portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dulov
Trenčiansky kraj, okres Ilava
zverejnené dokumenty: 8047
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
130/2013
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
99,66 EUR
16.05.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
130/2014
zmluva
Ján Trenčan
0,00 EUR
06.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
130/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
27.05.2014
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
130/2015
faktúra
inPlus.co s.r.o.
46087803
45,15 EUR
18.05.2015
Predmet: Tonery do tlačiarní
130/2015
zmluva
Jana Šutriepková
20,00 EUR
15.12.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
130/2015
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor
34,00 EUR
22.12.2015
Predmet: Zmluva o nájme KD
130/2016
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
27,34 EUR
05.05.2016
Predmet: Čistiace a hygienické potreby ŠJ
130/2017
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť
36672076
119,23 EUR
10.05.2017
Predmet: Vodné I.Q
130/2018
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
201,16 EUR
18.04.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
130/2019
faktúra
LIBEA, s. r. o.
62243519
28,80 EUR
14.05.2019
Predmet: Vlajka SR a EÚ
130/2020
faktúra
Internet Mall Slovakia, s. r. o.
35950226
98,20 EUR
21.04.2020
Predmet: Dávkovač, skartovačka - Preddavok
130/2021
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
30.04.2021
Predmet: Zdravotná služba
130/2022
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
26.05.2022
Predmet: Zdravotná služba 3/22
130/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 332,91 EUR
30.03.2023
Predmet: Plyn KD vyúčt. 1-3/23
1302/2023
objednávka
AME, spol. s r.o.
30229049
16.05.2023
Predmet: kancelárske, čistiace a hygienické potreby
1303/2022
objednávka
Connet - Marczibál Zsolt
9,40 EUR
14.12.2022
Predmet: Objednávka - tlačív k dani
1303/2022
zmluva
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
50349287
302 921,92 EUR
20.12.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1307/2019
zmluva
Mišovcová Anna
0,00 EUR
06.11.2019
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
1309/2019
zmluva
Kováč Vladimír
0,00 EUR
06.11.2019
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
131
faktúra
ALVEST, s.r.o.
36318957
98,88 EUR
30.05.2012
Predmet: Rozbor odpadovej vody
1310/2017
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor
34,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD - DHZ
1311/2016
zmluva
Miroslava Pekarová
0,00 EUR
30.11.2016
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
1311/2020
zmluva
Anna Hantáková
0,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
131/2013
faktúra
Pomocný anjel, n.o.
45734305
10,50 EUR
16.05.2013
Predmet: Dobropis - za zorganizovanie a zozbieranie šatstva a textílií
131/2014
zmluva
Marian Zermegh
0,00 EUR
06.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
131/2014
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu 4/2014
131/2015
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
63,90 EUR
18.05.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
131/2015
zmluva
Jakúbek Lukáš
0,00 EUR
22.12.2015
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
131/2016
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
14,69 EUR
05.05.2016
Predmet: Čistiace a hygienické prostriedky ŠJ Výdajňa
131/2017
faktúra
Martin Klučár
44739982
174,12 EUR
11.05.2017
Predmet: Preloženie bodu miestneho rozhlasu a demontáž bodu verejného osvetlenia
131/2019
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
136,37 EUR
14.05.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
131/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
450,00 EUR
21.04.2020
Predmet: Zber a odvoz TKO 3/20
131/2021
faktúra
Silver Mine s.r.o.
47204788
24,00 EUR
07.05.2021
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ
131/2022
faktúra
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
26.05.2022
Predmet: Právne služby 4/22
1312/2017
zmluva
Jana Michálková
50,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
1312/2019
zmluva
Jana Dzurová
0,00 EUR
06.11.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD
1313/2019
zmluva
Sochrová Anna
0,00 EUR
06.11.2019
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
1315/2017
zmluva
ZO JD Dulov
0,00 EUR
21.12.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
1316/2022
zmluva
Generali Poisťovňa
41,25 EUR
16.12.2022
Predmet: Poistná zmluva - protipovodňový vozík
132
faktúra
František Černej ELEKTROINŠTALA
33490724
50,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Oprava osvetlenia a oprava elektrickej smažiacej panve
13/2013
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
23,39 EUR
22.01.2013
Predmet: čistenie obrusov KD
13/2013
zmluva
FO
16,59 EUR
05.02.2013
Predmet: nájom hrobového miesta
13/2013
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
04.06.2013
Predmet: Pranie obrusov
13/2014
zmluva
Dominik Hrajko
0,00 EUR
21.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
13/2014
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
920,98 EUR
07.02.2014
Predmet: Stravné lístky
13/2014
objednávka
AME, spol. s r.o.
30229049
02.06.2014
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby
13/2015
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
25,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Školenie - aktuality v mzdovej učtárni
13/2015
zmluva
Peter Greguška
0,00 EUR
23.01.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
13/2015
objednávka
KOBIT-SK s.r.o.
50,88 EUR
05.05.2015
Predmet: Objednávka metličiek na ČOV
13/2016
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
79,32 EUR
12.02.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
13/2016
objednávka
Fork s.r.o.
16.03.2016
Predmet: Objednáka "Dulovského spravodaja"
13/2017
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
113,37 EUR
14.02.2017
Predmet: Potraviny do ŠJ
13/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
34,80 EUR
21.02.2018
Predmet: Kancelárske potreby MŠ
13/2018
objednávka
TUV SUD Slovakia
27.02.2018
Predmet: Úradná skúška a konštrukčná dokumentácia
13/2019
faktúra
KOMESNKY s.r.o.
43908977
39,89 EUR
07.02.2019
Predmet: Virtuálna knižnica na rok 2019
13/2019
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
20.02.2019
Predmet: Oprava notebooku Lenovo, výmena pamäte + LCD monitor OU - 2 ks
13/2020
faktúra
ŠEVT a. s.
31331131
51,82 EUR
04.03.2020
Predmet: Osvedčovacie knihy, ryb. lístky - preddavok
13/2020
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
45,10 EUR
02.04.2020
Predmet: Formuláre a matričné doklady
1320/2017
zmluva
Anna Tomanová
0,00 EUR
05.01.2018
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd VK
13/2021
faktúra
OfficeLand, s.r.o.
35843136
0,00 EUR
29.01.2021
Predmet: Pracovný kalendár
13/2021
objednávka
Alza.cz
223,60 EUR
07.05.2021
Predmet: Nabíjačka DHZ
13/2022
zmluva
Daniela Beňaková
0,00 EUR
05.01.2022
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
13/2022
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
150,00 EUR
15.03.2022
Predmet: El energia OU 1/2022
13/2023
faktúra
TextilEco a.s.
28101766
180,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Umiestnenie kontajnerov na textil 3 ks
132/2013
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
917,48 EUR
16.05.2013
Predmet: Stravné lístky
132/2014
zmluva
Rastislav Hudec
0,00 EUR
06.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
132/2014
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
354,23 EUR
27.05.2014
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke 4/2014
132/2015
faktúra
ESET, spol. s r.o.
31333532
36,71 EUR
18.05.2015
Predmet: Antivírový program - ESET
132/2015
zmluva
Komunálna poisťovňa a.s.
6,64 EUR
23.12.2015
Predmet: Poistná zmluva - úrazové poistenie UoZ
132/2016
zmluva
MAXNETWORK s.r.o.
83 172,00 EUR
03.02.2016
Predmet: Zmluva o dielo
132/2016
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
77,87 EUR
05.05.2016
Predmet: Čistiace, hygienické a kancelárske potreby OÚ
132/2017
faktúra
SAD Trenčín, a. s.
36323977
249,35 EUR
11.05.2017
Predmet: Preprava žiakov ZŠ - Škola v prírode
132/2018
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
0,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Aero foto - vyúčtovacia fa
132/2019
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
204,59 EUR
14.05.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
132/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
288,96 EUR
21.04.2020
Predmet: Zber a odvoz plastov
132/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
126,71 EUR
07.05.2021
Predmet: Telekom. služby
132/2022
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
61,65 EUR
26.05.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
132/2023
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
27,09 EUR
30.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
1323/2018
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor
34,00 EUR
23.11.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD
1323/2023
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Dulov
50,00 EUR
25.05.2023
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu