portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
015/2021
zmluva
Kolár Stanislav
3,10 EUR
28.09.2021
Predmet: odber stravy ŠJ
015/2021
faktúra
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o. z.
35790253
120,00 EUR
01.03.2021
Predmet: Inzercia študijné odbory
015/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,50 EUR
12.02.2020
Predmet: splátka mobilu
015/2017
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
140,50 EUR
06.03.2017
Predmet: oprava výťahu
015/2013
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
298,08 EUR
12.03.2013
Predmet: renovácia tonerov
015/2012
zmluva
Nestlé Slovensko s.r.o.
31568211
0,00 EUR
24.05.2012
Predmet: prenájom automatu
015/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
342,65 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
015/2011
zmluva
M 22
37 254 766
08.09.2011
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
015/2011
objednávka
PETIT PRESS a.s.
680,00 EUR
23.03.2011
Predmet: Inzercia
015/2011
faktúra
Tabačko-Perma
224,73 EUR
02.02.2011
Predmet: pranie prádla
014/2023
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
28.02.2023
Predmet: GDPR
014/2021
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
229,04 EUR
02.11.2021
Predmet: tovar - bufet
014/2021
zmluva
KROS a.s.
31635903
0,00 EUR
28.09.2021
Predmet: Licencia na používanie ekonomických programov
014/2021
faktúra
Slovenská živnostenská komora
36145581
20,00 EUR
01.03.2021
Predmet: členský poplatok SŽK
014/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
242,00 EUR
12.02.2020
Predmet: plyn ŠJ
014/2017
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
06.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
014/2013
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
144,19 EUR
12.03.2013
Predmet: tovar bufet
014/2012
zmluva
Ing. Martina Orinčáková - M22
37254766
2,52 EUR
24.05.2012
Predmet: stravovanie
014/2012
faktúra
MARTEZ
10742549
631,00 EUR
08.03.2012
Predmet: ravízia elektrických zariadení
014/2011
zmluva
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
16 866,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
014/2011
objednávka
BigMedia, spol. s r.o.
43999999
148,00 EUR
23.03.2011
Predmet: poskytnutie interných reklalmných služieb
014/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
625,24 EUR
02.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ
013/2023
faktúra
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
886,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Výroba a montáž posuvných okien do školskej jedálne
013/2021
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
222,26 EUR
02.11.2021
Predmet: potraviny ŠJ
013/2021
zmluva
ESPIK Group s.r.o.
46754768
32,00 EUR
28.09.2021
Predmet: Likvidácia odpadu ŠJ
013/2021
faktúra
Ing. Martin Kalina
37793837
2 900,00 EUR
01.03.2021
Predmet: projekt stavby - oprava stúpačiek
013/2020
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
240,00 EUR
12.02.2020
Predmet: potraviny ŠJ
013/2017
faktúra
SYKOR s.r.o.
36760889
50,00 EUR
06.03.2017
Predmet: oprava riadiaceho systému kotolne
013/2013
faktúra
Peter Bednár
14316081
14,40 EUR
12.03.2013
Predmet: čísla na označenie miestnosti
013/2012
zmluva
Štátny pedagogický ústav
30807506
1 959,85 EUR
25.04.2012
Predmet: Majetok v rámci Národného projektu Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl
013/2012
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
220,03 EUR
08.03.2012
Predmet: tovar bufet
013/2011
zmluva
JIS - SK s.r.o.
45687951
79,20 EUR
05.04.2011
Predmet: Garantovaná pohotovosť na servisný zásah
013/2011
objednávka
Privatpress, s.r.o.
55,00 EUR
25.02.2011
Predmet: uverejnenie inzerátu
013/2011
faktúra
Poradca podnikateľa
1,23 EUR
02.02.2011
Predmet: Finančný spravodaj 2010
012/2023
faktúra
HALO media s.r.o.
52449416
216,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Propagácia študijných odborov
012/2021
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
421,33 EUR
02.11.2021
Predmet: potraviny ŠJ
012/2021
zmluva
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
0,00 EUR
28.09.2021
Predmet: Dodávka potravín
012/2021
faktúra
Ing. Miroslav Kuzmiak - Projekčná kancelária
41832566
550,00 EUR
01.03.2021
Predmet: projektová dokumentácia stavby
012/2020
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
12.02.2020
Predmet: Magma - nová verzia
012/2017
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
245,72 EUR
06.03.2017
Predmet: tovar - bufet
012/2013
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
12.03.2013
Predmet: poskytovanie služby č. 2-SPIN r. 2013
012/2012
zmluva
Štátny pedagogický ústav
30807506
1 959,93 EUR
25.04.2012
Predmet: Majetok v rámci Národného projektu Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl
012/2012
faktúra
FECUPRAL, spol. s r.o.
36448974
80,63 EUR
08.03.2012
Predmet: odvoz odpadu
012/2011
zmluva
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
03.03.2011
Predmet: Dodávky mäsa a mäsových výrobkov
012/2011
objednávka
STEEVEPRESS
77,00 EUR
25.02.2011
Predmet: väzbu zvesti 2005-2005, 2009-2010 zbierky zákonov 2010 finančný spravodaj 2010
012/2011
faktúra
Zlatá studňa
41,74 EUR
02.02.2011
Predmet: potraviny bufet
01/2021
zmluva
Škola umeleckého priemyslu
17078466
21 981,08 EUR
23.09.2021
Predmet: Prevod správy majetku
01/2019
výpoveď
JUDr. Mária Jenčová, JUDr. Marek Sahuľ
170830362
17.09.2019
01/2017
zmluva
Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania
50256963
1 152,00 EUR
04.01.2017
Predmet: realizácia predmetu "Projektový manažment"
01/20
dodatok
Union poisťovňa, a.s.
31322051
95,00 EUR
11.08.2020
Predmet: Povinné zmluvné poistenie
011/2023
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
21,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Čistiace prostriedky - ŠI
011/2021
faktúra
VSE a.s.
44483767
683,88 EUR
02.11.2021
Predmet: elektrická energia 8/2021
011/2021
zmluva
Sociálna poisťovňa
30807484
0,00 EUR
28.09.2021
Predmet: Dohoda o používaní elektronických služieb
011/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,50 EUR
01.03.2021
Predmet: mesačná splátka
011/2020
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
12.02.2020
Predmet: SPIN 2020
011/2017
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
576,00 EUR
06.03.2017
Predmet: kancelárske potreby
011/2013
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
466,21 EUR
12.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
011/2012
zmluva
STAV_KOMPT, s.r.o.
44800274
11 806,37 EUR
24.04.2012
Predmet: Oprava elektroinštalácie v telocvični
011/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
291,89 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
011/2011
zmluva
ARS NOVA spol.s.r.o.
35827521
80,00 EUR
03.03.2011
Predmet: Využívanie portálu eGov-Zmluvy
011/2011
objednávka
OLYMP PRESSs, .r.o.
180,00 EUR
25.02.2011
Predmet: uverejnenie inzercie
011/2011
faktúra
PEPSI COLA
186,41 EUR
02.02.2011
Predmet: potraviny bufet
010/2023
faktúra
Slovenská živnostenská komora
36145581
20,00 EUR
31.01.2023
Predmet: členský poplatok
010/2021
faktúra
SPRAVBYTKOMFORT, a.s.
31718523
848,27 EUR
02.11.2021
Predmet: dodávka tepelnej energie
010/2021
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
556,29 EUR
28.09.2021
Predmet: Poistenie zodpovednosti za škodu
010/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
106,00 EUR
01.03.2021
Predmet: plyn ŠJ 1/2021
010/2020
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
12.02.2020
Predmet: SPIN - servisné práce
010/2017
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
06.03.2017
Predmet: internet
010/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
27,98 EUR
12.03.2013
Predmet: tovar bufet
010/2012
zmluva
PORS-EAST spol. s.r.o.
31697607
0,00 EUR
24.04.2012
Predmet: distribúcia elektriny prevádzkovateľom distribučnej sústavy prostredníctvom energetického zariadenia
010/2012
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
132,10 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny bufet
010/2011
zmluva
Kriško Ladislav
14360969
16.03.2011
Predmet: Dodávateľské práce - odborná kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
010/2011
objednávka
PEJTR- J. Trudič
999,00 EUR
25.02.2011
Predmet: informačný materiál o možnosti štúdia na SOŠP
010/2011
faktúra
Orange Slovensko
56,21 EUR
02.02.2011
Predmet: mobilný telefón
009/2023
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
250,00 EUR
31.01.2023
Predmet: bezkontaktné žetóny ŠJ
009/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
13,20 EUR
02.11.2021
Predmet: internet
009/2021
faktúra
PaedDr. Katarína Hvizdová
53397169
29,70 EUR
01.03.2021
Predmet: školenie
009/2020
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
240,00 EUR
12.02.2020
Predmet: potraviny ŠJ
009/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
21,12 EUR
06.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
009/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
38,06 EUR
12.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ