portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dulov
Trenčiansky kraj, okres Ilava
zverejnené dokumenty: 8047
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
136/2022
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
245,78 EUR
26.05.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
136/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
48,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Montáž elektromera kaplnka2
1363/2019
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor
0,00 EUR
20.11.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD - Oldies Disco
1363_2022
zmluva
Jednota dôchodcov ZO Dulov
0,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Zmluva o nájme - tanečná zábava
137
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Vývoz skla a železa
137/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
80,40 EUR
16.05.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
137/2014
zmluva
Pavol Trenčan
0,00 EUR
06.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
137/2014
faktúra
Alfa Reklama, s.r.o.
36479721
16,40 EUR
27.05.2014
Predmet: Výroba plastových tabuliek
137/2015
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
259,45 EUR
18.05.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
137/2015
zmluva
Toman Ferdinand
20,00 EUR
30.12.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
137/2016
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
70,43 EUR
05.05.2016
Predmet: Zhodnotenie odpadov - plastov - 4/2016
137/2017
faktúra
Agrodúlov s. r. o.
36324141
95,76 EUR
11.05.2017
Predmet: Zvoz plastov
137/2018
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
131,85 EUR
26.04.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
137/2019
faktúra
Swan, a.s.
47258314
84,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Systémové služby IIS MIS 4/19
137/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,72 EUR
13.05.2020
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil p. starosta
137/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
16,41 EUR
27.05.2021
Predmet: Telekom. služby mobil OÚ
137/2022
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
40,68 EUR
26.05.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
137/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
68,05 EUR
30.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
1373/2018
zmluva
Silver Mine, s.r.o.
47204788
8,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Zmluva o odbere vedľajších živočíšnych produktov
1373/2019
zmluva
Beňová Jana
17,00 EUR
22.11.2019
Predmet: Zmluva o nájme - KD
1374/2019
zmluva
LANTASTIK SK, s.r.o.
31582486
100,00 EUR
22.11.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD - Predajná akcia tovaru
1374/2022
objednávka
Miroslav Trenčan, inštalatérke práce voda, plyn, kúrenie
34534504
16.01.2023
Predmet: Objednávka havarijného stavu na ČOV
1377/2023
objednávka
Pekná záhrada, s.r.o.
30,00 EUR
06.06.2023
Predmet: Odborný dohľad a pomoci pri úprave zelených plôch v obci
1378/2018
zmluva
Kúpele Trenčianske Teplice, a. s.
34129316
0,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Zmluva o spolupráci - "Kúpele v regióne"
138
faktúra
OZ Mikroregión Zdroje Bielych Karpát
37914308
9,26 EUR
30.05.2012
Predmet: Členský príspevok na rok 2011
138/2013
faktúra
Mária Majanová
35362871
165,12 EUR
16.05.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
138/2014
zmluva
Zuzana Amrichová
0,00 EUR
06.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
138/2014
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
61,40 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
138/2015
faktúra
Mária Majanová
35362871
145,62 EUR
18.05.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
138/2015
zmluva
Toman Ferdinand
10,00 EUR
30.12.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
138/2016
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
74,75 EUR
05.05.2016
Predmet: Potraviny pre ŠJ
138/2017
faktúra
Agrodúlov s. r. o.
36324141
90,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Vývoz skla a kovu
138/2018
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Dulov
0,00 EUR
30.01.2018
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
138/2018
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
141,06 EUR
26.04.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
138/2019
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
26,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
138/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
116,54 EUR
13.05.2020
Predmet: Uloženie a vývoz VK
138/2021
zmluva
Fabuš Matej
0,00 EUR
09.02.2021
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
138/2021
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
56,10 EUR
27.05.2021
Predmet: Vodné I. Q
138/2022
faktúra
Obec Dulov Dulov
00317217
512,88 EUR
26.05.2022
Predmet: Zber a odvoz plastov
138/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
139,66 EUR
30.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
1385/2023
zmluva
Ivana Comová
0,00 EUR
08.06.2023
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
1387/2018
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor
34,00 EUR
12.12.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD - "Štefanská zábava"
139
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
129,16 EUR
30.05.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
139/2013
faktúra
Kotulič Petr
112,00 EUR
16.05.2013
Predmet: Učebná pomôcka MŠ
139/2014
zmluva
Peter Galbavý
0,00 EUR
06.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
139/2014
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
917,48 EUR
27.05.2014
Predmet: Stravné lístky
139/2015
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
50,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Služby - výkazy AZUV I.Q 2015
139/2015
zmluva
Galková Eva
50,00 EUR
13.01.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
139/2016
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
98,75 EUR
05.05.2016
Predmet: Potraviny pre ŠJ
139/2017
faktúra
Agrodúlov s. r. o.
36324141
43,20 EUR
11.05.2017
Predmet: Vývoz septiku MŠ
139/2018
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
63,00 EUR
26.04.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
139/2019
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
39,15 EUR
14.05.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
139/2020
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
13.05.2020
Predmet: Systémové služby Komensky MŠ
139/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
84,00 EUR
27.05.2021
Predmet: II MIS 4/21
139/2022
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
330,00 EUR
26.05.2022
Predmet: El. energia 4/22
139/2023
faktúra
INISOFT, s.r.o.
45234469
39,60 EUR
30.03.2023
Predmet: Servisná podpora k pgm ENVITA - odpady
1395/2019
zmluva
Prima banka Slovensko, a. s.
31575951
0,00 EUR
02.12.2019
Predmet: Zmluva o grantovom účte
14
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Vývoz skla a železa
14
zmluva
FO
0,00 EUR
21.03.2012
Predmet: odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou a jej čistenie
14
objednávka
Kamenárstvo Miral
15.05.2012
Predmet: Výroba krytu na cintorínsky vodovod - 1 ks a prilepenie krytov 3 ks
140
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
80,64 EUR
30.05.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
140/2013
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
50,00 EUR
16.05.2013
Predmet: Služby účtovníctvo 1.Q
140/2014
zmluva
Ján Kováč
0,00 EUR
06.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
140/2014
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
36,38 EUR
11.07.2014
Predmet: Pranie obrusov
140/2015
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
233,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Ohrievač vody - dodávka a oprava
140/2015
zmluva
Ladislav Bús
44613121
958,00 EUR
20.01.2016
Predmet: Mandátna zmluva na verejné obstarávanie - Digitálny kamerový systém
140/2016
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
05.05.2016
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu 4/2016
140/2017
faktúra
Agrodúlov s. r. o.
36324141
90,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Vývoz skla a kovu
140/2018
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
62,08 EUR
26.04.2018
Predmet: Čistiareň a práčovňa
140/2019
faktúra
ESET, spol. s r. o.
31333532
70,49 EUR
14.05.2019
Predmet: Antivírová licencia pre MŠ a ŠJ
140/2020
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
13.05.2020
Predmet: Zdravotná služba 4/20
140/2021
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
608,76 EUR
27.05.2021
Predmet: Uloženie TKO 3/2021
140/2022
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
420,00 EUR
26.05.2022
Predmet: El. energia VO 4/22
140/2023
faktúra
INISOFT, s.r.o.
45234469
118,80 EUR
30.03.2023
Predmet: Program ENVITA odpady
1402/2018
zmluva
Troška Juraj
0,00 EUR
14.12.2018
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
1402/2023
zmluva
Miroslav Miček
0,00 EUR
12.06.2023
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
14072016
zmluva
Radovan Jantulík RADO+
37623044
40,00 EUR
20.12.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
1409/2023
zmluva
Jana Hulínová
150,00 EUR
13.06.2023
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
141
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
871,81 EUR
07.06.2012
Predmet: Stravné lístky
1410/2023
zmluva
Jozef Škabla
0,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Zmluva o nájme KD