portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
97/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
60,40 EUR
01.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
98/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
4,88 EUR
01.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
100/13
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa
00151700
1 458,27 EUR
01.03.2013
Predmet: poistenie majetku
2013/a
zmluva
Srdce plus n.o.
45737789
2 065,00 EUR
01.03.2013
Predmet: finančná dotácia pre ekologický fond
2013
zmluva
OŠK Hodruša-Hámre
00693359
16 600,00 EUR
28.02.2013
Predmet: finančná dotácia 013
KZ 01-2013
zmluva
Mery Vladimír
50,00 EUR
19.02.2013
Predmet: Predaj nehnuteľnosti parc. č. C-KN 909/3, záhrada o výmere 10 m2, v k.ú. Banská Hodruša
896/12
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
156,00 EUR
25.01.2013
Predmet: rehabilitačné služby 12/12
894/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
30,72 EUR
25.01.2013
Predmet: prenos dát 12/12
893/12
faktúra
Základná škola
37831861
67,60 EUR
25.01.2013
Predmet: prenájom telocvične 9-12/12
892/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,40 EUR
25.01.2013
Predmet: telefónne poplatky
891/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
155,64 EUR
25.01.2013
Predmet: telefónne poplatky
888/12
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
25.01.2013
Predmet: ochrana pred požiarmi
885/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
25.01.2013
Predmet: kúpa akcií 12/12
884/12
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
317,09 EUR
25.01.2013
Predmet: odpad 12/12
882/12
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
197,28 EUR
25.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
881/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
97,13 EUR
25.01.2013
Predmet: kancelárske potreby
880/12
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
600,72 EUR
25.01.2013
Predmet: pohonné hmoty 12/12
879/12
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
30,40 EUR
25.01.2013
Predmet: preúčtov. stravného zo SF -MŠ
878/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
20,38 EUR
25.01.2013
Predmet: náhradné diely- doprava
876/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
45,35 EUR
25.01.2013
Predmet: všeobecný materiál --doprava
876/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
45,35 EUR
25.01.2013
Predmet: všeobecný materiál --doprava
871/12
faktúra
APRINT s.r.o.
31608639
90,00 EUR
25.01.2013
Predmet: noviny Klopačka
868/12
faktúra
MEDPROM
44506520
7,00 EUR
25.01.2013
Predmet: lekársky posudok - Luptáková
866/12
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
22,55 EUR
25.01.2013
Predmet: pracovný materiál
865/12
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
649,60 EUR
25.01.2013
Predmet: strava žiakov ZŠ za 12/12
864/12
faktúra
JUDR. Ľudmila Petrušová
80,00 EUR
25.01.2013
Predmet: právne služby
863/12
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
640,88 EUR
25.01.2013
Predmet: pohonné hmoty 12/12
862/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
278,11 EUR
25.01.2013
Predmet: separovaný zber 12/12
861/12
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
75,37 EUR
25.01.2013
Predmet: telef. poplatok
860/12
faktúra
eGov Systems
35827521
96,00 EUR
25.01.2013
Predmet: služby eGov na r. 2013
859/12
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
38,90 EUR
25.01.2013
Predmet: ovocie a zelenina ŠJ MŠ
857/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
25.01.2013
Predmet: kúpa akcií 11/12
856/12
faktúra
SK-COMPANY
12606898
90,00 EUR
25.01.2013
Predmet: káblová televízia - kluby dôch.
855/12
faktúra
Ján Ivanovič
43178022
315,00 EUR
25.01.2013
Predmet: zemné práce, rozvoz štrku
853/12
faktúra
APRINT s.r.o.
31608639
40,56 EUR
25.01.2013
Predmet: vianočné pozdravy
852/12
faktúra
Domov dôchodcov a DSS SOCIETA
37889320
13,23 EUR
25.01.2013
Predmet: voda IV.Q.12 - kaderníctvo
851/12
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
15,76 EUR
25.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
850/12
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
14,51 EUR
25.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
845/12
faktúra
Vojtech Bobiš
37148095
54,24 EUR
25.01.2013
Predmet: štrk na posyp MK, práce na vianoč. stromčeku
831/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
60,00 EUR
25.01.2013
Predmet: plyn 12/12 - č-1223
828/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
9,49 EUR
25.01.2013
Predmet: plyn 12/12 - č- 1223
827/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
60,00 EUR
25.01.2013
Predmet: plyn 12/12 - č. 1223
810/12
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
469,49 EUR
25.01.2013
Predmet: odpad 11/12
780/12
faktúra
RÁDIO-opravovňa Milan Strieborný
43691692
252,20 EUR
25.01.2013
Predmet: oprava miestneho rozhlasu
914/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
40,35 EUR
25.01.2013
Predmet: telef. popl. 12/12
920/12
faktúra
DOPRAVMA, s.r.o.
36038873
947,40 EUR
25.01.2013
Predmet: oprava strechy pohost. ČERT
931/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
12,94 EUR
25.01.2013
Predmet: vyúčt. plynu 6-12/12 - byt č. 447
ZZ 02-2013
zmluva
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30416094
0,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Zriadenie záložného práva - stavby BD 24 bj SO-02B, v kú Dolné Hámre CKN 103/12 súp č. 1226 na zabezpečenie pohľadávky - poskytnutie dotácie vo výške 268320,- €
ZZ 03-2013
zmluva
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30416094
0,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Zriadenie záložného práva - stavby BD 16 bj SO-04D, v kú Dolné Hámre CKN 103/13 súp č. 1223 na zabezpečenie pohľadávky - poskytnutie dotácie vo výške 202940,- €
849/12
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa
00151700
509,36 EUR
02.01.2013
Predmet: poistenie majetku r. 2013 - SOCIETA
848/12
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
1 395,55 EUR
02.01.2013
Predmet: poistenie motor. vozidiel 1 - 6/2013
847/12
faktúra
MOTOTECHNA Kosťov Jozef
335,90 EUR
02.01.2013
Predmet: ND na autá a oleje - doprava
846/12
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
3,38 EUR
02.01.2013
Predmet: vyúčtov. elektr. č.1223/2
844/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
52,36 EUR
02.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
843/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
8,06 EUR
02.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
842/12
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
28,13 EUR
02.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
841/12
faktúra
Ján Machovič EDEN
34789871
11,85 EUR
02.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
840/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,48 EUR
02.01.2013
Predmet: telefon. poplatky
839/12
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
78,12 EUR
02.01.2013
Predmet: kalibrácia váh a závažia -ŠJ
835/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 570,00 EUR
02.01.2013
Predmet: plyn 12/12 - MŠ
834/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
649,00 EUR
02.01.2013
Predmet: plyn 12/12 - KD a MK Ban. Hodruša
833/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
309,00 EUR
02.01.2013
Predmet: plyn 12/12
832/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
244,00 EUR
02.01.2013
Predmet: plyn 12/12- bufet OŠK
830/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
8,16 EUR
02.01.2013
Predmet: plyn 12/12 - č. 1223
829/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
13,13 EUR
02.01.2013
Predmet: plyn 12/12 - č. 1223
826/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
918,00 EUR
02.01.2013
Predmet: stravné lístky 11/12
825/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 465,29 EUR
02.01.2013
Predmet: odpad 11/12
823/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
56,94 EUR
02.01.2013
Predmet: pracov. materiál - protipovod.
822/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
41,45 EUR
02.01.2013
Predmet: všeobec. materiál -doprava
821/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
42,44 EUR
02.01.2013
Predmet: telef. poplatok 11/12
820/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
34,55 EUR
02.01.2013
Predmet: PRENOS DáT 11/12
819/12
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
366631124
10,80 EUR
02.01.2013
Predmet: PREDPLAT. pREDšKOL. VýCHOVA mš
818/12
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
13,28 EUR
02.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
814/2012
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
196,38 EUR
02.01.2013
Predmet: kancelárske potreby
812/12
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
797,64 EUR
02.01.2013
Predmet: pohonné hmoty 11/12
813/12
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
343,20 EUR
02.01.2013
Predmet: rehabilitač. služby 11/12
809/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
170,83 EUR
02.01.2013
Predmet: telef. popl. 11/12
808/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,40 EUR
02.01.2013
Predmet: telef. poplatok 11/12
807/12
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
746,40 EUR
02.01.2013
Predmet: strava žiakov ZŠ za 11/12
800/12
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
02.01.2013
Predmet: ochrana pred požiarmii