portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
271/2015
faktúra
Mkk gastro
186,00 EUR
07.01.2016
Predmet: potraviny šj
258/2015
faktúra
Mkk gastro
45421749
66,37 EUR
12.11.2015
Predmet: potraviny šj
174/2015
faktúra
Mkk gastro
45421749
36,29 EUR
01.09.2015
Predmet: potraviny šj
166/2015
faktúra
Mkk gastro
45421749
54,95 EUR
01.09.2015
Predmet: potraviny šj
148/2015
faktúra
Mkk gastro
45421749
84,36 EUR
01.09.2015
Predmet: potraviny šj
119/2015
faktúra
Mkk gastro
45421749
56,69 EUR
31.08.2015
Predmet: potraviny šj
118/2015
faktúra
Mkk gastro
45421749
77,20 EUR
31.08.2015
Predmet: potraviny šj
86/2015
faktúra
Mkk gastro
45421749
46,18 EUR
31.08.2015
Predmet: potraviny šj
70/2015
faktúra
Mkk gastro
117,78 EUR
13.07.2015
Predmet: potraviny šj
34/2015
faktúra
Mkk gastro
136,97 EUR
13.07.2015
Predmet: potraviny šj
10/2015
faktúra
Mkk gastro
45421749
95,51 EUR
13.07.2015
Predmet: potraviny šj
348/2014
faktúra
Mkk gastro
45421749
86,65 EUR
26.01.2015
Predmet: potraviny šj
347/2014
faktúra
Mkk gastro
45421749
69,29 EUR
26.01.2015
Predmet: potraviny šj
298/2014
faktúra
Mkk gastro
45421749
114,52 EUR
22.01.2015
Predmet: potraviny šj
297/2014
faktúra
Mkk gastro
45421749
50,38 EUR
22.01.2015
Predmet: potraviny šj
288/2014
faktúra
Mkk gastro
45421749
64,66 EUR
22.01.2015
Predmet: potraviny šj
269/2014
faktúra
Mkk gastro
45421749
201,94 EUR
21.01.2015
Predmet: potraviny šj
172/2014
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
129,36 EUR
09.10.2014
Predmet: nevyčerpané prostriedky na voľby
USVRK-OIP-2021/001064-181
oznam
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
0,00 EUR
21.04.2021
Predmet: Zmluva o spolupráci
USVRK-OIP-2020/001620-069
oznam
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
0,00 EUR
04.01.2021
Predmet: Zmluva o spolupráci
144/2015
faktúra
Mikuláš Feješ
10910824
230,40 EUR
01.09.2015
Predmet: kontrola predaj hasiacich zariadení
125/2014
faktúra
Mikuláš Feješ
10910824
249,60 EUR
10.07.2014
Predmet: servis hasiacich zariadení
240100065
faktúra
Miko štefan
00318663
182,70 EUR
20.11.2024
Predmet: štrk, cement,
171/2024
faktúra
Miklóš Feješ
50613057
264,00 EUR
18.11.2024
Predmet: kontrola oprava hasiacich zariadení
171/2023
faktúra
Miklóš Feješ
50613057
265,20 EUR
21.12.2023
Predmet: kontrola oprava predaj hasiacich prístrojov
235/2014
faktúra
Mgr. Peter Moško
41284933
120,00 EUR
21.01.2015
Predmet: čistiaca sada pc
FV240483
faktúra
Mgr. Patrik Dulovič
53224451
287,00 EUR
20.11.2024
Predmet: stôl detský, regál,
219/2018
faktúra
Mesto Tisovec
81,60 EUR
08.01.2019
Predmet: členský stavebný úrad 2017
127/2017
faktúra
Mesto Tisovec
162,81 EUR
24.08.2017
Predmet: vyuctovanie rok 2016 stavebny úrad
206/2016
faktúra
Mesto Tisovec
61,87 EUR
10.11.2016
Predmet: poplatok za rok 2015
316/2018
faktúra
Mediatel
144,00 EUR
21.01.2019
Predmet: sluzby oú
267/17
faktúra
Mediatel
144,00 EUR
30.01.2018
Predmet: služby
327/2016
faktúra
Mediatel
35859415
144,00 EUR
03.01.2017
Predmet: služba
282/2015
faktúra
Mediatel
60,00 EUR
07.01.2016
Predmet: služby
33/2015
faktúra
Mediatel
60,00 EUR
13.07.2015
Predmet: zlaté stránky
8/2014
faktúra
Mediatel
35859415
60,00 EUR
09.07.2014
Predmet: informačný riadok
400/2016
faktúra
Media informačná inštitúcia
50032941
200,00 EUR
04.01.2017
Predmet: reklamné a propagačné služby
240100622
faktúra
MBS strechy s.r.o.
47495677
1 356,39 EUR
19.11.2024
Predmet: lexan a príslušenstvo
230/2016
faktúra
M.B.A Financie s. r. o.
36754404
41,42 EUR
10.11.2016
Predmet: nedoplatok
135/2016
faktúra
Materská škola
10,00 EUR
05.11.2016
Predmet: sponzor
216-237
faktúra
Mária Bástiová Kóšik
2 240,60 EUR
03.11.2021
Predmet: poplatok elektrina, plyn oú, školenia, tovar projekt covid 19
248/2018
faktúra
Mapa Slovakia digital, s.r.o
686,00 EUR
08.01.2019
Predmet: služby
124/2019
faktúra
Magdaléna Farkašová
46715801
45,00 EUR
26.09.2019
Predmet: prevádzkovanie pohrebiska
437/2018
faktúra
Magdaléna Farkašová
45,00 EUR
23.01.2019
Predmet: prevádzkovanie pohrebiska
346/2018
faktúra
Magdaléna Farkašová
45,00 EUR
21.01.2019
Predmet: prevádzkovanie pohrebiska
254/2018
faktúra
Magdaléna Farkašová
45,00 EUR
08.01.2019
Predmet: prevádzkovanie pohrebiska
122/2018
faktúra
Magdaléna Farkašová
46715801
45,00 EUR
19.07.2018
Predmet: prevádzkovanie pohrebiska
3/2018
faktúra
Magdaléna Farkašová
46715801
45,00 EUR
03.05.2018
Predmet: prevádzkovanie cintorína
296/17
faktúra
Magdaléna Farkašová
46715801
45,00 EUR
30.01.2018
Predmet: prevádzkovanie pohrebiska
200/2017
faktúra
Magdaléna Farkašová
46715801
45,00 EUR
18.10.2017
Predmet: prevádzkovanie pohrebiska
103/2017
faktúra
Magdaléna Farkašová
46715801
45,00 EUR
12.06.2017
Predmet: prevádzkovanie pohrebiska 1 švrtrok
002/2017
faktúra
Magdaléna Farkašová
46715801
45,00 EUR
10.02.2017
Predmet: prevádzkovanie pohrebiska
330/2016
faktúra
Magdaléna Farkašová
46715801
45,00 EUR
03.01.2017
Predmet: prevádzkovanie pohrebiska
257/2016
faktúra
Magdaléna Farkašová
46715801
45,00 EUR
02.01.2017
Predmet: prevádzkovanie pohrebiska
121/2016
faktúra
Magdaléna Farkašová
46715801
45,00 EUR
05.11.2016
Predmet: prevádzkovanie pohrebiska
19/2016
faktúra
Magdaléna Farkašová
46715801
45,00 EUR
03.05.2016
Predmet: prevádzkovanie pohrebiska
279/2015
faktúra
Magdaléna Farkašová
45,00 EUR
07.01.2016
Predmet: prevádzkovanie pohrebiska
205/2015
faktúra
Magdaléna Farkašová
46715801
45,00 EUR
11.11.2015
Predmet: prevádzkovanie pohrebiska
110/2015
faktúra
Magdaléna Farkašová
46715801
45,00 EUR
31.08.2015
Predmet: prevádzkovanie pohrebiska
274/2014
faktúra
Magdaléna Farkašová
46715801
45,00 EUR
22.01.2015
Predmet: prevádzkovanie pohrebiska
180/2014
faktúra
Magdaléna Farkašová
46715801
45,00 EUR
09.10.2014
Predmet: prevádzkovanie pohrebiska apríl, máj, jún
89/2014
faktúra
Magdaléna Farkašová
46715801
45,00 EUR
10.07.2014
Predmet: prevádzkovanie pohrebiska
01/2013
oznam
Magdaléna Farkašová
46715801
15,00 EUR
09.07.2014
Predmet: prevádzkovanie pohrebiska
5/2014
faktúra
Magdaléna Farkašová
46715801
45,00 EUR
09.07.2014
Predmet: prevádzkovanie pohrebiska
20240919
faktúra
LuRex s.r.o.
46669213
148,80 EUR
16.04.2025
Predmet: spracovanie miezd + štatistiky
20240834
faktúra
LuRex s.r.o.
46669213
100,80 EUR
16.04.2025
Predmet: spracovanie miezd
20240753
faktúra
LuRex s.r.o.
46669213
100,80 EUR
16.04.2025
Predmet: spracovanie miezd
20240676
faktúra
LuRex s.r.o.
46669213
148,80 EUR
16.04.2025
Predmet: spracovanie miezd, štat. výkazov
20240500
faktúra
LuRex s.r.o.
46669213
100,80 EUR
20.11.2024
Predmet: výpočet miezd
20240417
faktúra
LuRex s.r.o.
46669213
184,80 EUR
18.11.2024
Predmet: výpočet mzdy
20240247
faktúra
LuRex s.r.o.
46669213
100,80 EUR
13.08.2024
Predmet: spracovanie miezd
20240334
faktúra
LuRex s.r.o.
46669213
340,80 EUR
30.07.2024
Predmet: výpucet miezd spracovanie RZZP
20240022
faktúra
LuRex s.r.o.
46669213
60,00 EUR
30.07.2024
Predmet: spracovanie miezd
20240157
faktúra
LuRex s.r.o.
46669213
174,00 EUR
24.04.2024
Predmet: spracovanie miezd
20230834
faktúra
LuRex s.r.o.
46669213
108,00 EUR
16.01.2024
Predmet: výpočet miezd
20230909
faktúra
LuRex s.r.o.
46669213
60,00 EUR
16.01.2024
Predmet: spracovanie miezd
20230755
faktúra
LuRex s.r.o.
46669213
60,00 EUR
28.12.2023
Predmet: výpočet miezd
20230680
faktúra
LuRex s.r.o.
46669213
60,00 EUR
28.12.2023
Predmet: výpočet miezd
20230466
faktúra
LuRex s.r.o.
46669213
60,00 EUR
28.12.2023
Predmet: spracovanie miezd
20230612
faktúra
LuRex s.r.o.
46669213
108,00 EUR
25.12.2023
Predmet: spracovanie miezd