rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
138/2020
faktúra
GastroHeSt s.r.o.
53203348
855,60 EUR
20.10.2020
Predmet: Krájač zeleniny s príslušenstvom
137/2020
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
42,56 EUR
20.10.2020
Predmet: Stravné za zamestnancov
šj-10202881
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
36,09 EUR
19.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0536
faktúra
Vardar
40410200
86,17 EUR
19.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020103994
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
45,90 EUR
19.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530023913
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
81,13 EUR
15.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020103842
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
82,28 EUR
15.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10202790
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
48,91 EUR
15.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telfonickej objednávky
šj-530023914
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
46,20 EUR
15.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0513
faktúra
Vardar
40410200
104,42 EUR
13.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530023352
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
151,75 EUR
12.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530023250
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
100,74 EUR
12.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10202652
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
56,03 EUR
09.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objdnávky
šj-530022707
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
78,77 EUR
09.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0491
faktúra
Vardar
40410200
85,27 EUR
09.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10202717
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,59 EUR
09.10.2020
Predmet: Fa z dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-182019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
82,17 EUR
08.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020103689
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
12,28 EUR
08.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530022405
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
17,15 EUR
08.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530022411
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
112,61 EUR
08.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
136/2020
faktúra
Trumm, s.r.o.
44623399
198,45 EUR
08.10.2020
Predmet: Papierové utierky ZZ zelené
135/2020
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
52,70 EUR
08.10.2020
Predmet: Servisné práce - oprava interaktívnych tabúľ
134/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
07.10.2020
Predmet: Služby pevnej siete
133/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
705,35 EUR
07.10.2020
Predmet: Dodávka tepelnej energie
132/2020
faktúra
Stavmonta Slovakia s.r.o.
31709281
360,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Ochranné rúško jednorazové
131/2020
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
12,60 EUR
07.10.2020
Predmet: Školské mlieko - projekt - Fin. pomoc EÚ uplatnená na PPA - Školský program
130/2020
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby
129/2020
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
07.10.2020
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika BOZP a PO
128/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
60,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti
127/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
37,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Zemný plyn
5100131128
zmluva
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
2 100,00 EUR
06.10.2020
Predmet: Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
KB/ZO/2020KB6041-1
zmluva
Osobnyudaj.sk
50528041
750,00 EUR
05.10.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti
šj-10202557
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
32,58 EUR
30.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020103583
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
57,57 EUR
30.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10202490
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
37,33 EUR
30.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530021527
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
80,94 EUR
30.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0467
faktúra
Vardar
40410200
95,06 EUR
30.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530021240
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
7,78 EUR
28.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530021378
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
286,57 EUR
28.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020103428
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
52,54 EUR
25.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
126/2020
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
345,00 EUR
25.09.2020
Predmet: Servisné a montážne práce
šj-0442
faktúra
Vardar
40410200
133,87 EUR
23.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10202410
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
35,26 EUR
23.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
125/2020
faktúra
NOMILAND
36174319
0,01 EUR
23.09.2020
Predmet: Mastné pastelky vysúvacie
124/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
23.09.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
123/2020
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
9,60 EUR
23.09.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
122/2020
faktúra
SMILLINGO s.r.o.
51112655
59,00 EUR
23.09.2020
Predmet: Hudobný výukový program SMILLINGO pre 5 PC
121/2020
faktúra
Eco Rovnak s.r.o.
52895203
72,00 EUR
23.09.2020
Predmet: NanoSilver Desinfekt
120/2020
faktúra
JuridDat - M. Medlen
11821973
22,90 EUR
23.09.2020
Predmet: Predprimárne vzdelávanie 2020/2021 - ročenka riaditeľa školy
119/2020
faktúra
IVES
00162957
83,65 EUR
23.09.2020
Predmet: STP APV Winibeu
118/2020
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
440,00 EUR
23.09.2020
Predmet: Kosenie školského dvora, strihanie a orezanie kríkov, odvoz bio odpadu
117/2020
faktúra
Stavmonta Slovakia s.r.o.
31709281
116,00 EUR
23.09.2020
Predmet: Ochranné jednorazové rúška
šj-2020103287
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
59,84 EUR
21.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530020475
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
195,35 EUR
21.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10202314
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
50,73 EUR
21.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10202280
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
41,34 EUR
17.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0419
faktúra
Vardar
40410200
70,96 EUR
16.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530019833
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
145,87 EUR
16.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020103133
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
79,54 EUR
16.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-200104335
faktúra
Hook
36216224
11,78 EUR
16.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10202121
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
51,04 EUR
14.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530018941
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
135,84 EUR
14.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530018941
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
135,84 EUR
14.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0396
faktúra
Vardar
40410200
145,82 EUR
14.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530019039
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
191,72 EUR
14.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0380
faktúra
Vardar
40410200
76,96 EUR
10.09.2020
Predmet: FA za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
115/2020
faktúra
NOMILAND
36174319
125,50 EUR
10.09.2020
Predmet: Didaktický materiál
116/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
63,23 EUR
10.09.2020
Predmet: Elektrina
114/2020
faktúra
CONSYS s.r.o.
36209651
97,50 EUR
10.09.2020
Predmet: Xerox parier
113/2020
faktúra
Domáci Servis, s.r.o.
46532439
605,98 EUR
10.09.2020
Predmet: Dodanie a montáž žalúzií
112/2020
faktúra
Papírenské zboží s.r.o.
47900865
114,90 EUR
10.09.2020
Predmet: Servítky na príbory do jedálne
111/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
36,07 EUR
10.09.2020
Predmet: Služby pevnej siete
110/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
705,35 EUR
10.09.2020
Predmet: Dodávka tepelnej energie
109/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
12,00 EUR
10.09.2020
Predmet: Zemný plyn
108/2020
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
231,17 EUR
10.09.2020
Predmet: Vodné, stočné
107/2020
faktúra
Labaš
36183181
347,77 EUR
10.09.2020
Predmet: Čistiace potreby
106/2020
faktúra
Labaš
36183181
99,12 EUR
10.09.2020
Predmet: Tekuté dezinfekčné mydlá
šj-10202073
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
32,13 EUR
04.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
105/2020
faktúra
MR Studio
50514156
100,00 EUR
03.09.2020
Predmet: Webhosting; SSL certifikát
104/2020
faktúra
NOMILAND
36174319
25,00 EUR
03.09.2020
Predmet: Pedagogická diagnostika dieťaťa - tlačivá
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.