portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Lužianky
Nitriansky kraj, okres Nitra
zverejnené dokumenty: 356
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
044
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
80,99 EUR
08.02.2011
Predmet: pop
043
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,89 EUR
08.02.2011
Predmet: poplatky
027
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,97 EUR
08.02.2011
Predmet: OCU
017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
64,13 EUR
08.02.2011
Predmet: Ocu
016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
82,82 EUR
08.02.2011
Predmet: OcU
10/2012
faktúra
Lindstrőm s.r.o.
35742364
16,32 EUR
17.02.2012
Predmet: pranie, prenájom Položky:
86/2012
faktúra
Lindstrőm s.r.o.
35742364
16,32 EUR
17.02.2012
Predmet: prenájom, pranie rohožky Položky:
195
faktúra
Lindstrőm s.r.o.
35742364
16,32 EUR
03.05.2011
Predmet: prenájom rohože
155
faktúra
Lindstrőm s.r.o.
35742364
16,32 EUR
12.04.2011
Predmet: prenájom rohože
112
faktúra
Lindstrőm s.r.o.
35742364
11,76 EUR
16.03.2011
Predmet: prenájom rohoží
067
faktúra
Lindstrőm s.r.o.
35742364
11,76 EUR
12.02.2011
Predmet: Pranie a prenájom rohožky
020
faktúra
Lindstrőm s.r.o.
35742364
7,14 EUR
08.02.2011
Predmet: prenájom rohoží od 06.12.2010 do 31.12.2010
34/2012
faktúra
KÓDEXPRESS, s.r.o.
35718951
163,19 EUR
17.02.2012
Predmet: Kompetencie a úlohy úz.samospr. 1.1.-4.10.2012 Položky:
25/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
7,06 EUR
17.02.2012
Predmet: telef. 69 Položky:
96/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
7,06 EUR
17.02.2012
Predmet: telef. 69 Položky:
162
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
7,06 EUR
12.04.2011
Predmet: telefón
118
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
7,06 EUR
16.03.2011
Predmet: telefón
070
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
7,06 EUR
14.02.2011
Predmet: telefón č.7783469
024
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
7,06 EUR
08.02.2011
Predmet: SWAN
051
faktúra
AUTOMAN
35338172
29,22 EUR
08.02.2011
Predmet: oprava Škoda Felícia
042
faktúra
AUTOMAN
35338172
136,61 EUR
08.02.2011
Predmet: oprava Škoda Felícia
137
faktúra
SOLING - Ing. Eva Solárová
34641301
975,00 EUR
16.03.2011
Predmet: orientačný plán obce Lužianky, 1600 ks máp
498
faktúra
Ing. Stanislav Plačko
34521950
1 300,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Vybavenie stavebného povolenia na stavbu: Kanalizácia - I. a II. etapa + Vinárska ulica.
1
dodatok
Štefan Zaujec - stavebná firma Cesty
34314172
14 997,46 EUR
08.06.2012
Predmet: Prechod č. 7 - Železničná stanica Prechod č.8 - Na Ihrisko
Zmluva o dielo 3.5.2012
zmluva
Štefan Zaujec - stavebná firma Cesty
34314172
23 860,03 EUR
03.05.2012
Predmet: Prechody pre chodcov s osvetlením
54/2012
faktúra
RM Gastro-JAZ s.r.o.
34153004
31,20 EUR
17.02.2012
Predmet: RM Oplachový 10 kg /1ks Položky:
75/2012
faktúra
HAGARD: HAL, a.s.
34144650
58,10 EUR
17.02.2012
Predmet: lampy na osvetl. Položky:
309
faktúra
AGROPROJEKT Nitra s.r.o.
34136096
12 600,00 EUR
21.07.2011
Predmet: projektová dokumentácia"Prevencia pred povodňami"
45/2012
faktúra
Nákladná automobilová doprava Nitra a.s.
34118926
65,58 EUR
17.02.2012
Predmet: odvoz a čistenie odpad.vôd Položky:
138
faktúra
Nákladná automobilová doprava Nitra a.s.
34118926
116,98 EUR
16.03.2011
Predmet: odvoz odpadových vôd
049
faktúra
Nákladná automobilová doprava Nitra a.s.
34118926
116,98 EUR
08.02.2011
Predmet: odvoz odpad. vôd
457
faktúra
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.
34112103
286 816,57 EUR
28.11.2011
Predmet: Revitalizácia centra obce - práce za september 2011
21.2.2012
zmluva
DATALAN,a.s.
34003517
5,00 EUR
05.03.2012
Predmet: poskytovanie elektronických služieb objednávateľa
178
faktúra
DATALAN,a.s.
34003517
163,49 EUR
28.04.2011
Predmet: servisné služby
113
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
34003517
4,20 EUR
16.03.2011
Predmet: zodpovednosť za škodu
087
faktúra
DATALAN,a.s.
34003517
163,49 EUR
21.02.2011
Predmet: servisné služby
029
faktúra
DATALAN,a.s.
34003517
162,13 EUR
08.02.2011
Predmet: mesačná podpora
42/2012
faktúra
Miroslav Jiránek - BEPA, reklamná agentúra
33711488
9,00 EUR
17.02.2012
Predmet: tlačivo.Nájomn.zml.o prenájme MI Položky:
088
faktúra
Pavol Kozár
32741910
199,08 EUR
21.02.2011
Predmet: generovanie operačného systému, toner
047
faktúra
Ing. Vlček - TOPSET
32643748
51,78 EUR
08.02.2011
Predmet: aktualizácia programov
199
faktúra
Zoltán Endrész KB-Soft
32571682
260,00 EUR
06.05.2011
Predmet: program Centrála pre OP
107/2012
faktúra
RVC
319384340
107,00 EUR
17.02.2012
Predmet: konfer. Hl.kontrol. Položky:
053
faktúra
ZMO, región JE
31826385
75,20 EUR
08.02.2011
Predmet: publikácia
46/2012
faktúra
Softip Nitra, a.s.
31597238
84,60 EUR
17.02.2012
Predmet: správa inf.systému -mzdy Položky:
38/2012
faktúra
Poradca podnikateľa , spol s r.o.
31592503
21,19 EUR
17.02.2012
Predmet: Fin.spravod. -vyúčt. 2011 Položky:
159
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
50,00 EUR
12.04.2011
Predmet: zbierka zákonov, r.2011 2.preddavok
109
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
42,22 EUR
07.03.2011
Predmet: predplatné za rok 2010
025
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
1,23 EUR
08.02.2011
Predmet: vyučtovávanie - predplatné za rok 2010
102/2012
faktúra
Prima banka, centrála Žilina
31575951
60,00 EUR
17.02.2012
Predmet: za informácie pre audítora Položky:
11/2012
faktúra
ENVI - GEOS Nitra, s.r.o.
31434347
244,70 EUR
17.02.2012
Predmet: VOK Položky:
12/2012
faktúra
ENVI - GEOS Nitra, s.r.o.
31434347
301,86 EUR
17.02.2012
Predmet: separovaný zber Položky:
13/2012
faktúra
ENVI - GEOS Nitra, s.r.o.
31434347
2 195,74 EUR
17.02.2012
Predmet: komunálny odpad Položky:
94/2012
faktúra
ENVI - GEOS Nitra, s.r.o.
31434347
307,04 EUR
17.02.2012
Predmet: separovaný zber Položky:
93/2012
faktúra
ENVI - GEOS Nitra, s.r.o.
31434347
2 262,06 EUR
17.02.2012
Predmet: komunál. odpad Položky:
564
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
1 920,75 EUR
13.12.2011
Predmet: objemový odpad
563
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
2 506,43 EUR
13.12.2011
Predmet: komunálny odpad
496
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
2 628,91 EUR
11.11.2011
Predmet: komunálny odpad
436
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
3 937,99 EUR
17.10.2011
Predmet: komunálny odpad, september 2011
411
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
3 065,08 EUR
27.09.2011
Predmet: zneškodnenie komunálneho odpadu
Zmluva č. 66200013
zmluva
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
26.08.2011
Predmet: Zmluva o zabezpečení komplexného nakladania s komunálnymi, drobnými stavebnými odpadmi a nebezpečnými odpadmi obce
304
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
2 680,30 EUR
13.07.2011
Predmet: komunálny odpad
263
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
2 567,36 EUR
15.06.2011
Predmet: komunálny odpad
180
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
99,58 EUR
28.04.2011
Predmet: sklo, papier, plasty
179
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
2 440,10 EUR
28.04.2011
Predmet: komunálny odpad
140
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
99,58 EUR
24.03.2011
Predmet: Vývoz
117
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
2 198,12 EUR
16.03.2011
Predmet: odpad
099
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
1 831,87 EUR
07.03.2011
Predmet: komun. odpad
022
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
138,24 EUR
08.02.2011
Predmet: vývoz separov. odpadu
021
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
2 101,14 EUR
08.02.2011
Predmet: vývoz odpadu
045
faktúra
FITTICH TEMIS spol. s r.o.
31422110
29,88 EUR
08.02.2011
Predmet: skúška systému
zmluva na kamerový systém
zmluva
CZ CZ Nitra s.r.o.
31419470
18 942,24 EUR
01.06.2012
Predmet: Dodávka a montáž kamerového systému pre obec
48/2012
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
66,36 EUR
17.02.2012
Predmet: za nájom zml834408017-6-2006 Položky:
181
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
25 038,00 EUR
28.04.2011
Predmet: odpredaj pozemku
177
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
16,44 EUR
28.04.2011
Predmet: nájomné
834408-010/2011
zmluva
Železnice Slovenskej republiky
31364501
25 038,00 EUR
27.04.2011
Predmet: nový cintorín
061
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
494,64 EUR
14.02.2011
Predmet: prenájom
048
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
66,36 EUR
08.02.2011
Predmet: prenájom
105/2012
faktúra
Juraj MEGO nákladná doprava
30947987
144,48 EUR
17.02.2012
Predmet: predaj štrkopieskov a doprava Položky:
092
faktúra
Lemus združenie, Eduard Lenčo
30892996
130,92 EUR
22.02.2011
Predmet: dopravné značenie
069
faktúra
Lemus združenie, Eduard Lenčo
30892996
157,63 EUR
14.02.2011
Predmet: dopravní značky