portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mesto Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21348
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f2279g-2013/042
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
63,58 EUR
20.08.2013
Predmet: Mesačný poplatok za GPS - objekty PCO
f2278g-494/2013
faktúra
Přibyl Květoslav
35302542
107,60 EUR
20.08.2013
Predmet: Servis a údržba dopravných prostriedkov: oprava pneumatík
f2277g-516/2013
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
29,50 EUR
20.08.2013
Predmet: Nákup tonerov do tlačiarne pre LSPP - 2 Ks, čierný a farebný
o0767g-SPR
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
30,00 EUR
20.08.2013
Predmet: Náplň do tlačiarne na LSPP v Kremnici, dva kusy-farebný a čierny
o0766g-Oškš
objednávka
YARD STUDIO s.r.o.
46737456
468,09 EUR
19.08.2013
Predmet: Aktualizácia a údržba webu kremnica.sk
o0765g-TS
objednávka
Ladce Betón s.r.o.
31333389
1 300,00 EUR
19.08.2013
Predmet: Betón C12/15XO
f2276g-481/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
19.08.2013
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom v budove polikliniky na Dolnej ul. 49/21 v Kremnici časť MsP a LSPP za 08/2013
f2275g-484/2013
faktúra
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
31596819
28,18 EUR
19.08.2013
Predmet: Mesačná platba za verejné osvetlenie 07/2013
f2274g
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
6 223,00 EUR
19.08.2013
Predmet: Zálohová platba za odberné miesto - 08/2013
f2273g-2013/043
faktúra
SIGNAL CENTRUM s.r.o.
36052574
249,12 EUR
19.08.2013
Predmet: Demontáž a montáž sledovacieho zariadenia a vozidlovej stanice
f2272g-489/2013
faktúra
Daniel Friebert
34610863
285,91 EUR
19.08.2013
Predmet: Za nákup elektromariálu
f2271g-501/2013
faktúra
SOU
00163082
368,00 EUR
19.08.2013
Predmet: Za ubytovanie pre remeselníkov na Cechové hody kremnické z 26.-27.07.2013 t.j. 1 noc
f2270g-495/2013
faktúra
Wibic, s.r.o.
36641294
390,33 EUR
19.08.2013
Predmet: Dátové služby internet - 07/2013
f2269g-509/2013
faktúra
A-BUILD s.r.o.
36056065
216,00 EUR
19.08.2013
Predmet: Za vykonané výkopové práce na Ulici Rumunskej Armády v rozsahu 6 hodín
f2268g-492/2013
faktúra
Zdeno Jelža- ICEL združenie
33323496
41,87 EUR
19.08.2013
Predmet: Materiál- maják 12V/24V maly - 1ks, žiarovka 12V -1ks
f2267g-491/2013
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
46,32 EUR
19.08.2013
Predmet: za tovar: hadica 2SN 10/400 M18x1,5 . 2ks a hadica 2SN 06/3300 G1/4" 0/90
f2266g-507/2013
faktúra
Divadlo bez opony,Roman Madarász
43794505
400,00 EUR
19.08.2013
Predmet: Za predstavenie "Na skle maľované"v rámci Cechových dní v Kremnici zo dňa 26.07.2013 o 16.00hod.
f2265g-506/2013
faktúra
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya
606987
17,10 EUR
19.08.2013
Predmet: Za odvoz nebezpečného odpadu na LSPP v množstve 5,7 kg
f2264g-513/2013
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
453,32 EUR
19.08.2013
Predmet: Za poštové služby za mesiac 07/2013: poštový úver 403,90€, letáky do schránky-KN - 49,42€
f2263g-502/2013
faktúra
VÚB Leasing, a.s.
31318045
37 157,52 EUR
19.08.2013
Predmet: Akontácia 20% k motorovému vozidlu MAN kukavoz + 1. leasingová splátka
f2262g-490/2013
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
72,00 EUR
19.08.2013
Predmet: Za prenájom sanitárnej techniky a Johny WC - 2ks, za obdobie 26.-27.07.2013 kremnický jarmok
f2261g-476/2013
faktúra
MU-SHU, spol. s.r.o.
36791857
198,14 EUR
19.08.2013
Predmet: Za nákup tovaru: AG/Roll-MIDI 6 ks - 3bal, Toaletný papier Jumbo-3bal,pisoárová náplň - 3ks, mydlo penové 800ml-3ks
f2260g-493/2013
faktúra
ELKOPLAST SLOVAKIA s.r.o.
36851264
1 368,00 EUR
19.08.2013
Predmet: Za tovar - sklolaminátový kontajner - žltý, zelený, modrý GFB 1,3m3 v počte 3 ks
f2259g-477/2013
faktúra
MUDr. Blahyjová Dana, Kremzdrav s.r.o.
36646474
791,58 EUR
19.08.2013
Predmet: Za výkon LSPP za mesiac 06/2013
f2258g-478/2013
faktúra
MUDr. Ivan Palúch
37956116
476,48 EUR
19.08.2013
Predmet: Za výkony LSPP v Kremnici za 06/2013
f2257g-480/2013
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
498,00 EUR
19.08.2013
Predmet: Poradenstvo a servisné služby za obdobie 06/2013
f2256g-486/2013
faktúra
Divadlo na hojdačke
42069912
200,00 EUR
19.08.2013
Predmet: Za odohranie predstavenie "Žabí kráľ" zo dňa 28.07.2013 vo vinotéke v Kremnici
f2255g-482/2013
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
19.08.2013
Predmet: Odmena za mesiac 06/2013 v zmysle Mandátnej zmluvy: činnosť technika PO, poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce, bezpečnostno-technické služby
f2254g-487/2013
faktúra
Ing. Milan Kyselica, GEOMER
34611771
206,00 EUR
16.08.2013
Predmet: Za vyhotovenie geometrického plánu č.34611771-41/2013 zo dňa 31.07.2013 v katastrálnom území Kremnica
f2253g-502/2013
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
276,00 EUR
16.08.2013
Predmet: Náplne do tlačiarne Laser Jet CM 1312 - 4ks
f2252g-485/2013
faktúra
Musicum Ad Libitum
45428662
640,00 EUR
16.08.2013
Predmet: Za účinkovanie umelcov Musicum Ad Libitum počas podujatia Cechové hody Kremnické
f2251g-488/2013
faktúra
RYTIERI VIR FORTIS, o.z.
45029946
1 000,00 EUR
16.08.2013
Predmet: Za šermiarske vystúpenie počas Cechových hodov
f2250g-471/2013
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
749,34 EUR
16.08.2013
Predmet: PHM
o0764g-Oškš
objednávka
Mišiak šport
46847782
15,00 EUR
16.08.2013
Predmet: Trofej na podujatie Rally Tatry
o0763g-TS
objednávka
ePLASTY-VRECIA
36321729
150,00 EUR
15.08.2013
Predmet: Plastové vrecia na odpad - LDPE 700x1100-60my - 50 bal. - čierné
o0762g-MsP 51/13
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
450,00 EUR
15.08.2013
Predmet: PC zostava HP Pro Prémium
o0761g-TS
objednávka
Ing. Michal Fronk
36649414
540,00 EUR
13.08.2013
Predmet: Rekonštrukcia komunikácie Ul. Jána Kollára
o0760g-OMZ07/2013
objednávka
EKO - Produkt s.r.o.
200,00 EUR
13.08.2013
Predmet: Pokosenie bývalej skládky Ovčín - Kremnické Bane
f2249g-426/2013
faktúra
Slavomír Šiška
43857710
28,00 EUR
12.08.2013
Predmet: Svetlo pre denné svietenie - LED svetlá 158mm v počte 1 ks
z0479g-Zmluva o nájme pozemku č. OSMM 2013/00656
zmluva
Emil Kňažko
7,56 EUR
12.08.2013
Predmet: prenájom pozemku
o0759g-Oškš
objednávka
Základná umelecká škola J.L.Bellu
37831381
300,00 EUR
12.08.2013
Predmet: Vystúpenie hudobných skupín ZUŠ J.L.Bellu v rámci Kremnického kultúrneho leta
f2248g-2013/040
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
420,90 EUR
07.08.2013
Predmet: Oprava motorového vozidla RENAULT MASTER ZH-933BA: svetlo zadné, lakovnícky a spotrebný materiál + práce, mechanické a klampiarske práce,
f2247g-474/2013
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
120,00 EUR
07.08.2013
Predmet: Zbierka zákonov SR , ročník 2013 - 3 preddavok
f2246g-473/2013
faktúra
Národná banka Sloveska
30844789
40,00 EUR
07.08.2013
Predmet: Za prenájom exteriérových priestorov Mestského hradu v Kremnici na vykonanie aktu civilného sobáš dňa 13.07.2013
f2245g-2013/041
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
26,40 EUR
07.08.2013
Predmet: Mesačný poplatok za GPS - služobné vozidlá MsP
f2244g-463/2013
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
1 569,98 EUR
07.08.2013
Predmet: Náhrada lekárom za služby LSPP za 06/2013
f2243g-470/2013
faktúra
ALUPROJEKT s.r.o.
46847782
800,00 EUR
07.08.2013
Predmet: Informačná vitrína dvojkrídlová LUX DUAL MsKS v počte 1ks
f2242g-467/2013
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
88,42 EUR
07.08.2013
Predmet: Podpora APV, BAN jedna banka - 1x, Podpora Human Resources 1x
f2241g-453/2013
faktúra
Ján Baláš
43254870
700,00 EUR
07.08.2013
Predmet: Za poskytnuté služby o vykonaní dopravy pre účely LSPP a dopravnej zdravotnej služby uzatvorenej dňa 28.06.2011 za mesiac jún 2013
f2240g-475/2013
faktúra
Mgr. Lukáš Maťufk, Portál komorné divadlo bez opony
42082153
250,00 EUR
07.08.2013
Predmet: Detské divadelné predstavenie Žabia kráľovná zo dňa 07.07.2013 o 16,00 hod. - Kultúrne leto 2013
f2239g-472/2013
faktúra
Materská škola
378926
33,66 EUR
07.08.2013
Predmet: Vyučtovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom pre dieťa ohrozených sociálnym vylúčením za mesiac 07/2013
f2238g-468/2013
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
338,16 EUR
07.08.2013
Predmet: Náhradné tonery do kopírky bizhub C220 v 5 ks
o0758g-TS
objednávka
Přibyl Květoslav
35302542
108,00 EUR
07.08.2013
Predmet: Oprava pneumatík
o0757g-MsP 47/13
objednávka
SIGNAL CENTRUM s.r.o.
36052574
200,00 EUR
07.08.2013
Predmet: Demontáž a montáž - sledovanie zariadenia služobného vozidla, vozidlová stanica služobného vozidla
o0756g-MsP 48/13
objednávka
TheraComm, s.r.o.
36256820
422,28 EUR
07.08.2013
Predmet: Rozšírenie záznamového zariadenia MyCall o záznam hovorov na MT
o0755g-TS
objednávka
ELKOPLAST SLOVAKIA s.r.o.
36851264
1 370,00 EUR
07.08.2013
Predmet: Sklolaminátové kontajnery v počte 3 ks
z0478g - Zmluva o obstaraní veci
zmluva
Mgr. Tatiana Holečková - SLOVAK FOLK TRAVEL
44509481
1,65 EUR
07.08.2013
Predmet: hodinové a celodenné parkovacie karty
z0477g - Dodatok č. 3 k Zmluve o vykonávaní dopravy pre účely LSPP
zmluva
Ján Baláš
43254870
0,00 EUR
07.08.2013
Predmet: Zmena sídla podnikania a DIČ dodávateľa na základe oznámenia
f2237g-465/2013
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 081,12 EUR
06.08.2013
Predmet: PHM
f2236g-462/2013
faktúra
AUTEX s.r.o.
36389714
285,00 EUR
06.08.2013
Predmet: Olej hydraulický AUTEX OTHP 32 VOLNE 50L, KKN 2710 - 4ks
f2235g-457/2013
faktúra
Karol Mazúr- KAMI
35300973
73,79 EUR
06.08.2013
Predmet: Stavebný materiál, náradie
f2234g-456/2013
faktúra
DHL Express s.r.o.
31342876
72,04 EUR
06.08.2013
Predmet: Doprava Kremnické noviny BA - Kca za mesiac 06/2013
f2233g-461/2013
faktúra
Daniel Friebert
34610863
300,90 EUR
06.08.2013
Predmet: Elektroinštalačný materiál
f2232g-469/2013
faktúra
Ivan Čilík
10932046
200,00 EUR
06.08.2013
Predmet: Spracovanie propagačného materiálu mesta, digitálne foto: Kremnica včera a dnes
f2231g-9012/2013
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
6 633,60 EUR
06.08.2013
Predmet: Za realizáciu reštaurovanie vestibulu a súvisiacich priestorov Radnice : drevenej výplne portálu do malej pivnice, oprava hlavného schodiska a podesty
o0754g-EKO
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 676,10 EUR
06.08.2013
Predmet: Stravné lístky 1417 x 3,30€
o0753g-TS
objednávka
A-BUILD s.r.o.
36056065
300,00 EUR
06.08.2013
Predmet: Výkopové práce - oporný múr na Ulici Rumunskej armády
o0752g-MsPO 46/13
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
280,00 EUR
06.08.2013
Predmet: Náplň do tlačiarne Laser Jet CM 1312 - 4ks
f2230g-458/2013
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
774,38 EUR
30.07.2013
Predmet: PHM
f2229g-464/2013
faktúra
Metro Cash and Carry SR, s.r.o.
45952671
47,99 EUR
30.07.2013
Predmet: Sigma - kancelárske kreslo GX 4005 v počte 1ks
f2228g-466/2013
faktúra
Metro Cash and Carry SR, s.r.o.
45952671
202,02 EUR
30.07.2013
Predmet: Nákup čistiacich prostriedkov
f2227g-455/2013
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
4 349,79 EUR
30.07.2013
Predmet: Skládkovanie komunálneho odpadu za mesiac 2013 v množstve 112,75t, ekologický poplatok za 112,75t
f2226g-454/2013
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
360,00 EUR
30.07.2013
Predmet: Tlač kremnických novín - júl 2013 v počte 2500 ks
f2225g-443/2013
faktúra
PNEUSERVIS Rajter s.r.o.
44718781
211,32 EUR
30.07.2013
Predmet: Ročná servisná prevádzka motorového vozidla FORD FUSION 1.4tdci MsP: výmena oleja, filtre, spínač brzdových svetiel, montáž a demontáž pneumatiky, servisné práce
f2224g-429/2013
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 623,30 EUR
30.07.2013
Predmet: Stravné lístky za mesiac 06/2013
z0476g - Mandátna zmluva č. 02/2013 O obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie
zmluva
Ing. arch. Miroslava Valková
37594125
750,00 EUR
30.07.2013
Predmet: vykonávanie prác spojených s obstarávaním územnoplanovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č. 1 k ÚPN mesta Kremnica
z0475g - Dodatok č. 4/DZ221401202300105 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z2214012023001
zmluva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
00156621
0,00 EUR
30.07.2013
Predmet: zmena a doplnenie v čl. 2, čl. 3, čl. 5, čl. 6 zmluvy
o0751g-TS
objednávka
MU-SHU, spol. s.r.o.
36791857
200,00 EUR
30.07.2013
Predmet: Toaletný papier, utierky, tekuté mydlo - kartusa 800ml, vložka pisuárova - v počte po 3ks
z0474g - Zmluva o dielo 07/2013
zmluva
Rastislav Luther Obchodná - realizačná firma LUTHER
12606634
13 514,41 EUR
29.07.2013
Predmet: Obnova exteriérového schodiska a priľahlých spevnených plôch na Štefánikovom námestí v Kremnici
o0750g-Oškš
objednávka
SOU
00163082
368,00 EUR
29.07.2013
Predmet: Ubytovanie pre remeelníkov na Cechové hody kremnické z 26. 07. na 27.07.2013 pre 46 osôb x 8,00€ /osoba