portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
306/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
24,47 EUR
03.09.2015
Predmet: služby pevnej siete
305/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
03.09.2015
Predmet: služby pevnej siete
304/2015
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
6,00 EUR
03.09.2015
Predmet: odborná literatúra
303/2015
faktúra
CECH RZEMIOSL ROZNYCH W KROSNIE
22 738,00 EUR
03.09.2015
Predmet: projekt Erasmus+ (Poľsko)
302/2015
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
410,40 EUR
03.09.2015
Predmet: činnosť PO a PZS
301/2015
faktúra
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
20,00 EUR
03.09.2015
Predmet: registračný poplatok
300/2015
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
03.09.2015
Predmet: servis výťahov
299/2015
faktúra
VVS, a.s.
36570460
846,90 EUR
03.09.2015
Predmet: vodné a stočné
298/2015
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
190,00 EUR
03.09.2015
Predmet: oprava PC
297/2015
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
34,99 EUR
03.09.2015
Predmet: tovar bufet
296/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
69,99 EUR
03.09.2015
Predmet: služby mobilnej siete
295/2015
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
399,00 EUR
03.09.2015
Predmet: aSc Agenda 2016
294/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
10,03 EUR
03.09.2015
Predmet: tovar bufet
293/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
11,35 EUR
03.09.2015
Predmet: tovar bufet
292/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
2,64 EUR
03.09.2015
Predmet: potraviny bufet
291/2015
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 041,57 EUR
03.09.2015
Predmet: potraviny ŠJ
290/2015
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
753,68 EUR
03.09.2015
Predmet: potraviny ŠJ
289/2015
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
159,18 EUR
03.09.2015
Predmet: pranie posteľného prádla ŠI
288/2015
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
217,44 EUR
03.09.2015
Predmet: potraviny ŠJ
287/2015
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
384,20 EUR
03.09.2015
Predmet: potraviny ŠJ
286/2015
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
180,00 EUR
03.09.2015
Predmet: lektorská činnosť
185/2015
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
72,00 EUR
03.09.2015
Predmet: zbierka zákonov
278/2015
faktúra
ETN Bulgaria Gateway Ltd.
203428392
19 255,20 EUR
03.09.2015
Predmet: projekt Erasmus + (Bulharsko)
283/2015
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
9,29 EUR
03.09.2015
Predmet: materiál pre údržbu
254/2015
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
931,77 EUR
03.09.2015
Predmet: potraviny ŠJ
42/2015
zmluva
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
30778867
19 485,00 EUR
17.08.2015
Predmet: Udelenie grantu na projekt "Poznanie cez skúsenosti" v rámci programu Erasmus+
15/2025
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
21,60 EUR
13.08.2015
Predmet: Pranie obrusov - akcie P.Č.
15/0024
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
201,24 EUR
13.08.2015
Predmet: Pranie prádla - akcia.
15/0023
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
516,03 EUR
13.08.2015
Predmet: Pranie posteľného prádla.
15/0022
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
28,80 EUR
13.08.2015
Predmet: Pranie obrusov - P.Č.
61/2015
objednávka
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
124,00 EUR
06.08.2015
Predmet: Zbierka zákonov SR, ročník 2016 - 1. preddavok.
60/2015
objednávka
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
43,00 EUR
06.08.2015
Predmet: Personálne riadenie - jún 2015.
59/2015
objednávka
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
42,00 EUR
06.08.2015
Predmet: Manažment školy -jún 2015.
41/2015
zmluva
PRO REGIO
3787816
1 395,00 EUR
17.07.2015
Predmet: finančný dar
40/2015
zmluva
HEQAP, s.r.o.
46899642
7 800,00 EUR
17.07.2015
Predmet: metodik pre digitálne testovanie - projekt "Inovácia vzdelávania SOŠP"
285/2015
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
216,00 EUR
16.07.2015
Predmet: inzerát - vychovávateľ
284/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
101,66 EUR
16.07.2015
Predmet: potraviny ŠJ
282/2015
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
56,44 EUR
16.07.2015
Predmet: služby mobilnej siete
281/2015
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
131,48 EUR
16.07.2015
Predmet: pranie prádla
280/2015
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
16,90 EUR
16.07.2015
Predmet: čistenie kobercov
279/2015
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
192,88 EUR
16.07.2015
Predmet: potraviny ŠJ
277/2015
faktúra
Marián Sivulič - Kriváň
17153051
152,74 EUR
16.07.2015
Predmet: materiál na krúžkovú činnosť
276/2015
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
216,25 EUR
16.07.2015
Predmet: potraviny ŠJ
15/0021
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
60,30 EUR
14.07.2015
Predmet: Pranie obrusov - P.Č.
15/0020
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
66,15 EUR
14.07.2015
Predmet: Pranie obrusov - akcie P.Č.
15/0019
faktúra
FAJSI, s.r.o.
47336307
120,00 EUR
14.07.2015
Predmet: Materiál na opravu žalúzií v apartmanoch.
15/0018
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
56,70 EUR
14.07.2015
Predmet: Pranie obrusov - P.Č. akcie.
275/2015
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
100,80 EUR
13.07.2015
Predmet: potraviny ŠJ
274/2015
faktúra
Sistema Turismo
1212340762
19 098,00 EUR
13.07.2015
Predmet: Erasmus + Taliansko
273/2015
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
289,55 EUR
13.07.2015
Predmet: potraviny ŠJ
272/2015
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
13.07.2015
Predmet: internet
271/2015
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 863,00 EUR
13.07.2015
Predmet: elektrická energia
270/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
97,67 EUR
13.07.2015
Predmet: potraviny ŠJ
269/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
5,00 EUR
13.07.2015
Predmet: plyn byt
268/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
14,00 EUR
13.07.2015
Predmet: plyn ŠJ
267/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
35,57 EUR
13.07.2015
Predmet: služby pevnej siete
266/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
25,39 EUR
13.07.2015
Predmet: služby pevnej siete
265/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
18,55 EUR
13.07.2015
Predmet: služby pevnej siete
264/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
13.07.2015
Predmet: služby pevnej siete
263/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
13.07.2015
Predmet: VUC NET
262/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 648,67 EUR
13.07.2015
Predmet: plyn 5/2015
261/2015
faktúra
VVS, a.s.
36570460
813,82 EUR
13.07.2015
Predmet: vodné a stočné
260/2015
faktúra
PhDr. Bibiana Saldívar
46158821
152,00 EUR
13.07.2015
Predmet: lektorská činnosť
259/2015
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
13.07.2015
Predmet: servis výťahy
258/2015
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
206,50 EUR
13.07.2015
Predmet: pranie prádla
257/2015
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
626,94 EUR
13.07.2015
Predmet: potraviny ŠJ
256/2015
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
41,35 EUR
13.07.2015
Predmet: odborná literatúra
255/2015
faktúra
MP KANAL service s.r.o.
45965838
420,06 EUR
13.07.2015
Predmet: čistenie kanalizácie
253/2015
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
289,06 EUR
13.07.2015
Predmet: tovar bufet
252/2015
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
62,11 EUR
13.07.2015
Predmet: tovar bufet
251/2015
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
22,87 EUR
13.07.2015
Predmet: čistenie kobercov
250/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
69,99 EUR
13.07.2015
Predmet: služby mobilnej siete
249/2015
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
888,58 EUR
13.07.2015
Predmet: potraviny ŠJ
248/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
128,12 EUR
13.07.2015
Predmet: potraviny ŠJ
247/2015
faktúra
Sergej Trudič - STAMP
14368307
358,08 EUR
13.07.2015
Predmet: potlač tričiek
246/2015
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
180,00 EUR
13.07.2015
Predmet: lektorská činnosť
245/2015
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
13.07.2015
Predmet: potraviny ŠJ
244/2015
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
1 244,50 EUR
13.07.2015
Predmet: potraviny ŠJ
243/2015
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
99,00 EUR
13.07.2015
Predmet: prístup do dátovej siete
58/2015
objednávka
ATH - PO
46727540
100,00 EUR
10.07.2015
Predmet: Výchova a vzdelávanie zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - školenie.