rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Mandátna zmluva
zmluva
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
150,00 EUR
18.01.2022
Predmet: Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve - V súlade so záknom o cenách sa zmluvné strany dohodli, že odmena za služby poskytnuté mandatárom sa mení. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti.
1
dodatok
HOOK s.r.o.
36216224
400,00 EUR
24.09.2013
dodatok č. 1
zmluva
eGov systems
35827521
80,00 EUR
04.10.2013
Predmet: dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
1
dodatok
FIPEK s.r.o
45897077
1 000,00 EUR
25.01.2018
Predmet: Predmetom dodatku je zvýšenie cien tovaru ,ktorý tvorí predmet zmluvy.
1
dodatok
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
100,00 EUR
14.03.2018
Predmet: Zmluvné strany sa vzhľadom k zmenenej legislatíve dohodli na zmene znenia bodu 3.1 Zmluvy o poskytovaní služieb
1
dodatok
Generali Poisťovňa a.s.
35709332
269,44 EUR
03.05.2019
Predmet: Týmto dodatkom sa dopĺňajú/menia články a body poistnej zmluvy č. 2406105430 nasledovne: 3.1. čl. II Dojednané poistenia 3.2. čl. III Rekapitulácia dojednaného poistenia
1
dodatok
ZO OZ pri MŠ
42320992
2 000,00 EUR
21.01.2020
Predmet: Čl. 18 - Stravovanie, poskytovanie stravných lístkov
1
dodatok
ZO OZ pri MŠ
42320992
4 000,00 EUR
22.04.2021
Predmet: Dodatok ku Kolektívnej zmluve
1
dodatok
Osobnyudaj.sk
50528041
360,00 EUR
20.07.2021
Predmet: Úhrada dojednanej odplaty uplatňovaná polročne
1
dodatok
osobnyúdaj.sk, s.r.o.
50528041
216,00 EUR
20.07.2021
Predmet: Úhrada dojednanej odplaty uplatňovaná polročne
2
dodatok
ZO OZ pri MŠ
42320992
4 999,99 EUR
20.02.2018
Predmet: Okruh pracovných činností v zmysle článku 10 Kolektívnej zmluvy
2
dodatok
FIPEK s.r.o
45897077
0,01 EUR
19.11.2018
Predmet: Zvýšenie cien tovaru
2
dodatok
ZO OZ pri MŠ
42320992
1 600,00 EUR
30.06.2021
Predmet: Dovolenka za kalendárny rok
3
dodatok
ZO OZ pri MŠ
42320992
4 999,99 EUR
12.03.2018
Predmet: Dodatok ku Kolektívnej zmluve; Tvorba čerpania SF na rok 2018
4
dodatok
ZO OZ pri MŠ
42320992
1 000,00 EUR
06.12.2018
Predmet: Odmena za pracovné zásluhy - zmena
5
dodatok
ZO OZ pri MŠ
42320992
3 968,54 EUR
17.12.2018
Predmet: Zásady pre tvorbu a čerpanie sociálneho fondu na rok 2019
90
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
48,00 EUR
20.08.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
957
objednávka
KEKO Trading s.r.o.
17311454
293,40 EUR
09.07.2020
Predmet: Jednorazové utierky; servítky
KZ 2012
zmluva
Materská škola
35540508
0,00 EUR
07.02.2012
Predmet: Kolektívna zmluva na rok 2012
kz2013
zmluva
ZOOZ pri MŠ Park Angleinum 7, Košice
0,01 EUR
28.02.2013
Predmet: kolektívna zmluva na rok 2013
2019
dodatok
VEOLIA s.r.o.
36179345
8 000,00 EUR
09.07.2018
Predmet: Dohoda o odbere tepelnej energie na rok 2019
2019
zmluva
Faurecia Automotive Slovakia
50170074
1 215,50 EUR
21.11.2019
Predmet: Finančný dar na revitalizáciu školského dvora
12018
objednávka
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
50,00 EUR
14.03.2018
Predmet: Odstránenie nedostatku zisteného pri revízii
20191
objednávka
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 000,00 EUR
13.03.2019
Predmet: Objednávka produktu výhoda
22016
zmluva
Dôvera ZP a.s.
35942436
1,00 EUR
28.04.2016
Predmet: zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
22019
dodatok
VEOLIA s.r.o.
36179345
12 000,00 EUR
08.07.2019
Predmet: Dohoda o odbere tepelnej energie na rok 2020
201228
objednávka
Benjamín s.r.o.
25523414
4 240,00 EUR
20.10.2020
Predmet: Prekrytie a zatienenie pieskovísk
202101
objednávka
Stavo-dom SK s.r.o.
47429399
2 509,20 EUR
04.06.2021
Predmet: Odstránenie závad na podlahe
202102
objednávka
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
180,00 EUR
04.06.2021
Predmet: Pátrači z VVS na zistenie závady
202103
objednávka
Labaš
36183181
650,00 EUR
28.06.2021
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
202104
objednávka
INT EX-EU s.r.o.
52239055
220,00 EUR
28.06.2021
Predmet: Kosenie školského dvora a odvoz bio odpadu
202105
objednávka
Farby Kušnír s.r.o.
47564831
46,01 EUR
29.06.2021
Predmet: HG - sprchy a vane; HG - čistič rúr; HG - čistič chladničky; Plachta s páskou - ochrana pri maľovaní
202106
objednávka
ArtEdu
46960333
144,00 EUR
29.06.2021
Predmet: Video školenie k programu ŠJ4
202107
objednávka
Traškiová Alena - Domáce potreby
34411771
139,40 EUR
02.07.2021
Predmet: Kuchynské a domáce potreby do školskej kuchyne
202108
objednávka
INT EX-EU s.r.o.
52239055
256,90 EUR
08.07.2021
Predmet: Hygienická maľba priestorov - ŠJ, umývarka, opravy 1. trieda - rozloha cca 150m2
202109
objednávka
Fast Plus s.r.o.
35712783
357,00 EUR
12.07.2021
Predmet: Vysávač ETA 0502.90010; počet kusov 3
202110
objednávka
CONSYS s.r.o.
36209651
651,85 EUR
15.07.2021
Predmet: Spotrebný materiál pre výchovu a vzdelávanie
202111
objednávka
DATAS-VT
36197963
901,49 EUR
15.07.2021
Predmet: Notebook s príslušenstvom
202112
objednávka
B&T servis s.r.o.
36653098
213,24 EUR
27.08.2021
Predmet: piesok do pieskovíšť
202113
objednávka
BT servis s.r.o.
36653098
213,24 EUR
19.07.2021
Predmet: Piesok do pieskovíšť
202114
objednávka
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
70,00 EUR
21.07.2021
Predmet: revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
202115
objednávka
tepujem.sk
47061197
700,00 EUR
23.07.2021
Predmet: tepovanie kobercov, koberčekov a matracov
202116
objednávka
Soft-GL s.r.o.
36182214
42,00 EUR
27.08.2021
Predmet: licenčný program - prihlasovanie sa na stravu cez eskoly.sk
202117
objednávka
DATAS-VT
36197963
2 136,10 EUR
27.08.2021
Predmet: Výpočtová technika
202118
objednávka
INT EX-EU s.r.o.
52239055
240,00 EUR
27.08.2021
Predmet: kosenie školského dvora a odvoz bio odpadu
202119
objednávka
Kamiko
45965340
252,98 EUR
08.09.2021
Predmet: Papierové uteráky; servítky; toaletný papier
202120
objednávka
Labaš
36183181
167,64 EUR
08.09.2021
Predmet: Sanytol
202121
objednávka
Repre s.r.o.
35810122
150,00 EUR
08.09.2021
Predmet: Trojvrstvové rúška jednorazové
202122
objednávka
TaJ Invest s.r.o.
50991698
44,50 EUR
05.11.2021
Predmet: Toner HP W1103A
202123
objednávka
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
443,71 EUR
05.11.2021
Predmet: Revízia blezkozvodu a revízia el. spotrebičov a el. ručných náradí
202124
objednávka
DATAS-VT
36197963
710,00 EUR
05.11.2021
Predmet: Tlačiareň na tlačenie A3 formátu Xerox B 1022 s príslušenstvom, dovozom, inštaláciou
202125
objednávka
JuridDat - M. Medlen
11821973
23,00 EUR
16.11.2021
Predmet: Publikácia - Predprimárne vzdelávanie
202126
objednávka
DATAS-VT
36197963
166,80 EUR
18.11.2021
Predmet: Skriňová nadstavba
202127
objednávka
Leoness s.r.o.
46173641
113,27 EUR
22.11.2021
Predmet: Kancelársky materiál
202128
objednávka
INT EX-EU s.r.o.
52239055
260,00 EUR
25.11.2021
Predmet: Oprava 2x wc; oprava prepadu - bojler; osekanie muriva a odvoz stavebnej sute v pivničných priestoroch
202129
objednávka
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/
5119838
356,30 EUR
07.12.2021
Predmet: Papierová utierka 20 ks Zásobník na utierky 7 ks
202130
objednávka
ASC Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
239,00 EUR
07.12.2021
Predmet: Dochádzkový systém asc agenda: Hardvér na zber dát s čítačkou; balíček čipov
202131
objednávka
Soft-GL s.r.o.
36182214
48,00 EUR
15.12.2021
Predmet: aktualizácia a servis k programu ŠJ4
1201612
objednávka
Gastma
36171522
5 996,42 EUR
20.12.2016
Predmet: Objednávka na nákup kuchynských spotrebičov - 1. sporák kombinovaný s rúrou 2. umývačka riadu s odpadovým čerpadlom
šj.1801125
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,12 EUR
14.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj1900745
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
29,92 EUR
25.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
2082013
objednávka
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
431,70 EUR
26.08.2013
Predmet: odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke blezkozvodu zo dňa 18.1.2012
sj.10143960
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,32 EUR
23.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj10156661
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,55 EUR
18.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj.10184980
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,39 EUR
20.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
11112014
objednávka
Colorstyling-s.r.o.
47610131
1 300,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Oprava betónovej časti oplotenia školského dvora
11122017
objednávka
Datacomp s.r.o.
36212466
300,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Tlačiareň DCP 1510E
sj20154433
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,71 EUR
15.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj.20173443
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,74 EUR
20.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
2017Z6041
zmluva
osobnyúdaj.sk, s.r.o.
50528041
219,50 EUR
01.12.2017
Predmet: vypracovanie Bezpečnostného projektu informačného systému v dikcii § 20 zákona číslo 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov a o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
šj20190773
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,45 EUR
08.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
22112017
dodatok
Hook
36216224
3 999,99 EUR
23.11.2017
Predmet: Dodatok k Zmluve na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich z dôvodu zmeny právnej úpravy, prijatia nových právnych predpisov na predmet zmluvy
26092017
dodatok
Telekom a.s.
35763469
499,99 EUR
26.09.2017
Predmet: služba Mobilný internet
sj-0100
faktúra
Vardar
40410200
22,32 EUR
10.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0101
faktúra
Vardar
40410200
54,10 EUR
06.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0101
faktúra
Vardar
40410200
44,08 EUR
07.02.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0105
faktúra
Vardar
40410200
74,17 EUR
09.02.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0106
faktúra
Vardar
40410200
31,82 EUR
02.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0106
faktúra
Vardar
40410200
51,38 EUR
07.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0112
faktúra
Vardar
40410200
91,73 EUR
12.02.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
« naspäť 1234... 54 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.