portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Bajka
Nitriansky kraj, okres Levice
zverejnené dokumenty: 3258
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
3/113/2017
faktúra
JIPO SK s.r.o.
45424322
4 394,42 EUR
08.09.2017
Predmet: Výmena okien chodba MŠ.
33/2014
zmluva
JIPO SK, s. r. o.
45424322
1 786,18 EUR
06.11.2014
Predmet: Zmluva o dielo na dodávku plastových okien, dverí a iných súvisiacich výrobkov.
2014/314
faktúra
JIPO SK, s.r.o.
45424322
1 786,18 EUR
17.12.2014
Predmet: Výroba a montáž plastových výplní.
2/175/2016
faktúra
JIPO SK, s.r.o.
45424322
733,26 EUR
01.12.2016
Predmet: Montáž plastových výplní MŠ Bajka
2/176/2016
faktúra
JIPO SK, s.r.o.
45424322
723,49 EUR
01.12.2016
Predmet: Dodávka plastových výplní MŠ Bajka
23/2012
objednávka
Jipo s. r. o.
28.09.2012
Predmet: Výmena rozbitého skla.
2012/148
faktúra
Jipo s. r. o.
45424322
91,44 EUR
12.10.2012
Predmet: Výmena skla.
8/2012
objednávka
Jipo s.r.o.
22.03.2012
Predmet: Výmena skla na vchodových dverách.
2012/033
faktúra
Jipo s.r.o.
45424322
19,73 EUR
30.03.2012
Predmet: Dodávka a montáž skla.
1/21/2018
faktúra
Jozef BOHUS HYDRO-B
37425064
85,92 EUR
02.02.2018
Predmet: Práca s montážnou plošinou.
1/49/2018
faktúra
Jozef Kurkin
43060765
973,00 EUR
29.03.2018
Predmet: Montáž dreveného obkladu, pieskoviska, oprava stolov.
1/177/2019
faktúra
Jozef Kurkin
43060765
270,00 EUR
25.11.2019
Predmet: Obruba pieskoviska, oprava stolov.
1/99/2021
faktúra
Jozef Mikoláš-Tonex
41499018
25,00 EUR
16.06.2021
Predmet: CD do MR
01523/2012
faktúra
Jozef Šmrhola - Olymp
32581190
40,80 EUR
21.12.2012
Predmet: Novoročné pohľadnice.
1/11/2013
objednávka
Jozef Šmrhola - Olymp
17.04.2013
Predmet: Štítky pre psa.
00325/2013
faktúra
Jozef Šmrhola - Olymp
32581190
72,04 EUR
20.05.2013
Predmet: Známky pre psov.
1/34/2013
objednávka
Jozef Šmrhola - Olymp
08.11.2013
Predmet: Vlajky.
1/35/2013
objednávka
Jozef Šmrhola - Olymp
08.11.2013
Predmet: Obecné vlajky.
01145/2013
faktúra
Jozef Šmrhola - Olymp
32581190
55,00 EUR
20.11.2013
Predmet: Vlajka obecná.
01144/2013
faktúra
Jozef Šmrhola - Olymp
32581190
40,01 EUR
20.11.2013
Predmet: Vlajka SR.
1/47/2013
objednávka
Jozef Šmrhola - Olymp
13.12.2013
Predmet: Vianočné pozdravy.
01387/2013
faktúra
Jozef Šmrhola - Olymp
32581190
48,90 EUR
20.12.2013
Predmet: Novoročné pozdravy.
00857/2014
faktúra
Jozef Šmrhola - Olymp
32581190
89,00 EUR
31.07.2014
Predmet: Známky pre psov.
00858/2014
faktúra
Jozef Šmrhola - Olymp
32581190
90,00 EUR
31.07.2014
Predmet: Vlajky.
01585/2014
faktúra
Jozef Šmrhola - Olymp
32581190
20,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Vlajka.
01679/2014
faktúra
Jozef Šmrhola - Olymp
32581190
196,51 EUR
19.12.2014
Predmet: hrnček s potlačou 72 ks
00094/2015
faktúra
Jozef Šmrhola - Olymp
32581190
151,90 EUR
13.02.2015
Predmet: Vlajky, erb.
010922015
faktúra
Jozef Šmrhola - OLYMP
32581190
163,87 EUR
16.10.2015
Predmet: Športové poháre s diplomom - turnaj hody
01236/2015
faktúra
Jozef Šmrhola - OLYMP
32581190
82,86 EUR
24.11.2015
Predmet: Stolový kalendár
2/40/2016
faktúra
Jozef Šmrhola - OLYMP
32581190
46,69 EUR
23.02.2016
Predmet: Vlajky
2/50/2016
faktúra
Jozef Šmrhola - OLYMP
32581190
191,88 EUR
24.03.2016
Predmet: Zástera s erbom.
2/138/2016
faktúra
Jozef Šmrhola - OLYMP
32581190
300,00 EUR
05.09.2016
Predmet: Vstupová tabula.
2/144/2016
faktúra
Jozef Šmrhola - OLYMP
32581190
410,40 EUR
23.09.2016
Predmet: Kľúčenky, igelitové tašky.
2/145/2016
faktúra
Jozef Šmrhola - OLYMP
32581190
486,00 EUR
23.09.2016
Predmet: Perá, zapaľovače.
2/146/2016
faktúra
Jozef Šmrhola - OLYMP
32581190
662,96 EUR
23.09.2016
Predmet: Dáždniky, pozvánky, plakety, diplomy, športové poháre.
2/192/2016
faktúra
Jozef Šmrhola - OLYMP
32581190
25,90 EUR
16.12.2016
Predmet: Novoročné pozdravy
3/114/2017
faktúra
Jozef Šmrhola-OLYMP
32581190
104,90 EUR
08.09.2017
Predmet: Futbalový turnaj (dipl., poháre).
3/143/2017
faktúra
Jozef Šmrhola-OLYMP
32581190
105,89 EUR
25.10.2017
Predmet: Vlajky.
3/177/2017
faktúra
Jozef Šmrhola-OLYMP
32581190
23,90 EUR
11.12.2017
Predmet: Novoročné pohľadnice.
1/127/2018
faktúra
Jozef Šmrhola-OLYMP
32581190
125,88 EUR
13.08.2018
Predmet: Športový pohár, tabuľa.
1/179/2018
faktúra
Jozef Šmrhola-OLYMP
32581190
236,28 EUR
26.10.2018
Predmet: Sady pre poslancov.
1/180/2018
faktúra
Jozef Šmrhola-OLYMP
32581190
47,28 EUR
26.10.2018
Predmet: Diplomy pre poslancov.
1/188/2018
faktúra
Jozef Šmrhola-OLYMP
32581190
46,99 EUR
12.11.2018
Predmet: Vlajka.
1/46/2019
faktúra
Jozef Šmrhola-OLYMP
32581190
58,00 EUR
26.03.2019
Predmet: Vlajky.
1/47/2019
faktúra
Jozef Šmrhola-OLYMP
32581190
20,00 EUR
26.03.2019
Predmet: Vlajka.
1/25/2021
faktúra
Jozef Šmrhola-OLYMP
32581190
54,00 EUR
01.02.2021
Predmet: Vlajka
1/51/2021
faktúra
Jozef Šmrhola-OLYMP
32581190
35,88 EUR
08.03.2021
Predmet: Razítko MŠ.
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 1 zo dňa 30.01.2009
zmluva
JT Mont, s.r.o.
44116390
06.09.2011
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1 zo dňa 30. 01. 2009.
ZVF 2011/002
faktúra
JT MONT s.r.o.
44 116 390
11 666,67 EUR
01.07.2011
Predmet: Práce stavba "Chodníky Bajka"
VF 2011/006
faktúra
JT MONT s.r.o.
44 116 390
6 360,00 EUR
30.09.2011
Predmet: Práce na stavbe "Chodníky Bajka"
VF 2011/008
faktúra
JT MONT s.r.o.
44116390
19 959,02 EUR
08.11.2011
Predmet: Práce na stavbe "Chodníky Bajka"
ZVF 2011/001
faktúra
JT MONT, s.r.o.
44116390
33 194,00 EUR
10.05.2011
Predmet: Záloha na práce - stavba "Chodníky Bajka"
VF 2011/003
faktúra
JT MONT, s.r.o.
44116390
12 000,00 EUR
09.08.2011
Predmet: Práce na stavbe "Chodníky Bajka"
VF 2011/004
faktúra
JT MONT, s.r.o.
44 116 390
6 000,00 EUR
26.08.2011
Predmet: Vykonané práce na stavbe "Chodníky Bajka"
1/94/2022
faktúra
JUDr. Ladislav Lauko
52777197
200,00 EUR
07.07.2022
Predmet: Verejné obstarávanie "Kamerový systém"
005/2014
faktúra
JUDr. Paula Peláneková
31864899
80,62 EUR
09.09.2014
Predmet: Odmena exekútora
2/154/2016
faktúra
JUDr. Paula Peláneková
31864899
431,47 EUR
17.10.2016
Predmet: Výkon správy pohľadávok.
011/2014
faktúra
JUDr. Paula Peláneková - súdny exekútor
31864899
199,14 EUR
17.12.2014
Predmet: Správa pohľadávok.
25/2012
objednávka
JUDr. Paula Peláneková, súdny exekútor
12.10.2012
Predmet: Právne poradenstvo vo veci výkonu správy pohľadávok.
006/2012
faktúra
JUDr. Paula Peláneková, súdny exekútor
31864899
145,00 EUR
17.12.2012
Predmet: Výkon správy pohľadávok.
007/2012
faktúra
JUDr. Paula Peláneková, súdny exekútor
31864899
49,50 EUR
17.12.2012
Predmet: Výkon správy pohľadávok.
001/2013
faktúra
JUDr. Paula Peláneková, súdny exekútor
31864899
149,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Výkon správy pohľadávok.
003/2013
faktúra
JUDr. Paula Peláneková, súdny exekútor
31864899
66,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Výkon správy pohľadávok a úkony s tým spojené.
004/2013
faktúra
JUDr. Paula Peláneková, súdny exekútor
31864899
104,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Výkon správy pohľadávok.
007/2013
faktúra
JUDr. Paula Peláneková, súdny exekútor
31864899
132,76 EUR
20.12.2013
Predmet: Výkon správy pohľadávok.
15/2013
zmluva
Juraj Hric
10,00 EUR
09.08.2013
Predmet: Zmluva o nájme domu smútku.
1/142/2018
faktúra
Juraj Pidima ml.
37427695
200,00 EUR
07.09.2018
Predmet: Ozvučenie kultúrneho podujatia Dni obce Bajka.
1/94/2023
faktúra
Jurhan s.r.o.
47584360
154,20 EUR
03.07.2023
Predmet: WC stojany
24/2016
zmluva
Kajzer Róbert
200,00 EUR
12.10.2016
Predmet: Zmluva o uskutočnení vystúpenia.
1/47/2024
faktúra
Karol Šebo K-COMP
43233147
207,00 EUR
15.04.2024
Predmet: Servis PC
15/2018/zml.
zmluva
Katarína Karičková
3,20 EUR
18.05.2018
Predmet: Prenájom hnuteľného majetku.
1/132/2022
faktúra
Katarína Viglašová
43399231
3 170,80 EUR
07.09.2022
Predmet: Dni obce - občerstvenie
8/2020-obj.
objednávka
Kobukrav, občianske združenie
51285312
110,00 EUR
28.09.2020
Predmet: Ochranné rúška
1/140/2020
faktúra
Kobukrav, občianske združenie
51285312
115,00 EUR
05.10.2020
Predmet: Ochranné rúška.
24/2015
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
48,75 EUR
24.08.2015
Predmet: Úrazové poistenie MOS do 31.08.2015
25/2015
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
26,00 EUR
24.08.2015
Predmet: Úrazové poistenie MOS do 28.02.2016
26/2015
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
46,48 EUR
04.09.2015
Predmet: Úrazové poistenie AČ do 28.02.2016
30/2015
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
56,16 EUR
05.10.2015
Predmet: Poistná zmluva pre skupinové poistenie - MŠ
27/2016
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
47,52 EUR
17.10.2016
Predmet: Skupinové poistenie úrazové MŠ.
28/2016
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
35,75 EUR
17.10.2016
Predmet: Úrazové poistenie MOS.