portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
248/2020
faktúra
AWYN, s.r.o.
50698834
1 081,02 EUR
25.09.2020
Predmet: dezinfekcia a upratovanie COVID 19 - materiál
356/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 086,17 EUR
11.10.2013
Predmet: plyn
247/2014
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 087,06 EUR
10.06.2014
Predmet: Vodné stočné 4/2014.
14/0042
faktúra
CORTEC s.r.o.
45584168
1 089,60 EUR
21.01.2015
Predmet: Ohrievací box pre podnikateľskú činnosť.
408/2014
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 090,40 EUR
15.10.2014
Predmet: elektrická energia
299/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 090,75 EUR
26.09.2019
Predmet: potraviny ŠJ
367/2018
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 091,20 EUR
27.10.2018
Predmet: elektrická energia
31/2018
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 094,36 EUR
08.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ
80/2022
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 095,75 EUR
25.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
377/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 095,88 EUR
09.12.2019
Predmet: potraviny ŠJ
414/2014
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
1 096,64 EUR
15.10.2014
Predmet: potraviny ŠJ
384/2014
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
1 099,07 EUR
15.10.2014
Predmet: potraviny ŠJ
90/2011
objednávka
ROPSTER, s.r.o.
1 100,00 EUR
14.09.2011
Predmet: zhotovenie skladových priestorov - miestnosť na akcie
15/2012
objednávka
RAABE
35908718
1 100,00 EUR
06.02.2012
Predmet: Odborná literatúra pre potreby školy na rok 2012.
35/2012
objednávka
Dpt. Alexander Malinovský - MARTEZ
10742549
1 100,00 EUR
23.03.2012
Predmet: - Výmena meracích transformátorov prúdu
170/2012
faktúra
MARTEZ
10742549
1 100,00 EUR
27.04.2012
Predmet: Výmena meničov napätia el. merania
76/2016
objednávka
Žarnay Peter
43636128
1 100,00 EUR
16.12.2016
Predmet: Objednávame si maľovanie priestorov školy.
31/2020
objednávka
ORIM-TENDER,s.r.o.
44689454
1 100,00 EUR
21.08.2020
Predmet: Objednávame si u Vás vykonanie verejného obstarávania k zákazke s názvom: "SOŠ podnikania Prešov - Havarijný stav" v zmysle § 115 ods. 1 písm. c), druh postupu priame rokovacie konanie.
39/2020
objednávka
AWYN, s.r.o.
50698834
1 100,00 EUR
10.09.2020
Predmet: Objednávame si dezinfekčné a čistiace prostriedky pre školu a školskú jedáleň podľa priloženého rozpisu.
227/2020
faktúra
ORIM-TENDER,s.r.o.
44689454
1 100,00 EUR
22.09.2020
Predmet: Súťažné podklady -tender,súťaž
450/2019
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 103,57 EUR
08.01.2020
Predmet: potraviny ŠJ
247/2017
faktúra
Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania
50256963
1 104,00 EUR
28.06.2017
Predmet: realizácia predmetu "Projektový manažment"
063/2023
faktúra
Mikuláš Muranský
53394364
1 104,00 EUR
31.03.2023
Predmet: Lyžiarska výstroj pre žiakov– lyžiarsky kurz
211/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 106,34 EUR
25.08.2020
Predmet: plyn 7/2020
402/2015
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 107,94 EUR
20.10.2015
Predmet: potraviny ŠJ
16/0036
faktúra
Žarnay Peter
43636128
1 110,00 EUR
28.12.2016
Predmet: Oprava, výspravky a maľovanie stien.
146/2021
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
1 113,19 EUR
09.07.2021
Predmet: Projektor - 3ks
154/2020
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 114,28 EUR
18.06.2020
Predmet: vodné a stočné
89/2018
faktúra
PQM s.r.o.
36053058
1 116,00 EUR
29.03.2018
Predmet: dozorný audit
DFP/23/0025 faktúra
faktúra
XLSK Nábytok s. r. o.
35883103
1 116,00 EUR
29.03.2023
Predmet: Sedacia súprava, kreslá, konferenčný stolík
371/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 117,19 EUR
20.10.2015
Predmet: plyn 8/2015
549/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 117,27 EUR
08.01.2015
Predmet: plyn ŠJ
243/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 120,91 EUR
22.09.2022
Predmet: Plyn 08/2022.
DFJ/23/0119
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
1 121,55 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
369/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 123,22 EUR
18.09.2014
Predmet: spotreba plynu
291/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 125,65 EUR
05.11.2020
Predmet: potraviny ŠJ
022/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 126,55 EUR
12.02.2020
Predmet: potraviny ŠJ
389/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 126,64 EUR
11.10.2013
Predmet: plyn
101/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 126,68 EUR
16.04.2019
Predmet: potraviny ŠJ
343/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 126,85 EUR
19.10.2015
Predmet: plyn 7/2015
430/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 127,04 EUR
03.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
358/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 128,94 EUR
22.09.2016
Predmet: plyn 7/2016
329/2020
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 130,54 EUR
16.12.2020
Predmet: vodné a stočné
045/2021
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
1 130,54 EUR
04.11.2021
Predmet: potraviny ŠJ
212/2021
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1 132,16 EUR
02.03.2022
Predmet: Elektrická energia 12/2021.
572/2011
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 133,72 EUR
13.01.2012
Predmet: vodné a stočné
383/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 135,34 EUR
14.10.2016
Predmet: plyn 8/2016
404/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 137,12 EUR
15.10.2014
Predmet: dodávka plynu
032/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 138,58 EUR
28.02.2023
Predmet: plyn ŠJ a ŠI 01/2023
13/2021
objednávka
RENDERTEAM, s.r.o.
1 140,00 EUR
01.03.2021
Predmet: Zabezpečenie verejného obstarávania
169/2021
faktúra
Public tender, s.r.o.
47397021
1 140,00 EUR
08.09.2021
Predmet: služby verejného obstarávania
19/2021
objednávka
GLOSSA - Igor Treťjakov
33951802
1 140,00 EUR
23.11.2021
Predmet: Objednávka učebníc
145/2021
faktúra
GLOSSA - Igor Treťjakov
33951802
1 140,00 EUR
28.12.2021
Predmet: učebnice
87/2023
objednávka
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov
31768164
1 140,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Známky pre ISIC karty pre študentov
041/2012
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 142,41 EUR
09.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
291/2012
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 143,98 EUR
27.06.2012
Predmet: vodné a stočné
042/2021
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 145,49 EUR
03.11.2021
Predmet: potraviny ŠJ
145/2011
faktúra
Kristian Rendoš
32937890
1 145,95 EUR
12.04.2011
Predmet: Deky do izieb v ŠI
034/2011
objednávka
Kristian Rendoš
1 146,00 EUR
06.04.2011
Predmet: deka vzorovaná 150 cm x 200 cm 92 ks
77/2019
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 147,08 EUR
16.04.2019
Predmet: elektrická energia
315/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 149,45 EUR
18.09.2018
Predmet: potraviny ŠJ
460/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 149,55 EUR
04.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
19/2022
objednávka
CANIS SAFETY, a.s.
47998156
1 150,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Ochranné, osobné a pracovné prostriedky
037/2021
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 150,41 EUR
03.11.2021
Predmet: vodné a stočné - nedoplatok
620/2011
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 151,60 EUR
13.01.2012
Predmet: potraviny ŠJ
244/2011
faktúra
PQM s.r.o.
36053058
1 152,00 EUR
31.05.2011
Predmet: kontrolná previerka SMK
144/2012
faktúra
PQM s.r.o.
36053058
1 152,00 EUR
26.04.2012
Predmet: dozorná previerka SMK
01/2017
zmluva
Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania
50256963
1 152,00 EUR
04.01.2017
Predmet: realizácia predmetu "Projektový manažment"
202/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 153,55 EUR
26.07.2022
Predmet: Plyn 6/2022.
225/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 155,67 EUR
07.09.2022
Predmet: Plyn 7/2022
039/2017
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 157,92 EUR
07.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
279/2020
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 160,72 EUR
20.10.2020
Predmet: elektrická energia 9/2020
235/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 163,53 EUR
22.09.2020
Predmet: plyn 8/2020
587/2011
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 169,16 EUR
13.01.2012
Predmet: potraviny ŠJ
143/2011
objednávka
GASTRO-GALAXY
1 170,00 EUR
05.01.2012
Predmet: strúhač zeleniny MA-GA 1 ks, kockovač 1 ks
26/2022
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 170,80 EUR
07.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
12/0035
faktúra
Norma
31291295
1 173,92 EUR
04.01.2013
Predmet: Spotrebný materiál zakúpený na akcie P. Č.
178/2012
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 176,34 EUR
27.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
518/2011
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 176,59 EUR
13.01.2012
Predmet: Vodné a stočné 10/2011
393/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 176,99 EUR
09.12.2019
Predmet: potraviny ŠJ