portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
054/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
30.04.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 03/2014
073/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
21.05.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 04/2014
089/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
18.06.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 05/2014
108/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
23.07.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 06/2014
119/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
13.08.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 07/2014
137/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
25.09.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 08/2014
158/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
28.10.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 09/2014
186/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
15.12.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 10/2014
191/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
19.12.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 11/2014
010/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
28.01.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 12/2014
026/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
25.02.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 01/2015
039/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
18.03.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 02/2015
054/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
15.04.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 03/2015
070/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
27.05.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 04/2015
088/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
15.06.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 05/2015
108/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
15.07.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 06/2015
126/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
26.08.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 07/2015
140/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
16.09.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 08/2015
162/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
27.10.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 09/2015
178/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
18.11.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 10/2015
204/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
15.12.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 11/2015
009/16
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
27.01.2016
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 12/2015
1/2012
zmluva
Gymnázium
00160890
534,70 EUR
07.11.2012
Predmet: Výpožička priestorov za účelom vyučovania
074/16
faktúra
Moravec Jozef - KTN servis
34715584
537,30 EUR
27.05.2016
Predmet: Oprava havarijného stavu kanalizácie
016/2016
objednávka
Moravec Jozef - KTN servis
34715584
538,00 EUR
26.04.2016
Predmet: Odstránenie havarijného stavu kanalizácie
9040/15
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
539,00 EUR
04.12.2015
Predmet: Vyučovanie v Siemes (PČ) za 11/2015, 49h á 11€
072/2019
objednávka
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
539,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Skrinky 3ks á 133€, 2ks lavičky 120cm á 70€
217/19
faktúra
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
539,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Skrinky 3ks á 133€, 2ks lavičky 120cm á 70€
019/2017
objednávka
Varga Tibor TSV Papier
32627211
540,00 EUR
24.04.2017
Predmet: Kancel. Papier PERFOMER 80ks; Centropen 8556, farba modrá, červená, zelená 5 ks; Fixy na bielu tabuľu, na sucho zotier. Modrá, čierna, červená 30ks; Nožnice kancelárske 20 cm 2ks; Lepidlo Pritt 10 g 6ks; Lepiaca páska 2 cm 10ks; Ceruza obyčajná s gumou Astra 1380 12 ks v bal. mäkká 2bal; Krieda školská biela 5krabíc; Pero guličková Profice modré 12ks; Korektory Pritt pre pravákov 3ks; Zakladač 4-krúž. DONAU 5ks; Euroobaly 10bal; Pákový zakladač Mramor 7,5 cm 30ks; Korektory pero 4ks; Archív na časopisy čierne modré 15ks; L obaly číre 2bal; Plastové obaly 1,76 5bal; Rýchlov.závesný papierový žltý 50ks; Náplne do zošívačky 5bal.
087/20
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
540,42 EUR
11.06.2020
Predmet: Vodné (111 m3) a stočné (309 m3) za 03-05/2020
177/12
faktúra
Elko computers s.r.o.
36405515
541,00 EUR
08.11.2012
Predmet: Počítač
002/2014
objednávka
Pro BioSpace, s.r.o.
36752789
550,00 EUR
07.03.2014
Predmet: Vypracovanie Bezpečnostného projektu
041/14
faktúra
Pro BioSpace, s.r.o.
36752789
550,00 EUR
23.04.2014
Predmet: Bezpečnostný projekt k ochrane osobných údajov
006/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
551,77 EUR
20.01.2017
Predmet: Vyúčtovanie dodávky plynu za r.2016 = 388735kWh (celkom 17.348,77 Eur; doplatok vyúčtovania 551,77€)
212/19
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
552,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 11/2019 (46h á 12€)
011/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
553,89 EUR
08.02.2016
Predmet: Nedočerpanie množstva odobratého plynu (276947 kWh á 0,002€)
014/2017
objednávka
Strechy-MK, s.r.o.
47608285
554,15 EUR
31.03.2017
Predmet: Oprava havarijného stavu strechy, zatekanie triedy
053/17
faktúra
Strechy-MK, s.r.o.
47608285
554,15 EUR
07.04.2017
Predmet: Oprava havarijného stavu, zatekanie strechy
7216907022
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
555,12 EUR
07.02.2011
Predmet: Vyúčtovanie el.energie za r.2010
030/2015
objednávka
Kabát Jozef Ing. - KTN Servis
22634321
564,00 EUR
15.06.2015
Predmet: Oprava/repasia poistných pružín ventilu P15217616DN65/16; demontáž, montáž, odvzdušnenie, dopustenie systému
093/15
faktúra
Kabát Jozef Ing. - KTN Servis
22634321
564,00 EUR
01.07.2015
Predmet: Repasia ventilu; montáž, demontáž UK,odvzdušnenie zariadení kotolne
019/19
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
564,30 EUR
11.02.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 01/2019 (57h á 9,90€)
049/2015
objednávka
Moravec Jozef - KTN servis
34715584
566,16 EUR
10.11.2015
Predmet: Odstránenie havarijného stavu vodovodného potrubia
181/15
faktúra
Moravec Jozef - KTN servis
34715584
566,16 EUR
04.12.2015
Predmet: Oprava havárie potrubia na toaletách
030/2019
objednávka
Ševt a.s.
31331131
568,00 EUR
15.05.2019
Predmet: Archívne krabice 60ks; obaly na TK 120ks; dosky spisové so šnúrkami 100ks; magnetická stierka 20ks; D-clean čistiaci roztok 250ml 20ks; popisovač Maxiflo 40ks; švédske utierky 20ks
084/19
faktúra
Ševt a.s.
31331131
568,00 EUR
30.05.2019
Predmet: Archívne krabice 60ks; obaly na TK 120ks; dosky spisové so šnúrkami 100ks; magnetická stierka 20ks; D-clean čistiaci roztok 250ml 20ks; popisovač Maxiflo 40ks; švédske utierky 20ks
9023/12
faktúra
Pešková Vlasta Mgr.
30599857
572,00 EUR
27.06.2012
Predmet: Vyučovanie nemčiny za 05/2012
101/13
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
574,20 EUR
17.06.2013
Predmet: Lektorské služby a zastupovanie za 05/2013
179/18
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
574,20 EUR
10.12.2018
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 11/2018 (58h á 9,90€)
zverenie do spravy
zmluva
Žilinský samosprávny kraj
37808427
578,98 EUR
15.04.2016
Predmet: Zverenie majetku do správy (PC Lenovo E73, Philips 21,5´´)
008/2018
objednávka
Ševt a.s.
31331131
580,00 EUR
09.02.2018
Predmet: Triedne knihy 150 ks; list bianco s vodotlačou 1200ks
9059/13
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
581,00 EUR
22.01.2014
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 09-12/2013 50h á 11,62
9022/12
faktúra
Huček Peter Mgr.
37601032
583,00 EUR
13.06.2012
Predmet: Vyučovanie nemčiny (PČ) za máj 2012
52011
faktúra
Kvetanová Andrea
43752314
594,00 EUR
07.03.2011
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 02/2011
039/19
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
594,00 EUR
13.03.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 02/2019 (60h á 9,90€)
039/2014
objednávka
AIO tech, s.r.o.
44712006
600,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Program na automatizáciu evidencie študentov
181/14
faktúra
AIO tech, s.r.o.
44712006
600,00 EUR
12.12.2014
Predmet: Programové vybavenie pre evidenciu žiakov
044/2015
objednávka
AIO tech, s.r.o.
44712006
600,00 EUR
30.09.2015
Predmet: Úprava SW na evidenciu študentov
146/15
faktúra
AIO tech, s.r.o.
44712006
600,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Programové úpravy SW - Evidencia študentov Jazykovej školy
Darovacia zmluva
zmluva
Kyseľ Viktor
600,00 EUR
15.06.2018
Predmet: Peňažný dar
050/2018
objednávka
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
600,00 EUR
21.12.2018
Predmet: Školský nábytok pre PČ
9007/18
faktúra
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
600,00 EUR
28.12.2018
Predmet: Školský nábytok
015/2018
objednávka
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
600,20 EUR
16.04.2018
Predmet: Opravu havarijného stavu poškodenej dlažby medzi vonkajšími a vnútornými dverami
073/18
faktúra
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
600,20 EUR
15.05.2018
Predmet: Oprava poškodenej dlažby v medzipriestore vchod.dverí
070/12
faktúra
Mesto Žilina
611,60 EUR
16.05.2012
Predmet: Poplatok za miestne odpady
171/13
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
617,06 EUR
23.10.2013
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti na rok 2013
157/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
617,06 EUR
28.10.2014
Predmet: Poistenie zodpovednosti a poistenie majetku za r.2014
171/12
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
617,08 EUR
24.10.2012
Predmet: Poistné za majetok a zodpovednosť
030/2017
objednávka
Krasplast, s.r.o.
31583695
618,00 EUR
23.05.2017
Predmet: Protišmykové rohože na schodiská
088/17
faktúra
Krasplast, s.r.o.
31583695
618,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Protišmykové rohože (23mm 2x0,3m 17ks, 2x2m, 2x2,4m; +14mm 0,9x1,5m 2ks; +10mm 0,6x0,9m)
005/2016
objednávka
Ševt a.s.
31331131
620,00 EUR
09.02.2016
Predmet: List bianco s vodotlačou 1500ks, triedne knihy 150ks
183/19
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
624,00 EUR
13.11.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 10/2019 (52h á 12€)
016/2020
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
625,91 EUR
01.04.2020
Predmet: Elektronické stravné lístky 169ks á 3,83€ (zľava -21,36)
050/20
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
625,91 EUR
15.04.2020
Predmet: Elektronické stravné poukážky 169ks á 3,83€ (zľava 21,36€)
9029/13
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
627,48 EUR
17.06.2013
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) za 01-06/2013
187/12
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
633,60 EUR
08.11.2012
Predmet: Lektorské služby angl.jazyka
136/16
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
639,48 EUR
12.09.2016
Predmet: Vodné (195m3), stočné (362m3) za 05-08/2016
156/17
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
641,41 EUR
07.09.2017
Predmet: Vodné (203m3) a stočné (345m3) za 05-08/2017
darovacia zmluva
zmluva
Priatelia cudzích jazykov, o.z.
42220963
643,00 EUR
19.07.2017
Predmet: Dar na revitalizáciu učebne
054/13
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
643,50 EUR
04.04.2013
Predmet: Lektorské služby za 03/2013