portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14896
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1305
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol.s r. o
31428819
292,46 EUR
03.01.2018
Predmet: Potraviny.
1306
faktúra
Andrea Kováč AT
40216667
51,04 EUR
03.01.2018
Predmet: Potraviny.
1307
faktúra
SEGRY s.r.o
43883397
107,30 EUR
03.01.2018
Predmet: Potraviny.
1308
faktúra
Deák spol.s r.o.
31445837
153,11 EUR
03.01.2018
Predmet: Potraviny.
1309
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol.s r. o
31428819
92,49 EUR
03.01.2018
Predmet: Potraviny.
1310
faktúra
SEGRY s.r.o
43883397
108,50 EUR
03.01.2018
Predmet: Potraviny.
1311
faktúra
Andrea Kováč AT
40216667
233,08 EUR
03.01.2018
Predmet: Potraviny.
1312
faktúra
AH&MH s.r.o
47369809
498,83 EUR
03.01.2018
Predmet: Potraviny.
1661
faktúra
Andrea Kováč AT
40216667
260,61 EUR
03.01.2018
Predmet: Potraviny.
1662
faktúra
Andrea Kováč AT
40216667
127,86 EUR
03.01.2018
Predmet: Potraviny.
1663
faktúra
Andrea Kováč AT
40216667
21,15 EUR
03.01.2018
Predmet: Potraviny.
1664
faktúra
Deák spol.s r.o.
31445837
44,87 EUR
03.01.2018
Predmet: Potraviny.
1665
faktúra
AH&MH s.r.o
47369809
380,99 EUR
03.01.2018
Predmet: Potraviny.
1666
faktúra
Deák spol.s r.o.
31445837
62,66 EUR
03.01.2018
Predmet: Potraviny.
1667
faktúra
Andrea Kováč AT
40216667
87,33 EUR
03.01.2018
Predmet: Potraviny.
1668
faktúra
Deák spol.s r.o.
31445837
80,39 EUR
03.01.2018
Predmet: Potraviny.
1669
faktúra
Spojená škola
36094234
3 068,13 EUR
03.01.2018
Predmet: Energie a osobné náklady za 1-9/2017.
1670
faktúra
Deák spol.s r.o.
31445837
80,76 EUR
03.01.2018
Predmet: Potraviny.
1671
faktúra
Deák spol.s r.o.
31445837
97,80 EUR
03.01.2018
Predmet: Potraviny.
1672
faktúra
AH&MH s.r.o
47369809
257,52 EUR
03.01.2018
Predmet: Potraviny.
1673
faktúra
Andrea Kováč AT
40216667
140,66 EUR
03.01.2018
Predmet: Potraviny.
1674
faktúra
Deák spol.s r.o.
31445837
40,79 EUR
03.01.2018
Predmet: Potraviny.
1675
faktúra
Spojená škola
36094234
635,32 EUR
03.01.2018
Predmet: Energie a osobné náklady za 10-11/2017.
1676
faktúra
AH&MH s.r.o
47369809
212,20 EUR
03.01.2018
Predmet: Potraviny.
1677
faktúra
Andrea Kováč AT
40216667
89,83 EUR
03.01.2018
Predmet: Potraviny.
1/2018
zmluva
AH&MH s.r.o
47369809
20 006,40 EUR
09.01.2018
Predmet: Dodanie čerstvého mäsa a mäsových výrobkov.
3/2018
zmluva
OVOCIT s.r.o
45706336
19 164,60 EUR
10.01.2018
Predmet: Dodanie čerstvého ovocia a zeleniny do školskej jedálne.
4/2018
zmluva
Deák spol.s r.o.
31445837
11 104,20 EUR
15.01.2018
Predmet: Dodanie mrazených potravín a rastlinných olejov do školskej jedálne.
5/2018
zmluva
CELFIA s.r.o.
31385397
80,00 EUR
24.01.2018
Predmet: Prenájom nebytových priestorov na prevádzku stravovacieho automatu.
2/2018
zmluva
s viacerými dodávateľmi
64 000,00 EUR
05.02.2018
Predmet: Dodanie potravín do školskej jedálne.
6/2018
zmluva
OZ Usmiate slniečka v MŠ
42287774
85,00 EUR
05.02.2018
Predmet: Poskytnutie nepeňažného daru : Farebná tlačiareň HP.
7/2018
zmluva
OZ Usmiate slniečka v MŠ
42287774
105,00 EUR
05.02.2018
Predmet: Poskytnutie nepeňažného daru : kancelárske kreslo 3x
8/2018
zmluva
OZ Usmiate slniečka v MŠ
42287774
59,00 EUR
05.02.2018
Predmet: Poskytnutie nepeňažného daru : kancelárske kreslo.
9/2018
zmluva
OZ Usmiate slniečka v MŠ
42287774
522,00 EUR
05.02.2018
Predmet: Poskytnutie nepeňažného daru: drevená stolička 18 ks
10/2018
zmluva
OZ Usmiate slniečka v MŠ
42287774
1 359,60 EUR
05.02.2018
Predmet: Poskytnutie nepeňažného daru: Drevená stolička 22 ks.
11/2018
zmluva
OZ Usmiate slniečka v MŠ
42287774
447,00 EUR
05.02.2018
Predmet: Poskytnutie nepeňažného daru: Zostava ZT 80
12/2018
zmluva
OZ Usmiate slniečka v MŠ
42287774
565,80 EUR
05.02.2018
Predmet: Poskytnutie nepeňažného daru: Koberec.
13/2018
zmluva
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s.
31331131
0,00 EUR
06.02.2018
Predmet: Úprava všeobecných podmienok, náležitostí a dojednaní pri uzatvorení čiastkových kúpnych zmlúv - objednávok.
415/2017
faktúra
Savingplus, spol. s r.o.
36258547
2 765,83 EUR
12.02.2018
Predmet: oprava sacieho zariadenia prečerpávacej stanice
416/2017
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
45,78 EUR
12.02.2018
Predmet: za telefón
417/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
213,59 EUR
12.02.2018
Predmet: telefón
419/2017
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
32,76 EUR
12.02.2018
Predmet: čistenie kobercov
418/2017
faktúra
REMI - DP s.r.o.
44735111
119,22 EUR
12.02.2018
Predmet: údržbársky materiál
420/2017
faktúra
SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
36665134
259,90 EUR
12.02.2018
Predmet: učebné pomôcky geometria
421/2017
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 659,91 EUR
12.02.2018
Predmet: režijné náklady ŠJ
1678
faktúra
Andrea Kováč AT
40216667
162,38 EUR
12.02.2018
Predmet: potraviny
2018006
objednávka
OVOCIT s.r.o
45706336
7 985,00 EUR
12.03.2018
Predmet: čerstvé ovocie a zelenina na rok 2018
2018001
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
189,52 EUR
12.03.2018
Predmet: čistiace a hygienické potreby pre MŠ.
2018002
objednávka
PAPERA s.r.o
36258547
143,62 EUR
12.03.2018
Predmet: čistiace a hygienické potreby pre MŠ
2018003
objednávka
PAPERA s.r.o
36258547
121,10 EUR
12.03.2018
Predmet: čistiace a hygienické potreby pre MŠ
2018004
objednávka
PAPERA s.r.o
36258547
10 798,00 EUR
12.03.2018
Predmet: Mäso a mäsové výrobky na rok 2017
2018005
objednávka
NOMILAND
36174319
0,00 EUR
12.03.2018
Predmet: laminovačka pre MŠ
2018007
objednávka
Zuzana Pivarčiová MIHAS
44506139
200,00 EUR
12.03.2018
Predmet: revízia hasiacich prístrojov
2018008
objednávka
MONAD metrový textil
45597189
200,00 EUR
12.03.2018
Predmet: teflonové obrusy do školskej jedálne
2018009
objednávka
Zdeno Bohuš - foto/erba
17647231
45,00 EUR
12.03.2018
Predmet: tonery do kancelárií ZŠ
2018010
objednávka
Nerliano s.r.o.
354,00 EUR
12.03.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre MŠ a ZŠ
2018011
objednávka
Milan Bánoczky - TOMDUS
31111785
800,00 EUR
12.03.2018
Predmet: kuchynský riad do školskej kuchyne
2018012
objednávka
Milan Bánoczky - TOMDUS
31111785
100,00 EUR
12.03.2018
Predmet: kuchynské potreby pre MŠ
2018013
objednávka
Deák spol.s r.o.
31445837
5 552,00 EUR
12.03.2018
Predmet: Mrazené potraviny a rastlinné oleje na rok 2018
2018014
objednávka
Szaly.Sk
44540027
50,00 EUR
12.03.2018
Predmet: Oprava multifunkčného kopírovacieho stroja.
2018015
objednávka
MADWIRE s.r.o.
47436310
65,00 EUR
12.03.2018
Predmet: Školský geografický atlas.
2018016
objednávka
Terkar s.r.ro
36258296
210,00 EUR
12.03.2018
Predmet: Služby dopravného ihriska.
2018017
objednávka
Fermo s.r.o
44897162
186,00 EUR
12.03.2018
Predmet: Doprava detí z MŠ do Filharmónie.
2018018
objednávka
Fermo s.r.o
44897162
60,00 EUR
12.03.2018
Predmet: Doprava detí z MŠ na dopravné ihrisko.
2018019
objednávka
TRIPSY s.r.o.
36276464
93,78 EUR
12.03.2018
Predmet: Mop s príslušenstvom pre ZŠ.
2018020
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
43,94 EUR
12.03.2018
Predmet: čistiace a kancelárske potreby pre ZŠ a ŠJ
2018021
objednávka
Alza.cz
27082440
122,48 EUR
12.03.2018
Predmet: Náplne do tlačiarní pre MŠ.
2018022
objednávka
Zdeno Bohuš - foto/erba
17647231
45,00 EUR
12.03.2018
Predmet: tonery do tlačiarní v ZŠ.
2018023
objednávka
Slovenská pošta
36631124
50,00 EUR
12.03.2018
Predmet: Tlač poštových poukazov.
2018024
objednávka
Slovenská pošta
36631124
100,00 EUR
12.03.2018
Predmet: Tlač poštových poukazov.
2018025
objednávka
Hudobný Fond
36677281
27,50 EUR
12.03.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre ZUŠ.
1
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
12.03.2018
Predmet: využívanie služieb eGov-Zmluvy na rok 2018
2
faktúra
ZO - RVC v Nitre
34005556
130,00 EUR
12.03.2018
Predmet: vzdelávacie služby pre zamestnancov na rok 2018
3
faktúra
NOMIland s.r.o
36174319
89,00 EUR
12.03.2018
Predmet: učebné pomôcky
4
faktúra
Papera s.r.o
46082182
175,12 EUR
12.03.2018
Predmet: čistiace potreby
5
faktúra
Zsl.energetika a.s.
36677281
221,77 EUR
12.03.2018
Predmet: el. energia - preplatok 2017
6
faktúra
Papera s.r.o
46082182
113,91 EUR
12.03.2018
Predmet: čistiace potreby pre MŠ Dalloša
7
faktúra
Papera s.r.o
46082182
115,97 EUR
12.03.2018
Predmet: čistiace potreby pre MŠ Budovateľská
8
faktúra
Zsl.energetika a.s.
36677281
688,48 EUR
12.03.2018
Predmet: elektrická energia - nedoplatok 2017
9
faktúra
Zsl.energetika a.s.
36677281
267,90 EUR
12.03.2018
Predmet: elektrická energia