portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Oslany
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 15169
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2018/244
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
502,30 EUR
31.12.2018
Predmet: rev.plyn. zar. Školská
2018/246
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
417,00 EUR
31.12.2018
Predmet: revízia plyn. zar. Škol.
2018/249
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
415,90 EUR
31.12.2018
Predmet: revízia plyn. zar. Vých. 990/6
2018/250
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
476,00 EUR
31.12.2018
Predmet: revízia plyn. zar. Vých. 989/4
218702
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
94,60 EUR
01.05.2019
Predmet: rev.Školská 58/2
218703
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
502,30 EUR
01.05.2019
Predmet: rev.plyn.zar.Škol.58/2
218704
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
417,00 EUR
01.05.2019
Predmet: rev.plyn.zar.Škol.58/2
218705
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
415,90 EUR
01.05.2019
Predmet: rev.plyn.zar.Vých.990/6
218706
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
476,00 EUR
01.05.2019
Predmet: rev.plyn.zar.Vých.989/4
2019/030
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
152,48 EUR
09.12.2019
Predmet: revízia plyn. zar. Škol.58
2019/031
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
585,28 EUR
09.12.2019
Predmet: revízia kotla Východ. 990
219072
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
152,48 EUR
09.12.2019
Predmet: rev.kotla Školská 58/2
219073
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
585,28 EUR
09.12.2019
Predmet: rev.kotla Východ.990/6
2019/186
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
2 775,00 EUR
30.12.2019
Predmet: výmena plyn. kotla TJ Slovan + práce
2019/234
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
1 280,92 EUR
05.01.2020
Predmet: kúrenárske práce Pek., Vých.,Školská, Dom smútku, ver. bud., Ocú
219711
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
46,53 EUR
17.02.2020
Predmet: inšt.odp.prípoja ver.bud.
219712
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
378,77 EUR
17.02.2020
Predmet: kúren.práce Dom smútku
219713
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
189,18 EUR
17.02.2020
Predmet: kúren.práce Vých.988/2
219714
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
178,60 EUR
17.02.2020
Predmet: kúren.práce Vých.988/4
219715
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
227,70 EUR
17.02.2020
Predmet: kúren.práce Pek.935/7
219716
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
98,90 EUR
17.02.2020
Predmet: kúren.práce Pek.934/5
219717
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
133,74 EUR
17.02.2020
Predmet: kúren.práce Škol.
219718
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
2 593,00 EUR
17.02.2020
Predmet: plyn.kotol+práce TJ Slova
219719
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
27,50 EUR
17.02.2020
Predmet: náhr.diely Pek., Vých.
2021/245
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
936,51 EUR
21.05.2022
Predmet: revízia plyn. zar. byty
221775
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
936,51 EUR
21.05.2022
Predmet: rev.plyn. zar. byty
2022/003
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
932,20 EUR
22.05.2022
Predmet: revízie plyn. kotlov byty
222027
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
932,20 EUR
22.05.2022
Predmet: rev.plyn.zar. byty
2022/025
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
804,04 EUR
22.05.2022
Predmet: revízia plyn. zar. byty
222085
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
804,04 EUR
22.05.2022
Predmet: rev.plyn.zar. byty
2022/052
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
620,64 EUR
22.05.2022
Predmet: revízia plyn. zar. Školská
222153
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
620,64 EUR
22.05.2022
Predmet: rev.plyn.zar. Škol.
2022/191
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
1 772,20 EUR
30.12.2022
Predmet: revízia plyn. zar.
222774
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
1 108,10 EUR
21.03.2023
Predmet: opr. plyn. zariad.TJ Slov
222775
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
432,10 EUR
21.03.2023
Predmet: opr. plyn. zariad.Východ.
222776
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
232,00 EUR
21.03.2023
Predmet: opr. plyn. zariad.Školská
2023/148
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
995,00 EUR
31.12.2023
Predmet: opr. plyn. zariad. byty
223673
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
995,00 EUR
08.04.2024
Predmet: FúO-opr. plyn. zar.
2025/046
objednávka
Alojz Reisel - DEDE, Družstvná 486/7, 97247 Oslany
44065469
150,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Knižná búdka MŠ - TESCO projekt
225114
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
150,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Drevená knižná búdka - Projekt TESCO MŠ
2019/180
objednávka
ELDREX s.r.o.
44072198
7 887,55 EUR
30.12.2019
Predmet: revízia el.zariadení bytových a nebytových priestorov, bleskozvodov bytových domov
220101
faktúra
ELDREX s.r.o.
44072198
7 887,55 EUR
26.04.2020
Predmet: rev. rl.zar.Pek.,Vých.,Šk
1181.
zmluva
V.I.P. SECURITY, s.r.o.
44150199
144,00 EUR
19.01.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí strážnej služby
216027
faktúra
V.I.P. security, s.r.o.
44150199
144,00 EUR
03.03.2016
Predmet: strážna služba-ples
2020/053
objednávka
WILLBE s.r.o.
44167865
1 578,00 EUR
26.04.2020
Predmet: ochranné rúška-koronavírus
220134
faktúra
WILLBE s.r.o.
44167865
1 458,00 EUR
26.04.2020
Predmet: rúška-koronavírus
220180
faktúra
WILLBE s.r.o.
44167865
120,00 EUR
31.12.2020
Predmet: rúška
212317
faktúra
Mgr.art.Lívia Boliešiková červení králi
44168888
285,00 EUR
13.07.2012
Predmet: Medzihorie-maľovanie na r
2015/078
objednávka
GEOPROJEKT-SK s.r.o.
44169647
0,00 EUR
15.06.2015
Predmet: vypracovanie GP
215477
faktúra
GEOPROJEK T - SK,s.r.o.
44169647
330,00 EUR
30.10.2015
Predmet: vyprac.geomet.plán
2024/189
objednávka
BJ Energy, s.r.o., r.s.p.
44174217
2 915,00 EUR
19.01.2025
Predmet: projekt. dokument., static. posudok oceľovej konštrukcie
3555.
zmluva
Z + M servis a.s.
44195591
100,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme a servisnom zabezpečení tlačových zariadení
225116
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
123,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Inš.tlačiarne OcÚ
2656.
zmluva
Delta Inžiniering, s.r.o.
44200218
4 320,00 EUR
25.02.2020
Predmet: Zmluva č. 10/2020 o podmienkach výkonu stavebného dozoru
214599
faktúra
UNIFUN s.r.o.
44229470
155,30 EUR
04.02.2015
Predmet: čerpanie SF
2018/245
objednávka
CTF s.r.o.
44234279
643,32 EUR
31.12.2018
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
218656
faktúra
CTF s.r.o.
44234279
643,32 EUR
31.12.2018
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
2837.
zmluva
Rudbeckia s.r.o.
44290357
7 080,00 EUR
31.05.2021
Predmet: Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie
2923.
zmluva
Rudbeckia s.r.o.
44290357
6 996,00 EUR
12.11.2021
Predmet: Zmluva o dielo
221700
faktúra
RUDBECKIA, s.r.o.
44290357
6 996,00 EUR
21.05.2022
Predmet: proj.dok. parčík Pek.,Výc
214190
faktúra
JOzef Mokrán
44310331
220,00 EUR
26.05.2014
Predmet: kultúra-fašiangy
2022/013
objednávka
FORK, s.r.o.
44311061
98,00 EUR
22.05.2022
Predmet: kronika A3 s erbom
222033
faktúra
FORK, s.r.o.
44311061
98,00 EUR
22.05.2022
Predmet: kronika A3 s erbom
1513.
zmluva
UNI BAU s.r.o.
44319231
5 820,79 EUR
29.09.2016
Predmet: Zmluva o dielo
2016/120
objednávka
UNI BAU s.r.o.
44319231
5 820,79 EUR
29.12.2016
Predmet: dod.plast.okien, murár.práce
216525
faktúra
UNI BAU, s.r.o.
44319231
5 820,79 EUR
29.12.2016
Predmet: dod.,mont.pl.okien-kl.dôh
3551.
zmluva
Pontis Impact, s.r.o.
44330235
800,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Darovacia zmluva
212582
faktúra
Podskalka Marián
44333455
1 267,50 EUR
28.11.2012
Predmet: zemné a výkopové práce
2022/155
objednávka
MACHINERY GROUP, s.r.o.
44345526
264,00 EUR
30.12.2022
Predmet: havária strecha TJ Slovan - autožeriav
222497
faktúra
MACHINERY GROUP,s.r.o.
44345526
264,00 EUR
30.12.2022
Predmet: autožeriav-PU havarija
2016/52
objednávka
Prevencia zdravia s.r.o.
44369239
440,00 EUR
09.06.2016
Predmet: školenie-manažment stresu
216245
faktúra
Prevencia zdravia s.r.o.
44369239
440,00 EUR
29.06.2016
Predmet: porad.činnosť
2018/040
objednávka
DEKORAVIA, s.r.o.
44407131
180,00 EUR
17.04.2018
Predmet: obhliadka a zameranie javiskových priestorov
218153
faktúra
DEKORAVIA, s.r.o.
44407131
180,00 EUR
17.04.2018
Predmet: obhliadka jav.priest.KD
2015/070
objednávka
B2B partner
44413467
565,20 EUR
15.06.2015
Predmet: kancelárske stoličky 2ks, lavičky MŠ 4ks
215247
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
565,20 EUR
15.06.2015
Predmet: lavičky a stoličky
2016/38
objednávka
B2B partner
44413467
26,40 EUR
03.05.2016
Predmet: držiak klávesnice čierny
216150
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
26,40 EUR
04.05.2016
Predmet: držiak klávesnice
2016/49
objednávka
B2B partner
44413467
93,60 EUR
09.06.2016
Predmet: stojan na vrecia
2016/58
objednávka
B2B partner
44413467
859,20 EUR
09.06.2016
Predmet: lavičky parkové