portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Dneperská 8, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 9473
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
227/2024
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
148,61 EUR
04.10.2024
Predmet: potraviny
530431362
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
117,67 EUR
04.10.2024
Predmet: mrazené potraviny
226/2024
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
117,67 EUR
04.10.2024
Predmet: mrazené potraviny
530430929
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
556,02 EUR
04.10.2024
Predmet: potraviny
225/2024
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
556,02 EUR
04.10.2024
Predmet: potraviny
10243702
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
179,79 EUR
04.10.2024
Predmet: mäso
224/2024
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
179,79 EUR
04.10.2024
Predmet: mäso
1241001
faktúra
Zoologická záhrada
00083089
205,20 EUR
03.10.2024
Predmet: vstupné do ZOO + Dinoparku - deti prípravných tried
8650632925
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
116,00 EUR
03.10.2024
Predmet: dodávka plynu na 10/2024
20240829
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
03.10.2024
Predmet: výkon funkcie zodpovednej osoby podľa Zmluvy o ochrane osobných údajov za 3.Q. 2024
512401233
faktúra
Bytový podnik mesta Košice s.r.o
44518684
58,43 EUR
03.10.2024
Predmet: demontáž umývadla
24209
faktúra
TECOS spol.s r.o.
31680551
1 272,80 EUR
03.10.2024
Predmet: nákup tonerov a laminovacích strojov
2024104993
faktúra
GORON s.r.o
36172073
155,15 EUR
01.10.2024
Predmet: chlieb a pečivo
223/2024
objednávka
GORON s.r.o
36172073
155,15 EUR
01.10.2024
Predmet: chlieb a pečivo
530430542
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
201,64 EUR
01.10.2024
Predmet: potraviny
222/2024
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
201,64 EUR
01.10.2024
Predmet: potraviny
8642024
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
361,10 EUR
01.10.2024
Predmet: ovocie a zelenina
221/2024
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
361,10 EUR
01.10.2024
Predmet: ovocie a zelenina
4619030405
faktúra
KOOPERATÍVA poisťovňa ,a.s.
00585441
184,31 EUR
30.09.2024
Predmet: poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti
2409001260
faktúra
SOFT-GL s.r.o
36182214
54,00 EUR
30.09.2024
Predmet: aktualizácia k programu SVP - ŠJ
26/2024
faktúra
Materská škola
35543159
754,20 EUR
30.09.2024
Predmet: režijné náklady za stravné za 9/24
25/2024
faktúra
Materská škola
35543159
16,76 EUR
30.09.2024
Predmet: stravné zamestnancom za 9/24 - úhrada zo SF
24/2024
faktúra
Materská škola
35543159
276,54 EUR
30.09.2024
Predmet: stravné zamestnancom za 9/2024
48/2024 MŠ
objednávka
SOFT-GL s.r.o
36182214
54,00 EUR
30.09.2024
Predmet: aktualizácia k programu SVP na 1 rok - objednávka zaslaná cez objednávkový formulár
530430063
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
237,83 EUR
27.09.2024
Predmet: potraviny
220/2024
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
237,83 EUR
27.09.2024
Predmet: potraviny
20240768
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
34,80 EUR
26.09.2024
Predmet: plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy - 3.Q.2024
20240758
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
300,00 EUR
26.09.2024
Predmet: vypracovanie GAP analýzy v oblasti kybernetickej bezpečnosti
2024219
faktúra
DAFA trans s.r.o.
47442182
168,00 EUR
26.09.2024
Predmet: autobusová preprava 5 - 6 ročných detí do EKOCENTRA SOSNA Družstevná pri Hornáde
24518
faktúra
Zábavné učení SK, s.r.o.
54219922
384,94 EUR
26.09.2024
Predmet: nákup učebných pomôcok
212592
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
2 163,30 EUR
26.09.2024
Predmet: nákup učebných pomôcok pre 5-6 ročné deti
10243583
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
102,91 EUR
25.09.2024
Predmet: mäso
219/2024
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
102,91 EUR
25.09.2024
Predmet: mäso
240137068
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
12,00 EUR
25.09.2024
Predmet: ovocie
218/2024
objednávka
HOOK, s.r.o
36216224
12,00 EUR
25.09.2024
Predmet: ovocie
240137067
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
0,00 EUR
25.09.2024
Predmet: školské ovocie
217/2024
objednávka
HOOK, s.r.o
36216224
0,00 EUR
25.09.2024
Predmet: školské ovocie
2024104870
faktúra
GORON s.r.o
36172073
192,88 EUR
25.09.2024
Predmet: chlieb a pečivo
216/2024
objednávka
GORON s.r.o
36172073
192,88 EUR
25.09.2024
Predmet: chlieb a pečivo
530429403
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
66,61 EUR
25.09.2024
Predmet: potraviny
215/2024
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
66,61 EUR
25.09.2024
Predmet: potraviny
530429366
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
161,72 EUR
25.09.2024
Predmet: potraviny
214/2024
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
161,72 EUR
25.09.2024
Predmet: potraviny
530429312
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
215,18 EUR
25.09.2024
Predmet: mrazené potraviny
213/2024
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
215,18 EUR
25.09.2024
Predmet: mrazené potraviny
47/2024 MŠ
objednávka
TECOS spol.s r.o.
31680551
1 272,80 EUR
25.09.2024
Predmet: nákup tonerov a laminovacích strojov
46/2024 MŠ
objednávka
Bytový podnik mesta Košice s.r.o
44518684
25.09.2024
Predmet: objednávka na stolárske práce - opravy kuchynských liniek na triedach
45/2024 MŠ
objednávka
Bytový podnik mesta Košice s.r.o
44518684
627,37 EUR
19.09.2024
Predmet: objednávka na odstránenie závad na vodoinštalácii a elektroinštalácii
2024094501
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
51424266
39,00 EUR
18.09.2024
Predmet: vložné za účasť na offline videoseminári
44/2024 MŠ
objednávka
EKOKANAL s.r.o.
44193726
678,72 EUR
18.09.2024
Predmet: čistenie lapača tukov
109
faktúra
Ing. Vincent Haluška
46542566
107,49 EUR
18.09.2024
Predmet: činnosť technika PO,BOZP a CO za 3.Q.2024
24179
faktúra
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
42,00 EUR
18.09.2024
Predmet: servisné práce na EZS - telef. objednávka
530428862
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
40,58 EUR
18.09.2024
Predmet: mrazené potraviny
212/2024
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
40,58 EUR
18.09.2024
Predmet: mrazené potraviny
8072024
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
676,45 EUR
18.09.2024
Predmet: ovocie a zelenina
211/2024
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
676,45 EUR
18.09.2024
Predmet: ovocie a zelenina
10243483
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
103,92 EUR
18.09.2024
Predmet: mäso
210/2024
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
103,92 EUR
18.09.2024
Predmet: mäso
2024104750
faktúra
GORON s.r.o
36172073
165,79 EUR
18.09.2024
Predmet: chlieb a pečivo
209/2024
objednávka
GORON s.r.o
36172073
165,79 EUR
18.09.2024
Predmet: chlieb a pečivo
530428781
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
403,91 EUR
18.09.2024
Predmet: potraviny
208/2024
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
403,91 EUR
18.09.2024
Predmet: potraviny
10243419
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
32,03 EUR
16.09.2024
Predmet: mäso
207/2024
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
32,03 EUR
16.09.2024
Predmet: mäso
530428222
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
344,14 EUR
16.09.2024
Predmet: potraviny
206/2024
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
344,14 EUR
16.09.2024
Predmet: potraviny
7872024
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
689,38 EUR
16.09.2024
Predmet: ovocie a zelenina
205/2024
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
689,38 EUR
16.09.2024
Predmet: ovocie a zelenina
24431
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
16.09.2024
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 8/2024
43/2024 MŠ
objednávka
NOMILAND s.r.o
36174319
6 013,05 EUR
16.09.2024
Predmet: nákup učebných pomôcok - cez objednávkový formulár pre 5 -6 ročné deti
240056
faktúra
Interaktívna škola s.r.o.
45888329
299,00 EUR
12.09.2024
Predmet: ALFÍK SK - predĺženie licencie na 1 rok, prístup do databázy
2492000114
faktúra
ORION TRADE s.r.o.
36540773
172,42 EUR
12.09.2024
Predmet: nákup inventáru do kuchyne
5063500128
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
1 698,42 EUR
12.09.2024
Predmet: tepelná energia za 8/2024
2290108258
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
93,01 EUR
12.09.2024
Predmet: elektrina za 8/24 - vyúčtovanie /preplatok
24080619
faktúra
INTA, s.r.o
34129863
38,40 EUR
12.09.2024
Predmet: odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za 8/2024
6008160295
faktúra
ANTIK TELECOM s.r.o
36191400
17,92 EUR
12.09.2024
Predmet: poplatok za internet za 8/2024
42/2024 MŠ
objednávka
Interaktívna škola s.r.o.
45888329
299,00 EUR
12.09.2024
Predmet: predĺženie licencie programu ALFÍK na 1 rok
41/2024 MŠ
objednávka
Klíma park
0,00 EUR
12.09.2024
Predmet: návšteva Klíma parku, Kysak deťmi prípravných tried ( 5-6 ročné deti ) v počte cca 40 detí
40/2024 MŠ
objednávka
Zoologická záhrada
00083089
205,20 EUR
12.09.2024
Predmet: návšteva ZOO + Dinopark Košice - Kavečany - deti prípravných tried ( 5-6 ročné deti ) v počte cca 40 detí
39/2024 MŠ
objednávka
Ekocentrum SOSNA
17150230
126,00 EUR
12.09.2024
Predmet: návšteva Ekocentra SOSNA - deti prípravných tried (5-6 ročné deti ) v počte cca 40 detí