portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6203
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
225/2023
faktúra
Insgraf
47096721
186,80 EUR
21.08.2023
Predmet: fa za stoly
496/2014
faktúra
Jaroslav Soldán
47103922
577,00 EUR
11.12.2014
Predmet: faktúra za zábradlie ZŠ
192/2015
faktúra
Jaroslav Soldán
47103922
80,00 EUR
16.06.2015
Predmet: faktúra za výrobu a montáž poklopu vodomernej šachty, oprava oplotenia, oprava vchodovej bránky
208/2015
faktúra
Jaroslav Soldán
47103922
120,00 EUR
25.06.2015
Predmet: faktúra za výrobu a montáž 4 kusov mreží na objekt Školskej jedálne
209/2015
faktúra
Jaroslav Soldán
47103922
60,00 EUR
25.06.2015
Predmet: faktúra za výrobu a montáž 2 kusov mreží
401/2017
faktúra
Drevokom
47136201
287,66 EUR
20.12.2017
Predmet: fa za stoličky do MŠ
5/2017
faktúra
Peter Boriš
47159294
127,40 EUR
10.01.2017
Predmet: fa za montáž zvodu na MŠ
6/2017
faktúra
Peter Boriš
47159294
171,00 EUR
10.01.2017
Predmet: fa za opravu okapového systému na ZŠ
11/2017
faktúra
Peter Boriš
47159294
77,50 EUR
11.01.2017
Predmet: fa za opravu okvap. systému na MŠ
67/2021
objednávka
Balaro
47190981
41,10 EUR
29.11.2021
Predmet: objednávka lôpt
366/2021
faktúra
Balaro
47190981
41,10 EUR
30.11.2021
Predmet: fa za lopty
265/2018
faktúra
DDD Insekta s.r.o.
47211296
250,00 EUR
03.10.2018
Predmet: fa za likvidáciu sršňov v MŠ
206/2020
faktúra
DDD Insekta
47211296
250,00 EUR
03.09.2020
Predmet: fa za likvidáciu osieho hniezda v MŠ
221/2020
faktúra
PDP ALARM
47223391
115,87 EUR
16.09.2020
Predmet: fa za kontrolu a opravu alarmu
37/2019
faktúra
SWAN
47258314
13,32 EUR
14.02.2019
Predmet: fa za telefón
62/2019
faktúra
SWAN
47258314
8,74 EUR
11.03.2019
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
82/2019
faktúra
SWAN
47258314
7,79 EUR
04.04.2019
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
109/2019
faktúra
SWAN
47258314
8,52 EUR
07.05.2019
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
135/2019
faktúra
SWAN
47258314
7,61 EUR
06.06.2019
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
171/2019
faktúra
SWAN
47258314
9,96 EUR
09.07.2019
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
192/2019
faktúra
SWAN
47258314
9,82 EUR
12.08.2019
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
217/2019
faktúra
SWAN
47258314
18,80 EUR
05.09.2019
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
255/2019
faktúra
SWAN
47258314
13,31 EUR
07.10.2019
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
284/2019
faktúra
SWAN
47258314
9,31 EUR
11.11.2019
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
313/2019
faktúra
SWAN
47258314
9,00 EUR
09.12.2019
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
8/2020
faktúra
SWAN
47258314
8,46 EUR
10.01.2020
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
40/2020
faktúra
SWAN
47258314
14,03 EUR
11.02.2020
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
62/2020
faktúra
SWAN
47258314
10,86 EUR
09.03.2020
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
84/2020
faktúra
SWAN
47258314
20,09 EUR
15.04.2020
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
102/2020
faktúra
SWAN
47258314
5,52 EUR
07.05.2020
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
129/2020
faktúra
SWAN
47258314
4,75 EUR
08.06.2020
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
166/2020
faktúra
SWAN
47258314
8,42 EUR
14.07.2020
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
182/2020
faktúra
SWAN
47258314
1,25 EUR
05.08.2020
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
217/2020
faktúra
SWAN
47258314
3,30 EUR
14.09.2020
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
255/2020
faktúra
SWAN
47258314
6,42 EUR
07.10.2020
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
296/2020
faktúra
SWAN
47258314
14,81 EUR
13.11.2020
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
308/2020
faktúra
SWAN
47258314
4,31 EUR
07.12.2020
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
5/2021
faktúra
SWAN
47258314
4,91 EUR
11.01.2021
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
32/2021
faktúra
SWAN
47258314
8,50 EUR
05.02.2021
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
52/2021
faktúra
SWAN
47258314
3,92 EUR
05.03.2021
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
94/2021
faktúra
SWAN
47258314
10,90 EUR
09.04.2021
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
117/2021
faktúra
SWAN
47258314
6,96 EUR
06.05.2021
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
153/2021
faktúra
SWAN
47258314
8,09 EUR
07.06.2021
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
185/2021
faktúra
SWAN
47258314
7,28 EUR
12.07.2021
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
220/2021
faktúra
SWAN
47258314
4,00 EUR
16.08.2021
Predmet: fa za služby telefónneho opeátora
235/2021
faktúra
SWAN
47258314
1,40 EUR
08.09.2021
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
278/2021
faktúra
SWAN
47258314
8,05 EUR
06.10.2021
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
321/2021
faktúra
SWAN
47258314
6,91 EUR
09.11.2021
Predmet: fa za telefón
382/2021
faktúra
SWAN
47258314
7,14 EUR
06.12.2021
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
8/2022
faktúra
SWAN
47258314
4,12 EUR
11.01.2022
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
14-Z-2018
zmluva
David Otajovič - smartCON
47303013
0,00 EUR
27.06.2018
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu
478/2014
faktúra
Tilia pharmacy, s.r.o.
47356286
100,20 EUR
11.12.2014
Predmet: faktúra za lekárničky
2/2014
objednávka
Tilia Pharmacy, s.r.o.
47356286
100,20 EUR
08.11.2016
Predmet: Objednávka zdravot.pomôcok
116/2015
faktúra
IPEKO Zvolen s.r.o.
47405279
35,00 EUR
01.04.2015
Predmet: faktúra za školenie
166/2015
faktúra
IPEKO Zvolen s.r.o.
47405279
35,00 EUR
21.05.2015
Predmet: faktúra za školenie
121/2016
faktúra
Vzdelávacia agentúra IPEKO
47405279
70,00 EUR
26.04.2016
Predmet: FA za seminár
280/2016
faktúra
IPEKO
47405279
70,00 EUR
28.09.2016
Predmet: fa za seminár
67/2017
faktúra
IPEKO
47405279
70,00 EUR
03.03.2017
Predmet: fa za školenie
137/2014
faktúra
IPEKO Zvolen s.r.o.
47 405 279
35,00 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za školenie
327/2016
faktúra
WILLEX plus
47415533
205,45 EUR
08.11.2016
Predmet: FA za pravítko+kružidlo
130/2014
faktúra
RevServis, s.r.o.
47446676
2 450,00 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za revízie el.spotrebičov, pracovných strojov, elektroinštalácie, bleskozvodov
16/2015
faktúra
RevServis, s.r.o.
47446676
250,00 EUR
12.03.2015
Predmet: faktúra za revíziu elektrických ohrievačov
1/2015
objednávka
RevServis
47446676
250,00 EUR
10.11.2016
Predmet: Objednávka - pripojenie elektr. ohrievačov, revízia el. inštalácie a revízia elek. spotrebičov
138/2014
faktúra
Consulting IT spol s.r.o.
47459786
657,10 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za notebook
323/2020
faktúra
Career Spring
47465701
33,00 EUR
11.12.2020
Predmet: fa za pomôcky SZP
1-Z-2023
zmluva
PH Gastro s.r.o.
47481790
0,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Kúpna zmluva
52/2023
faktúra
Energie2
47481790
825,00 EUR
27.02.2023
Predmet: fa za elektrinu
8/2021
objednávka
nabbi, s.r.o.
47484128
100,00 EUR
18.03.2021
Predmet: objednávka - stôl sklápací
68/2021
faktúra
nabbi, s.r.o.
47484128
100,00 EUR
18.03.2021
Predmet: fa za stôl
275/2019
faktúra
ELEKTRO-HAL s.r.o.
47542268
154,80 EUR
04.11.2019
Predmet: fa za svietidlá
88/2022
faktúra
TFA SLOVAKIA
47616857
425,00 EUR
16.03.2022
Predmet: fa za kalibráciu teplomerov
223/2018
faktúra
CRAFT DZ
47662492
2 300,04 EUR
24.08.2018
Predmet: fa za práce v objekte ZŠ, MŠ
302/2018
faktúra
CRAFT DZ
47662492
240,00 EUR
07.11.2018
Predmet: fa za opravu vodovodu
394/2014
faktúra
Microitem v.o.s.
47779110
59,70 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za školské pomôcky
248/2015
faktúra
Peter Sabo Železiarstvo
47784628
167,11 EUR
18.08.2015
Predmet: faktúra za montážne práce k výmene zámkov na dverách + príslušný tovar
365/2024
faktúra
Peter Sabo
47784628
177,00 EUR
04.11.2024
Predmet: fa za zámky a kovania
52/2015
faktúra
David Otajovič-smartCON
47909013
36,60 EUR
12.03.2015
Predmet: faktúra za revíziu hasiacich prístrojov
206/2015
faktúra
David Otajovič-smartCON
47909013
153,14 EUR
25.06.2015
Predmet: faktúra za kontrolu a tlakové skúšky vodovodu a hasiacich prístrojov
207/2015
faktúra
David Otajovič-smartCON
47909013
100,00 EUR
25.06.2015
Predmet: faktúra za taktické školenie žiakov ZŠ v oblasti požiarnej ochrany
213/2016
faktúra
David Otajovič
47909013
139,52 EUR
22.07.2016
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov