portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2012/48
faktúra
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
2 024,40 EUR
07.09.2012
Predmet: Nábytok do ŠKD
2012/58
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 275,58 EUR
06.07.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
2012/69
faktúra
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
3 322,80 EUR
10.12.2012
Predmet: Skrinky - nová budova
2012/77
faktúra
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
6 013,20 EUR
18.12.2012
Predmet: Riaditeľňa - nábytok
20130004
faktúra
Kocianová Ľubica, MLK Penzión
35109190
573,70 EUR
09.04.2013
Predmet: Občerstvenie pre 42 osôb - Deň učiteľov
2013/001
faktúra
Vladimír Dubrava - KADMAR
45694605
26,50 EUR
04.03.2013
Predmet: Káble
2013/00110
faktúra
Jozef Čmehýl D - O - S
17547521
103,59 EUR
17.01.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
2013/00244
faktúra
Jozef Čmehýl D - O - S
17547521
126,09 EUR
31.01.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
20130037
faktúra
František Lukáčik
30048761
764,36 EUR
13.02.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
2013/00371
faktúra
Jozef Čmehýl D - O - S
17547521
110,70 EUR
13.02.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
2013/004
faktúra
Vladimír Dubrava - KADMAR
45694605
41,18 EUR
22.07.2013
Predmet: Zdroj PC 400 W
20130041
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
190,92 EUR
24.01.2013
Predmet: Kancelársky materiál
20130047
faktúra
Kapa spol s. r. o.
31445152
24,48 EUR
13.02.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
2013/005
faktúra
Vladimír Dubrava - KADMAR
45694605
45,50 EUR
13.11.2013
Predmet: IT materiál
2013/00706
faktúra
Jozef Čmehýl D - O - S
17547521
183,08 EUR
21.03.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
20130073
faktúra
František Lukáčik
30048761
922,37 EUR
18.03.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
20130077
faktúra
MULTIP SK, s. r. o.
44172460
66,96 EUR
28.08.2013
Predmet: školské kriedy
2013008
faktúra
Kvetinárstvo Janka
84,60 EUR
13.12.2013
Predmet: pomôcky na záujmové vzdelávanie
2013/00938
faktúra
Jozef Čmehýl D - O - S
17547521
131,50 EUR
16.04.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
2013010
faktúra
Martin Ščasný - PLYNOSERVIS
40373096
636,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Oprava kotlov
20130104
faktúra
František Lukáčik
30048761
370,99 EUR
09.04.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
2013/012026
faktúra
Jozef Čmehýl D - O - S
17547521
111,48 EUR
27.05.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
2013/01407
faktúra
Jozef Čmehýl D - O - S
17547521
132,53 EUR
12.06.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
2013/01428
faktúra
Jozef Čmehýl D - O - S
17547521
147,38 EUR
26.06.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
20130145
faktúra
František Lukáčik
30048761
849,29 EUR
16.05.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
20130151
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
202,08 EUR
18.03.2013
Predmet: Oprava kopírky
20130162
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
25,31 EUR
18.03.2013
Predmet: Kancelársky materiál
20130183
faktúra
František Lukáčik
30048761
1 022,64 EUR
12.06.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
20130191
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
43,92 EUR
21.03.2013
Predmet: Kontrola výťahu - ŠJ
20130203
faktúra
František Lukáčik
30048761
548,33 EUR
08.07.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
20130233
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
180,00 EUR
24.04.2013
Predmet: Oprava kopírky
20130240
faktúra
Brodek a spol.
33430896
89,70 EUR
11.09.2013
Predmet: čistenie rín
20130241
faktúra
Brodek a spol.
33430896
29,99 EUR
11.09.2013
Predmet: oprava skratu na ozvučení (zvonenie)
20130246
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
68,77 EUR
25.04.2013
Predmet: Kancelársky materiál
20130253
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
80,99 EUR
03.05.2013
Predmet: Tlačiareň Brother Disk Verbatim
20130253
faktúra
František Lukáčik
30048761
440,22 EUR
23.09.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
20130277
faktúra
Brodek a spol.
33430896
55,20 EUR
18.10.2013
Predmet: spílenie stromu z montážnej plošiny v areáli školy
20130283
faktúra
Kapa spol s. r. o.
31445152
86,00 EUR
10.07.2013
Predmet: Pečiatka
2013029
faktúra
Musica Liturgica, s. r. o.
35856084
6,90 EUR
18.01.2013
Predmet: Aj toto je matematika - učebnica
20130312
faktúra
František Lukáčik
30048761
930,13 EUR
11.11.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
20130328
faktúra
Brodek a spol.
33430896
41,40 EUR
02.12.2013
Predmet: oprava výdajného ohrievacieho pultu v ŠJ
20130335
faktúra
Brodek a spol.
33430896
25,42 EUR
11.12.2013
Predmet: oprava osvetlenia a výmena trubíc
20130336
faktúra
František Lukáčik
30048761
514,58 EUR
11.12.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
20130361
faktúra
František Lukáčik
30048761
438,81 EUR
13.01.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
20130444
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
109,80 EUR
26.08.2013
Predmet: Kancelársky materiál
20130458
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
21,31 EUR
26.08.2013
Predmet: Kancelárske potreby
201304591
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
26.08.2013
Predmet: virtuálna knižnica
20130469
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
44,64 EUR
26.06.2013
Predmet: Prehliadka výťahu
201305803
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
17.10.2013
Predmet: virtuálna knižnica
20130618
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
240,00 EUR
25.10.2013
Predmet: oprava kopírovacieho zariadenia
20130673
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
35,94 EUR
21.11.2013
Predmet: kancelárske potreby na záujmové vzdelávanie
20130674
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
2 118,60 EUR
21.11.2013
Predmet: tonery
20130675
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
768,04 EUR
21.11.2013
Predmet: kancelársky tovar
20130687
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
39,12 EUR
27.11.2013
Predmet: kancelárske potreby
201307
faktúra
HAMO spol. s. r. o.
18048218
144,38 EUR
12.09.2013
Predmet: materiál na údržbu
2013074
faktúra
Vojtech Moravčík - VM - print
17700159
46,00 EUR
21.11.2013
Predmet: poštové poukazy
20130768
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
40,20 EUR
26.09.2013
Predmet: prehliadka výťahu podľa STN v ŠJ
2013/09
faktúra
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
984,00 EUR
18.03.2013
Predmet: Skrinky do novej budovy
201310
faktúra
HAMO spol. s. r. o.
18048218
16,20 EUR
11.12.2013
Predmet: materiál na údržbu
20131025241801
oznam
Inta, s. r. o.
34129863
0,00 EUR
11.11.2013
Predmet: odvoz použitého kuchynského oleja
20131033
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
45,24 EUR
11.12.2013
Predmet: odborná prehliadka výťahu v ŠJ
2013/1131
faktúra
OMPRO SK
36272698
47,80 EUR
02.12.2013
Predmet: kalibrácia čidiel detekcie CO v kotolni
2013135
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
1 099,97 EUR
10.06.2013
Predmet: Čistiace prostriedky
2013/14
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
953,81 EUR
04.03.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
2013/154
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
48,40 EUR
11.09.2013
Predmet: potraviny - ŠJ
201318
faktúra
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
230,88 EUR
13.09.2013
Predmet: materiál na údržbu
2013/187
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
690,48 EUR
10.10.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
2013/2
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
860,09 EUR
04.02.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
2013/202
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
906,74 EUR
06.11.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
201320293
faktúra
StepStyle
144,00 EUR
08.07.2013
Predmet: Podložky pod stoličky
201323
faktúra
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
434,89 EUR
11.12.2013
Predmet: pomôcky na záujmové vzdelávanie
2013/23
faktúra
Kniha Anda, s. r. o.
36264261
454,09 EUR
22.07.2013
Predmet: Knihy do školskej knižnice
2013/236
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 119,42 EUR
11.12.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
201324
faktúra
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
68,37 EUR
18.12.2013
Predmet: materiál na údržbu
2013/253
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
882,82 EUR
15.01.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
2013/26
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
734,00 EUR
09.04.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
2013/30
faktúra
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
1 238,40 EUR
10.07.2013
Predmet: Rekonštrukcia učebne
2013/31
faktúra
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
7 792,20 EUR
10.07.2013
Predmet: Oprava podláh v 5 triedach
2013359
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
366,66 EUR
18.12.2013
Predmet: ochranné osobné pomôcky pre prevádzkových zamestnancov
2013/47
faktúra
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
4 180,20 EUR
29.10.2013
Predmet: oprava podláh a soklov v 5 triedach