portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
12
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 038,24 EUR
22.01.2020
Predmet: strava žiaci
12
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
87,97 EUR
29.04.2020
Predmet: elektrina MŠ
12
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
87,97 EUR
09.07.2020
Predmet: elektrina MŠ
12
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
87,97 EUR
14.10.2020
Predmet: elektrina MŠ
12
faktúra
NAY a.s.
3573948
123,95 EUR
26.07.2021
Predmet: PC príslušenstvo
12
faktúra
NAY a.s.
3573948
123,95 EUR
29.03.2022
Predmet: PC príslušenstvo
12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
22.04.2022
Predmet: plyn ZŠ
12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
14.07.2022
Predmet: plyn ZŠ
12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
238,54 EUR
12.04.2023
Predmet: plyn
12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
12.04.2023
Predmet: plyn ZŠ
12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
238,54 EUR
07.07.2023
Predmet: plyn
12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
07.07.2023
Predmet: plyn ZŠ
12
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné služby
12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
238,54 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
120
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
84,00 EUR
28.09.2017
Predmet: Servis PC
120
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
84,00 EUR
22.02.2017
Predmet: Servis PC
120
faktúra
Učebné pomôcky spol. s. r. o.
31641199
43,50 EUR
21.07.2017
Predmet: UP
120
faktúra
Učebné pomôcky spol. s. r. o.
31641199
43,50 EUR
26.10.2017
Predmet: UP
120
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 214,64 EUR
09.07.2018
Predmet: strava žiaci
120
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 214,64 EUR
23.10.2018
Predmet: strava žiaci
120
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 214,64 EUR
25.01.2019
Predmet: strava žiaci
120
faktúra
MELÓ-DIÁK SLOVAKIA s.r.o.
36200701
215,94 EUR
23.07.2019
Predmet: Učiteľský destilačný prístroj
120
faktúra
MELÓ-DIÁK SLOVAKIA s.r.o.
36200701
215,94 EUR
16.10.2019
Predmet: Učiteľský destilačný prístroj
120
faktúra
MELÓ-DIÁK SLOVAKIA s.r.o.
36200701
215,94 EUR
22.01.2020
Predmet: Učiteľský destilačný prístroj
120
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
227,82 EUR
09.07.2020
Predmet: elektrina ZŠ
120
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
227,82 EUR
14.10.2020
Predmet: elektrina ZŠ
120
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
26.07.2021
Predmet: plyn šj
120
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
29.03.2022
Predmet: plyn šj
120
faktúra
SPP, a.s.
35815256
45,00 EUR
14.07.2022
Predmet: plyn ŠJ
120
faktúra
SPP, a.s.
35815256
45,00 EUR
12.04.2023
Predmet: plyn ŠJ
120
faktúra
B-commerce, s.r.o.
52424812
150,64 EUR
07.07.2023
Predmet: Gastronádoby ŠJ
120
faktúra
SPP, a.s.
35815256
45,00 EUR
07.07.2023
Predmet: plyn ŠJ
120
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
4528767
372,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Učebnice MAT 7,8,9
120
faktúra
B-commerce, s.r.o.
52424812
150,64 EUR
11.10.2024
Predmet: Gastronádoby ŠJ
12000495
faktúra
Tirpak Vladimir VATI
233,95 EUR
25.10.2012
Predmet: žiarivky
12000633
faktúra
Tirpak Vladimir VATI
35452722
102,16 EUR
05.02.2013
Predmet: materiál - údržba
120007
faktúra
Jenčová Ružena
40822923
83,32 EUR
11.12.2012
Predmet: materiál ENVIRO
120015
faktúra
Vladislav Chyra
43674682
85,40 EUR
11.12.2012
Predmet: zhotovenie dvierok a políc ENVIRO
120024
faktúra
FAMINGS - Filip, Moravec Urob si sam
10683330
55,25 EUR
28.08.2012
Predmet: plexi
120025
faktúra
FAMINGS - Filip, Moravec Urob si sam
10683330
133,49 EUR
28.08.2012
Predmet: dvere
120035
faktúra
FAMINGS - Filip, Moravec Urob si sam
10683330
31,62 EUR
05.02.2013
Predmet: tapeta
1200383
faktúra
Datakabinet, s.r.o.
46100385
332,50 EUR
24.10.2012
Predmet: datakabinet - balík služieb Prémium
1/2011
faktúra
Komensky, s.r.o.
13,80 EUR
11.05.2011
Predmet: virtuálna knižnica
1/201412328
faktúra
IKARO s.r.o.
31656544
12,33 EUR
02.09.2014
Predmet: fotoploter tlač A4
12015
zmluva
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
0,00 EUR
13.11.2015
Predmet: Rámcová dohoda - priebežné dodávanie čistiacich prostriedkov
1/2016
oznam
INGSTAV GV, s.r.o.
36443662
69 597,02 EUR
01.06.2016
Predmet: Zmluva o dielo
12018
oznam
Obec Moravany
00325503
1 840,50 EUR
26.03.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Moravany pre rok 2018
1/2020
oznam
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ Rakovec n.O. 2
42104319
0,00 EUR
08.01.2020
Predmet: Kolektívna zmluva
120216
faktúra
DUVALO, s.r.o.
146,17 EUR
23.07.2012
Predmet: sada hlavíc
1/2022
zmluva
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Základnej škole s materskou školou
42104319
0,00 EUR
30.03.2022
Predmet: Kolektívna zmluva
1/2025
zmluva
Základná organizácia OP PŠaV pri ZŠsMŠ Rakovec nad Ondavou
42104319
0,00 EUR
27.02.2025
Predmet: Kolektívna zmluva
1203390
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
139,36 EUR
24.10.2012
Predmet: učebnice NJ
120511
faktúra
NOMIland didaktik, s.r.o.
46751262
1 245,60 EUR
05.02.2013
Predmet: Šatne MŠ
1205641
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
43,37 EUR
25.10.2012
Predmet: učebnice NJ Project
120690
faktúra
OKNA MARTIN s.r.o.
44993943
733,33 EUR
05.02.2013
Predmet: vertikálne žalúzie
12079
faktúra
FARMING, družstvo
315,73 EUR
23.07.2012
Predmet: vš. materiál
120813
faktúra
Signál Jozef Mitro
10708197
66,98 EUR
24.10.2012
Predmet: servisné práce - signalizácia
121
faktúra
Verlag Dashofer, s.r.o.
35730129
187,20 EUR
28.09.2017
Predmet: online knižnica
121
faktúra
Verlag Dashofer, s.r.o.
35730129
187,20 EUR
22.02.2017
Predmet: online knižnica
121
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
198,90 EUR
21.07.2017
Predmet: autobusová preprava
121
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
198,90 EUR
26.10.2017
Predmet: autobusová preprava
121
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
13,80 EUR
09.07.2018
Predmet: virt.knižnica
121
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
13,80 EUR
23.10.2018
Predmet: virt.knižnica
121
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
13,80 EUR
25.01.2019
Predmet: virt.knižnica
121
faktúra
FARMING, družstvo
36196665
7,20 EUR
23.07.2019
Predmet: Hmoždinky
121
faktúra
FARMING, družstvo
36196665
7,20 EUR
16.10.2019
Predmet: Hmoždinky
121
faktúra
FARMING, družstvo
36196665
7,20 EUR
22.01.2020
Predmet: Hmoždinky
121
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
48,16 EUR
09.07.2020
Predmet: elektrina MŠ
121
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
48,16 EUR
14.10.2020
Predmet: elektrina MŠ
121
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
13,80 EUR
26.07.2021
Predmet: virtuálna knižnica
121
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
13,80 EUR
29.03.2022
Predmet: virtuálna knižnica
121
faktúra
SPP, a.s.
35815256
231,00 EUR
14.07.2022
Predmet: plyn MŠ
121
faktúra
SPP, a.s.
35815256
231,00 EUR
12.04.2023
Predmet: plyn MŠ
121
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
976,20 EUR
07.07.2023
Predmet: Dopravné
121
faktúra
SPP, a.s.
35815256
231,00 EUR
07.07.2023
Predmet: plyn MŠ
121
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
976,20 EUR
11.10.2024
Predmet: Dopravné
121
faktúra
Richard Šrobár - Littera
33580511
57,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Literárna výchova 5-9 ročník
121103
faktúra
FB-STAV
31229468
3 103,00 EUR
11.12.2012
Predmet: oprava asfaltových plôch
121311167
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
372,62 EUR
23.07.2012
Predmet: Učebné pomôcky - HN
121311327
faktúra
STIEFEL EUROCART
31360513
24,17 EUR
23.07.2012
Predmet: magnetky - ľudské telo