portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
74/2016
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
498,48 EUR
21.10.2016
Predmet: strava zamestnanci 5/16
DZ_201902
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319171234
499,00 EUR
15.11.2018
Predmet: Darovacia zmluva-žinenky
288/2022
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
499,67 EUR
13.01.2023
Predmet: CD prehrávač Sony, Erg.myš, Reproduktory
151/2017
faktúra
Slovenská banská s.r.o.
31581447
500,00 EUR
27.11.2017
Predmet: Projekt Zlatokop-Vstupné do banskej, geologickej a zlatokopeckej expozície, do bane Všechsvätých
35/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
20.03.2019
Predmet: dodávky plynu 3/2019
53/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
16.04.2019
Predmet: dodávky plynu 4/19
75/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
19.06.2019
Predmet: dodávky plynu 5/19
89/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
20.06.2019
Predmet: dodávky plynu 6/19
110/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
02.10.2019
Predmet: dodávky plynu 7/19
123/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Dodávky plynu 8/19
140/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Dodávky plynu 9/19
151/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
22.10.2019
Predmet: dodávky plynu 10/2019
178/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
28.11.2019
Predmet: dodávky zem.plynu 11/2019
198/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Dodávky plynu 12/2019
216/2021
faktúra
edu365 s.r.o.
53666445
500,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Webinár Office 365
44/2022
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
07.03.2022
Predmet: dodávky plynu 3/22
73/2022
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
29.04.2022
Predmet: dodávky plynu 4/2022
92/2022
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
20.05.2022
Predmet: dodávky plynu 5/22
116/2022
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
02.06.2022
Predmet: Dodávky plynu 5/2022
148/2022
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
15.07.2022
Predmet: dodávky plynu 6/2022
161/2022
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
18.08.2022
Predmet: dodávky plynu 8/22
178/2022
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
16.09.2022
Predmet: dodávky plynu 9/22
201/2022
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
19.10.2022
Predmet: dodávky plynu 10/2011
230/2022
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
07.11.2022
Predmet: Dodávky plynu 11/2022
262/2022
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
08.12.2022
Predmet: dodávky plynu 12/2022
103/2022
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
505,05 EUR
20.05.2022
Predmet: Strava učitelia 4/22
176/2023
faktúra
Taktik vydavateľstvo s.r.o.
45258767
506,90 EUR
09.10.2023
Predmet: Pracovné zoštiy z BIO, GEG, FYZ, Che
114/2018
faktúra
Matúš Mihál
44609922
509,00 EUR
06.09.2018
Predmet: lepenie obkladu - umývadlá
147/2015
faktúra
Eurocoop Ing. Ján Kukučka
14115841
509,80 EUR
02.02.2016
Predmet: Svietidlá do telocvične
22/2015
faktúra
PRO SCHOOL s.r.o.
45649201
512,40 EUR
20.03.2015
Predmet: komplexná kontrola PC, oprava PC
Obj_082024
objednávka
Šport pre školy
06484883
512,60 EUR
06.03.2024
Predmet: lopty, medicimbaly
76/2024
faktúra
Kocjak Invest s.r.o.
06484883
514,03 EUR
06.05.2024
Predmet: Lopty TV
194/2022
faktúra
Taktik vydavateľstvo s.r.o.
45258767
514,10 EUR
19.10.2022
Predmet: Pracovné zošity - BIO, GEG, FYZ, CHE
37/2019
faktúra
Tomáš Hula
47688769
518,00 EUR
20.03.2019
Predmet: Lavičky a stoly do altánku na šk.dvore
285/2022
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
518,70 EUR
13.01.2023
Predmet: Strava zamestnancov 12/2022
RZ_201602
oznam
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319171234
519,80 EUR
03.05.2017
Predmet: Darovacia zmluva-didaktická technika školské multilicencie pre PC
161/2019
faktúra
AD REM distr.agentúra
11782889
520,80 EUR
22.10.2019
Predmet: Učebnice jazykov-ŠR
47/2022
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
521,43 EUR
22.03.2022
Predmet: Stravna zamestnanci 2/22
227/2024
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
524,70 EUR
30.12.2024
Predmet: Strava zamestnanci 12/2024
3/2019
faktúra
SSE a.s.
36403008
527,00 EUR
18.03.2019
Predmet: Rozpis platieb-záloha 2/19
3/2019
faktúra
SSE a.s.
36403008
527,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Dodávky elektriny zálohy 8/19
43/2019
faktúra
Remeslo Stavmat s.r.o.
31566171
527,83 EUR
20.03.2019
Predmet: Vodoinštalačný materiál - oprava vod.batérií
9/2025
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
534,60 EUR
20.02.2025
Predmet: Strava zamestnanci 1/2025
134/2021
faktúra
JEEL s.r.o.
36058572
536,69 EUR
10.08.2021
Predmet: Oprava a odborná prehliadka, odborné skúšky bleskozvodových zariadení
DZ6/2019
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319171234
540,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Licnecie-Inter.hudboná náuka, Žánre modernej hudby, Chémia I.-anorganická
210/2021
faktúra
Stavfir Kováč s.r.o.
52016323
540,00 EUR
16.11.2021
Predmet: Vysokotlakové čistenie kanalizácie
127/2024
faktúra
Pavol Tonhauser - Pilana TON
12607274
540,00 EUR
17.07.2024
Predmet: Denný relaxačný pobyt pre zamestnancov
87/2024
faktúra
365 services s.r.o.
44056877
544,32 EUR
10.06.2024
Predmet: Microsof 365 Apps for faculty od 3.4.2024-2.4.2025
29/2018
faktúra
Salamandra Resort a.s.
43892418
545,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Lyžiarsky výcvik - skipasy, požičanie výstroje
29/2022
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
546,00 EUR
16.02.2022
Predmet: Strava zamestnanci 1/2022
233/2021
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
548,73 EUR
24.01.2022
Predmet: Strava 11/2021-zamestanci
230/2021
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
549,12 EUR
08.12.2021
Predmet: NTB pre asistentky
49/2017
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
549,30 EUR
28.04.2017
Predmet: oprava internetového pripojenia, oprava wifi siete
Obj_032023
objednávka
AJ Produkty a.s.
36268518
549,60 EUR
17.02.2023
Predmet: kancelárska skriňa 2 ks
27/2023
faktúra
AJ Produkty a.s.
36268518
549,60 EUR
09.03.2023
Predmet: Kancelárska skriňa Cleo 2 ks, uzamykateľná
26/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
550,00 EUR
27.03.2017
Predmet: dodávky plynu 3/2017
35/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
550,00 EUR
11.04.2017
Predmet: dodávky plynu 4/2017
50/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
550,00 EUR
25.05.2017
Predmet: dodávka plynu máj 2017
65/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
550,00 EUR
16.06.2017
Predmet: dodávky plynu 6/2017
86/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
550,00 EUR
26.09.2017
Predmet: plyn 7/17
92/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
550,00 EUR
26.09.2017
Predmet: dodávky plynu 8/17
104/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
550,00 EUR
27.09.2017
Predmet: dodávky plynu 9/17
124/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
550,00 EUR
24.11.2017
Predmet: dodávky plynu 10/2017
139/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
550,00 EUR
27.11.2017
Predmet: dodávky plynu 11/2017
169/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
550,00 EUR
20.12.2017
Predmet: dodávky plynu 12/2017
141/2023
faktúra
JEEL s.r.o.
36058572
550,70 EUR
22.08.2023
Predmet: Revízia bleskozvodov
202/2020
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
555,00 EUR
22.03.2021
Predmet: Nábytok do tried
12/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
20.10.2016
Predmet: plyn 1/16
20/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
20.10.2016
Predmet: plyn 2/16
35/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
20.10.2016
Predmet: plyn 3/16
59/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
20.10.2016
Predmet: plyn 4/16
68/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
21.10.2016
Predmet: plyn 5/16
75/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
21.10.2016
Predmet: plyn 6/16
96/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
21.10.2016
Predmet: plyn 7/16
105/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
21.10.2016
Predmet: plyn 8/16
110/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
21.10.2016
Predmet: plyn 9/16
122/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
10.02.2017
Predmet: plyn 10/16
138/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
10.02.2017
Predmet: plyn 11/2016
155/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
10.02.2017
Predmet: dodávky plynu 12/16
10/2017
faktúra
SSE a.s.
36403008
561,00 EUR
27.03.2017
Predmet: dodávky elektriny - zálohová platba 2/2017