portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Oslany
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 15087
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
224491
faktúra
Richard Harťanský
37366831
211,60 EUR
01.01.2025
Predmet: učebné pomôcky
224490
faktúra
Beeli Pro s.r.o.
45981868
1 255,00 EUR
01.01.2025
Predmet: sprac. projekt. dok.
224489
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
12,00 EUR
01.01.2025
Predmet: súpis. číslo
224488
faktúra
Peter Mjartan-PEPAMONT
41057911
188,40 EUR
01.01.2025
Predmet: opr. KD - termostat
224487
faktúra
Obec Skačany
00311057
41,39 EUR
01.01.2025
Predmet: refakt. nákl. HK 2024
224486
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
84,50 EUR
01.01.2025
Predmet: prenáj.roh.MŠ 7.10.-3.11.
224485
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
9,77 EUR
01.01.2025
Predmet: internet VO 11/24
224484
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
357,68 EUR
01.01.2025
Predmet: mobil 11/24 Oú
224483
faktúra
DAMEI s.r.o.
46811401
2 041,97 EUR
01.01.2025
Predmet: opr. strechy garáž Oú
224482
faktúra
Slovenské národné divadlo
00164763
990,00 EUR
01.01.2025
Predmet: kultúrne podujatie
224481
faktúra
UNIMARKET-GD s.r.o.
52258408
217,50 EUR
01.01.2025
Predmet: výsadba oddych. zóna Ľubi
224480
faktúra
Pavol Brida SLOVMONT
43609074
3 976,00 EUR
01.01.2025
Predmet: stav. práce oddych. zóna
224479
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 553,74 EUR
01.01.2025
Predmet: výmena vodom. Pek.,Vých.
224478
faktúra
Elektromateriál JMS s.r.o.
56384335
612,98 EUR
01.01.2025
Predmet: lektromat.TJ Slovan blesk
224477
faktúra
Ľuboš Kňaze - LIF
40652661
1 300,00 EUR
01.01.2025
Predmet: opr. fasády garáž Oú,zate
224476
faktúra
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
1 500,00 EUR
01.01.2025
Predmet: vypr.žiad.energ.efek.budo
224475
faktúra
IN kom spol. s.r.o.
36200361
133,92 EUR
01.01.2025
Predmet: objímka, konzola
224474
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
28,15 EUR
01.01.2025
Predmet: vým.guľ.vent. Pekár. 934
224473
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
842,40 EUR
01.01.2025
Predmet: správa bytov 10/24
224472
faktúra
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
1 500,00 EUR
01.01.2025
Predmet: vypr.žiad.energ.efektív.b
224471
faktúra
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
1 500,00 EUR
01.01.2025
Predmet: vyprac.žiad.Cyklotur.trať
224470
faktúra
Dušan Šprinci
05240985
561,84 EUR
01.01.2025
Predmet: prenájom plošiny VO
224469
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
2 894,35 EUR
01.01.2025
Predmet: zneškod. neb. odpadu
224468
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
50,48 EUR
01.01.2025
Predmet: chránič prúdový Školská
224467
faktúra
Oberfrank Group, s.r.o.
53008197
142,00 EUR
01.01.2025
Predmet: studený vrecov. asfalt
224466
faktúra
Spencer Medical s.r.o.
51436817
400,01 EUR
01.01.2025
Predmet: defibrilačné elektródy
224465
faktúra
Ján Baláž
45438161
540,00 EUR
01.01.2025
Predmet: výkopové práce, úpr. poze
224464
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
635,00 EUR
01.01.2025
Predmet: zemné a výkopové práce
224463
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 882,00 EUR
01.01.2025
Predmet: zal.plyn 11/24 MŠ
224462
faktúra
SPP,a.s.
35815256
155,00 EUR
01.01.2025
Predmet: zal.plyn 11/24 KD
224461
faktúra
SPP,a.s.
35815256
279,00 EUR
01.01.2025
Predmet: zal.plyn 11/24 TJ Slovan
224460
faktúra
SPP,a.s.
35815256
911,00 EUR
01.01.2025
Predmet: zal.plyn 11/24 Oú
224459
faktúra
SPP,a.s.
35815256
30,00 EUR
01.01.2025
Predmet: zal.plyn 11/24 amfit.
224458
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 014,62 EUR
01.01.2025
Predmet: zal.el.en. roč.11/24
224457
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 041,73 EUR
01.01.2025
Predmet: zal.el.en. mes.11/24
224456
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
108,00 EUR
01.01.2025
Predmet: kyber. bezp. 11/24
224455
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
01.01.2025
Predmet: os. údaj 11/24
3501.
zmluva
Environmentálny fond
30 796 491
100 000,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Zmluva č. 240770 08U03 (3)
3500.
zmluva
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
42181810
1 039 638,17 EUR
20.12.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí NFP č. MZP_PSK_401202FLM6
3499.
zmluva
Technické služby mesta Partizánske, spol. s.r.o.
36311693
0,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Zmluva o uložení KO, DSO a objemného odpadu
3498.
zmluva
Technické služby mesta Partizánske, spol. s.r.o.
36311693
0,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Zmluva o zbere a preprave KO, DSO a objemného odpadu
3497.
dodatok
Technické služby mesta Partizánske, spol. s.r.o.
36311693
0,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Dodatok č. 9 k zmluve o dielo
3496.
zmluva
Milena Staňová
0,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 272 sekcia A
3495.
zmluva
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
62 580,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb
3494.
zmluva
Miriama Pravdová
888,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Kúpna zmluva
2024/181
objednávka
E-VO, s.r.o.
47197331
600,00 EUR
17.12.2024
Predmet: proces verejného obstarávania na súťaž "Služby externého manažmentu"
2024/180
objednávka
Ing. Ján Buchanec Technik
33576009
496,90 EUR
16.12.2024
Predmet: zváračka
2024/179
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
478,80 EUR
16.12.2024
Predmet: predĺženie platnosti Eset
2024/178
objednávka
UMAKOV Group, a.s.
52685691
26,20 EUR
16.12.2024
Predmet: záves nastaviteľný
2024/177
objednávka
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
19,00 EUR
16.12.2024
Predmet: popl. sprístup. balíčka MŠ
2024/176
objednávka
LM-FIRESTORE s.r.o.
47791110
720,00 EUR
16.12.2024
Predmet: DHZ náhrad. diely PS12
2024/175
objednávka
DAMEI s.r.o.
46811401
2 041,97 EUR
16.12.2024
Predmet: oprava strechy garáž Oú
2024/174
objednávka
OPŽP SK, s.r.o.
43775471
360,00 EUR
16.12.2024
Predmet: aktualizácia VZN o odpadoch
2024/173
objednávka
Richard Harťanský
37366831
211,60 EUR
16.12.2024
Predmet: MŠ učebné pomôcky
2024/172
objednávka
značenie.sk, s.r.o.
50577557
12,00 EUR
16.12.2024
Predmet: súpisné číslo
2024/171
objednávka
Trendie s.r.o.
53334205
266,30 EUR
16.12.2024
Predmet: nožnicový stan
2024/170
objednávka
3MP studio, s.r.o.
48306126
570,00 EUR
16.12.2024
Predmet: zníženie energetickej náročnosti objektu-rozpočet
2024/169
objednávka
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
240,00 EUR
16.12.2024
Predmet: polohopis školský dvor
2024/168
objednávka
Beeli Pro s.r.o.
45981868
1 255,00 EUR
16.12.2024
Predmet: sprac. proj.dok. žiadosť zvýšenie energetic. efektívnosti budov
2024/167
objednávka
Peter Mjartan-PEPAMONT
41057911
800,00 EUR
16.12.2024
Predmet: opr. termostatu kult. dom, tepel. čerpadlo
2024/166
objednávka
UNIMARKET-GD s.r.o.
52258408
217,50 EUR
16.12.2024
Predmet: výsadba oddychová zóna
2024/165
objednávka
Matúš Vančo
33787271
478,00 EUR
16.12.2024
Predmet: opr. bleskozvodu TJ Slovan, revízia
2024/164
objednávka
Slovenské národné divadlo
00164763
990,00 EUR
16.12.2024
Predmet: kultúrna akcia-divadlo
2024/163
objednávka
IN kom, spol. s.r.o.
36200361
133,92 EUR
16.12.2024
Predmet: objímka, konzola
2024/162
objednávka
Oberfrank Group, s.r.o.
53008197
142,00 EUR
16.12.2024
Predmet: studený vrecový asfalt
2024/161
objednávka
Spencer Medical s.r.o.
51436817
400,01 EUR
16.12.2024
Predmet: defibrilačné elektródy
2024/159
objednávka
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
3 000,00 EUR
16.12.2024
Predmet: vyprac. žiadosti-podpora energetic. efektívnosti ver. budov regiónu Horná Nitra
2024/158
objednávka
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
3 000,00 EUR
16.12.2024
Predmet: vyprac. žiad. na investície do regionál. a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity a cykloturistiku
3493.
zmluva
Anna Benková
0,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 203 sekcia A
3492.
zmluva
Adriána Kobesová
0,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 281 sekcia B
224454
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 902,60 EUR
16.12.2024
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
224453
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
3 547,97 EUR
16.12.2024
Predmet: naklad. KO a DSO a znešk.
224452
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
411,36 EUR
16.12.2024
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
224451
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
3 422,12 EUR
16.12.2024
Predmet: zber a prepr. KO na sklád
224450
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
465,00 EUR
16.12.2024
Predmet: vyučt. el.en.10/24
224449
faktúra
OMV Slovensko, s.r.o.
00604381
387,09 EUR
16.12.2024
Predmet: PHM 10/24
224448
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
270,00 EUR
16.12.2024
Predmet: rev. bleskozv. KD
224447
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
140,44 EUR
16.12.2024
Predmet: telefón 10/24 Oú+MŠ
224446
faktúra
Základná škola
31201741
705,60 EUR
16.12.2024
Predmet: MŠ strava 10/24
224445
faktúra
SELU - MONT s.r.o.
55889115
5 271,00 EUR
16.12.2024
Predmet: odstr.porúch Škol.,MŠ