portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
223/11/EO
objednávka
SERVIS COMPANY, s.r.o.
35949112
143 115,14 EUR
06.04.2011
Predmet: Výmena okien a dverí za plastové v SOŠ ul. SNP , Ivanka pri Dunaji
B/1697/11
faktúra
SERVIS COMPANY, s.r.o.
35949112
143 115,14 EUR
02.12.2011
Predmet: Výmena okien a dverí - SOŠ Ivanka pri Dunaji
2019-92-SOC
zmluva
Domov pre každého, o.z.
31 781 373
143 010,00 EUR
13.02.2019
Predmet: Zmluva č.3/2019/FPP - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.
K/0083/12
faktúra
SALIT s.r.o.
46196986
142 965,65 EUR
14.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie fasády hlav. budovy - DSS ROSA
0761/12/EO
objednávka
SALIT s.r.o.
46196986
142 965,65 EUR
13.11.2012
Predmet: Odstránenie HAVÁRIE fasády hlavnej budovy DSS ROSA v rozsahu prác : Príprava podkladov osekaním zvetraných častí fasády, montáž zateplenia vrátane povrchovej štruktúry ,výmena okenných výplní a parapiet . Odvoz a likvidácia odpadov.
B/1210/11
faktúra
WOMAX, Tekeli Peter
142 964,66 EUR
05.09.2011
Predmet: Oprava elektroinštalácie v Gymnáziu J.Papánka
264-11-EO
objednávka
WOMAX, Tekeli Peter
142 964,66 EUR
20.06.2011
Predmet: Opravu elektroinštalácie v Gymnáziu J.Papánka
2018-26-SOC
dodatok
Domov pre každého, o.z.
31781373
142 942,80 EUR
03.05.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2/2018/FPP-OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
B/0561/11
faktúra
SERVIS COMPANY, s.r.o.
35949112
142 800,01 EUR
06.06.2011
Predmet: Odstránenie havárie streš.krytiny a odstránenie následkov vytopenia priestorov a nefunk.hyg.zariadení-Gymnázium Lichnerova Senec
B/1665/11
faktúra
GRI - Gama Real Invest, s.r.o.
35 873 981
142 625,40 EUR
02.12.2011
Predmet: Výmena okien-DSS Pezinok
274-11-EO
objednávka
GRI - Gama Real Invest, s.r.o.
35 873 981
142 625,40 EUR
01.08.2011
Predmet: Výmena okien DSS Pezinok
B/1641/11
faktúra
STAVBY SD, s.r.o.
142 519,39 EUR
29.11.2011
Predmet: Oprava telocvične, šatní a soc. zariadení - SPŠ elektrotechnická Zochova ul.
266/11/EO
objednávka
STAVBY SD, s.r.o.
142 519,39 EUR
05.09.2011
Predmet: Oprava telocvične, šatní a sociálnych zariadení - SPŠ elektrotechnická, Zochová, Bratislava
2011-457-PRA
zmluva
XL four s.r.o.
36714313
142 000,00 EUR
13.05.2011
Predmet: Kúpna zmluva. BSK je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti vedenej Správou katastra pre Hl. mesto SR Bratislavu v registri C KN, na LV č. 2863, v k. ú. Trnávka, okres Bratislava II, obec Bratislava - MČ Ružinov a to: Stavby s.č. 399, na pozemku s parcelným číslom 16918/1
2017-255-PRA
zmluva
Silvanium II, s.r.o.
46140395
141 991,00 EUR
04.07.2017
Predmet: Predmetom zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti s príslušenstvom špecifikovanej nižšie z predávajúceho na kupujúceho a zo za zmluvne dohodnutých podmienok
2017-254-PRA
zmluva
Silvanium II, s.r.o.
46140395
141 990,00 EUR
04.07.2017
Predmet: Predmetom zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti s príslušenstvom špecifikovanej nižšie z predávajúceho na kupujúceho a to za zmluvne dohodnutých podmienok.
231-11-EO
objednávka
STAVOINVESTA SK s.r.o.
141 970,40 EUR
27.04.2011
Predmet: Oprava sociálných zariadení v budove Gymnázia J.Papánka
B/1016/11
faktúra
STAVOINVESTA SK, s.r.o.
36 441 716
141 939,70 EUR
21.07.2011
Predmet: Oprava sociálnych zariadení-Gymnázium J.Papánka
B/0240/11
faktúra
GRI - Gama Real Invest, s.r.o.
35 873 981
141 691,20 EUR
09.09.2011
Predmet: Výmena okien - SPŠE K.Adlera
165/11/EO
objednávka
HEALTH PROMOTION s.r.o.
35 893 966
141 597,34 EUR
29.03.2011
Predmet: Oprava strechy na SOŠ polygrafická na Račianskej ul. v Bratislave
B/0909/11
faktúra
HEALTH PROMOTION s.r.o.
35 893 966
141 597,34 EUR
27.07.2011
Predmet: oprava strechy - SOŠ Polygrafická,Račianska 190
B/1596/11
faktúra
HEALTH PROMOTION s.r.o.
35 893 966
141 227,02 EUR
11.11.2011
Predmet: Oprava strešného plášťa - Gymnázium L. Novomeského Tomášiková ul.
226-11-EO
objednávka
HEALTH PROMOTION s.r.o.
141 227,02 EUR
28.04.2011
Predmet: Oprava srešného plášťa budov Gymnázia L.Novomeského
210/11/EO
objednávka
BOSO, s.r.o.
35 932 767
141 160,42 EUR
06.04.2011
Predmet: Oprava sociálnych zariadení v budove SPŠ Kvačalova, Bratislava
B/1288/11
faktúra
BOSO, s.r.o.
35 932 767
141 160,42 EUR
22.09.2011
Predmet: Oprava soc. zariadení-SPŠ Kvačalova ul.
B/0801/13
faktúra
Slávko Gogoľ HYDROIZOLÁCIE
35213043
140 925,95 EUR
01.07.2013
Predmet: odstránenie havárie strešnej krytiny-SOŠ Vinársko-ovocinárska Modra
0321/13/EO
objednávka
Slávko Gogoľ HYDROIZOLÁCIE
35213043
140 925,95 EUR
10.05.2013
Predmet: Odstránenie havárie strešnej krytiny v objekte SOŠ Vinársko-ovocinárskej v Modre v budove internátu v rozsahu prác : Vyčistenie strechy, odstránenie vydutej poškodenej asfaltovej lepenky, montáž geotextílie a novej hydroizolácie z PVC, otlčenie zvetralej omietky omietky na výťahovej šachte , montáž novej omietky vrátane povrchovej silikátovej úpravy, montáž klampiarskych prvkov, oplechovania, výmena strešných vtokov, demontáž a montáž bleskozvodov a dodanie revíznej správy. Odvoz a likvidácia odpadov.
K/0050/12
faktúra
INGSTEEL, spol.s r.o.
17320429
140 092,89 EUR
03.12.2012
Predmet: Za realizáciu diela "Cyklomost Devínska Nová Ves-Schlosshof" - projekt CYKLOMOST II - práce SK
2015-223-PRA
zmluva
Krivosudská Ivana, Ing., Krištofík Ivan, Ing.
140 000,00 EUR
29.04.2015
Predmet: Predmet zmluvy: Bratislavský samosprávny kraj je podielovým spoluvlastníkom vlastníkom nehnuteľností, vedených Okresným úradom Senec, odborom katastrálnym, v k. ú. Veľký Biel, okres Senec, obec Veľký Biel, evidovaných v registri C KN na - LV č. 702, kaštieľ, súp. č. 508, postavený na parcele č. 306 – národná kultúrna pamiatka v podiele 437/1944 - LV č. 702, parc. č. 306 o výmere 15 617 m2, zastavané plochy a nádvoria – národná kultúrna pamiatka v podiele 437/1944 - LV . 1408, parc. č. 313/2 o výmere 553 m2, vodné plochy – národná kultúrna pamiatka v podiele 437/1944 - LV č. 1396, parc. č. 305/3, o výmere 17 106 m2, orná pôda – národná kultúrna pamiatka v podiele 437/1944, v zmysle § 140 Občianskeho zákonníka. Uvedené nehnuteľnosti boli uznesením Zastupiteľstva BSK č. 62/2010 zo dňa 1.10.2010 určené ako prebytočný majetok samosprávneho kraja.
2019-933-VO
zmluva
RegionPRESS, s.r.o.
36 252 417
139 890,00 EUR
25.09.2019
Predmet: Rámcová dohoda č. Z201927872_Z. Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy: Názov: Tlač a distribúcia mesačníka.
224/11/EO
objednávka
EUROSTAV Martin s.r.o.
36369101
139 880,80 EUR
06.04.2011
Predmet: Oprava sociálnych zariadení v budove SOŠ Farského, Bratislava
B/0888/11
faktúra
EUROSTAV Martin s.r.o.
36369101
139 754,02 EUR
13.07.2011
Predmet: Oprava sociálnych zariadení - SOŠ Farského 9
B/1104/13
faktúra
CHEMIX - D
31406840
139 200,00 EUR
06.08.2013
Predmet: Dezinsekcia - postrek proti komárom na území BSK
153/11/EO
objednávka
BATRAK, s.r.o.
36 613 525
138 859,61 EUR
22.03.2011
Predmet: Oprava strešného plášťa na budove SOŠ elektrotechnická v Bratislave
B/0570/11
faktúra
BATRAK, s.r.o.
36 613 525
138 859,61 EUR
12.05.2011
Predmet: Oprava strešného plášťa budovy SOŠ Elektrotechnická, Rybničná ul. Bratislava
K/0021/12
faktúra
INGSTEEL, spol.s r.o.
17320429
138 318,97 EUR
10.09.2012
Predmet: Za realizáciu diela "Cyklomost Devínska Nová Ves-Schlosshof" - projket CYKLOMOST II
2019-74-SOC
dodatok
RAFAEL dom n.o.
45746079
138 108,48 EUR
15.07.2019
Predmet: Oznámenie k Zmluve .č 29/2019/FPP/ZSS-OSV.
2021-150-SOC
zmluva
OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb
31 193 897
137 716,56 EUR
09.02.2021
Predmet: Zmluva č. 55/2021/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
B/1196/11
faktúra
GRI - Gama Real Invest, s.r.o.
35 873 981
137 128,61 EUR
05.09.2011
Predmet: Oprava soc.Zariadení v DSS MEREMA
228-11-EO
objednávka
GRI - Gama Real Invest, s.r.o.
137 128,61 EUR
28.04.2011
Predmet: Oprava sociálných zariadení v DSS MERAMA
2009-391-RRPP
zmluva
Regionálny management Dolné Rakúsko
137 000,00 EUR
06.07.2012
Predmet: predmetom dodatku č. 1 je postup pri obstarávaní výkonu externých expertov, ktorí vypracujú analýzu sietí a potenciálu a spoločnom financovaní pracovného balíka 2 - Analýza sietí a potenciálu
2012-18-SOC
zmluva
Depaul Slovensko, n.o.
37 924 443
136 923,60 EUR
24.01.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) z rozpočtu BSK príjemcovi, v zmysle § 71 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“).
2011-238-SOC
zmluva
Depaul Slovensko, n.o.
37 924 443
136 923,60 EUR
14.02.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
2020-83-SOC
dodatok
OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb
31 193 897
136 851,64 EUR
15.10.2020
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 58/2020/FPP/ZSS-OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.
212/11/EO
objednávka
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
136 273,18 EUR
06.04.2011
Predmet: Výmena okien na SOŠ automobilová
B/0890/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
136 273,18 EUR
27.06.2011
Predmet: Výmena okien - SOŠ automobilová, J.Jonáša
2019-46-SOC
zmluva
Nemocnica Modra, n.o.
36 077 054
135 733,68 EUR
06.02.2019
Predmet: Zmluva č. 21/2019/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby. Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) z rozpočtu BSK príjemcovi v zmysle § 75 a § 81 písm. l)zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon osociálnych službách“).
K/0081/12
faktúra
CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o.
44 667 931
134 779,75 EUR
14.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie hydroizolácie - Gymnázium Hubeného
0783/12/EO
objednávka
CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o.
44 667 931
134 779,75 EUR
21.11.2012
Predmet: Odstránenie HAVÁRIE zvislej hydroizolácie na budove Gymnázia na Hubeného ulici č.23 v Bratislave v rozsahu prác : odstránenie betónových okapových chodníkov ,výkopové práce , montáž hydroizolácie ,spätný zásyp a betonáž okapových chodníkov . Všetky práce budú vyhotovené podľa priloženého výkazu výmer. Odvoz a likvidácia odpadov.
2018-618-SORO
zmluva
Obec Kráľová pri Senci
00306061
134 470,43 EUR
25.07.2018
Predmet: Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinnostímedzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: Názov projektu: Obstaranie nových učební ZŠ Kráľová pri Senci.
2016-348-OIČSMaVO
zmluva
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o.
36746916
134 400,00 EUR
20.06.2016
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201615014_Z. Predmetom zmluvy je: Poradenská a expertná činnosť v oblasti investičnej výstavby
2020-83-SOC
dodatok
OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb
31 193 897
134 200,80 EUR
31.03.2020
Predmet: Oznámenie k Zmluve č. 58/2020/FPP/ZSS - OSV
2018-821-SORO
zmluva
Obec Most pri Bratislave
00304964
133 888,38 EUR
23.08.2018
Predmet: Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: Názov projektu : Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Most pri Bratislave.
2018-674-SORO
zmluva
Obec Slovenský Grob
305073
133 293,26 EUR
03.08.2018
Predmet: Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: Názov projektu : Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Slovenský Grob Kód projektu v ITMS2014+ : 302021K078 Miesto realizácie projektu : Obec Slovenský Grob Výzva - kód Výzvy : IROP-PO2-SC222-2016-13 Použitý systém financovania : refundácia a/alebo predfinancovanie (ďalej ako „Projekt“).
B/1976/12
faktúra
Nemocničná a. s.
35865679
132 837,74 EUR
14.01.2013
Predmet: Stavebné práce na strešnom plášti - NsP Malacky
2014-183-VOaN
zmluva
CHEMIX - D
31406840
132 670,00 EUR
20.05.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy záväzok poskytovateľa služby za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, riadne a včas vykonať dezinsekčný plošný postrek proti komárom. Poskytovateľ služby je podľa tejto zmluvy povinný na výzvu objednávateľa uskutočniť postrek v požadovanom termíne a určenom druhu postreku (letecký, pozemný alebo kombinovaný) na určenom území (katastri obce) Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej aj ako „BSK“). Objednávateľ sa zaväzuje na základe tejto zmluvy zaplatiť dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
B/2057/11
faktúra
SC STATIK, s.r.o.
35934786
132 542,40 EUR
17.01.2012
Predmet: Oprava havárie rozvodov vody-SPŠE Zochova ul.
2022-54-SOC
zmluva
Nový deň, n.o.
37986571
131 944,56 EUR
02.02.2022
Predmet: Zmluva č. 27/2022/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.
2021-126-SOC
dodatok
Nový deň, n.o.
37 986 571
131 944,56 EUR
22.03.2021
Predmet: Oznámenie k Zmluve č. 23/2021/FPP/ZSS - OSV.
2016-716-SKO
zmluva
GOPAS SR, a.s.
35881674
131 542,80 EUR
11.10.2016
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201630382_Z. Predmetom zmluvy je vzdelávanie a certifikácia ECDL na stredných školách.
167/11/EO
objednávka
Reason Y, s.r.o.
36283584
131 541,85 EUR
29.03.2011
Predmet: Oprava sociálnych zariadení časť muži v DSS Báhoň.
B/0929/11
faktúra
Reason Y, s.r.o.
36283584
131 541,85 EUR
13.07.2011
Predmet: Oprava soc.zariadení - DSS Báhoň
B/0547/12
faktúra
Nemocničná a. s.
35865679
131 523,01 EUR
30.05.2012
Predmet: Havária areálovej kanalizácie - Nemocnica Malacky za 04/2012
2018-1150-IČaVO
zmluva
MO Group, s.r.o.
43 788 238
131 057,76 EUR
27.12.2018
Predmet: Predmetom tejto Rámcovej dohody je záväzok Poskytovateľa vykonávať pre Objednávateľa upratovacie a čistiace služby za podmienok dohodnutých v Rámcovej dohode a v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Poskytovateľ sa na základe tejto Rámcovej dohody zaväzuje vykonávať upratovacie a čistiace služby v budovách Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej aj ako „BSK“) na Sabinovskej ulici č. 16, Bratislava a Jankolovej ulici č. 6 Bratislava s použitím vlastného technického a materiálového vybavenia na základe požiadaviek Objednávateľa určených touto Rámcovou dohodou.
2021-126-SOC
zmluva
Nový deň, n.o.
37 986 571
130 313,04 EUR
09.02.2021
Predmet: Zmluva č. 23/2021/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.
2020-126-SOC
dodatok
Nový deň, n.o.
37 986 571
130 313,04 EUR
31.03.2020
Predmet: Oznámenie k Zmluve č. 43/2020/FPP/ZSS - OSV
2018-901-SORO
zmluva
FORESTA Kids, s.r.o.
47425016
130 089,60 EUR
19.09.2018
Predmet: Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: Názov projektu: Materiálne zabezpečenie, rekonštrukcia a rozšírenie kapacít Súkromnej materskej školy FORESTA Kids
B/1944/12
faktúra
BOSO, s.r.o.
35 932 767
129 627,64 EUR
14.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie streš. krytiny - DSS KAMPINO
0778/12/EO
objednávka
BOSO, s.r.o.
35 932 767
129 627,64 EUR
20.11.2012
Predmet: Odstránenie havárie strešnej krytiny v DSS pre deti a dospelých Kampino Haanova 36 v Bratislave v rozsahu prác : vyčistenie strechy od machu a nánosov ,vybúranie narušeného muriva atík a komínov, pokládka geotextílie a novej PVC krytiny. Demontáž a montáž nových klampiarskych prvkov a lemovaní ,výmena strešných vtokov. Demontáž a montáž nových svetlíkov.Demontáž a montáž bleskozvodov a dodanie revíznej správy. Odvoz a likvidácia odpadov. Prílohou fakturácie bude podrobná fotodokumentácia jednotlivých technologických krokov. Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého rozpočtu výkaz výmer.
2022-113-SOC
zmluva
Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o.
45744688
129 499,20 EUR
10.02.2022
Predmet: Zmluva č. 2/2022/FPP/ŠSP - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.
2021-108-SOC
dodatok
Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o.
45744688
129 499,20 EUR
26.03.2021
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2/2021/FPP/ŠSP - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.
168/11/EO
objednávka
LUKO TRADE, s.r.o.
44711034
129 348,55 EUR
29.03.2011
Predmet: Výmena okien SPŠ dopravná, Kvačalova ul, Bratislava.
B/0457/11
faktúra
LUKO TRADE, s.r.o.
44711034
129 348,55 EUR
05.05.2011
Predmet: Výmena okien SPŠ dopravná, Kvačalova ul.
2016-885-OIČSMaVO
zmluva
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
35730978
129 000,00 EUR
14.12.2016
Predmet: Predmetom zmluvy je prevod nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve predávajúceho - pozemkov: a) parcela registra "C" KN č. 13657/127 o výmere 456 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, b) parcela registra "C" KN č. 13657/128 o výmere 239 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, c) parcela registra "C" KN č. 13657/129 o výmere 208 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria zapísaných na .liste vlastníctva č. 4196 vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom pre okres Bratislava III, obec BA - m č. Nové Mesto, katastrálne územie Nové Mesto (ďalej aj nehnuteľnosti").
K/0024/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
128 848,80 EUR
20.11.2014
Predmet: Za realizáciu bezpečnostných priechodov - 9ks
2018-14-SM
zmluva
Milan Mihálik
128 500,00 EUR
22.02.2018
Predmet: Dohoda o skončení nájmu bytu s dohodou o urovnaní uzatvorená podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov - byt na Harmincovej 1 v Bratislave.
2018-901-SORO
dodatok
FORESTA Kids, s.r.o.
47425016
128 292,43 EUR
29.12.2020
Predmet: DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021N846-221-10 zo dňa 06.09.2018.
2018-26-SOC
zmluva
Domov pre každého, o.z.
31781373
128 058,00 EUR
23.02.2018
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) z rozpočtu BSK príjemcovi, v zmysle § 71 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“).
2017-63-SOC
dodatok
Domov pre každého, o.z.
31781373
127 856,40 EUR
18.09.2017
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2/2017/FPP - SP o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
K/0040/11
faktúra
WOMAX, Tekeli Peter
127 406,60 EUR
05.10.2011
Predmet: Rekonštrukcia elektroinštalácie -odstránenie havárie v rozsahu revíznej správy - PAKA Modra