portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-10153120
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
49,87 EUR
10.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530515195
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
84,51 EUR
10.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0399
faktúra
Vardar
40410200
71,02 EUR
10.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530515557
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
2,16 EUR
10.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150328
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
8,27 EUR
10.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0423
faktúra
Vardar
40410200
45,04 EUR
10.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150104761
faktúra
Hook
36216224
8,50 EUR
10.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20152108
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,64 EUR
10.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10153256
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
14,22 EUR
10.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
46/2015
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
20,24 EUR
03.06.2015
Predmet: stravné za zamestnancov
45/2015
faktúra
Avalon IT
31677711
784,00 EUR
03.06.2015
Predmet: didaktický materiál
44/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
9,00 EUR
03.06.2015
Predmet: dodávka plynu
43/2015
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
761,32 EUR
03.06.2015
Predmet: vodné, stočné
42/2015
faktúra
Telekom a.s.
35763469
48,70 EUR
03.06.2015
Predmet: služby mobilnej siete
sj-201501313
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
45,60 EUR
03.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530514358
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
166,85 EUR
03.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0378
faktúra
Vardar
40410200
45,04 EUR
03.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10152919
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
33,92 EUR
03.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150104149
faktúra
Hook
36216224
5,50 EUR
03.06.2015
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10151316
faktúra
Pekáreň Valaliky,s.r.o
44312792
96,00 EUR
03.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky