portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4202
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
230100712
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
1 692,94 EUR
14.11.2023
Predmet: Rozšírenie kanalizácie časť Zemianske - práce nad rámec Zmluvy o dielo č.2710/2022
230100780
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
155,38 EUR
15.12.2023
Predmet: Spotrebný materiál - obec
230100819
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
31,72 EUR
22.12.2023
Predmet: Spotrebný materiál - čisticka
230100818
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
21,85 EUR
22.12.2023
Predmet: Spotrebný materiál obec
DF2024/22
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ s.r.o.
46896121
69,11 EUR
01.02.2024
Predmet: Spotrebný mat. OÚ- baterky, matice, páska, cyky
DF2024/25
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ s.r.o.
46896121
20,94 EUR
02.02.2024
Predmet: Materiál na opravu priestorov archívu OÚ
DF2024/26
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ s.r.o.
46896121
35,05 EUR
02.02.2024
Predmet: Sada račňových kľúčov 7ks - OU
240100077
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
107,28 EUR
04.03.2024
Predmet: Materiál na opravu priestorov :archív OÚ
240100078
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
41,66 EUR
04.03.2024
Predmet: Spotrebný materiál - dielňa OÚ
240100199
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
178,17 EUR
09.05.2024
Predmet: Spotrebný materiál OÚ - lepidlo, valčeky, skrutky, kotúče
240100200
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
11,75 EUR
09.05.2024
Predmet: Materiál na opravu priestorov archívu OÚ
240100201
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
2,01 EUR
09.05.2024
Predmet: Spotrebný materiál - rozstrekovač, podložky
240100257
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
64,42 EUR
04.06.2024
Predmet: Spotrebný materiál OÚ dielňa
240100361
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
63,74 EUR
30.07.2024
Predmet: Spotrebný materiál - konzoly, hadice, rozstrekovač
240100360
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
128,79 EUR
30.07.2024
Predmet: Spotrebný materiál - dielňa
240100470
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
630,00 EUR
19.09.2024
Predmet: Údržba miestnych komunikácií - oprava mosta
240100553
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
8,70 EUR
11.11.2024
Predmet: Spotrebný materiál - lepidlo
240100552
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
128,79 EUR
11.11.2024
Predmet: Spotrebný materiál - lepidlo, pásky, kefa
240100551
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
14,86 EUR
11.11.2024
Predmet: Spotrebný materiál - konzola, kotvy
240100550
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
128,79 EUR
11.11.2024
Predmet: Spotrebný materiál - obec
240100626
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
23,15 EUR
27.11.2024
Predmet: Spotrebný materiál - obec
240100716
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
58,36 EUR
20.12.2024
Predmet: Spotrebný materiál - OÚ dielňa
250100095
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
42,93 EUR
06.03.2025
Predmet: Spotrebný materiál - ČOV
250100094
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
174,08 EUR
06.03.2025
Predmet: Spotrebný materiál - obec
250100157
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
67,38 EUR
08.04.2025
Predmet: Spotrebný materiál obec
13/2018
objednávka
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
01.03.2018
Predmet: Program WinCITY - registratúra
tz2018-03-02vs1
zmluva
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
186,00 EUR
08.03.2018
Predmet: Zmluva o aktualizácii programov,systémovej podpore a licenčná zmluva
2180100
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
236,40 EUR
08.03.2018
Predmet: Program - Registratúra
9180343
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
48,00 EUR
21.03.2018
Predmet: Registratúra - inštalácia programu
Tz2018-05-15jv1
zmluva
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
0,00 EUR
07.06.2018
Predmet: Poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov - nariadenie GDPR
6180836
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
4,20 EUR
08.01.2019
Predmet: Systémová podpora
1190755
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
186,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Aktualizácia programov r.2019
9190302
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
24,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Registratúra - školenie k programu
6190814
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
4,20 EUR
23.01.2020
Predmet: Aktualizácia programu Topset Solutions 2019
1200767
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
186,00 EUR
20.03.2020
Predmet: Aktualizácia programov za rok 2020
6200689
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
4,20 EUR
22.01.2021
Predmet: Aktualizácia programov 2020
1210774
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
186,00 EUR
08.02.2021
Predmet: Aktualizácia programov na rok 2021
6210687
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
4,20 EUR
05.01.2022
Predmet: Aktualizácia programu WINCITY-Registratúra/CD, poštovné balné
1220776
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
186,00 EUR
16.02.2022
Predmet: Aktualizácia programov za rok 2022
6220680
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
4,20 EUR
02.01.2023
Predmet: WinCITY Registratúry
1
dodatok
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
120,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Zmena ročných aktualizačných alebo licenčných poplatkov od roku 2023 vrátane.
1231455
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
306,00 EUR
17.04.2023
Predmet: Licencia k programu 2023
6230656
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
4,20 EUR
08.01.2024
Predmet: CD - aktualizácia programu Registratúra 2023
1241477
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
306,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Systémová podpora a licenčná zmluva registratúra 2024
1
výpoveď
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
02.04.2024
FV246008
faktúra
3G, s.r.o.
46936238
49,30 EUR
27.11.2024
Predmet: Trofeje - Vínne slávnosti
93/2024
objednávka
3G, s.r.o.
46936238
49,30 EUR
27.11.2024
Predmet: Trofeje na akciu Vínne slávnosti a svätenie mladého vína
FV246297
faktúra
3G, s.r.o.
46936238
343,50 EUR
09.12.2024
Predmet: Medaile - Mikulášsky beh
4/2019
zmluva
PROFESIONALNY REGISTER s.r.o.
46 938 079
240,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Zmluva o reklame
0000282019
faktúra
PROFESIONALNY REGISTER s.r.o.
46 938 079
240,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Reklamné služby-balík Profesional
000972/2019
faktúra
PROFESIONALNY REGISTER s.r.o.
46 938 079
240,00 EUR
24.09.2019
Predmet: Reklamné sl., Doplnkový balík Profesional cel.um na vybr.kľúč. slová : obecný úrad, história obce
FAP000782/2020
faktúra
PROFESIONALNY REGISTER s.r.o.
46 938 079
240,00 EUR
29.07.2020
Predmet: Reklamné sl., balík Profesional
FAP000029/2021
faktúra
PROFESIONALNY REGISTER s.r.o.
46 938 079
240,00 EUR
19.01.2021
Predmet: Rekl.sl., Doplnkový balík Profesional cel.um.na vybr.činn.:obecný úrad, história obce
0008032022
faktúra
PROFESIONALNY REGISTER s.r.o.
46 938 079
264,00 EUR
21.10.2022
Predmet: Reklamné služby
2889
faktúra
KALLISTO s.r.o.
46 946 373
71,71 EUR
17.03.2016
Predmet: Madit OT-HP 32
2889
objednávka
KALLISTO s.r.o.
46 946 373
71,71 EUR
17.03.2016
Predmet: Madit OT -HP 32
2915
faktúra
KALLISTO s.r.o.
46 946 373
40,32 EUR
18.03.2016
Predmet: Madit M 6 AD
23/2016
objednávka
KALLISTO s.r.o.
46 946 373
08.04.2016
Predmet: Madit M 6 AD
176830
faktúra
KALLISTO s.r.o.
46 946 373
45,19 EUR
15.11.2017
Predmet: Madit OT-HP 32
176832
faktúra
KALLISTO s.r.o.
46 946 373
19,34 EUR
15.11.2017
Predmet: Madit M6 AD
4420
faktúra
KALLISTO s.r.o.
46 946 373
130,00 EUR
24.10.2018
Predmet: Olej SLOVNAFT Madit OT-HP 32,Madit PP 90
18137
faktúra
CHREN a ŠPROCH plastové a hliníkové okná a dvere
46948619
79,75 EUR
08.10.2018
Predmet: Dodávka skla - škodová udalosť
UT-01/2017
zmluva
Ekoplán, s.r.o.
47021918
17 950,00 EUR
12.05.2017
Predmet: Zmluva o dielo
53/2017
objednávka
Ekoplán, s.r.o.
47021918
24.10.2017
Predmet: Spracovanie prieskumov a rozborov k ÚPN-O Spracovanie zadania k ÚPN- O Tekovská Breznica
01/2017
faktúra
Ekoplán, s.r.o.
47021918
2 000,00 EUR
30.10.2017
Predmet: Spracovanie prieskumov a rozborov k ÚPN-O Spracovanie zadania k ÚPN-O Tekovská Breznica
58/2018
objednávka
PROFIMONT NB s.r.o.
47025468
20.12.2018
Predmet: Rozvod vody v KD a kanalizácia
180100526
faktúra
PROFIMONT NB s.r.o.
47025468
194,00 EUR
20.12.2018
Predmet: Rozvod vody v KD a kanalizácia
05/2022
faktúra
Ján Hubač-DM-Mont Stolárstvo
47064676
1 295,00 EUR
31.12.2022
Predmet: Kancelárske stoly, vstavané skrine, kontajner
15/2023
zmluva
CS-projekt s.r.o.
47217391
54 000,00 EUR
23.08.2023
Predmet: Zmluva o dielo - vypracovanie projektovej dokumentácie : " Zníženie energetickej hospodárnosti verejných historických a pamiatkovo chránených budov (obecný úrad) v obci Tekovská Breznica."
20231009
faktúra
CS-projekt s.r.o.
47217391
16 200,00 EUR
08.12.2023
Predmet: Projekčné služby na projekte "Zníženie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v obci Tekovská Breznica"
20230044
faktúra
Špireková & Partners s.r.o.
47232811
660,56 EUR
20.07.2023
Predmet: vyúčtovanie preddavku
20230100
faktúra
Špireková & Partners s.r.o.
47232811
1 044,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Vyučtovanie preddavku
FZ24036873
faktúra
Pilulka.sk,a.s.
47235225
25,70 EUR
09.02.2024
Predmet: Doplnenie lekárničky - OÚ
31/2024
objednávka
Pilulka.sk,a.s.
47235225
57,29 EUR
04.04.2024
Predmet: Lekárnička a náplň na Pastiersku kolibu
20210646
faktúra
PharmaComp s.r.o.
47358203
248,40 EUR
21.01.2021
Predmet: Ochranný overal 30 ks
72/2024
objednávka
PILEXIT, s.r.o.
47392258
11 333,88 EUR
01.10.2024
Predmet: Husquarna RC 320Ts AWD,žnacie ústrojenstvo Combi 112 a krycia plachta
OF20240828
faktúra
PILEXIT, s.r.o.
47392258
11 333,88 EUR
22.10.2024
Predmet: Kosačka Husquarna RC 320Ts AWD, žnacie ústrojenstvo Combi 112, krycia plachta
15210125
zmluva
AKS group, s.r.o.
47424893
0,00 EUR
15.02.2021
Predmet: Vývoz a likvidácia infekčného odpadu
Dodatok č. 1
dodatok
AKS group, s.r.o.
47424893
0,00 EUR
15.02.2021
Predmet: Dodatok k zmluve 15210125 -Vývoz a likvidácia infekčného odpadu
10210252
faktúra
AKS group, s.r.o.
47424893
228,00 EUR
24.02.2021
Predmet: Zber a zneškodnenie infekčného odpadu