portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mesto Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21329
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
o2551g - MsBP - 2/2017/DHZO
objednávka
FLORIAN, s.r.o.
36427969
970,21 EUR
27.07.2017
Predmet: pracovná rovnošata, savice, sací kôš a oprava požiarnej striekačky PS 12 v zmysle cenovej ponuky č. CP20170243
o2550g - OŠKŠ
objednávka
Petit Press, a.s.
35790253
400,00 EUR
25.07.2017
Predmet: Tlač Kremnických novín - júl 2017 Produkt: KCA0, Titul: Kremnické noviny Farebnosť: plná, Rozsah: 16 strán Náklad: 2 700 Dokončujúce spracovanie: 3. lom Termín dodania podkladov: 26.07.2017 Balenie: 2 200 ks - POŠTA, 500 ks MsÚ
o2549g - OŠKŠ
objednávka
Miroslav Lupták - GAZ
30176026
30,00 EUR
24.07.2017
Predmet: Prenájom priestorov na Štefánikovom námestí ako zázemie pre vystúpenie Kristíny
z1122g - Zmluva o dielo č. 00765/2017 na spracovanie zmien a doplnkov č. 3 ÚPN mesta Kremnica
zmluva
ARKA - architektonická kancelária
00594342
5 490,00 EUR
24.07.2017
Predmet: postupné vypracovanie Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN mesta Kremnica
f6121g-456/2017
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
112,80 EUR
21.07.2017
Predmet: Odber kuchynský odpad za jún 2017
f6120g-434/2017
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
6,80 EUR
20.07.2017
Predmet: Za spotrebu materiálu za jún 2017
f6119g-444/2017
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
24,16 EUR
20.07.2017
Predmet: Mesačný poplatok DSL 15 za obdobie 07/2017
f6118g-435/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
289,56 EUR
20.07.2017
Predmet: Zrážková voda, odberné miesto Zv Kanalizácia, obdobie 06/2017
f6117g-436/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
290,86 EUR
20.07.2017
Predmet: Zrážková voda, odberné miesto Zv Budova MsÚ, obdobie 06/2017
f6116g-438/2017
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
457,66 EUR
20.07.2017
Predmet: Za mobilné služby obdobie 08.07.2017-07.08.2017
f6115g-9011/2017
faktúra
Lechstav, s.r.o.
44557809
47 465,90 EUR
20.07.2017
Predmet: Realizácia stavebných prác na objekte mestská telocvičňa
f6114g-453/2017
faktúra
Ján Daniš
41596862
1 291,00 EUR
20.07.2017
Predmet: Parkovacie lavičky Larisa 180 3ks, odpadový kôš Welcom 3ks
f6113g-9009/2017
faktúra
URBAN studio s.r.o.
46461612
3 400,00 EUR
20.07.2017
Predmet: Spracovanie ÚPN zóny Veterník Kremnica - návrh, čistopis
f6112g-459/2017
faktúra
Metro Cash and Carry SR, s.r.o.
45952671
2,54 EUR
20.07.2017
Predmet: Občerstvenie na hasičskú súťaž
f6111g-460/2017
faktúra
Metro Cash and Carry SR, s.r.o.
45952671
10,18 EUR
20.07.2017
Predmet: Občerstvenie na hasičskú súťaž
o2548g
objednávka
Daniel Friebert
34610863
75,00 EUR
20.07.2017
Predmet: Podružné rozvádzače 3 ks
z1121g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 38/2017
zmluva
Horská služba Kremnické vrchy O.Z.
42302056
500,00 EUR
19.07.2017
Predmet: poskytnutie dotácie - nákup materiálu pre zabezpečovanie prednášok o bezpečnom pohybe na horách a predvádzanie záchrany v oblasti Kremnických vrchov pre deti základných škôl v Kremnici
o2547g
objednávka
Pneumos sk s.r.o.
50581341
856,00 EUR
19.07.2017
Predmet: Pneumatiky 295/80R22,5 4 ks a 205/75 R17,5 - 1ks
o2546g
objednávka
Valens s.r.o.
36408590
60,00 EUR
19.07.2017
Predmet: Čistič rúk SWARFEGA ORANGE 2ks
o2545g
objednávka
POOLMAN s.r.o.
47039477
200,00 EUR
19.07.2017
Predmet: Postrek na burinu - Kaput 20 l. balenie
f6110g-2017/051
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
50,84 EUR
19.07.2017
Predmet: Mesačný servisný poplatok za 08/2017
f6109g-2017/049
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
33,60 EUR
19.07.2017
Predmet: Mesačný poplatok GSP za vozidlá za 07/2017
f6108g-2017/050
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
75,07 EUR
19.07.2017
Predmet: Mesačný poplatok GPS - objekty MsPO a minibus
f6107g-439/2017
faktúra
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
31596819
22,87 EUR
19.07.2017
Predmet: Mesačná platba za odberné miesto - verejné osvetlenie za obdobie 01.06.2017-30.06.2017
f6106g-430/2017
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
690,54 EUR
19.07.2017
Predmet: PHM
f6105g-445/2017
faktúra
BCF s.r.o.
36597007
1 151,16 EUR
19.07.2017
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie za jún 2017
f6104g
faktúra
T+T, a.s.Žilina
36400491
3 435,74 EUR
19.07.2017
Predmet: Za zmesový komunálny odpad za jún 2017
f6103g-452/2017
faktúra
Agentúra Kristína MUSIC s.r.o.
50793632
4 500,00 EUR
19.07.2017
Predmet: Zabezpečenie vystúpenia Kristíny na základe zmluvy dňa 21.07.2017
o2544g
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
137,10 EUR
19.07.2017
Predmet: LC monitor LCD 20MP48A-P 19.5,, IPS 1ks, napájací zdroj ATX 2.2 400W 1ks, optická myš, DC-R 52x 700MB 50ks
f6102g-451/2017
faktúra
Muziker a.s.
35840773
204,00 EUR
18.07.2017
Predmet: Sennheiser E845-S v počte 2ks, Guitarwipcloth 1ks
o2543g
objednávka
Ján Daniš
41596862
1 300,00 EUR
18.07.2017
Predmet: Lavička Larisa, 180cm - 3ks, Odpadkový kôš Welcom 3ks
f6101g-422/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,90 EUR
18.07.2017
Predmet: Telekomunikačné služby-FAX za obdobie 06/2017
f6100g-441/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,20 EUR
18.07.2017
Predmet: Za služby mobilnej siete za 06/2017
f6099g-426/2017
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
42,00 EUR
18.07.2017
Predmet: IJ BROTHER LC1280Y - náplň do tlačiarne
f6098g-431/2017
faktúra
Geis SK s.r.o.
31324428
58,02 EUR
18.07.2017
Predmet: Za prepravné služby - preprava Kremnických novín
f6097g-424/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
174,38 EUR
18.07.2017
Predmet: Telekomunikačné služby za obdobie 06/2017
f6096g-423/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
213,20 EUR
18.07.2017
Predmet: Telekomunikačné služby za obdobie 06/2017
f6095g-425/2017
faktúra
Marek Sekaj
35299282
434,80 EUR
18.07.2017
Predmet: Materiál na vymaľovanie priestorov v rámci projektu ,,Knižnica Família,,
f6094g-442/2017
faktúra
INTERIÉR INVEST s.r.o.
36190381
449,49 EUR
18.07.2017
Predmet: Koberec, plyšak ZOO, páska kobercová
f6093g-427/2017
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1 443,96 EUR
18.07.2017
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom v budove polikliniky na Dolnej ul 49/21 v Kremnici časť Mestská polícia za 1. polrok 2017
f6092g-2017/048
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
69,10 EUR
18.07.2017
Predmet: PHM
f6091g-448/2017
faktúra
MediaTech Central Europe a.s
35772581
46,37 EUR
17.07.2017
Predmet: mikrofónny kábel 5m v počte 2ks
o2542g
objednávka
HAKOM s.r.o.
36000124
140,00 EUR
17.07.2017
Predmet: Dopravné značky IP30 s textom POZOR ZMENA PREDNOSTI V JAZDE - 1ks, základný rozmer s uchytením na rúre
o2541g
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
380,00 EUR
17.07.2017
Predmet: Výmena predných brzdových kotúčov+predné brzdové platničky, rozhýbanie ich vodítok, výmena gumičiek predného brzdového strmeňa, kontrola osvetlenia a výmena žiaroviek, motorové vozidlo Renaul Master
f6090g-402/2017
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
900,00 EUR
17.07.2017
Predmet: Servisné služby na IKT za obdobie jún 2017
f6089g-405/2017
faktúra
CREATIVE SHOWS s.r.o.
43951333
500,00 EUR
17.07.2017
Predmet: Divadelné predstavenie Cirkus Obrov 2 n8vrat slona v Kremnici 2.7.2017
f6088g-421/2017
faktúra
T-MAPY Slovensko, s.r.o.
43995187
486,00 EUR
17.07.2017
Predmet: Odborné služby geografického informačného systému GISPLAN pre obdobie III.štvrťroka 2017
f6087g-404/2017
faktúra
MADE spol. s.r.o.
36041688
450,00 EUR
17.07.2017
Predmet: Systémová podpora URBIS , obdobie 01.07.2017-30.07.2017
f6086g-437/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
354,02 EUR
17.07.2017
Predmet: Vodné a stočné, odberné miesto Bellov dom, obdobie 30.03.2017-30.06.2017
f6085g-428/2017
faktúra
T.B.S. servis-služby, s.r.o.
36050831
336,33 EUR
17.07.2017
Predmet: Úhrada za pohrebné služby občana Kremnice
f6084g-414/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
261,44 EUR
17.07.2017
Predmet: Vodné a stočné, odberné miesto Hasičská zbrojnica, obdobie 28.03.2017-27.06.2017
f6083g-433/2017
faktúra
Commander Systems, s.r.o.
35938617
86,40 EUR
17.07.2017
Predmet: Monitoring vozidiel
f6082g-413/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
59,88 EUR
17.07.2017
Predmet: Vodné a stočné, odberné miesto MsÚ -WC, obdobie 29.03.2017-27.06.2017
f6081g-417/2017
faktúra
PARAPETROL a.s.
36526606
19,20 EUR
17.07.2017
Predmet: Olej motorový MOGUL TRANS 80/K10
f6080g-415/2017
faktúra
Daniel Friebert
34610863
10,75 EUR
17.07.2017
Predmet: Elektromateriál
f6079g-416/2017
faktúra
ICEL - autoreal s.r.o.
31611443
10,20 EUR
17.07.2017
Predmet: Svetlo zad. M25 L
f6078g-9010/2017
faktúra
Sprušanský Vladimír - OÁZA
17772630
20 000,00 EUR
17.07.2017
Predmet: Záloha na zdroj vody
f6077g-419/2017
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
5 440,51 EUR
17.07.2017
Predmet: Stravné lístky v počte 1536ks
f6076g-429/2017
faktúra
OZ Bašta Musica
37893904
600,00 EUR
17.07.2017
Predmet: Za sprostredkovanie vystúpení: skupiny Colors of Sound v rámci kultúrneho leta 2017 na pešej zóne v Kremnici, dňa 13.07.2017 od 19:00 hod. a zoskupenia Bystrík band v rámci kultúrneho leta 2017 na pešej zóne v Kremnici dňa 27.07.2017 od 19:00 hod.
f6075g-420/2017
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
67,30 EUR
17.07.2017
Predmet: Stravné lístky v počte 19 ks
z1120g - Dodatok č. 5 zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv uzatvorených v Komunálnej poisž
zmluva
Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group
31595545
8 109,54 EUR
14.07.2017
Predmet: odpoistenie Skládky komunálneho odpadu Ovčín na Kremnických Baniach
o2540g
objednávka
Ján Bolech
14046679
40,00 EUR
13.07.2017
Predmet: Výstražná páska
o2539g
objednávka
Villa Vita
60,00 EUR
13.07.2017
Predmet: Ubytovanie pre 3 osoby. Termín z 20.07.2017-21.07.2017 / 1noc
o2538g
objednávka
EKO-Produkt s.r.o.
260,00 EUR
13.07.2017
Predmet: Kosenie skládky Ovčín - Kremnické Bane
z1119g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 35/2017
zmluva
TJ Biela stopa Kremnica
356 568 24
200,00 EUR
13.07.2017
Predmet: poskytnutie dotácie - Run and Walk - horský maratón určený pre širokú bežeckú verejnosť
z1118g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 36/2017
zmluva
TJ Biela stopa Kremnica
356 568 24
300,00 EUR
13.07.2017
Predmet: poskytnutie dotácie - Večerné preteky a cross country cross
z1117g - Nájomná zmluva č. OSMM 2017/00546
zmluva
Ing. Ján Mišík
5,20 EUR
13.07.2017
Predmet: prenájom časti pozemku parc. číslo CKN 1153/1 s výmerou 260 m2 v k.ú. Kremnica
z1116g - Zmluva o dielo č. 2017/00 501
zmluva
Maroš Kapusta - COMSAT
40391060
9 918,00 EUR
13.07.2017
Predmet: rozšírenie kamerového systému - mesto Kremnica
o2537g
objednávka
Milan Talán
33323445
150,00 EUR
12.07.2017
Predmet: Krmivo pre psov
o2536g
objednávka
T.B.S. servis-služby, s.r.o.
336,33 EUR
12.07.2017
Predmet: Pohrebné služby Peter Tretiak
f6074g-409/2017
faktúra
HAKOM s.r.o.
36000124
1 957,72 EUR
12.07.2017
Predmet: Dopravné značky
f6073g-394/2017
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
870,18 EUR
12.07.2017
Predmet: PHM
f6072g-406/2017
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
388,80 EUR
12.07.2017
Predmet: Za tlač titulu Kremnické noviny za jún 2017
f6071g-408/2017
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
12.07.2017
Predmet: Odmena za jún 2017 za činnosť BOZP
f6070g-407/2017
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
55,00 EUR
12.07.2017
Predmet: Činnosť PZS za mesiac jún 2017
f6069g-393/2017
faktúra
Pavel Gombík
14205742
669,00 EUR
12.07.2017
Predmet: Nákup letničiek
f6068g-410/2017
faktúra
MAT-obaly, s.r.o.
36315303
296,80 EUR
12.07.2017
Predmet: PE vrecia 600x700 čierné, 130 roliek
f6067g-418/2017
faktúra
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.
35730129
157,80 EUR
12.07.2017
Predmet: Online newsletter Spravodajca vo verejnej správe obdobie od 03.07.2017 - 02.07.2018
f6066g-383/2017
faktúra
A SMS, s.r.o.
35830387
72,46 EUR
12.07.2017
Predmet: Podiel na prevádzkovaní systému eP za obdobie Máj 2017
f6065g-9008/2017
faktúra
URBAN studio s.r.o.
46461612
1 660,00 EUR
12.07.2017
Predmet: Návrh ÚPN-Z Veterník-Kremnica