portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
003/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
192,15 EUR
01.02.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 61ks á 3,15€
015/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
192,15 EUR
08.02.2016
Predmet: Dobitie elektronických stravných poukážok (61ks á 3,15€)
145/16
faktúra
Varga Tibor TSV Papier
32627211
194,44 EUR
10.10.2016
Predmet: Kancelárske potreby: papier A4/80g/500 50ks; samolepiaci bloček 75x75 5ks; Obálka C5/100 5ks; euroobal A4/100; 10ks; Lepidlo v tyčinke 10g 6ks; lepidlo v tyčinke 40g 2ks
102/13
faktúra
Červencová Mária
34935801
195,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Čistiace, dezinfekčné prostriedky
043/2016
objednávka
Varga Tibor TSV Papier
32627211
195,00 EUR
30.09.2016
Predmet: Objednávka kancelárskych potrieb: papier A4/80g/500 50ks; samolepiaci bloček 75x75 5ks; Obálka C5/100 5ks; euroobal A4/100; 10ks; Lepidlo v tyčinke 10g 6ks; lepidlo v tyčinke 40g 2ks
9036/12
faktúra
Lonc Michal Mgr.
40737730
198,00 EUR
09.10.2012
Predmet: Vyučovanie za 09/2012
9056/12
faktúra
Hučeková Alexandra Mgr.
198,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Vyučovanie nemeckého jazyka za 12/2012 (PČ)
9057/12
faktúra
JS ProCons s.r.o.
46466487
198,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Vyučovanie nemčiny za 12/2012 (PČ)
073/15
faktúra
Prescont s.r.o.
36437352
198,00 EUR
01.06.2015
Predmet: Prehliadka kotolne, skúška tlak.nádoby (7x), prehliadka kotla (4x), skúška tesnosti kotla (2x), kontrola tlakomera/teplomera (8x)
9032/15
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
198,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Vyučovanie v Siemens (18h á 11€)
068/16
faktúra
Prescont s.r.o.
36437352
198,00 EUR
19.05.2016
Predmet: Prehliadka kotlov a tlakových zariadení
025/2017
objednávka
Prescont s.r.o.
36437352
198,00 EUR
09.05.2017
Predmet: Revízia kotolne, kotlov a tlakových nádob
040/2018
objednávka
Prescont s.r.o.
36437352
198,00 EUR
12.10.2018
Predmet: Revízia kotlov a tlakových nádob
155/18
faktúra
Prescont s.r.o.
36437352
198,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Odborná prehliadka tlakových zariadení
049/2019
objednávka
Prescont s.r.o.
36437352
198,00 EUR
21.10.2019
Predmet: Revízie tlakových zariadení kotolne
175/19
faktúra
Prescont s.r.o.
36437352
198,00 EUR
13.11.2019
Predmet: Prehliadky a skúšky tlakových zariadení kotolne
11018
faktúra
Piga Dušan - DUXX
40278310
199,14 EUR
01.04.2011
Predmet: Prehliadka a skúška elektr.spotrebičov
9039/12
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
199,14 EUR
24.10.2012
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 3.Q 2012
082/12
faktúra
Prescont s.r.o.
36437352
199,20 EUR
06.06.2012
Predmet: Prehliadka tlakových zariadení
017/2013
objednávka
Prescont s.r.o.
36437352
199,20 EUR
20.05.2013
Predmet: Pravidelná prehliadka tlakových zariadení
085/13
faktúra
Prescont s.r.o.
36437352
199,20 EUR
22.05.2013
Predmet: Prehliadka tlakových zariadení
079/14
faktúra
Prescont s.r.o.
36437352
199,20 EUR
03.06.2014
Predmet: Prehliadka kotlov a tlakových zaradení
025/2015
objednávka
Prescont s.r.o.
36437352
199,20 EUR
27.05.2015
Predmet: Odborná prehliadka kotolne, kotlov a tlakových zariadení
018/2016
objednávka
Prescont s.r.o.
36437352
199,20 EUR
09.05.2016
Predmet: Odborná prehliadka kotlov a tlakových zariadení
017/16
faktúra
Banchem, s.r.o.
36227901
199,24 EUR
08.02.2016
Predmet: Čistiace prostriedky: Mytol 500ml 3ks, Antibakt.mydlo 5l 2ks, Banola krém 100ml 4ks, Indulona A64 4ks, toal.papier Jumbo 28cm 24ks, handra IvanaDref 6ks, prachovka 40x40 3ks, utierky 30x35 3ks, lopatka+metličky 3ks, Aktivit clean 5l 3ks, vrecia do koša 50x60 6ks, vrece 70x110 3ks, rukavice latex 18ks, Banox 500g 3ks, Vau balzam 1000ml 10ks, Lucia tek.prášok 600g 3ks, Vau Oxi 400g 3ks, Elzon plus 1000ml 3ks, Savo EC 750ml 3ks, Banox 1000ml 12ks, Banox WC 750ml 12ks
199/17
faktúra
Tichý, s.r.o.
45535426
199,99 EUR
10.11.2017
Predmet: Projekt organizácie dopravy v areáli Jazykovej školy
0202012
objednávka
Prescont s.r.o.
36437352
200,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Prehliadky tlakových zariadení
017/2014
objednávka
Prescont s.r.o.
36437352
200,00 EUR
30.05.2014
Predmet: Prehliadka kotlov a tlak.zariadení
041/2014
objednávka
Nedorost Juraj Ing.
30200407
200,00 EUR
19.11.2014
Predmet: Čistiace prostriedky (Savo 19ks, Jar 20ks, Indulona 10ks, Fixinela 20ks, okena 3ks, vrecia 5ks, Rex 5ks, Ajax 6ks, Harpic 6ks, mydlo, rukavice, papier)
001/2015
objednávka
Ševt a.s.
31331131
200,00 EUR
28.01.2015
Predmet: List s vodotlačou štátneho znaku (1500ks)
052/16
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
200,00 EUR
11.04.2016
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 03/2016 25h á 8€
083/17
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
200,00 EUR
18.05.2017
Predmet: Správa webstránky, domény, webhosting
034/2017
objednávka
Ševt a.s.
31331131
200,00 EUR
05.06.2017
Predmet: List bianco s vodotlačou
063/2017
objednávka
Tichý, s.r.o.
45535426
200,00 EUR
02.11.2017
Predmet: Vypracovanie projektu organizácie dopravy, značenie parkovacích miest
063/19
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
200,00 EUR
17.04.2019
Predmet: Úpravy a aktualizácie webstránky
177/19
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
200,00 EUR
13.11.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 10/2019 (20h á 10€)
195/19
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
200,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 11/2019 (20h á 10€)
2/2020
zmluva
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
31924654
200,00 EUR
30.01.2020
Predmet: Zmluva o prenájme nebytových priestorov 283m2 na 15.-16.02.2020
014/2020
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
200,00 EUR
07.02.2020
Predmet: Vyučovanie anglictiny za 01/2020 (20h á 10€)
028/2020
objednávka
Ševt a.s.
31331131
200,00 EUR
10.06.2020
Predmet: List bianco s vodotlačou znaku SR, A4 500ks
062/12
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
201,00 EUR
25.04.2012
Predmet: Tlač poštovej poukážky, prihlášky
2012-05
faktúra
Jazyková škola
00215597
201,42 EUR
07.06.2012
Predmet: Zverejnenie zjednodušených faktúr (dokladov elektronickej registračnej pokladne) za máj 2012.
004/2019 PČ
objednávka
Ševt a.s.
31331131
202,00 EUR
17.12.2019
Predmet: 20ks Maxiflo fixa čierna, 20ks Maxiflo fixa fialová, 54 balíkov kancelárskeho papiera A4
9007/19
faktúra
Ševt a.s.
31331131
202,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Popisovač Pentel 40ks, 54bal. kancelársky papier A4 80g
012/2019
objednávka
Ševt a.s.
31331131
202,60 EUR
25.02.2019
Predmet: Fixa na tabuľu 20ks zelená, 20ks modrá, 20ks červená; šanon 8cm 20ks; stojan na triedne knihy 36ks
044/19
faktúra
Ševt a.s.
31331131
202,60 EUR
28.03.2019
Predmet: Fixa na tabuľu 20ks zelená, 20ks modrá, 20ks červená; šanon 8cm 20ks; stojan na triedne knihy 36ks
192/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
202,80 EUR
14.11.2012
Predmet: Telefónne poplatky za 10/2012
035/2013
objednávka
Zvarík Ján
17782503
204,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Tonery Canon 5050, HP PSC 1510, HP 920, Toshiba T1600, T1640E
9042/13
faktúra
Zvarík Ján
17782503
204,00 EUR
07.10.2013
Predmet: Toner: 2xCRG716; 1x C8765A; 1x C4092A; 1x C6615A; 2x T1600E; 1x E1640E
103/12
faktúra
Červencová Mária
34935801
204,30 EUR
27.06.2012
Predmet: Čistiace prostriedky
130/12
faktúra
Ševt a.s.
31331131
204,72 EUR
15.08.2012
Predmet: 2122207448
013/15
faktúra
Ďurkáč Vladimír Ing.
10942572
205,16 EUR
18.02.2015
Predmet: Oprava mreží
002/2015
objednávka
Ďurkáč Vladimír Ing.
10942572
205,17 EUR
28.01.2015
Predmet: Oprava mreží
018/17
faktúra
Travel Language & Leisure, s.r.o.
50466526
207,90 EUR
07.02.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za január (21h á 9,90 Eur)
0252012
objednávka
Ševt a.s.
31331131
208,00 EUR
27.07.2012
Predmet: Tlačivá vysvedčení
173/14
faktúra
Ferula, s.r.o.
36435660
208,00 EUR
03.12.2014
Predmet: Výživový doplnok zo SF (hliva ustricová 16ks)
046/2016
objednávka
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
209,00 EUR
11.10.2016
Predmet: PC Dell Optiplex 980 SFF, Core i5 650, 3,2Ghz/320GB HDD, Win7 64bit
162/16
faktúra
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
209,00 EUR
13.10.2016
Predmet: Počítač Dell Optiplex 980SFF; Core i5 650, 3.2GHz/4GB, 320GB HDD, Win7 Pro 64-bit
174/16
faktúra
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
209,00 EUR
07.11.2016
Predmet: Výmena PC nakúpeného v DF-162 (dobropisovaného v DF-173)
9051/12
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
209,16 EUR
19.12.2012
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) za 11-12/2012
9008/15
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
209,16 EUR
09.03.2015
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 01,02/2015 (18h á 11,62€)
100/19
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
209,64 EUR
17.06.2019
Predmet: Poplatky a provízie za platbu kartou za 05/2019 (obrat 16194€)
008/2014
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
210,00 EUR
16.04.2014
Predmet: Tlač formulárov "Prihláška" (A5, tvrdý papier) 3500ks
055/14
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
210,00 EUR
30.04.2014
Predmet: Tlačivo "Prihláška poslucháča" 3500ks
052/17
faktúra
Tesatel, s.r.o.
36397725
210,00 EUR
07.04.2017
Predmet: Občerstvenie zo SF k dňu učiteľov
059/2017
objednávka
Prescont s.r.o.
36437352
210,00 EUR
18.10.2017
Predmet: Prevádzkový poriadok, prevádzkový denník kotolne
188/17
faktúra
Prescont s.r.o.
36437352
210,00 EUR
08.11.2017
Predmet: Vypracovanie prevádzkového poriadku a prevádzkového denníku pre kotolňu
071/18
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
210,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Prenájom domény, webhosting 28.05.2018-28.05.2019
011/19
faktúra
Ševt a.s.
31331131
211,20 EUR
29.01.2019
Predmet: Vyúčtovanie dodávky listu s vodotlačou 1000ks
018/2019
objednávka
Banchem, s.r.o.
36227901
213,79 EUR
26.03.2019
Predmet: Bann mydlo 5l; toalet.papier jumbo 28cm 24ks; air freshner 500ml 6ks; Sensi osviežovač 375ml 2ks; Somo tablety do pisoárov 1kg; Aktiv green lily 5l 3ks; Aktiv red feeling 5l 3ks; Banola krém 100ml 10ks; Banox wash 1l 9ks; Banox WC 750ml 6ks; Diava 330ml 3ks; handra tkaná 70x60cm 7ks; Lucia tekutý čistič 600g 6ks; Lucia extra 1l 9ks; osviežovač Miléne 300ml 3ks; Pantra activ 2ks 5ks; rukavice č.8,5-9 12pár; utierka 40x40 12ks; zmeták 40cm 3ks; handra netkaná 120x60cm 3ks; handra tkaná 100x60xm 3ks; Vau Oxi 400g 3ks; Bann mydlo modré 5l; Banox WC 750ml 6ks; 25ks vrece 70x110 3rol; 25ks sáčky 50x30 6rol.
060/19
faktúra
Banchem, s.r.o.
36227901
213,84 EUR
09.04.2019
Predmet: Bann mydlo 5l; toalet.papier jumbo 28cm 24ks; air freshner 500ml 6ks; Sensi osviežovač 375ml 2ks; Somo tablety do pisoárov 1kg; Aktiv green lily 5l 3ks; Aktiv red feeling 5l 3ks; Banola krém 100ml 10ks; Banox wash 1l 9ks; Banox WC 750ml 6ks; Diava 330ml 3ks; handra tkaná 70x60cm 7ks; Lucia tekutý čistič 600g 6ks; Lucia extra 1l 9ks; osviežovač Miléne 300ml 3ks; Pantra activ 2ks 5ks; rukavice č.8,5-9 12pár; utierka 40x40 12ks; zmeták 40cm 3ks; handra netkaná 120x60cm 3ks; handra tkaná 100x60xm 3ks; Vau Oxi 400g 3ks; Bann mydlo modré 5l; Banox WC 750ml 6ks; 25ks vrece 70x110 3rol; 25ks sáčky 50x30 6rol.
075/2017
objednávka
Varga Tibor TSV Papier
32627211
215,00 EUR
13.12.2017
Predmet: Kancelársky papier A4, 75 balíkov
223/17
faktúra
Varga Tibor TSV Papier
32627211
215,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Kancelársky papier A4 (75 bal.)
050/2017
objednávka
Publishing House, a.s.
46495959
216,00 EUR
08.09.2017
Predmet: PR článok v Žilinskom večerníku
164/17
faktúra
Publishing House, a.s.
46495959
216,00 EUR
26.09.2017
Predmet: PR článok k projektu Erasmus+ v Žilinskom večerníku č.37 ročník 26
212/17
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
216,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 11/2017 (27h á 8€)
102/12
faktúra
Zvarík Ján
17782503
217,20 EUR
27.06.2012
Predmet: Tonery
204/13
faktúra
Červencová Mária
34935801
217,35 EUR
18.12.2013
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky
0272012
objednávka
Chrastina Juraj
43527809
220,00 EUR
08.08.2012
Predmet: Webhosting, správa webstránky
123/12
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
220,00 EUR
08.08.2012
Predmet: Správa webstránky