portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6182
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
186/2012
faktúra
Sniežik, s.r.o.
145,12 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
187/2012
faktúra
WESTCOM
16,00 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za internet pre MŠ a ŠJ
188/2012
faktúra
BRESTOL Slovakia, s.r.o.
171,00 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za nábytok - skriňa ŠJ
189/2012
faktúra
Robert Mihálik ELEKTROMAX
678,00 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za dataprojektory ZŠ
190/2012
faktúra
Raabe Slovensko
38,21 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za knihu Dieťa a jeho svet - jún - MŠ
191/2012
faktúra
RVC pri ZMO
13,00 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za seminár
192/2012
faktúra
Nowaco Slovakia, s.r.o.
47,52 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
193/2012
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
299,53 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
194/2012
faktúra
CKD Market
88,75 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
195/2012
faktúra
CKD Market
111,19 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
196/2012
faktúra
Daffer, s.r.o.
129,60 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za držiak stropný ZŠ
197/2012
faktúra
CKD Market
25,18 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky ŠJ
198/2012
faktúra
Ing. Ivana Pitoňáková
35,30 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za učebné pomôcky - DVD - ZŠ
199/2012
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
100,80 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za teplomer - ŠJ
200/2012
faktúra
Slovak Telekom
46,07 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, MŠ
201/2012
faktúra
Peter Vaško
636,02 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
202/2012
faktúra
Milan Molnár
10,50 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
203/2012
faktúra
Benediková Viera
550,32 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
204/2012
faktúra
Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň
169,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za príspevok v hmotnej núdzi na stravu pre deti
205/2012
faktúra
IVES Košice
155,35 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za služby technickej podpory WinPam a WinIbeu
206/2012
faktúra
Oľga Kraucová
273,96 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky do MŠ
207/2012
faktúra
MT ENGINEERING, s.r.o.
3 120,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za výkon činnosti OSO na verejné obstarávanie
208/2012
faktúra
Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň
661,71 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za príspevok 55% na stravu pre zamestnancov
209/2012
faktúra
RWE GAS Slovensko
285,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu ZŠ, MŠ
210/2012
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
35,86 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za ochranu objektu ZŠ
211/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
7,69 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ
212/2012
faktúra
Stanislav Macho
1 640,09 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za opravu radiátorov ústredného kúrenia v ŠKD
213/2012
faktúra
ZSE Energia
750,24 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu ZŠ, ŠJ
214/2012
faktúra
Slovak Telekom
48,58 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ
215/2012
faktúra
WESTCOM
16,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za internet MŠ a ŠJ
216/2012
faktúra
Rocher Consulting SR, s.r.o.
63,76 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za koberec do ŠJ
217/2012
faktúra
EFEKT - Jantovič Peter
81,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za maliarske práce s materiálom v ŠJ
218/2012
faktúra
Benediková Viera
346,13 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
219/2012
faktúra
Sconto Nábytok, s.r.o.
41,93 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za kancelársku stoličku do ŠJ
220/2012
faktúra
ŠEVT a.s.
34,98 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za kancelárske potreby ZŠ
221/2012
faktúra
Slovak Telekom
27,98 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, MŠ
222/2012
faktúra
Ľuboš Vidlička - LUKA
85,92 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za opravu PSN - ZŠ
223/2012
faktúra
FY.ŽALUZIE, s.r.o.
85,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za výrobu a montáž hl. sieťok - ŠJ
224/2012
faktúra
Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň
120,56 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za príspevok 55% na stravu pre zamestnancov
225/2012
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
43,82 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za ochranu objektu ZŠ
226/2012
faktúra
RWE GAS Slovensko
398,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za zemný plyn ZŠ, MŠ
227/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
3,67 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ
228/2012
faktúra
MT ENGINEERING, s.r.o.
1 680,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za výkon činnosti stavebného dozora na stavbe "Multifunkčné ihrisko pre ZŠ a MŠ Brestovany"
229/2012
faktúra
Slovak Telekom
48,96 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ
230/2012
faktúra
ZSE Energia
750,24 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu
231/2012
faktúra
WESTCOM
16,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za internet pre MŠ a ŠJ
232/2012
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
713,36 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za vodné a stočné ZŠ, ŠJ
233/2012
faktúra
Lamelland, s.r.o.
92,76 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za textilné roletky JAZZ - ZŠ
234/2012
faktúra
Daffer, s.r.o.
837,56 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za výtvarné pomôcky do MŠ
235/2012
faktúra
INTO Slovakia, s.r.o.
425,40 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za tonery do ZŠ, MŠ, ŠJ
236/2012
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
20,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za seminár ZŠ
237/2012
faktúra
MARO, s.r.o.
65 853,37 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za Multifunkčné ihrisko 90% z ceny
238/2012
faktúra
MT ENGINEERING, s.r.o.
1 680,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe "Multifunkčné ihrisko pre ZŠ a MŠ Brestovany"
239/2012
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
192,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za aSc Agenda upgrade a aSc Rozvrhy 2013 pre ZŠ
240/2012
faktúra
Dobrý nákup, s.r.o.
166,84 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za kancelárske potreby ŠKD
241/2012
faktúra
Slovak Telekom
26,21 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, MŠ
242/2012
faktúra
Otto Office, s.r.o.
188,47 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za kancelárske potreby a čistiace - ZŠ
243/2012
faktúra
CKD Market
200,12 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky ŠJ
244/2012
faktúra
Ľuboš Vidlička - LUKA
55,08 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za opravu PSN - ZŠ
245/2012
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
19,98 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za predplatné časopisu Finančný spravodajca na rok 2013
246/2012
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
32,87 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za tlač poštového peňažného poukazu - ŠJ
247/2012
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
840,48 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za stravné lístky
248/2012
faktúra
ZSE Energia
750,24 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu ZŠ, ŠJ
249/2012
faktúra
CKD Market
450,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za vysávač Powerline - ZŠ
250/2013
faktúra
EFEKT - Jantovič Peter
363,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za maliarske a natieračské práce v ŠJ
251/2012
faktúra
Datakabinet, s.r.o.
399,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za balík služieb - Prémium - ZŠ
252/2012
faktúra
RWE GAS Slovensko
365,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za zemný plyn ZŠ, MŠ
253/2012
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
27,89 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za ochranu objektu ZŠ
254/2012
faktúra
Tropico Juice, s.r.o.
378,03 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
255/2012
faktúra
CKD Market
283,50 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
256/2012
faktúra
Milan Molnár
32,06 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
257/2012
faktúra
CKD Market
51,77 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
258/2012
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
218,20 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
259/2012
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
802,58 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
260/2012
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
37,96 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
261/2012
faktúra
CKD Market
201,27 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
262/2012
faktúra
DEMIFOOD, s.r.o.
136,36 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
263/2012
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
208,60 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
264/2012
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
78,07 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
265/2012
faktúra
Sniežik, s.r.o.
235,79 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ