portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2832
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
71/2015
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
220,00 EUR
19.05.2015
Predmet: preprava detí - bábk.festivalô Veszprém
99/2014
faktúra
SAD Dunajská Streda a.s.
36245488
220,00 EUR
18.08.2014
Predmet: preprava detí
193/2018
faktúra
Culinka montážne služby
17594430
218,40 EUR
29.01.2019
Predmet: oprava plynovodu na Abrahámskej ceste
125/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
218,00 EUR
10.10.2019
Predmet: plyn Abrahámska
138/2014
faktúra
PhDr. A.Oslancová Albion Books
32016433
216,80 EUR
23.09.2014
Predmet: pracovné zošity pre deti zo SZP
102/2024
faktúra
Ives Košice
00162957
216,00 EUR
09.12.2024
Predmet: ročná licencia WINPAM,WINIBEU
107/2023
faktúra
Ives Košice
00162957
216,00 EUR
30.01.2024
Predmet: licencie WINIBEU a WINPAM
94/2022
faktúra
Ives Košice
00162957
216,00 EUR
17.11.2022
Predmet: licencia Winpam a Winibeu
100/2021
faktúra
Ives Košice
00162957
216,00 EUR
30.01.2022
Predmet: služby STP - programy
175/2016
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
215,80 EUR
03.01.2017
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
161/2013
faktúra
Ravasz Ernest
37230816
215,19 EUR
23.10.2013
Predmet: strava pre deti Ágacska
143/2013
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
214,98 EUR
30.09.2013
Predmet: školské potreby pre deti zo SZP
59/2023
faktúra
Duna wellness hotel Baja
214,67 EUR
28.08.2023
Predmet: obedy - projekt Visegrád
32/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
212,94 EUR
03.05.2024
Predmet: rež.náklady stravníkov
55/2022
faktúra
Spojená škola
36094234
212,75 EUR
16.11.2022
Predmet: režijné náklady stravovania
2/2025
faktúra
Ives Košice
00162957
212,00 EUR
10.02.2025
Predmet: licencia e-Tlačivá
2020036
objednávka
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá s.r.o
31333176
211,20 EUR
22.09.2020
Predmet: učebnice
141/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
211,00 EUR
20.11.2017
Predmet: plyn Abrahámska
126/2017
faktúra
MAXNETWORK s.r.o
36250481
210,00 EUR
20.11.2017
Predmet: Notebook Lenovo
201714
objednávka
MAXNETWORK s.r.o
36250481
210,00 EUR
23.10.2017
Predmet: notebook
144/2013
faktúra
PhDr. A.Oslancová Albion Books
32016433
210,00 EUR
30.09.2013
Predmet: učebné pomôcky
92/2023
faktúra
ELITOM s.r.o
45894469
209,50 EUR
25.10.2023
Predmet: kancelársky papier
2023037
objednávka
ELITOM s.r.o
45894469
209,50 EUR
12.09.2023
Predmet: kancelársky papier
222/2016
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
209,00 EUR
06.02.2017
Predmet: školské potreby pre deti zo SZP
19/2018
faktúra
Culinka montážne služby
17594430
207,60 EUR
05.03.2018
Predmet: rev ízia plyn.spotrebičov a plynovodu
2018002
objednávka
Culinka montážne služby
17594430
207,60 EUR
05.03.2018
Predmet: kontrola plyn.spotrebičov a plynovodu
23/2017
faktúra
Culinka montážne služby
17594430
207,60 EUR
21.02.2017
Predmet: ročná kontrola spotrebičov
2021005
objednávka
Spolok sv. Vojtecha- VOJTECH spol. s r.
31434541
206,70 EUR
09.04.2021
Predmet: učebnice
115/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
206,00 EUR
25.09.2018
Predmet: plyn Abrahámska
42/2011
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
205,26 EUR
09.05.2011
Predmet: elektrina
158/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
205,00 EUR
23.09.2016
Predmet: plyn Abrahámska
44/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
202,02 EUR
28.08.2023
Predmet: režijné náklady stravovania
31/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
201,65 EUR
21.04.2020
Predmet: rež.náklady stravovania
168/2016
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
201,52 EUR
11.11.2016
Predmet: oprava kopírky
68/2022
faktúra
Jokermedia s.r.o
46725890
200,00 EUR
16.11.2022
Predmet: grafické a tlačiarenské služby
2022017
objednávka
Jokermedia s.r.o
46725890
200,00 EUR
25.07.2022
Predmet: grafické a tlačové služby
60/2021
faktúra
Jokermedia s.r.o
46725890
200,00 EUR
16.11.2021
Predmet: tlačiarenské služby
92/2020
faktúra
Štefan Ružič
41215273
200,00 EUR
13.10.2020
Predmet: úprava terénu - ekochodník
91/2020
faktúra
Štefan Ružič
41215273
200,00 EUR
13.10.2020
Predmet: výkopové práce projekt
10/2020
faktúra
MJ-Health & Work s.r.o
52068587
200,00 EUR
11.03.2020
Predmet: vypracovanie správy o posúdení zdravotného rizika
2/2019
oznam
Slovak Telekom a.s.
35763469
200,00 EUR
19.02.2019
Predmet: výpoveď zmluvy na telefónnu prípojku na Abrahámskej ul.
201724
objednávka
Fermo s.r.o
44897162
200,00 EUR
23.10.2017
Predmet: preprava bábkového súboru
201709
objednávka
EKOTEC spol.s r.o.
00687022
200,00 EUR
25.09.2017
Predmet: revízia detského ihraiska MŠ
201704
objednávka
Culinka montážne služby
17594430
200,00 EUR
21.02.2017
Predmet: ročná kontrola spotrebičov
201616
objednávka
Edita Laššúová
41216768
200,00 EUR
21.02.2017
Predmet: výroba krojových sukien
199/2016
faktúra
Edita Laššúová
41216768
200,00 EUR
04.01.2017
Predmet: krojové dievčenské sukne
110/2015
faktúra
H-Style s.r.o
36272086
200,00 EUR
15.09.2015
Predmet: učebné pomôcky - predškolská výchova
152/2019
faktúra
Spojená škola
36094234
199,80 EUR
12.11.2019
Predmet: režijné náklady stravníkov
57/2016
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
199,20 EUR
04.05.2016
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi ZŠ
137/2014
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
198,66 EUR
23.09.2014
Predmet: školské potreby predškolská výchova
17/2011
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
196,60 EUR
16.03.2011
Predmet: vyučtovanie el.energie
115/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
195,00 EUR
30.01.2024
Predmet: licencia eTlačivá na 12 mesiacov
120/2022
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
195,00 EUR
11.01.2023
Predmet: licencia eTlačivá
118/2019
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
194,62 EUR
17.09.2019
Predmet: učebné pomôcky
67/2021
faktúra
AITEC s.r.o
43829171
193,93 EUR
19.11.2021
Predmet: učebnice
2021010
objednávka
AITEC s.r.o
43829171
193,93 EUR
19.05.2021
Predmet: učebnice z fin.prostriedkov ZR
45/2024
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o
35950226
193,60 EUR
17.07.2024
Predmet: čistiace potreby
1008/2024
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
191,57 EUR
14.01.2025
Predmet: školské ovocie
136/2020
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá s.r.o
31333176
190,70 EUR
27.11.2020
Predmet: učebnice
124/2019
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
190,70 EUR
10.10.2019
Predmet: tonery
2019014
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
190,70 EUR
28.08.2019
Predmet: tonery
114/2019
faktúra
Möbelix SK s.r.o
188,00 EUR
17.09.2019
Predmet: otočné stoličky do PC učebne
2019012
objednávka
Möbelix SK s.r.o
188,00 EUR
28.08.2019
Predmet: otočné stoličky do PC učebne
116/2021
faktúra
Spojená škola
36094234
187,50 EUR
30.01.2022
Predmet: prenájom telocvične
177/2017
faktúra
CBS spol.s r.o
36754749
187,00 EUR
11.12.2017
Predmet: knihy "Čarovné Považie"
115/2021
faktúra
Spojená škola
36094234
186,85 EUR
30.01.2022
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov
10/2023
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
186,00 EUR
20.03.2023
Predmet: inštalácia programov do nového PC
114/2013
faktúra
SAD Dunajská Streda a.s.
36245488
185,00 EUR
31.07.2013
Predmet: doprava detí zo soc.znevýhodneného prostredia
28/2020
faktúra
DAMEDIS s.r.o
26931664
184,68 EUR
31.03.2020
Predmet: tlačiareň + tonery
37/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
184,55 EUR
27.11.2020
Predmet: režijné náklady stravovania
3/2021
zmluva
ČSOB Poisťovňa a.s.
3325416
183,77 EUR
18.02.2021
Predmet: poistenie majetku
5/2022
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
183,60 EUR
21.03.2022
Predmet: revízia hydrantov a has.prístrojov
91/2017
faktúra
EKOTEC spol.s r.o.
00687022
183,60 EUR
22.06.2017
Predmet: revízia detského ihriska
2/2024
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
183,20 EUR
30.01.2024
Predmet: revízia has.prístrojov
27/2018
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
182,60 EUR
10.04.2018
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
2018004
objednávka
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
182,60 EUR
27.03.2018
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
1002/2024
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
181,96 EUR
14.01.2025
Predmet: školské ovocie
23/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
180,18 EUR
20.03.2023
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov
134/2021
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
180,00 EUR
30.01.2022
Predmet: licencia eTlačivá
60/2011
faktúra
PETIT PRESS a.s.
35790253
179,52 EUR
09.05.2011
Predmet: učebné pomôcky - noviny Újszó