portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Smižany
Košický kraj, okres Spišská Nová Ves
zverejnené dokumenty: 35139
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
16/2300433
objednávka
CVENGI s. r. o.
55212433
1 000,00 EUR
30.10.2023
Predmet: Oprava technického zariadenia - Klauzy
3212/2023
faktúra
CVENGI s. r. o.
55212433
1 000,00 EUR
01.12.2023
Predmet: oprava prechodového rebríka - Klauzy
3109/2024
faktúra
CVENGI s. r. o.
55212433
3 200,00 EUR
29.10.2024
Predmet: oprava lávky Čingov
17/2400008
objednávka
MPŠ bus s.r.o.
55261515
800,00 EUR
15.01.2024
Predmet: autobusová preprava MŠ R a MŠ K /Lyž. výcvik v dňoch 8.1.2023 - 12.1.2023/
2014/2024
faktúra
MPŠ bus s.r.o.
55261515
800,00 EUR
14.02.2024
Predmet: aut. preprava MŠ R, K - lyž. kurz
17/2400108
objednávka
MPŠ bus s.r.o.
55261515
600,00 EUR
25.03.2024
Predmet: autobusová preprava na plavecký výcvik MŠ R - predškoláci
17/2400135
objednávka
MPŠ bus s.r.o.
55261515
250,00 EUR
15.04.2024
Predmet: Autobusová preprava účastníkov metodického podujatia - učiteľov ZŠ okresu SNV. Trasa: Smižany-Spišská Nová Ves-Branisko a späť.
2303/2024
faktúra
MPŠ bus s.r.o.
55261515
600,00 EUR
22.04.2024
Predmet: preprava - plavecký výcvik MŠ R
17/2400163
objednávka
MPŠ bus s.r.o.
55261515
3 000,00 EUR
29.04.2024
Predmet: Preprava účastníkov športového podujatia Mládež bez hraníc v Komornikoch v dňoch 22.5.-24.5.2024 (dvaja vodiči)
2401/2024
faktúra
MPŠ bus s.r.o.
55261515
179,60 EUR
22.05.2024
Predmet: preprava - metod. deň učiteľov ZŠ
17/2400211
objednávka
MPŠ bus s.r.o.
55261515
160,00 EUR
30.05.2024
Predmet: preprava na školský výlet do Tatranskej Lomnice do galérie Dobrá hračka - predškoláci MŠ Komenského
17/2400223
objednávka
MPŠ bus s.r.o.
55261515
330,00 EUR
06.06.2024
Predmet: preprava škola v prírode MŠ R - predškoláci
17/2400224
objednávka
MPŠ bus s.r.o.
55261515
350,00 EUR
06.06.2024
Predmet: plavecký výcvik MŠ K /10.5. - 14.5./
17/2400225
objednávka
MPŠ bus s.r.o.
55261515
189,00 EUR
06.06.2024
Predmet: olympiáda Sp. Hrušov - MŠ R, Z, K /predškoláci/
17/2400248
objednávka
MPŠ bus s.r.o.
55261515
240,00 EUR
20.06.2024
Predmet: autobusová preprava - MŠ Z predškoláci
2545/2024
faktúra
MPŠ bus s.r.o.
55261515
2 769,20 EUR
26.06.2024
Predmet: autobusová preprava /Olympiáda Mládež bez hraníc/
2596/2024
faktúra
MPŠ bus s.r.o.
55261515
160,00 EUR
27.06.2024
Predmet: aut. preprava MŠ K predškol.-výlet
2597/2024
faktúra
MPŠ bus s.r.o.
55261515
330,00 EUR
27.06.2024
Predmet: aut. preprava MŠ R predškol.-škola v prírode
2613/2024
faktúra
MPŠ bus s.r.o.
55261515
180,00 EUR
27.06.2024
Predmet: aut. preprava MŠ R, Z,K
2667/2024
faktúra
MPŠ bus s.r.o.
55261515
350,00 EUR
17.07.2024
Predmet: aut. preprava MŠ K predškol.-plav. výcvik
2676/2024
faktúra
MPŠ bus s.r.o.
55261515
237,75 EUR
18.07.2024
Predmet: aut. preprava MŠ Z predškol.
17/2400420
objednávka
MPŠ bus s.r.o.
55261515
1 100,00 EUR
14.10.2024
Predmet: autobusová preprava - plavecký výcvik Spišská Belá - MŠ R predškoláci
3174/2024
faktúra
MPŠ bus, s.r.o.
55261515
1 100,00 EUR
15.11.2024
Predmet: preprava - plavecký výcvik MŠ Ružová
17/2400030
objednávka
MMDS, s. r. o.
55419895
500,00 EUR
12.02.2024
Predmet: žiadosť o dotáciu z výzvy MSVaR na podporu funkcií rodiny
2064/2024
faktúra
MMDS, s. r. o.
55419895
500,00 EUR
28.02.2024
Predmet: žiadosť o dotáciu z výzvy na podporu funkcií rodiny
17/2400318
objednávka
ProcleanX s.r.o.
55568921
150,00 EUR
15.08.2024
Predmet: umývanie okien na medziposchodí - Zariadenie pre seniorov
5135/2024
faktúra
ProcleanX s.r.o.
55568921
180,00 EUR
24.09.2024
Predmet: Umývanie okien na medziposchodí - Zariadenie pre seniorov
3173/2024
faktúra
Jozef Petrovič - Joe's CookHouse
55575439
800,00 EUR
12.11.2024
Predmet: catering /25. výr. klub dochodcov/
17/2400537
objednávka
Jozef Petrovič - Joe's CookHouse
55575439
1 062,50 EUR
11.12.2024
Predmet: pracovná porada zamestnancov OcÚ
3465/2024
faktúra
Jozef Petrovič - Joe's CookHouse
55575439
1 062,50 EUR
08.01.2025
Predmet: vianočné posedenie zamestnancov
16/2300356
objednávka
SportSoftTiming Sk, s.r.o.
55653278
173,00 EUR
21.09.2023
Predmet: Objednávame si u Vás prihlasovanie a registráciu športovcov na 16.ročník Beh ulicami obce Smižany
17/2400391
objednávka
SportSoftTiming Sk, s.r.o.
55653278
200,00 EUR
30.09.2024
Predmet: elektronické prihlasovanie na 17. ročník Beh ulicami obce Smižany
3037/2024
faktúra
SportSoftTiming Sk, s.r.o.
55653278
200,00 EUR
21.10.2024
Predmet: elektr. prihlasovanie /Beh ulicami obce Smižany/
3451/2023
faktúra
Elkostav s. r. o.
55835287
910,40 EUR
16.01.2024
Predmet: údržba VO
18/2500133
objednávka
Elkostav s. r. o.
55835287
734,10 EUR
13.05.2025
Predmet: realizácia NN prípojky pre kult. podujatia pri KD Smižany
2711/2024
faktúra
Mária Hirthová - ARAKOVO PRODUCTION
55841953
250,00 EUR
29.07.2024
Predmet: environmentálny vzd. program pre predškolákov - MŠ Ružová
17/2400110
objednávka
Marine Swim s. r. o.
56067232
1 250,00 EUR
25.03.2024
Predmet: plavecký výcvik - predškoláci MŠ R
2302/2024
faktúra
Marine Swim s. r. o.
56067232
1 250,00 EUR
22.04.2024
Predmet: plavecký výcvik MŠ R predškoláci
2979/2024
faktúra
Bakošová HACCP s. r. o.
56451792
100,00 EUR
02.10.2024
Predmet: školenie - ŠJ Ružová
2980/2024
faktúra
Bakošová HACCP s. r. o.
56451792
75,00 EUR
02.10.2024
Predmet: školenie - ŠJ Zelená
17/2400550
objednávka
atelier.celinak s. r. o.
56508280
480,00 EUR
19.12.2024
Predmet: projektová dokumentácia - workoutové ihrisko ZŠ Komenského
1062/2024
faktúra
atelier.celinak s. r. o.
56508280
480,00 EUR
13.01.2025
Predmet: vyprac. PD workout. ihrisko ZŠ Kom.
15/2200449
objednávka
Bc. Leoš Sikora
60583991
2 279,00 EUR
22.12.2022
Predmet: Keramická vypaľovacia pec pre ZUŠ
1083/2022
faktúra
Bc. Leoš Sikora
60583991
2 279,00 EUR
09.01.2023
Predmet: keramická pec /ZUŠ/
10/1700046
objednávka
Sport Servis Ing. Karel Gába
63686163
0,00 EUR
27.02.2017
Predmet: generálna oprava motora PS12
10/1700165
objednávka
Sport Servis Ing. Karel Gába
63686163
0,00 EUR
03.07.2017
Predmet: oprava čerpadla PS 12
4001/2017
faktúra
Sport Servis PS - Ing. Karel Gába
63686163
93 000,00 CZK
17.08.2017
Predmet: oprava motora PS 12 - pož. zbrojnica
4002/2017
faktúra
Sport Servis PS - Ing. Karel Gába
63686163
26 300,00 CZK
17.08.2017
Predmet: oprava čerpadla PS 12- pož. zbrojnica
2045/2014
faktúra
Kotulič Peter
66925797
100,00 EUR
17.02.2014
Predmet: učebné pomôcky - MŠ Zelená
2060/2015
faktúra
Kotulič Peter
66925797
135,00 EUR
12.03.2015
Predmet: Učebné pomôcky - MŠ Zelená
2045/2018
faktúra
Kotulič Peter
66925797
108,00 EUR
12.02.2018
Predmet: didaktická pom. MŠ Z
9010/2011
faktúra
Pacák Michal
691721
687,58 EUR
18.05.2011
Predmet: ČOV - Pacák
NZ 098/2011
zmluva
Pacák Michal
691721
1 991,64 EUR
06.06.2011
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
2
dodatok
Pacák Michal
691721
06.06.2011
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov
3
dodatok
Pacák Michal
691721
2 960,53 EUR
06.06.2011
Predmet: Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov
971010067
faktúra
Pacák Michal
691721
1 480,23 EUR
08.07.2011
Predmet: nájomné - 1.polrok 2011
2653/2011
faktúra
Pacák Michal
691721
207,97 EUR
05.12.2011
Predmet: elektr.ohrievač vody - chata Ihly
9028/2012
faktúra
Pacák Michal
691721
276,18 EUR
23.02.2012
Predmet: el. energia ČOV
9011/2013
faktúra
Pacák Michal
691721
248,16 EUR
27.02.2013
Predmet: El.energia Čingov - refakturácia
9039/2014
faktúra
Pacák Michal
691721
441,94 EUR
08.04.2014
Predmet: Refakturácia spotreby el. energie ČOV.
9004/2015
faktúra
Pacák Michal
691721
479,95 EUR
20.02.2015
Predmet: Elektrina - ČOV
9010/2016
faktúra
Pacák Michal
691721
321,64 EUR
02.02.2016
Predmet: Spotreba elektr. energie - ČOV
2032/2016
faktúra
Pacák Michal
691721
768,00 EUR
08.02.2016
Predmet: opravy chata Ihly
2033/2016
faktúra
Pacák Michal
691721
396,00 EUR
08.02.2016
Predmet: opravy chata Ihly
9020/2017
faktúra
Pacák Michal
691721
471,87 EUR
13.02.2017
Predmet: Spotreba el. energie - ČOV 2016
9017/2019
faktúra
Pacák Michal
691721
530,28 EUR
06.02.2019
Predmet: Energia - ČOV
9017/2020
faktúra
Pacák Michal
691721
385,72 EUR
18.02.2020
Predmet: Spotreba el. energie - ČOV
2047/2023
faktúra
Pacák Michal
691721
247,20 EUR
31.01.2023
Predmet: údržba /el. ohrievač/ Chata Ihly
16/2300176
objednávka
Ing. Pavel Čermák
71802947
53,24 EUR
24.05.2023
Predmet: Dopravná značka č. 201- na Pribinovú ul.
2484/2023
faktúra
Ing. Pavel Čermák
71802947
53,24 EUR
31.05.2023
Predmet: dopravné značenie ul. Pribinova
16/2300256
objednávka
Ing. Pavel Čermák
71802947
103,88 EUR
06.07.2023
Predmet: dodatkové tabule na parkovisko k MŠ Ružová
2659/2023
faktúra
Ing. Pavel Čermák
71802947
103,88 EUR
19.07.2023
Predmet: dodatk. tabule parkovisko MŠ R
16/2300340
objednávka
Ing. Pavel Čermák
71802947
67,76 EUR
13.09.2023
Predmet: Dopravné značenie
16/2300341
objednávka
Ing. Pavel Čermák
71802947
101,00 EUR
13.09.2023
Predmet: Dopravné značenie
16/2300350
objednávka
Ing. Pavel Čermák
71802947
518,00 EUR
18.09.2023
Predmet: dopravné značenie k novým cestám v rómskej osade
1071/2023
faktúra
Ing. Pavel Čermák
71802947
518,00 EUR
21.09.2023
Predmet: dopravné značenie /nové cesty RO/
2937/2023
faktúra
Ing. Pavel Čermák
71802947
101,00 EUR
26.09.2023
Predmet: dopravné značenie
2938/2023
faktúra
Ing. Pavel Čermák
71802947
67,76 EUR
26.09.2023
Predmet: dopravné značenie
16/2300440
objednávka
Ing. Pavel Čermák
71802947
306,50 EUR
31.10.2023
Predmet: Dopravné značenie na most
1096/2023
faktúra
Ing. Pavel Čermák
71802947
306,50 EUR
22.11.2023
Predmet: dopravné značenie na most Smreková