portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mesto Svätý Jur
Bratislavský kraj, okres Pezinok
zverejnené dokumenty: 24514
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
114
objednávka
PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o.
36246590
135,30 EUR
29.05.2025
Predmet: Objednávame si u Vás dodanie elektród pre dospelých pre AED G5 obj. číslo: XELAED001A. Celková cena 135,30 Eur s DPH
582
faktúra
Tripstar s.r.o.
52099261
960,00 EUR
29.05.2025
Predmet: MŠ Bratislavská predškoláci exkurzia + doprava
581
faktúra
ESAT s.r.o.
44210531
208,99 EUR
29.05.2025
Predmet: batérie zastupiteľstvo
580
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
186,00 EUR
29.05.2025
Predmet: DUO 2026
579
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
4 197,51 EUR
29.05.2025
Predmet: rekonštrukcia chodník Bratislavská
578
faktúra
Igor Kasala
54846021
150,00 EUR
29.05.2025
Predmet: vystúpenie predškoláci
577
faktúra
Muziker a.s.
35840773
980,00 EUR
29.05.2025
Predmet: MsÚ ozvučenie - reproduktor + mixpult
576
faktúra
VEP, spol. s.r.o.
31566634
83,70 EUR
29.05.2025
Predmet: MsP pracovné odevy, obuv, pomôcky
115
objednávka
Hrutka Tomáš
47161078
484,00 EUR
29.05.2025
Predmet: Objednávame si u Vás gravírovanie textu na dosku v urnovejj stene na meno Schwarzová - sektor A/10 podľa cenovej ponuky zo dňa 28.5.2025. Celková suma: 484,- €
575
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
571,63 EUR
28.05.2025
Predmet: telekomunikačné služby
574
faktúra
Bittner print s.r.o.
35736534
58,79 EUR
28.05.2025
Predmet: plagát na MDD
573
faktúra
JV INTERSAD s.r.o.
17638348
987,57 EUR
28.05.2025
Predmet: likvidácia biologického odpadu 5/2025
572
faktúra
JIM trade, s.r.o.
48037001
158,50 EUR
28.05.2025
Predmet: reprezentačné výdavky primátor a posl
571
faktúra
AZAD s.r.o.
35941430
750,00 EUR
28.05.2025
Predmet: MŠ Pezinská predškoláci autobusová doprava
570
faktúra
Marián Šupa
11906022
15,25 EUR
28.05.2025
Predmet: náhradné diely Kosačka
569
faktúra
REDINEX, spol.s.r.o.
44970455
160,00 EUR
28.05.2025
Predmet: dezinfekcia,deratizácia
568
faktúra
Záhradníctvo Blšťák
40218856
46,74 EUR
28.05.2025
Predmet: verejná zeleň materiál
Z135/10693/2025
zmluva
OZ Poznávaj a tvor!
42264286
300,00 EUR
27.05.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Z134/10625/2025
zmluva
Marián Kročka
22,80 EUR
26.05.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku Z 79/5310/2020 zo dňa 09.04.2020
Z133/10624/2025
zmluva
Jozef Kukura
24,00 EUR
26.05.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku Z 78/5309/2020 zo dňa 09.04.2020
Z132/10623/2025
zmluva
Miroslav Kudrnáč
31,60 EUR
26.05.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku Z 80/5311/2020 zo dňa 09.04.2020
113
objednávka
SIGNATECH spol. s.r.o.
44690118
191,88 EUR
23.05.2025
Predmet: V zmysle cenovej ponkuky č. 230/2025 zo dňa 15.5.2025 objednávame si u Vás 6 ks infotabúľ, plus 12 ks objímka. Rozdelenie infotabúľ je nasledovné: - 2 ks so šípkou doprava - 2 ks so šípkou doľava - 2 ks so šípkou rovno Cena celkom bez DPH: 156,- € Cena s DPH: 191,88 €
112
objednávka
Bittner print s.r.o.
35736534
58,80 EUR
23.05.2025
Predmet: Objednávame si u Vás tlač plagátov podľa cenovej ponuky č. CP25-04385 zo dňa 21.5.2025: Plagát A2 - 10 ks Plagát A3 - 10 ks Cena celkom: 58,80 eur s DPH
567
faktúra
Advokátska kancelária MULARČÍK
36860522
816,57 EUR
22.05.2025
Predmet: Advokátske a právne služby 5/2025
566
faktúra
Záhradníctvo Blšťák
40218856
2 804,40 EUR
22.05.2025
Predmet: výsadba samozavlažovacích nádob
565
faktúra
Záhradníctvo Blšťák
40218856
261,62 EUR
22.05.2025
Predmet: sadenice kvetov
564
faktúra
4A Services, s.r.o.
54466881
778,28 EUR
22.05.2025
Predmet: oprava vozidiel DHZ a oprava vozidiel TÚ
563
faktúra
Canon Business Center Slovakia
44773293
28,51 EUR
22.05.2025
Predmet: kopírovací stroj - MŠ Veltlínska
562
faktúra
ACEA s.r.o.
46969055
6 703,00 EUR
22.05.2025
Predmet: klimátizácia do MŠ Pezinská
110
objednávka
Záhradníctvo Blšťák
40218856
46,74 EUR
22.05.2025
Predmet: Objednávame si u Vás rastlinný materiál na výsadbu verejnej zelene v počte 20ks. Cena bez DPH: 38 € Celková cena vrátane DPH: 46,74 €
111
objednávka
GEODET-MH s. r. o.
53922395
800,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Objednávame si u Vás polohopisné a výškopisné zameraniene pre projektovú dokumentáciu, Šúrska ul., Pri štadióne, cestný podjazd Na Pažiti a podjazdy pod železnicou, k.ú. Svätý Jur. Cena 800,- EUR Neplátca DPH
561
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
682,97 EUR
21.05.2025
Predmet: palivo PHM
560
faktúra
Daniel Pavlovič TROFANS
33486000
122,85 EUR
21.05.2025
Predmet: reprezentačné výdavky primátor a posl
559
faktúra
Dopravné značenie, s.r.o.
34139184
2 690,75 EUR
21.05.2025
Predmet: Prenájom DDZ
558
faktúra
Ľubica Hummelová - Lahôdky
34407294
344,50 EUR
21.05.2025
Predmet: Hody -občerstvenie MÚ
557
faktúra
GEODET-MH s. r. o.
53922395
500,00 EUR
21.05.2025
Predmet: geodetické práce k PD Šúrska - Pri štadióne
556
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
92,25 EUR
21.05.2025
Predmet: odvoz opadu cintorín
555
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
92,25 EUR
21.05.2025
Predmet: odvoz opadu cintorín
Z131/10534/2025
zmluva
Ján a Ľuba Fégl
0,00 EUR
20.05.2025
Predmet: Dohoda o skončení Zmluvy o nájme pozemku Z 87/1826/2007 zo dňa 28.02.2007
Z130/10533/2025
zmluva
Západoslovenská distribučná a.s.
36361518
1 745,76 EUR
20.05.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena zo zákona
Z129/10532/2025
zmluva
BIG stravovanie, s.r.o.
46949461
500,00 EUR
20.05.2025
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
554
faktúra
UPC BROADBAND Slovakia , s.r.o
35971967
21,93 EUR
20.05.2025
Predmet: internet VNET+UPC
553
faktúra
UPC BROADBAND Slovakia , s.r.o
35971967
19,64 EUR
20.05.2025
Predmet: internet knižnica
552
faktúra
Dušan Beláň BESAI
11984724
242,00 EUR
20.05.2025
Predmet: Vstup predškolákov do areálu Ranča pod Babickou - MŠ Pezinská
551
faktúra
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r
52235645
1 600,00 EUR
20.05.2025
Predmet: Technický dozor - rekonštrukcia NKP Meštiansky dom
109
objednávka
Tripstar s.r.o.
52099261
540,00 EUR
20.05.2025
Predmet: Objednávame si u Vás prepravu na školský výlet pre predškolákov MS Bratislavská 50, 900 21 Svätý Jur. Cena: 540,- € Neplátca DPH
108
objednávka
Tripstar s.r.o.
52099261
420,00 EUR
20.05.2025
Predmet: Objednávame si u Vás program pre predškolákov MS Bratislavská 50, 900 21 Svätý Jur. Cena: 420,- € Neplátca DPH
107
objednávka
SHOWPORTAL GROUP s.r.o.
54700850
270,00 EUR
20.05.2025
Predmet: Objednávame si u Vás maľovanie na tvár - 2 maliarky podľa cenovej ponuky z 15.5.2025 v čase od 14,00 do 17,00 hod. na podujatie Deň detí, ktoré sa bude konať dňa 31.5.2025 na Tréningovom ihrisku vo Svätom Jure. Cena celkom: 270,- EUR
104
objednávka
Čičmanec Peter
36913294
900,00 EUR
20.05.2025
Predmet: Objednávame si u Vás opravu fasády poškodenú pri rekonštrukcii chodníkov. Cena 900,00 EUR Termín do 14 dní.
Z128/9949/2025
zmluva
Spartan Training Group
52404633
500,00 EUR
19.05.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
106
objednávka
TOI TOI & DIXI, s. r. o.
36383074
201,72 EUR
16.05.2025
Predmet: Objednávame si u Vás krátkodobý prenájom 2 ks toaletných kabín na podujatie Deň detí 2025 na 31.5.2025 podľa cenovej ponuky zo dňa 14.5.2025, č. CP20251216. Cena celkom s DPH: 201,72 €
550
faktúra
SOZA
00178454
-113,47 EUR
15.05.2025
Predmet: dobropis - licencie na hud. produkciu HODY 2025
549
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
1 133,65 EUR
15.05.2025
Predmet: poštové služby 4/2025
548
faktúra
PROFIGARDEN JT, s. r. o.
45596166
1 038,12 EUR
15.05.2025
Predmet: verejná zeleň materiál
547
faktúra
PROFIGARDEN JT, s. r. o.
45596166
3 394,80 EUR
15.05.2025
Predmet: starostlivosť verejná zeleň 3-4/2025
546
faktúra
Miloš Cibulka
17631076
98,40 EUR
15.05.2025
Predmet: drevené dosky na lavičky
545
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
45,87 EUR
15.05.2025
Predmet: vodné 51245 PZ Horné predmestie 29 4/2025
105
objednávka
Záchranná služba opatrovateľská s. r. o.
56688385
270,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Objednávame si u Vás zabezpečenie Zdravotnej služby, 1 x komplet vybavená sanitka + 2 osoby personál, počas podujatia Deň detí 2025 na 31.5.2025 v čase od 13,00 hod. do 18,00 hod na Tréningovom ihrisku vo Svätom Jure. Cena celkom: 270,- EUR
Z127/9384/2025
zmluva
Dušan Pechar
0,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Dohoda o správe a udržiavaní ohnísk v Jozefkovom údolí vo Svätom Jure
Z126/9383/2025
zmluva
OZ Rodina a škola MŠ Bratislavská
42129770
600,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Z125/9322/2025
zmluva
SRRZ-RZ PRI MŚ Felcánova 7
600,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Z124/9321/2025
zmluva
GHK Svätý Jur
31826873
1 300,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Zmnluva o poskytnutí dotácie
Z123/9320/2025
zmluva
ŠPORTOVÝ KLUB Svätý jur
00609081
0,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Darovacia zmluva o darovaní hnuteľnej veci (§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka)
544
faktúra
JV INTERSAD s.r.o.
17638348
-59,04 EUR
14.05.2025
Predmet: dobropis - zeleň materiál - mulčovacia kôra
543
faktúra
Združenie Malokarpatská vínna
31769489
50,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Členské poplatky
542
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
58,08 EUR
14.05.2025
Predmet: vodné, stočné 52021 Dr. Kautza 11
541
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
18,34 EUR
14.05.2025
Predmet: vodné, stočné 51252 Bratislavská 50 dielne
540
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
39,74 EUR
14.05.2025
Predmet: vodné, stočné 51248 MŠ Bratislavská 83/50
539
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
33,63 EUR
14.05.2025
Predmet: vodné a stočné OM 99874 Bratislavská 81/46
538
faktúra
Charita Šenkvice, n.o.
42166390
1 695,00 EUR
14.05.2025
Predmet: dotácia pre opatrovateľskú službu 3,4/2025
537
faktúra
Odpadový hospodár s.r.o.
46708740
123,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Licencia elo.sk
536
faktúra
ELPRO V a J s.r.o.
45339660
66,60 EUR
14.05.2025
Predmet: kancelársky materiál
535
faktúra
Quatro print, spol. s r.o.
36365645
103,32 EUR
14.05.2025
Predmet: MsÚ toner
534
faktúra
Centrálny depozitár cenných pa
31338976
73,80 EUR
14.05.2025
Predmet: Obnovenie kódu LEI
533
faktúra
Svätojurská dychovka - spolok
31773362
600,00 EUR
14.05.2025
Predmet: vystúpenie Svätojurskej dychovky HODY
532
faktúra
STOLAMED PLUS s.r.o.
46892923
227,55 EUR
14.05.2025
Predmet: PO, BOZP 5-6/2025
531
faktúra
STOLAMED PLUS s.r.o.
46892923
76,27 EUR
14.05.2025
Predmet: kontrola haciacich prístrojov, označení MŠ Bratislavská
530
faktúra
STOLAMED PLUS s.r.o.
46892923
388,94 EUR
14.05.2025
Predmet: kontrola haciacich prístrojov, označení MŠ Pezinská
529
faktúra
STOLAMED PLUS s.r.o.
46892923
768,01 EUR
14.05.2025
Predmet: kontrola haciacich prístrojov, označení MŠ Veltlínska
528
faktúra
STOLAMED PLUS s.r.o.
46892923
98,29 EUR
14.05.2025
Predmet: kontrola haciacich prístrojov, označení Zdravotné stredisko
« naspäť 1234... 307 ďalej »