portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
93/2017
faktúra
JEEL s.r.o.
36058572
343,63 EUR
26.09.2017
Predmet: revízia bleskozvodu
18/2015
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
343,71 EUR
20.03.2015
Predmet: strava zamestnanci 1/15
53/2014
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
343,80 EUR
10.11.2014
Predmet: dopravné žiakov-exkurzia Bratislava Devín
181/2019
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
344,25 EUR
28.11.2019
Predmet: strava zamestnancov 10/2019
136/2022
faktúra
Stredosl.vodárenská prevádzková spol.
36644030
344,66 EUR
15.07.2022
Predmet: vodné a stočé 12/2021-6/2022
43/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
345,72 EUR
10.11.2014
Predmet: starva zamestnanci 4/14
152/2024
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
348,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Učebnice MAT 3.roč.
293/2022
faktúra
Doprava Bus s.r.o.
54822971
349,88 EUR
13.01.2023
Predmet: Plavecký výcvik-doprava
190/2021
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
349,92 EUR
03.11.2021
Predmet: Biela keramická tabuľa 180x120, čistič na tabule
174/2017
faktúra
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN s.r.o.
46582339
350,00 EUR
20.12.2017
Predmet: skupinové školenie pedagógov
225/2021
faktúra
Anthya s.r.o.
46285768
350,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Welion covid test antigen
234/2022
faktúra
JEEL s.r.o.
36058572
350,04 EUR
07.11.2022
Predmet: Odbornáý prehliadka aodborné skúšky el. zar. sporebičov
DZ_201805
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319171234
351,00 EUR
15.11.2018
Predmet: Darovacia zmluva - skrinky (zborovňa)
173/2020
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
351,00 EUR
18.11.2020
Predmet: Stravna zamestnancom 9/2020
67/2015
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
351,75 EUR
16.09.2015
Predmet: strava zamestnanci 5/15
05/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
353,00 EUR
16.04.2021
Predmet: dodávky plynu 1/21
14/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
353,00 EUR
16.04.2021
Predmet: dodávky plynu2/2021
37/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
353,00 EUR
16.04.2021
Predmet: dodávky plynu 3/2021
57/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
353,00 EUR
30.04.2021
Predmet: dodávky plynu 4/21
75/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
353,00 EUR
12.05.2021
Predmet: dodávky plynu 5/2021
98/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
353,00 EUR
16.06.2021
Predmet: dodávky plynu 6/2021
123/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
353,00 EUR
21.07.2021
Predmet: Dodávky plynu 7/2021
137/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
353,00 EUR
14.09.2021
Predmet: Dodávky plynu 8/2021
156/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
353,00 EUR
04.10.2021
Predmet: Dodávky plynu 9/21
183/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
353,00 EUR
03.11.2021
Predmet: Dodávky plynu 10/2021
207/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
353,00 EUR
16.11.2021
Predmet: dodávky plynu 11/2021
231/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
353,00 EUR
08.12.2021
Predmet: Dodávky plynu 12/2021
6/2022
faktúra
SPP a.s.
35815256
353,00 EUR
07.02.2022
Predmet: Dodávkky plynu 1/2022
20/2022
faktúra
SPP a.s.
35815256
353,00 EUR
16.02.2022
Predmet: dodávky plynu 2/2022
177/2021
faktúra
JEEL s.r.o.
36058572
353,65 EUR
03.11.2021
Predmet: Odborná prehliadka a o db.skúšky el. spotrebičov
147/2017
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
353,76 EUR
27.11.2017
Predmet: strava zamestnanci 10/17
2/2015
faktúra
SSE a.s.
36403008
356,00 EUR
11.02.2015
Predmet: zálohové platby-elektrina 2015
1/2015
faktúra
SSE a.s.
36403008
356,00 EUR
16.09.2015
Predmet: zálohová platba
Obj_182023
objednávka
Daffer s.r.o.
36320439
356,50 EUR
21.06.2023
Predmet: Kancelársky papier, obálky
114/2023
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
356,50 EUR
22.08.2023
Predmet: Kancelársky papier - 10 kar.
160/2019
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
357,75 EUR
22.10.2019
Predmet: Strava zamestnanci 9/2019
131/2015
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
357,78 EUR
11.12.2015
Predmet: strava zamestnanci 11/2015
21/04/2017
zmluva
Z+M servis a.s.
44195591
358,56 EUR
24.11.2017
Predmet: Tlačiareň Canon
59/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
359,79 EUR
10.11.2014
Predmet: strava zamestnanci 6/2014
160/2017
faktúra
Ing. Ľubica Ološtiaková, MBA
360,00 EUR
27.11.2017
Predmet: Projekt Zlatokop-koordinátor projketu
54/2021
faktúra
Melior Ing. Július Šály
34608991
360,00 EUR
30.04.2021
Predmet: Oprava dúchadla na čističke a aktivácia kalom
100/2021
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
364,50 EUR
16.06.2021
Predmet: strava zamestnancov 5/2021
220/2024
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
364,55 EUR
30.12.2024
Predmet: Čistiace prostriedky, upratovacie potreby
33/2024
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
364,90 EUR
29.02.2024
Predmet: Lyžiarsky výcvik - doprava
40/2025
faktúra
ASPECT - VYHNE a.s.
36354694
365,10 EUR
04.04.2025
Predmet: Wellnes služby-deň učiteľov
120/2015
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
365,82 EUR
25.11.2015
Predmet: strava zamestnancov 10/15
251/2021
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
365,82 EUR
25.01.2022
Predmet: Strava zamestnanci 12/21
40/2021
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
366,90 EUR
16.04.2021
Predmet: Oprava NTB, servisná práca, materiál, nstaenie sofweru-windows 10
38/2016
faktúra
JUMATI s.r.o.
46910298
367,01 EUR
20.10.2016
Predmet: ŠKD - školské potreby
81/2016
faktúra
AD REM distr.agentúra
11782889
367,54 EUR
21.10.2016
Predmet: učebnice ANJ
75/2015
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
369,84 EUR
16.09.2015
Predmet: strava zamestnanci 6/15
140/2017
faktúra
Insgraf s.r.o.
47078839
369,90 EUR
27.11.2017
Predmet: Projket Zlatokop-vitrína na minerály
99/2019
faktúra
Stredosl.vodárenská prevádzková spol.
36644030
370,39 EUR
21.06.2019
Predmet: Vodné a stočné 4.12.2019-5.6.2019
156/2022
faktúra
Terasport Muller s.r.o.
28486617
371,14 EUR
18.08.2022
Predmet: Fixy na tabule + náplne
99/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
371,85 EUR
11.11.2014
Predmet: strava učitelia 9/14
133/2017
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
371,85 EUR
24.11.2017
Predmet: strava zamestnancom 9/2017
11/2017
faktúra
SSE a.s.
36403008
376,00 EUR
27.03.2017
Predmet: dodávky elektriny - zálohová platba 2/2017
47/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
377,88 EUR
10.11.2014
Predmet: strava zamestnanci 5/2014
42/2016
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
379,89 EUR
20.10.2016
Predmet: strava zamestnanci 2/16
198/2020
faktúra
Inšpirácia s.r.o.
52120554
380,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie pedagogickích zamestnancov
30/2025
faktúra
RVC -regionálne vzdelávacie centrum
31938434
380,00 EUR
21.03.2025
Predmet: Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
121/2019
faktúra
JEEL s.r.o.
36058572
380,50 EUR
02.10.2019
Predmet: Odborná prehliadka a odborné skúšky el. zariadení
128/2018
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
383,20 EUR
12.09.2018
Predmet: Tlačiareň HP Officejet Pro 8715, tonery, servisné práce
163/2019
faktúra
SOZA
00178454
383,76 EUR
22.10.2019
Predmet: Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Školský ples 1 a 2 Prevádzka športový dom
170/2019
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
384,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Čipové kľúče - stravovací systém
261/2022
faktúra
SlavStav s.r.o.
43829783
384,00 EUR
08.12.2022
Predmet: Čistenie kanalizácie
106/2015
faktúra
ARES s.r.o.
31363822
388,30 EUR
25.11.2015
Predmet: školské časopisy
108/2024
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
388,40 EUR
15.07.2024
Predmet: Doprava žiakov - Starý Smokovec, výlet
132/2018
faktúra
Taktik vydavateľstvo s.r.o.
45258767
389,40 EUR
12.09.2018
Predmet: Pracovné zošity biológia, geografia, fyzika, slovenčina, chémia + bonus
154/2016
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
389,94 EUR
10.02.2017
Predmet: strava zamestnanci - 11/16
23/2020
faktúra
SNOWSPORTS s.r.o.
44480911
390,00 EUR
21.04.2020
Predmet: Lyžiarsky kurz
9/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
391,95 EUR
10.11.2014
Predmet: strava zamestnanci
194/2020
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
393,75 EUR
19.11.2020
Predmet: strava zamestnanci 10/2020
125/2023
faktúra
Pavol Tonhauser
12607274
396,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Relaxačný pobyt pre zamestnancov-koniec šk.roka
19/2018
faktúra
AB gastro s.r.o.
44929447
398,80 EUR
11.05.2018
Predmet: Lyžiarsky výcvik-strava
140/2016
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
398,98 EUR
10.02.2017
Predmet: strava zamestnanci 10/16
140/2014
faktúra
Datakabinet s.r.o.
46100385
399,00 EUR
11.02.2015
Predmet: Balík služieb - Prémium
127/2015
faktúra
Datakabinet s.r.o.
46100385
399,00 EUR
11.12.2015
Predmet: Balík služieb - Prémium 2016
RZ_201603
oznam
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319171234
399,00 EUR
03.05.2017
Predmet: Darovacia zmluva - SW Balík služieb prémium
141/2017
faktúra
Publicom s.r.o.
36337897
399,00 EUR
27.11.2017
Predmet: Balík služieb-Premium