portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
23333/20231667
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
101,64 EUR
08.09.2023
Predmet: Technologický servis ČOV
23346/20231706
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
87,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Výkon správy majetku ČOV
23387/20231894
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
87,00 EUR
13.10.2023
Predmet: Výkon správy majetku 9/2023
23394/2023
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
134,18 EUR
13.10.2023
Predmet: Technologický servis ČOV 9/2023
23497/202321542
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
87,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 10/2023
23533/20232288
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
101,64 EUR
07.12.2023
Predmet: Technologický servis ČOV 10/2023
23567/20232396
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
87,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 11/2023
24022/20232617
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
87,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 12/2023
24023/20232802
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
360,66 EUR
08.02.2024
Predmet: Technologický servis ČOV 11/2023
24024/20232803
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
101,64 EUR
08.02.2024
Predmet: Technologický servis ČOV 12/2023
24071/20240068
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
87,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 1/2024
24104/20240226
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
87,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 2/2024
24118/20240345
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
360,66 EUR
16.04.2024
Predmet: Technologický servis ČOV 1/2024
24154/20240553
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
255,06 EUR
18.04.2024
Predmet: Technologický servis ČOV
24155/20240554
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
255,06 EUR
18.04.2024
Predmet: Technologický servis
24237/20240934
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
360,66 EUR
25.06.2024
Predmet: Technologický servis ČOV
24296/20241270
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
261,06 EUR
09.08.2024
Predmet: Technologický servis ČOV
24373/20241769
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
255,06 EUR
25.09.2024
Predmet: Technologický servis ČOV
24432/20241998
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
360,66 EUR
16.10.2024
Predmet: Technologický servis ČOV
24459/20242213
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
255,06 EUR
26.11.2024
Predmet: Technologický servis ČOV
24460/20242214
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
696,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Výkon správy majetku ČOV
24487/20242492
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
87,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Výkon správy majetku ČOV
24532/20242652
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
255,06 EUR
10.01.2025
Predmet: Technologický servis ČOV 11/2024
24533/20242664
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
255,06 EUR
10.01.2025
Predmet: Technologický servis ČOV 12/2024
23585/112023092
faktúra
Ekoslov Consulting, s.r.o.
31670083
480,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Verejné obstarávanie - "Vybavenie detského ihriska pri MŠ"
24082/112023061
faktúra
Ekoslov Consulting, s.r.o.
31670083
1 080,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Vypracovanie žiadosti- MŠ
23/2024
objednávka
Ekoslov Consulting, s.r.o.
31670083
1 194,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Implementácia projektu "Skvalitnenie MŠ Chminianska Nová Ves"
24094/112024010
faktúra
Ekoslov Consulting, s.r.o.
31670083
1 194,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Implementácia projektu "Skvalitnenie MŠ Chminianska Nová Ves"
24348/112024029
faktúra
Ekoslov Consulting, s.r.o.
31670083
480,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Vypracovanie VO - "Zveľadená Chminianska Nová Ves"
22396/2201631
faktúra
EKOTEC spol. s.r.o.
00687022
360,00 EUR
05.01.2023
Predmet: Kontrola detských ihrísk
105/2023
objednávka
EKOTEC spol. s.r.o.
00687022
525,60 EUR
21.12.2023
Predmet: Kontrola bezpečnosti detských ihrísk
23608/2301784
faktúra
EKOTEC spol. s.r.o.
00687022
525,60 EUR
03.01.2024
Predmet: Kontrola bezpečnosti detských ihrísk
24515/2401813
faktúra
EKOTEC spol. s.r.o.
00687022
579,60 EUR
29.12.2024
Predmet: Ročná kontrola ihrísk
23555/231072
faktúra
ELEKTRO-LUMEN, s.r.o.
36449261
366,17 EUR
20.12.2023
Predmet: Svietidlá KD, OcÚ
95/2024
objednávka
ELEKTRO-LUMEN, s.r.o.
36449261
11 859,38 EUR
16.10.2024
Predmet: Materiál - rozšírenie osvetlenia
24463/240571
faktúra
ELEKTRO-LUMEN, s.r.o.
36449261
11 859,38 EUR
29.12.2024
Predmet: Materiál - rozšírenie verejného osvetlenia
24512/240633
faktúra
ELEKTRO-LUMEN, s.r.o.
36449261
607,90 EUR
29.12.2024
Predmet: Materiál - rozšírenie verejného osvetlenia
12/2023
objednávka
ELEKTROSPED, a. s.
35765038
290,90 EUR
16.02.2023
Predmet: Práčka Whirlpool TDLR 6030S
23073/3623031878
faktúra
ELEKTROSPED, a. s.
35765038
290,90 EUR
20.02.2023
Predmet: Práčka Whirlpool
62/2023
objednávka
ELEKTROSPED, a. s.
35765038
294,40 EUR
16.08.2023
Predmet: Chladnička, mikrovlnná rúra
23303/3623131447
faktúra
ELEKTROSPED, a. s.
35765038
294,40 EUR
17.08.2023
Predmet: Chladnička, mikrovlnná rúra
24468/11138224
faktúra
ELTRA-ELMAT, s. r. o.
36455253
310,20 EUR
29.12.2024
Predmet: Materiál
24495/11154924
faktúra
ELTRA-ELMAT, s. r. o.
36455253
63,29 EUR
29.12.2024
Predmet: Materiál vianočné osvetlenie
59/2023
objednávka
EMM, spol. s r.o.
17316260
345,60 EUR
26.07.2023
Predmet: Toner
23296/2023110000302
faktúra
EMM, spol. s r.o.
17316260
345,60 EUR
16.08.2023
Predmet: Toner
80/2023
zmluva
encare, s.r.o.
52302555
0,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
24008/1052400176
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
02.02.2024
Predmet: Elektrina VO 1/2024
24063/1052400701
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
15.02.2024
Predmet: Elektrina VO
24081/1062400132
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
90,50 EUR
15.02.2024
Predmet: Elektrina VO- vyúčtovacia faktúra 1/2024
24103/1052401247
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
17.03.2024
Predmet: Elektrina VO
24120/1062400987
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-137,24 EUR
16.04.2024
Predmet: Elektrina VO - vyúčtovacia faktúra 2/2024
24156/1052401812
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
18.04.2024
Predmet: Elektrina VO
24169/1062401413
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-223,26 EUR
18.04.2024
Predmet: Elektrina VO- vyúčtovacia faktúra
24194/1052402377
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
22.05.2024
Predmet: Elektrina VO - preddavok
24209/1062401887
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-378,72 EUR
22.05.2024
Predmet: Elektrina VO - vyúčtovacia faktúra
24239/1052402945
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
25.06.2024
Predmet: Elektrina VO
24245/1062402784
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-473,39 EUR
25.06.2024
Predmet: Elektrina VO - vyúčtovacia faktúry 5/2024
24275/1052403526
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
09.08.2024
Predmet: Elektrina VO - preddavok
24289/1062403232
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-523,65 EUR
09.08.2024
Predmet: Elektrina VO - vyúčtovacia faktúra
24316/1052404329
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
11.08.2024
Predmet: Elektrina VO preddavok
24327/1062403899
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-439,28 EUR
11.08.2024
Predmet: Elektrina VO - vyúčtovacia faktúra
24358/1052404725
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
06.09.2024
Predmet: Elektrina VO - preddavok
24367/1062404253
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-288,06 EUR
25.09.2024
Predmet: Elektrina VO - vyúčtovacia faktúra 8/2024
24403/1052405326
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
2 880,11 EUR
09.10.2024
Predmet: Elektrina - preddavok
24418/1062404736
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-191,27 EUR
16.10.2024
Predmet: Elektrina VO - vyúčtovacia faktúra 9/2024
24461/1052405940
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
2 880,11 EUR
29.12.2024
Predmet: Elektrina - preddavok
24465/1062405214
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-102,07 EUR
29.12.2024
Predmet: Elektrina - vyúčtovacia faktúra
24482/1052406556
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
3 570,22 EUR
29.12.2024
Predmet: Elektrina - preddavok
24499/1062405698
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
650,39 EUR
29.12.2024
Predmet: Elektrina - vyúčtovacia faktúra
47/2023
zmluva
Energia plus s.r.o.
46762990
36 000,00 EUR
01.06.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - externý manažment "Obnova budovy ZŠ a MŠ v obci Chminianska Nová Ves"
23325/2023400316
faktúra
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
31434347
412,56 EUR
22.08.2023
Predmet: Odvoz objemného odpadu
23454/2023400402
faktúra
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
31434347
79,92 EUR
26.10.2023
Predmet: Zhrabky z hrablíc ČOV
16/2024
objednávka
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
31434347
13.02.2024
Predmet: Odvoz odpadu z ČOV - zhrabky z hrablíc
24125/2024400036
faktúra
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
31434347
766,53 EUR
16.04.2024
Predmet: Odvoz stavebného odpadu
24126/2024400066
faktúra
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
31434347
208,01 EUR
16.04.2024
Predmet: Zhrabky z hrablíc ČOV - odvoz
24132/2024400079
faktúra
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
31434347
121,38 EUR
16.04.2024
Predmet: Odvoz odpadu z VOK
23287/410210
faktúra
EPoS SB Sabinov
17085861
227,30 EUR
27.07.2023
Predmet: Trofeje, medaily DHZ
43/2023
objednávka
Erik Tobiaš
50899309
450,00 EUR
02.06.2023
Predmet: Vstavaná skriňa
23209/20230006
faktúra
Erik Tobiaš
50899309
450,00 EUR
02.06.2023
Predmet: Vstavaná skriňa
22188/202229
faktúra
Etudy Média Art
42089646
390,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Zábavný program - Deň detí