portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Oslany
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 15086
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
262. Dodatok č.1/2013 k nájomnej zmluve
zmluva
Mariana Hodruská
0,00 EUR
14.03.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na komunálny nájomný byt
261. Dodatok č1/2013 k nájomnej zmluve
zmluva
Veronika Kohútová
0,00 EUR
14.03.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na sociálny byt
260. Dodatok k nájomnej zmluve P.Š.
zmluva
Pavol Škarba
0,00 EUR
14.03.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na sociálny byt
259. Dodatok k nájomnej zmluve 1/2013
zmluva
Ľubomír Černák
0,00 EUR
14.03.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na sociálny byt
258. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Viola Ferjancová
20,00 EUR
21.02.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
213067
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
18,98 EUR
21.02.2013
Predmet: mobil-kurič
213066
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
17,08 EUR
21.02.2013
Predmet: mobil-prízemie
213065
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,99 EUR
21.02.2013
Predmet: mobil - dom smútku
213064
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
61,50 EUR
21.02.2013
Predmet: mobil-starosta
213063
faktúra
SWS Distribution a.s.
35816473
171,46 EUR
21.02.2013
Predmet: skartovač+rezačka ND
213062
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
40,45 EUR
21.02.2013
Predmet: telefón-mobil kancelária
213061
faktúra
Ing.Branislav Ďuriš - NETSOFT
35255358
37,73 EUR
21.02.2013
Predmet: oprava internetu + ND
213060
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
142,82 EUR
21.02.2013
Predmet: Vývoz VOK
213059
faktúra
OSP, a.s.
31560440
2 884,36 EUR
21.02.2013
Predmet: oprava kúpeľní
213058
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana
9,00 EUR
21.02.2013
Predmet: čASOPIS POžIARNIK 2013
213057
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
273,00 EUR
21.02.2013
Predmet: STRAVA oú
213056
faktúra
SPP,a.s.
35815256
616,00 EUR
21.02.2013
Predmet: spp-výCH.2
213055
faktúra
SPP,a.s.
35815256
408,00 EUR
21.02.2013
Predmet: SPP-Oú
213054
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 808,00 EUR
21.02.2013
Predmet: SPP-Škol.
213053
faktúra
SPP,a.s.
35815256
176,00 EUR
21.02.2013
Predmet: SPP - TJ SLOVAN
213052
faktúra
SPP,a.s.
35815256
774,00 EUR
21.02.2013
Predmet: SPP-Pek.3
213051
faktúra
SPP,a.s.
35815256
694,00 EUR
21.02.2013
Predmet: SPP-Pek.5
213050
faktúra
SPP,a.s.
35815256
644,00 EUR
21.02.2013
Predmet: SPP-Pek.7
213049
faktúra
SPP,a.s.
35815256
62,00 EUR
21.02.2013
Predmet: SPP-kul.dom
213048
faktúra
SPP,a.s.
35815256
889,00 EUR
21.02.2013
Predmet: Mš
213047
faktúra
SPP,a.s.
35815256
625,00 EUR
21.02.2013
Predmet: Vých.4
213046
faktúra
SPP,a.s.
35815256
707,00 EUR
21.02.2013
Predmet: Vých.6
213045
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
727,20 EUR
21.02.2013
Predmet: str.lístky
213044
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
14,28 EUR
21.02.2013
Predmet: autorská odmena
213043
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 763,35 EUR
21.02.2013
Predmet: zimná údržba ciest
213042
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
150,75 EUR
21.02.2013
Predmet: obedy - HN
213041
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
405,27 EUR
21.02.2013
Predmet: obedy - Mš
213040
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
42,66 EUR
21.02.2013
Predmet: obedy Os
213039
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
177,75 EUR
21.02.2013
Predmet: obedy Oú
213038
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 682,60 EUR
21.02.2013
Predmet: záloha-el.en
213037
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
157,20 EUR
21.02.2013
Predmet: telefóny, internet
213036
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
21.02.2013
Predmet: odb.pomoc pri správe ČOV
213035
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 288,79 EUR
21.02.2013
Predmet: zber,preprava, znešk.KO
213034
faktúra
Libor Lackovič
40424103
105,28 EUR
21.02.2013
Predmet: servis ČOV
213033
faktúra
RAABE
35908718
39,60 EUR
21.02.2013
Predmet: Mš - odb.publikácia
213032
faktúra
Peter Pitoňák
31253831
195,19 EUR
21.02.2013
Predmet: oprava čerpadla
213031
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
-2 878,66 EUR
21.02.2013
Predmet: el.en.-VO NáM
213030
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
259,87 EUR
21.02.2013
Predmet: čerpadlo+montáž
213029
faktúra
OTP Banka Slovensko, a.s.
31318916
4,86 EUR
21.02.2013
Predmet: poplatok za potvrdenie
213028
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
71,83 EUR
21.02.2013
Predmet: vývoz fekálií
213027
faktúra
Softservis
30466491
34,20 EUR
21.02.2013
Predmet: program matrika-upgrade
213026
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
41,26 EUR
21.02.2013
Predmet: vývoz VOK
213025
faktúra
Peter Mlátko
40834298
73,44 EUR
21.02.2013
Predmet: dovoz piesku
213024
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
45,77 EUR
21.02.2013
Predmet: mobil - kancelária
213023
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
2 181,82 EUR
21.02.2013
Predmet: kurenie kul.dom
213022
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
4 175,56 EUR
21.02.2013
Predmet: el.en.
213021
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
78,72 EUR
21.02.2013
Predmet: el.en - TJ
213020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
21,40 EUR
21.02.2013
Predmet: mobil - kurič
213019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
16,99 EUR
21.02.2013
Predmet: mobil - prízemie Oú
213018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,99 EUR
21.02.2013
Predmet: mobil - dom smútku
213017
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
62,33 EUR
21.02.2013
Predmet: mobil - starosta
213016
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
21.02.2013
Predmet: PO a BOZP I/2013
213015
faktúra
Libor Lackovič
40424103
311,00 EUR
21.02.2013
Predmet: odber vzoriek,servis ČOV
213014
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
185,20 EUR
21.02.2013
Predmet: oprava VO, kul.dom
213013
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
256,32 EUR
21.02.2013
Predmet: web stránka
213012
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
52,00 EUR
21.02.2013
Predmet: obecné noviny 2013
213011
faktúra
SPP,a.s.
35815256
707,00 EUR
21.02.2013
Predmet: plyn - Vých.6
213010
faktúra
SPP,a.s.
35815256
625,00 EUR
21.02.2013
Predmet: plyn - Vých.4
213009
faktúra
SPP,a.s.
35815256
616,00 EUR
21.02.2013
Predmet: plyn - Vých.2
213008
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 808,00 EUR
21.02.2013
Predmet: PLYN - škol.
213007
faktúra
SPP,a.s.
35815256
644,00 EUR
21.02.2013
Predmet: PLYN - pEK.7
213006
faktúra
SPP,a.s.
35815256
694,00 EUR
21.02.2013
Predmet: plyn - Pek.5
213005
faktúra
SPP,a.s.
35815256
774,00 EUR
21.02.2013
Predmet: plyn - Pek.3
213004
faktúra
SPP,a.s.
35815256
176,00 EUR
21.02.2013
Predmet: plyn - TJ
213003
faktúra
SPP,a.s.
35815256
409,00 EUR
21.02.2013
Predmet: plyn - Oú
213002
faktúra
SPP,a.s.
35815256
62,00 EUR
21.02.2013
Predmet: plyn kul.dom
213001
faktúra
SPP,a.s.
35815256
889,00 EUR
21.02.2013
Predmet: plyn Mš
257. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
zmluva
Ing. eva Ďuržová
1 000,00 EUR
15.02.2013
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
256. Zmluva o poskytnutí dotácie
zmluva
TJ SLOVAN Oslany
15 800,00 EUR
15.02.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
255. Zmluva o poskytnutí nenávratného fin.príspevku
zmluva
Ministerstvo hospodárstva SR
00686832
249 726,50 EUR
12.02.2013
Predmet: príspevok na verejné osvetlenie
212678
faktúra
SPP,a.s.
1 283,52 EUR
06.02.2013
Predmet: plyn-vyúčt. Vých.2
212677
faktúra
SPP,a.s.
136,35 EUR
06.02.2013
Predmet: plyn-vyúčt.Vých.4
212676
faktúra
SPP,a.s.
254,68 EUR
06.02.2013
Predmet: plyn-vyúčt.Pek.7
212675
faktúra
SPP,a.s.
236,83 EUR
06.02.2013
Predmet: plyn-vyúčt. Pek.5
212674
faktúra
SPP,a.s.
25,39 EUR
06.02.2013
Predmet: plyn-vyúčt. Pek.3