portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
48/2019
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
160,00 EUR
14.10.2019
Predmet: Objednávame si čistiace potreby -P.Č.
47/2019
objednávka
PIENSPOL TRAVEL, s.r.o.
36492540
1 400,00 EUR
14.10.2019
Predmet: Ubytovanie a stravovanie pre 29 osôb.
19/0016
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
112,45 EUR
11.10.2019
Predmet: pranie obrusov a posteľného prádla
19/0015
faktúra
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
396,30 EUR
11.10.2019
Predmet: televízor 3ks
313/2019
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
24,66 EUR
11.10.2019
Predmet: čistenie kobercov
312/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
402,24 EUR
11.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
321/2019
faktúra
Stanislav Štec - KOMÍN SERVIS
34651659
100,00 EUR
11.10.2019
Predmet: revízia komínov
320/2019
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
665,42 EUR
11.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
319/2019
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
582,37 EUR
11.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
318/219
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
66,54 EUR
11.10.2019
Predmet: tovar - bufet
317/2019
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
588,62 EUR
11.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
310/2019
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
150,00 EUR
11.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
309/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
803,98 EUR
11.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
314/2019
faktúra
JUDr. Ivana Zmeková, advokátka
42254396
540,00 EUR
11.10.2019
Predmet: právne služby
294/2019
faktúra
VSE a.s.
36211222
536,18 EUR
11.10.2019
Predmet: elektrická energia 8/2019
4
dodatok
Ing. Vladimír Pápež EKON SPO
14219671
3,00 EUR
11.10.2019
Predmet: úprava cien
29/2019
zmluva
BOCHŇÁK s.r.o.
52333264
0,00 EUR
27.09.2019
Predmet: Odborná kontrola hasiacich prístrojov
4
dodatok
ONKOGYM BOX s.r.o.
47212578
3,00 EUR
27.09.2019
Predmet: Poskytovanie stravy
4
dodatok
Ing. Martina Orinčáková - M22
37254766
3,00 EUR
27.09.2019
Predmet: Poskytovanie stravy
46/2019
objednávka
Mgr. Vladimír Šandala MAVEX-JUNIOR
10667393
240,00 EUR
26.09.2019
Predmet: Preprava osôb na trase SOŠ podnikania Prešov - Červený Kláštor a späť v dňoch 03.10.2019 a 04.10.2019.
45/2019
objednávka
HEXEMPO, s.r.o.
47835672
2 995,00 EUR
26.09.2019
Predmet: Dodanie a montáž kamerového systému s poskytnutím technickej služby podľa zákona č. 473/2005 Z. z. podľa predloženej cenovej ponuky.
44/2019
objednávka
FarmEKO, spol. s r. o.
36479870
120,00 EUR
26.09.2019
Predmet: Lieky a zdravotnícky materiál podľa priloženého zoznamu pre školu, ŠJ a ŠI.
43/2019
objednávka
JUDr. Ivana Zmeková, advokátka
42254396
550,00 EUR
26.09.2019
Predmet: Zmluvná odmena na základe dohody s klientom za poskytnuté právne služby v spore pod sp. zn. 12Cpr/21/2018.
42/2019
objednávka
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
260,00 EUR
26.09.2019
Predmet: Automatická práčka Bosch WAB20262BY biela-1-ZEM-01 - 1 ks.
41/2019
objednávka
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
400,00 EUR
26.09.2019
Predmet: Televízor Hyundai FLR 22TS200 SMART čierna-1-ZEM-01, 3 ks
306/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
494,98 EUR
26.09.2019
Predmet: potraviny ŠJ
305/2019
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
150,00 EUR
26.09.2019
Predmet: potraviny ŠJ
304/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
26.09.2019
Predmet: internet
303/2019
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
203,34 EUR
26.09.2019
Predmet: tovar - bufet
301/2019
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
66,79 EUR
26.09.2019
Predmet: oprava kopírky + tonery
300/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
61,99 EUR
26.09.2019
Predmet: telekomunikačné služby
299/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 090,75 EUR
26.09.2019
Predmet: potraviny ŠJ
298/2019
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
26.09.2019
Predmet: činnosť zodpovednej osoby
297/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
161,71 EUR
26.09.2019
Predmet: potraviny ŠJ
296/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
219,37 EUR
26.09.2019
Predmet: potraviny ŠJ
295/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
35,00 EUR
26.09.2019
Predmet: plyn ŠJ
293/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 351,38 EUR
26.09.2019
Predmet: plyn 8/2019
292/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
10,87 EUR
26.09.2019
Predmet: telekomunikačné služby
291/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
26.09.2019
Predmet: VUC NET
290/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,64 EUR
26.09.2019
Predmet: telekomunikačné služby
289/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
13,04 EUR
26.09.2019
Predmet: telekomunikačné služby
288/2019
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
120,00 EUR
26.09.2019
Predmet: školenie BOZP a PO
287/2019
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
29,80 EUR
26.09.2019
Predmet: telekomunikačné služby
286/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
636,27 EUR
26.09.2019
Predmet: potraviny ŠJ
285/2019
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
15,70 EUR
26.09.2019
Predmet: čistenie kobercov
284/2019
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
108,00 EUR
26.09.2019
Predmet: zbierka zákonov
283/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
36,60 EUR
26.09.2019
Predmet: tlačivá
282/2019
faktúra
VVS, a.s.
36570460
240,36 EUR
26.09.2019
Predmet: vodné a stočné
281/2019
faktúra
Štefan Harčár - Tlačiareň STEEVEPRESS
14363658
74,40 EUR
26.09.2019
Predmet: väzba triednych kníh
280/2019
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
93,49 EUR
26.09.2019
Predmet: potraviny ŠJ
279/2019
faktúra
DLC s.r.o.
45901872
939,12 EUR
26.09.2019
Predmet: deratizácia ŠJ
278/2019
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
150,00 EUR
26.09.2019
Predmet: služby počítačovej siete
277/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
59,69 EUR
26.09.2019
Predmet: mobil + telekomunikačné služby
276/2019
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
26.09.2019
Predmet: výkon zodpovednej osoby
275/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
26.09.2019
Predmet: internet
274/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
17,00 EUR
26.09.2019
Predmet: plyn ŠJ
273/2019
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
135,29 EUR
24.09.2019
Predmet: MAGMA systémová podpora
272/2019
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
24,56 EUR
24.09.2019
Predmet: potraviny ŠJ
19/0014
faktúra
František Turóci
17209552
578,04 EUR
18.09.2019
Predmet: inventár na akcie P.Č.
19/0013
faktúra
VSE a.s.
36211222
226,00 EUR
18.09.2019
Predmet: elektrická energia
40/2019
objednávka
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
120,00 EUR
17.09.2019
Predmet: Výkon lektorskej činnosti dňa 28.8.2019.
39/2019
objednávka
František Turóci
17209552
580,00 EUR
17.09.2019
Predmet: Objednávame si inventár na akcie podľa priloženej prílohy.
28/2019
zmluva
CVTI SR
00151882
0,00 EUR
17.09.2019
Predmet: Vyplácanie štipendií
1
výpoveď
KRIŠKO s.r.o.
44496362
17.09.2019
01/2019
výpoveď
JUDr. Mária Jenčová, JUDr. Marek Sahuľ
170830362
17.09.2019
271/2019
faktúra
VVS, a.s.
36570460
319,54 EUR
17.09.2019
Predmet: vodné a stočné
38/2019
objednávka
Štefan Harčár - Tlačiareň STEEVEPRESS
14363658
75,00 EUR
30.08.2019
Predmet: Viazanie triednych kníh pre šk. rok 2019/2020 - 12 ks.
19/0012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
90,45 EUR
26.08.2019
Predmet: pranie posteľného prádla a obrusov
27/2019
zmluva
Mgr. Júlia Šebejová
275,00 EUR
21.08.2019
Predmet: Nájom bytu
270/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 403,52 EUR
16.08.2019
Predmet: plyn 7/2019
269/2019
faktúra
VSE a.s.
36211222
556,12 EUR
16.08.2019
Predmet: elektrická energia 7/2019
268/2019
faktúra
JYSK s.r.o.
35974133
850,00 EUR
16.08.2019
Predmet: vankúše
267/2019
faktúra
JYSK s.r.o.
35974133
1 690,00 EUR
16.08.2019
Predmet: oblečky a plachty
266/2019
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
21,67 EUR
16.08.2019
Predmet: čistenie kobercov
265/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
82,31 EUR
16.08.2019
Predmet: telekomunikačné služby - mobil
263/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
18,92 EUR
16.08.2019
Predmet: telekomunikačné služby
262/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
16.08.2019
Predmet: VUC NET
261/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,64 EUR
16.08.2019
Predmet: telekomunikačné služby
260/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
10,85 EUR
16.08.2019
Predmet: telekomunikačné služby
259/2019
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
29,80 EUR
16.08.2019
Predmet: telekomunikačné služby