portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
165/18
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
643,50 EUR
12.11.2018
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 10/2018 (65h á 9,90€)
163/15
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
647,20 EUR
27.10.2015
Predmet: Refakturácia poistného
097/17
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
663,30 EUR
09.06.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 05/2017 (67h á 9,90€)
01/2018 zmluva o výpožičke
zmluva
Konzervatórium
00162752
665,20 EUR
31.08.2018
Predmet: Výpožička priestorov 385,95+591,48 m2 na zabezpečenie vyučovacieho procesu
028/2019
objednávka
TigerPrint, s.r.o.
45698813
666,00 EUR
02.05.2019
Predmet: Roll up exclusive banner tlačou a grafic.spracovaním 2ks
082/19
faktúra
TigerPrint, s.r.o.
45698813
666,00 EUR
28.05.2019
Predmet: Roll up exclusive banner s tlačou a grafickým spracovaním
03-2013
faktúra
Jazyková škola
00215597
667,62 EUR
04.04.2013
Predmet: Doklady registračnej pokladne - nákup v hotovosti za marec
006/13
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
673,69 EUR
06.02.2013
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2012 - preplatok
9054/12
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
673,96 EUR
28.12.2012
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 09-12/2012 (PČ)
175/16
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
677,34 EUR
07.11.2016
Predmet: Refakturácia poistného majetku a zodpovednosti
191/17
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
677,34 EUR
08.11.2017
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za r.2017
170/18
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
677,34 EUR
10.12.2018
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za rok 2018
02/2019
zmluva
Konzervatórium
00162752
683,26 EUR
04.09.2019
Predmet: Výpožička učební Jazykovej školy na zabezpečenie vyučovania Konzervatória
01/2020
zmluva
Konzervatórium
00162752
683,26 EUR
02.09.2020
Predmet: Výpožička 386 m2 priestorov na vyučovanie
129/14
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
688,02 EUR
11.09.2014
Predmet: Vodné, stočné za 05-08/2014
013/2019
objednávka
Adacom Progatec, s.r.o.
36734497
691,99 EUR
26.02.2019
Predmet: Asanácia dreviny s vyčistením plochy a odvozom odpadu
078/13
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
693,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Zastupovanie a lektorské služby za 04/2013
230/17
faktúra
Tichý, s.r.o.
45535426
696,00 EUR
18.12.2017
Predmet: Dopravné značenie parkovacích miest v areály Jazykovej školy
2011010092
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
18.04.2011
Predmet: Zabezpečenie software (iSpin, Magma) za 1.Q 2011
058/12
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
25.04.2012
Predmet: Zabezpečenie SW (iSpin, Magma, Fabasoft) 1.Q 2012
096/12
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
27.06.2012
Predmet: Zabezpečenie SW (Fabasoft, iSpin, Magma) za 2.Q
149/12
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Zabezpečenie SW za 3.Q 2012
213/12
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Poskytnutie služieb k SW (Fabasoft, iSpin, Magma) za 4.Q 2012
050/13
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
04.04.2013
Predmet: Služby Fabasoft, iSpin, Magma za 1.Q 2013
125/13
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
23.07.2013
Predmet: Služby Fabasoft, Magma, iSpin
155/13
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Údržba SW (Fabasoft, iSpin, Magma) za 3.Q 2013
208/13
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Zabezpečenie SW (Fabasoft, iSpin, Magma) za 4.Q 2013
037/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
01.04.2014
Predmet: Služby k SW (Fabasoft, Magma, iSpin) za 1.Q 2014
109/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
23.07.2014
Predmet: Zabezpečenie služieb k SW (Fabasoft, iSpin, Magma) 2.Q 2014
154/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Zabezpečenie služieb za software (Fabasoft, Magma, iSpin) za 3.Q 2014
189/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
19.12.2014
Predmet: Zabezpečenie SW (Fabasoft, Magma, iSpin) za 4.Q 2014
040/15
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
01.04.2015
Predmet: Zabezpečenie SW (Fabasoft, iSpin, Magma) za 1.Q 2015
085/15
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
12.06.2015
Predmet: Zabezpečenie služieb (Fabasoft, iSpin, Magma) za 2.Q 2015
149/15
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Zabezpečenie SW (Fabasoft, iSpin, Magma) za 3.Q 2015
201/15
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
14.12.2015
Predmet: Zabezpečenie služieb k SW (Fabasoft, Magma, iSpin) za 4.Q 2015
045/16
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
11.04.2016
Predmet: Zabezpečenie služieb (Fabasoft, iSpin, Magma) za 1.Q 2016
109/16
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
18.07.2016
Predmet: Zabezpečenie služieb k SW (Fabasoft, iSpin, Magma) za 2.Q 2016
153/16
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
10.10.2016
Predmet: Zabezpečenie poskytovania služieb (k Fabasoft, Magma, iSpin) za 3.Q 2016
202/16
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
07.12.2016
Predmet: Zabezpečenie služieb k SW (Fabasoft, iSpin, Magma) za 4.Q 2016
041/17
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
10.03.2017
Predmet: Zabezpečenie služieb (Fabasoft, Magma iSpin) za 1.Q 2017
114/17
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
10.07.2017
Predmet: Zabezpečenie služieb SW (Fabasoft, Magma, iSpin) za 2.Q 2017
169/17
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
02.10.2017
Predmet: Zabezpečenie služieb SW (Fabasoft, iSpin, Magma) za 3.Q 2017
222/17
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
13.12.2017
Predmet: Zabezpečenie SW (Fabasoft, iSpin, Magma) za 4.Q 2017
038/18
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
09.03.2018
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 1.Q 2018
092/18
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
25.06.2018
Predmet: Zabezpečenie služieb SW (Fabasoft, Magma, iSpin) za 2.Q 2018
144/18
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Zabezpečenie služieb (Fabasoft, Magma, iSpin) za 3.Q 2018
181/18
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
11.12.2018
Predmet: Zabezpečenie SW za 3.Q 2018 (Fabasoft, Magma, iSpin)
042/19
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
21.03.2019
Predmet: Zabezpečenie služieb SW (Fabasoft, iSpin, Magma) za 1.Q 2019
101/19
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
17.06.2019
Predmet: Zabezpečenie služieb softvérového vybavenia (Fabasoft, iSpin, Magma) za 2.Q 2019
143/19
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
09.09.2019
Predmet: Zabezpečenie služieb k SW (Fabasoft, Magma, iSpin) za 3.Q 2019
185/19
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
13.11.2019
Predmet: Zabezpečenie SW za 4.Q 2019
034/20
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
09.03.2020
Predmet: Zabezpečenie SW (Fabasoft, iSpin, Magma) za 1.Q
085/20
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
10.06.2020
Predmet: Zabezpečenie SW za 2.Q (Fabasoft, Magma, iSpin)
1
dodatok
Konzervatórium
00162752
704,30 EUR
27.02.2019
Predmet: Navýšenie výšky príspevku na energie
6/2016
zmluva
Gymnázium
00160890
715,42 EUR
26.09.2016
Predmet: Prenájom nebytových priestorov 293,84 m2 (+315,51 m2 spoločné priestory)
067/2017
objednávka
Tichý, s.r.o.
45535426
732,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Realizácia dopravného značenia na pozemku Jazykovej školy
069/2019
objednávka
AXIS comp, s.r.o.
36389692
732,54 EUR
05.12.2019
Predmet: Rekonštrukcia siete 3 kancelárií (rack jednodielny, patch panel, solarix samorezný, 10´´ polica, ZyXel GS1100-16, zásuvka, 10´´ 4xCZ zásuvka, CNS kábel S/FTP, lišta PVC 1m, +montáž)
214/19
faktúra
AXIS comp, s.r.o.
36389692
732,54 EUR
12.12.2019
Predmet: Rekonštrukcia siete v 3 kanceláriách
012/2020
objednávka
Ševt a.s.
31331131
737,50 EUR
06.03.2020
Predmet: Triedne knihy 120ks; list bianco s vodotlačou štát.znaku 800ks; obal na triedne knihy 5ks
025/17
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
748,43 EUR
17.02.2017
Predmet: Vodné, stočné za 11/2016-01/2017 (vodné 261m3; stočné 401m3)
197/13
faktúra
Tector, s.r.o.
45958882
749,04 EUR
04.12.2013
Predmet: Oprava vodovodného potrubia (3miestnosti)
043/2013
objednávka
Tector, s.r.o.
45958882
750,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Oprava havárie kanalizácie a vodovodu
3
dodatok
Gymnázium
00160890
750,00 EUR
10.03.2015
Predmet: Zníženie hodnoty zálohy na 750,- Eur mesačne
2/2015
zmluva
Gymnázium
00160890
759,12 EUR
20.10.2015
Predmet: Prenájom učební 277,99m2 +chodby a toalety a náklady na energie
100/14
faktúra
Varga Tibor TSV Papier
32627211
760,13 EUR
15.07.2014
Predmet: Papier 100x bal.500; euroobaly 40x bal.100; tlačivá obálky, spony, razítková farba, výkresy, ceruzky, roller, magnetky, gumy, špagát, perá
020/2014
objednávka
Varga Tibor TSV Papier
32627211
768,27 EUR
24.06.2014
Predmet: Kancelárske potreby
9049/12
faktúra
Hučeková Alexandra Mgr.
770,00 EUR
12.12.2012
Predmet: Vyučovanie nemčiny za november 2012 (70h á 11,-)
031/2017
objednávka
Tabačik - Priemto, s.r.o.
36827011
772,52 EUR
24.05.2017
Predmet: Náradie na vybavenie dielne
089/17
faktúra
Tabačik - Priemto, s.r.o.
36827011
772,52 EUR
09.06.2017
Predmet: Náradie: Vŕtačka aku 18C/1,5Ah; príklepová vŕtačka 850W; uhlová brúska 125mm 720W; priamočiara píla 530W; teplovzdušná pištoľ, 102 dielna sada náradia v kufri; pílový kotúč; priemyselný vysávač PA200; rebrík 5,33m; spájkovacia pištoľ 175W; skúšačka, zámočnícke kladivo 800gr; nožnice na plech 250mm.
9025/14
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
790,16 EUR
01.07.2014
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 01-06/2014 (PČ 68h á 11,62)
064/2017
objednávka
Klimík SK, s.r.o.
47558601
796,30 EUR
02.11.2017
Predmet: Objednávka vyspravenia priečok a obkladov po výmene vodovodného a kanalizačného potrubia
206/17
faktúra
Klimík SK, s.r.o.
47558601
796,30 EUR
11.12.2017
Predmet: Vypravenie priečok a obkladov po výmene kanalizácie
031/2012
objednávka
Kasák Stanislav
10947728
800,00 EUR
04.10.2012
Predmet: Revíziu elektroinštalácie
063/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
800,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Dodávka plynu za 04-05/2014
098/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
800,00 EUR
15.07.2014
Predmet: Dodávka plynu za 07/2014
113/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
800,00 EUR
04.08.2014
Predmet: Dodávka plynu za 08/2014
128/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
800,00 EUR
11.09.2014
Predmet: Dodávka plynu za 09/2014
145/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
800,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Dodávka plynu za 10/2014
164/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
800,00 EUR
06.11.2014
Predmet: Dodávka plynu za 11/2014
176/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
800,00 EUR
03.12.2014
Predmet: Dodávka plynu za 12/2014