portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
č.1/NP/106/2013
zmluva
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
00681385
0,00 EUR
25.03.2014
Predmet: zmluva o podmienkach spolupráce pri realizácii NP
6704076050
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
346,98 EUR
21.03.2014
Predmet: Mliečne potreviny
20140884
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
136,80 EUR
21.03.2014
Predmet: Mäso
670407651
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
13,40 EUR
21.03.2014
Predmet: Potraviny cestoviny
22014/01406
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
638,64 EUR
21.03.2014
Predmet: Grandfood
20140905
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
193,13 EUR
21.03.2014
Predmet: Mäso
670407652
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
49,74 EUR
21.03.2014
Predmet: Potraviny
2014010035
faktúra
ALATERE,s.r.o.
47158166
41,25 EUR
19.03.2014
Predmet: Poskytovanie služieb zbernych liistov
1400512
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
4 268,06 EUR
19.03.2014
Predmet: ZSE energia
14100193
faktúra
Meggy s.r.o.
36535290
182,60 EUR
19.03.2014
Predmet: kancelárske potreby
140192
faktúra
See Trade,s.r.o.
36354732
197,03 EUR
18.03.2014
Predmet: čistiace prostriedky
2014103171
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
1 095,00 EUR
18.03.2014
Predmet: elektrika
2014103169
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
38,00 EUR
18.03.2014
Predmet: elektrika
2014103170
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
432,00 EUR
18.03.2014
Predmet: energia
2014103167
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
99,00 EUR
18.03.2014
Predmet: elektrika
2014103168
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
476,00 EUR
18.03.2014
Predmet: elektrika
2014103169
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
38,00 EUR
18.03.2014
Predmet: Elektrika
2014103170
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
432,00 EUR
18.03.2014
Predmet: Elektrika
2014103167
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
99,00 EUR
18.03.2014
Predmet: energia
2014103171
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
1 095,00 EUR
18.03.2014
Predmet: Energia
2014103167
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
99,00 EUR
18.03.2014
Predmet: energia
2014103169
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
38,00 EUR
18.03.2014
Predmet: Energia
2014103170
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
432,00 EUR
18.03.2014
Predmet: energia
2014103168
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
476,00 EUR
17.03.2014
Predmet: záloha elektrina februar
90382014
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
382,50 EUR
17.03.2014
Predmet: prenájom ŠH za mesiac 2/2014
90222014
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
459,00 EUR
17.03.2014
Predmet: faktúra za prenájom ŠH za mesiac 1/2014
140051
faktúra
PD Hrušov
00587478
254,85 EUR
17.03.2014
Predmet: ovocie a ovocná šťava
1142201010
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
37,87 EUR
17.03.2014
Predmet: kancelárske potreby
3/2014/ŠJ
zmluva
Bohumil Súkeník
32359161
0,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
1214000840
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
-36,49 EUR
17.03.2014
Predmet: elektrika preplatok
140200012
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
178,97 EUR
17.03.2014
Predmet: servis tlačiarní a tonery
140200013
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
210,60 EUR
17.03.2014
Predmet: servis tlačiarní a toner
591400597
faktúra
Tatranská mliekareň a.s
31654363
61,28 EUR
15.03.2014
Predmet: Školské mlieko
670407095
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
187,75 EUR
15.03.2014
Predmet: Mliečne potraviny
20140836
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
201,38 EUR
15.03.2014
Predmet: Mäso
0412014
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
446,75 EUR
15.03.2014
Predmet: Ovocie zelenina
2201401327
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
393,36 EUR
15.03.2014
Predmet: Mrazené potraviny
670406870
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
71,16 EUR
15.03.2014
Predmet: Potraviny
20140821
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
154,80 EUR
15.03.2014
Predmet: Mäso
2201401296
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
170,64 EUR
15.03.2014
Predmet: Mrazené potraviny
670406872
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
324,34 EUR
15.03.2014
Predmet: Potraviny
20140801
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
291,84 EUR
15.03.2014
Predmet: Mäso
670406871
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
253,64 EUR
15.03.2014
Predmet: Mliečne potraviny
20140793
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
127,80 EUR
15.03.2014
Predmet: Mäso
8430007937
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
321,13 EUR
13.03.2014
Predmet: faktúra za vodné stočné
201403138
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
166,63 EUR
13.03.2014
Predmet: kancelárske potreby
8430007301
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
647,52 EUR
12.03.2014
Predmet: faktúra za vodné stočné
dodatok k zmluve č. TT37836731
zmluva
Štátny pedagogický ústav
30807506
0,00 EUR
12.03.2014
Predmet: dodatok k zmluve so zrušenou ZŠ POH
11/2014
objednávka
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
150,00 EUR
12.03.2014
Predmet: objednávka farieb
10/2014
objednávka
MB SOFI,s.r.o.
36441333
478,75 EUR
11.03.2014
Predmet: objednavka reklamnych predmetov
9/2014
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
140,00 EUR
11.03.2014
Predmet: objednávka kancelárskych potrieb
8/2014
objednávka
ELSPO BB s.r.o.
20,00 EUR
11.03.2014
Predmet: objenávka hadice do vysavaca
7/2014
objednávka
Duba Jozef kominárstvo
40215989
200,00 EUR
11.03.2014
Predmet: celoročná objednávka čistenia komínov
6/2014
objednávka
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
166,70 EUR
11.03.2014
Predmet: objednávka farieb,lepidiel a pomôcok na maľovanie
1/2014
zmluva
Lambert Martin
9,00 EUR
10.03.2014
Predmet: zmluva o prenajme telocvicne
TT-37836706
zmluva
Štátny pedagogický ústav
30807506
0,00 EUR
10.03.2014
Predmet: darovacia zmluva výpočtovej techniky a kníh
dodatok k zmluve TT-37836706
zmluva
Štátny pedagogický ústav
30807506
0,00 EUR
10.03.2014
Predmet: darovanie kníh
4/2014/ŠJ
zmluva
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
0,00 EUR
10.03.2014
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
5/2014/ŠJ
zmluva
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
0,00 EUR
10.03.2014
Predmet: Potraviny - cestoviny, strukoviny
6/2014/ŠJ
zmluva
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
0,00 EUR
10.03.2014
Predmet: Potraviny základné
2/2014/ŠJ
zmluva
Grandfood s.r.o
45510121
0,00 EUR
10.03.2014
Predmet: mrazené výrobky
20140728
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
272,28 EUR
09.03.2014
Predmet: Mäso
14051
faktúra
Bagetka s.r.o
36226335
445,45 EUR
09.03.2014
Predmet: Chlieb
20140740
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
199,06 EUR
09.03.2014
Predmet: Mäso
0382014
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
372,50 EUR
09.03.2014
Predmet: Ovocie zelenina
0402014
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
737,40 EUR
09.03.2014
Predmet: Ovocie zelenina
3759609522
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
121,61 EUR
07.03.2014
Predmet: telefón
8759612772
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,39 EUR
07.03.2014
Predmet: telefón
5759613451
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,39 EUR
07.03.2014
Predmet: telefón
0082014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
270,00 EUR
07.03.2014
Predmet: tonery
19/2014
faktúra
Duba Jozef kominárstvo
40215989
150,90 EUR
06.03.2014
Predmet: kominárske práce
OF614092
faktúra
Slovenský červený kríž,sekretariát
00177466
100,00 EUR
05.03.2014
Predmet: školenie prvej pomoci
2014000587
faktúra
Bohuš Šesták - veľkosklad
30109809
909,14 EUR
05.03.2014
Predmet: Potraviny
2014000588
faktúra
Bohuš Šesták - veľkosklad
30109809
306,56 EUR
05.03.2014
Predmet: Mliečne výrobky
140001211
faktúra
Sniežik s.r.o
44211481
106,92 EUR
05.03.2014
Predmet: Vajcia
38614
faktúra
Deák spol .s.r.o
31445837
206,80 EUR
05.03.2014
Predmet: Mrazené výrobky
2014000631
faktúra
Bohuš Šesták - veľkosklad
30109809
234,92 EUR
05.03.2014
Predmet: Potraviny
2014000632
faktúra
Bohuš Šesták - veľkosklad
30109809
40,32 EUR
05.03.2014
Predmet: Mliečne výrobky
201410114
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
246,00 EUR
05.03.2014
Predmet: tepelno energetické zariadenie dozor kotolne
201402651
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
312,22 EUR
04.03.2014
Predmet: čistiace prostriedky