portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4202
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
24324
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
200,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Kontrola a čistenie 9ks IP zariadení 1 ks NVR
24385
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
1 628,00 EUR
09.12.2024
Predmet: Napájanie kamery a prevodníku optiky zo stĺpu verejného osvetlenia
24382
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
78,92 EUR
09.12.2024
Predmet: Tonery do tlačiarne - starosta, eset pre 3 PC
24409
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
2 265,96 EUR
15.01.2025
Predmet: Kamerový systém - SPZ smer Brehy
25113
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
225,55 EUR
15.05.2025
Predmet: Kontrola a čistenie kamier
25139
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
173,43 EUR
28.05.2025
Predmet: Rozširovanie WIFI - OÚ
202420060
faktúra
masoLV s.r.o.
50847201
860,10 EUR
31.01.2024
Predmet: obecná zabíjačka - prasce
2052520159
faktúra
masoLV s.r.o.
50847201
820,40 EUR
07.02.2025
Predmet: Prasa na obecnú zabíjačku
20240605
faktúra
KOVTEC s.r.o.
50924192
1 359,10 EUR
04.09.2024
Predmet: Vonkajšia informačná vitrína
29/2025
objednávka
EVENTMOMENT s.r.o.
51067943
635,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Nafukovacie hrady na MDD 2025
220106935
faktúra
WorldOffice BB, s.r.o.
51078589
178,29 EUR
12.09.2022
Predmet: Tovar: viečko priehľadné pre misku, miska hranatá, termo miska, menu box
1020220042
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
30,00 EUR
28.07.2022
Predmet: Výber dodávateľa služieb poistenia na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu.
1020220231
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
10,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia v profile odberateľa v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní 2/4 2022.
1020220293
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
10,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia v profile odberateľa 3/4 2022.
1020230044
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
10,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Štvrťročné hlásenie v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní 4/4 2022
1020230132
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
12,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia v profile odberateľa v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní 1/4 2023
1020230221
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
12,00 EUR
09.08.2023
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia v profile odberateľa v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní 1/4 2023
1020230310
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
12,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia v profile odberateľa v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní 3/4 2023
1020240003
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
12,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia v profile odberateľa v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní 4/4 2023
1020240159
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
12,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
1020240342
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
10,00 EUR
16.08.2024
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
40/2018
objednávka
Sponka s.r.o.
51132907
17.09.2018
Predmet: Archívna spona, prenášač,zošívačka
18546
faktúra
Sponka s.r.o.
51132907
100,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Archivačná spona, zošívačka, trubičkový prenášač
21584
faktúra
Sponka s.r.o.
51132907
45,00 EUR
22.11.2021
Predmet: Kancelárske potreby /zošívačka, plastová sponka
20200011
faktúra
Bezobalu
51218526
115,00 EUR
29.06.2020
Predmet: Prednáška Zero Waste domácnosť
2300019
faktúra
Andrea Kasanová Záhradné centrum Kasan
51228394
480,00 EUR
22.12.2023
Predmet: Údržbu zelene pred bytovým domom
28/2023
objednávka
MERKURY SHOP s.r.o.
51231735
1 344,00 EUR
19.07.2023
Predmet: postele, rošty
24Z/38/7/2023
faktúra
MERKURY SHOP s.r.o.
51231735
1 344,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Postele a rošty
57/2024
objednávka
MERKURY SHOP s.r.o.
51231735
355,71 EUR
07.06.2024
Predmet: Betónový Grafitový Kameň Sodalit - cintorín
24ES/66/6/2024
faktúra
MERKURY SHOP s.r.o.
51231735
355,72 EUR
29.07.2024
Predmet: Betónový grafitový kameň Sodalit - Dom smútku
20230003
faktúra
OZ Cantus Monte Regis
51237130
260,00 EUR
22.12.2023
Predmet: Vystúpenie speváckeho zboru Cantus Monte Regis o.z. na akcii Vianočné trhy 9.12.2023
8/2022
zmluva
ELECON GROUP, s.r.o.
51272644
3 600,00 EUR
31.10.2022
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov.
12020139
faktúra
euroFIRM s.r.o.
51326141
200,00 EUR
27.10.2020
Predmet: Registrácia na webe 12.10.2020-12.10.2021
2024125834
faktúra
Lacnepostreky s.r.o.
51474751
154,05 EUR
17.06.2024
Predmet: Postrek na burinu - Garlon new
41/2020
objednávka
BRUDAM s.r.o.
51487772
27.11.2020
Predmet: Pneumatika 4 ks, stierače a pneuservis-práca.
1020200008
faktúra
BRUDAM s.r.o.
51487772
200,20 EUR
27.11.2020
Predmet: Pneumatika 4 ks, stierače a pneuservis-práca
1020210015
faktúra
BRUDAM s.r.o.
51487772
69,60 EUR
06.07.2021
Predmet: Plnenie klimatizácie Peugeot 206 ZC 468AN
1020220010
faktúra
BRUDAM s.r.o.
51487772
123,60 EUR
07.06.2022
Predmet: Oprava vozidla Peuqeot 206 SW
1020230017
faktúra
BRUDAM s.r.o.
51487772
965,22 EUR
17.07.2023
Predmet: Oprava vozidla Peugeot 206 ZC468AN
1020240015
faktúra
BRUDAM s.r.o.
51487772
430,03 EUR
17.06.2024
Predmet: Služby - zapožičanie vyklápača P206,príslušenstvo
1020240022
faktúra
BRUDAM s.r.o.
51487772
190,00 EUR
08.08.2024
Predmet: Prenájom vyklápač
2018009
faktúra
Turová beats s.r.o.
51650274
1 000,00 EUR
24.07.2018
Predmet: Hudobná produkcia Rusín Čendeš Orchestra/Pivný festival
08092020
faktúra
Ing. Mária Kubišová
51824434
270,00 EUR
22.09.2020
Predmet: Znalecký posudok parcela CKN 1277/1,1279/1
74/2020
faktúra
Ing. Mária Kubišová
51824434
261,20 EUR
09.11.2020
Predmet: Znalecký posudok pozemky parcela C-KN č. 1277/12 1279/7
33/2021
objednávka
iPLAN s.r.o.
51862158
15.10.2021
Predmet: Prerobenie uzatváracieho systému na vchodových dverách bytového domu č. 352 guľa-kľučka 2ks, záslepka na madlá 1 ks
1050031566001
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
511,19 EUR
17.01.2020
Predmet: Elektrická energia 16b.j. B3, spoločné priestory 17x30,07=511,19 Eur
1050031566001
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
180,00 EUR
04.02.2020
Predmet: Dodávka elektrickej energie B3 12x15,00 Eur =180,00 Eur
1050031566001
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
75,00 EUR
06.02.2020
Predmet: Dodávka elektrickej energie 2/2020 B3 5x15,00=75,00
4562647003
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
13,81 EUR
26.03.2020
Predmet: Elektrická energia B3
4562643003
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1,45 EUR
26.03.2020
Predmet: Elektrická energia B3
4562652003
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
3,11 EUR
26.03.2020
Predmet: Elektrická energia B3
4562636003
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
0,34 EUR
26.03.2020
Predmet: Elektrická energia B3
4562646002
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
74,26 EUR
31.03.2020
Predmet: N elektrická energia B3
4562646004
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
6,18 EUR
02.04.2020
Predmet: Elektrická energia B3
4562641002
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
86,60 EUR
07.04.2020
Predmet: Elektrická energia B3
4562651002
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
48,66 EUR
15.04.2020
Predmet: Elektrická energia B3
4562632002
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
14,51 EUR
11.05.2020
Predmet: Elektrická energia B3
4562635003
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
10,09 EUR
18.05.2020
Predmet: Elektrická energia B3
4562635003
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
10,09 EUR
28.05.2020
Predmet: Elektrická energia B3
4562644002
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
14,64 EUR
28.05.2020
Predmet: Elektrická energia B3
6220211001
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
292,43 EUR
19.11.2021
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny VO Lúky
6220214001
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
217,57 EUR
19.11.2021
Predmet: Dodávky a distribúcia elektrickej energie - VO Urbár
6301642055
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
742,62 EUR
19.11.2021
Predmet: Dodávka a distribúcia elektrickej energie ČOV
6220211002
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
427,72 EUR
14.12.2021
Predmet: Elektrická energia VO
6301642056
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
966,32 EUR
17.12.2021
Predmet: Dodávka elektrickej energie ČOV
6220214002
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
322,15 EUR
17.12.2021
Predmet: Dodávky elektrickej energie/VO
6220214003
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
347,42 EUR
18.01.2022
Predmet: Elektrická energia VO
6220211003
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
459,37 EUR
18.01.2022
Predmet: Elektrická energia VO
6301642057
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 031,40 EUR
18.01.2022
Predmet: Elektrická energia- ČOV
6220213001
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
131,45 EUR
20.01.2022
Predmet: Elektrická energia DS
6220231001
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
73,94 EUR
21.01.2022
Predmet: Elektrická energia - knižnica
6220230001
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
37,32 EUR
21.01.2022
Predmet: Elektrická energia
6220228001
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
718,09 EUR
21.01.2022
Predmet: Elektrická energia OU
6220215001
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
429,16 EUR
24.01.2022
Predmet: Elektrická energia KD
6220230002
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
3,94 EUR
31.01.2022
Predmet: Elektrická energia č.570
6220213002
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
4,52 EUR
31.01.2022
Predmet: Elektrická energia č.585
6220215002
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
34,99 EUR
31.01.2022
Predmet: Elektrická energia č.569
6220228002
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
42,68 EUR
31.01.2022
Predmet: Elektrická energia č.566
6220231002
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
3,94 EUR
31.01.2022
Predmet: Elektrická energia č. 570
9220072271
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
-6,27 EUR
26.07.2022
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektiny.