portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0810/14
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
78,24 EUR
10.07.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie19.05.2014-15.06.2014
B/1325/14
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
78,00 EUR
03.11.2014
Predmet: Služby v oblasti PO-oprava PHP (tlaková skúška)
B/0179/14
faktúra
Matica slovenská
00179027
78,00 EUR
04.03.2014
Predmet: Slovenské národne noviny-predplatné na rok 2014
0077/14/EO
objednávka
Matica slovenská
00179027
78,00 EUR
18.02.2014
Predmet: Zabezpečenie 3x celoročného predplatného týždenníka SLOVENSKÉ NÁRODNÉ NOVINY. Týždenník Slovenské národné noviny vydáva Matica slovenská.
B/0044/12
faktúra
Západoslovenská energetika, a. s.
35 823 551
78,00 EUR
16.02.2012
Predmet: Elektrická energia 01/2012 - Krásnohorská
B/1595/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
77,50 EUR
01.12.2014
Predmet: Vodné Malinovo za obd.18.09.2014-16.10.2014
B/1119/12
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
77,40 EUR
05.09.2012
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0036/12-Pracovné právo -ročník 2013
B/0196/12
faktúra
S-EPI, s.r.o.
36014991
77,40 EUR
30.04.2012
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0010/12 - Aktualizácia na rok 2012 - Pracovné právo
B/0960/12
faktúra
Henrich Sonnenschein ITSK
37212931
77,28 EUR
13.08.2012
Predmet: Mikrovlnná rúra zn. ZELMER-1ks
0429-12-EO
objednávka
Henrich Sonnenschein ITSK
37212931
77,28 EUR
16.07.2012
Predmet: Nákup mikrovlnnej rúry zn. Zelmer 29Z022
B/1587/12
faktúra
DSS pre deti a dospelých INTEGRA
30843251
77,00 EUR
12.11.2012
Predmet: Darčekové predmety
2020-485-DOP
zmluva
Miroslav Vitaloš
76,27 EUR
02.07.2020
Predmet: Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 170/2020/NZaZoVB-000/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
2020-432-DOP
zmluva
Mária Ďugová
76,27 EUR
24.06.2020
Predmet: Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 19/2020/NZaZoVB-000/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
2020-377-DOP
zmluva
Ľubica Keblešová
76,27 EUR
18.06.2020
Predmet: Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 60/2020/NZaZoVB-000/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
0852/12/EO
objednávka
LASER servis spol. s. r.o.
75,30 EUR
10.12.2012
Predmet: Zabezpečenie kancelárskeho papiera pre potreby projektu RECOM Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Žiadame o vystavenie faktúry v 3 origináloch s uvedeným názvom projektu RECOM.
B/1876/12
faktúra
LASER servis spol. s. r.o.
35 755 989
75,24 EUR
03.01.2013
Predmet: Kancelársky papier pre projekt RECOM SKAT
B/0345/12
faktúra
SOŠVO Modra
00162311
75,20 EUR
13.04.2012
Predmet: Degustácia vín - "Podpísanie memoranda Vinohrady" - 08.03.2012
0162-12-EO
objednávka
Stredná vinársko-ovocinárska škola Modra
00162311
75,20 EUR
13.03.2012
Predmet: Degustácia vín na Úrade BSK, ktorá bude súčasťou udalosti: " Podpísanie memoranda Vinohrady", ktoré sa uskutoční dňa 8.3.2012 o 10.00 hod na úrade BSK vo veľkej rokovacej sále.
B/1261/13
faktúra
SIMAK International, s.r.o.
46588086
75,00 EUR
12.09.2013
Predmet: Tlmočenie do EN jazyka - 17.7.2013 na Ú BSK
0512/13/EO
objednávka
SIMAK International, s.r.o.
46588086
75,00 EUR
09.08.2013
Predmet: Tlmočnícke služby v anglickom jazyku dňa 17.7.2013 od 11,00 hod. na Úrade BSK, Sabinovská 16,Bratislava pri príležitosti prijatia chorvátskeho veľvyslanca.
B/0268/13
faktúra
SIMAK International, s.r.o.
46588086
75,00 EUR
22.03.2013
Predmet: Za súdny preklad - 19.02.2013
B/0197/13
faktúra
SIMAK International, s.r.o.
46588086
75,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Za tlmočenie-12.02.2013-maďarská delegácia
0115/13/EO
objednávka
SIMAK International, s.r.o.
46588086
75,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Preklad 2 normovaných strán z čínskeho jazyka a 1 normovanú stranu z anglického jazyka. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/0139/13
faktúra
SIMAK International, s.r.o.
46588086
75,00 EUR
22.02.2013
Predmet: Za tlmočenie - 28.01.2013 - malský veľvyslanec
0095/13/EO
objednávka
SIMAK International, s.r.o.
46588086
75,00 EUR
14.02.2013
Predmet: Tlmočnícke služby v maďarskom jazyku dňa 12.02.2013 od 12.00 hod do 14:00 hod na úrade BSK pri príležitosti návštevy maďarskej delegácie.
0064/13/EO
objednávka
SIMAK International, s.r.o.
46588086
75,00 EUR
06.02.2013
Predmet: Tlmočnícke služby v anglickom jazyku pri príležitosti návštevy malského veľvyslanca, dňa 28.1.2013 od 16,00 - 18,00 hod.
B/0779/12
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
75,00 EUR
18.07.2012
Predmet: Konzekutívne tlmočenie v jazyku maďarskom na prijatí maďarského veľvyslanca - 07.06.2012
B/2160/11
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
75,00 EUR
02.02.2012
Predmet: Zmena dátumu letu BRUSSELS - Vienna - 13.12.2011 - p. Moška
B/0161/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35823542
74,86 EUR
26.02.2014
Predmet: Vodné Malinovo za obd.18.12.2013-31.12.2013 - 01.01.2014-20.01.2014
B/2157/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
74,60 EUR
16.01.2014
Predmet: Vodné, stočné za obd.24.11.-23.12.2013-Stará Ivánska cesta
B/1903/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
74,60 EUR
17.12.2013
Predmet: Vodné, stočné za obd. 24.10.-23.11.2013-Stará Ivánska cesta
B/1309/12
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
74,52 EUR
16.10.2012
Predmet: Preklad dokumentov Anza most z NJ do SJ a z SJ do NJ
B/1264/13
faktúra
Lindstrom, s. r. o.
35742364
73,60 EUR
13.09.2013
Predmet: Prenájom rohoží za obd.15.07.2013-11.08.2013
B/1147/14
faktúra
CREO/YOUNG and RUBICAM, spol. s r.o.
31319475
73,56 EUR
10.09.2014
Predmet: Ročný poplatok za doménu a webhosting - REŠPEKT PRE ZDRAVIE.SK za obd. 17.08.2014-16.08.2015
0428/14/EO
objednávka
CREO/YOUNG & RUBICAM, spol. s r.o.
31319475
73,56 EUR
18.08.2014
Predmet: Predĺženie platnosti domény "respektprezdravie.sk" (17.8.2014- 16.8.2015), ktorá zahŕňa nasledovné služby: 1.Doména respektprezdravie.sk na obdobie 17.8.2014- 16.8.2015, 2. Webhosting k doméne respektprezdravie.sk na obdobie 17.8.2014- 16.8.2015.
B/1233/13
faktúra
CREO/YOUNG & RUBICAM, spol. s r.o.
31319475
73,56 EUR
16.09.2013
Predmet: Ročný poplatok za doménu a webhosting - "REŠPEKT PRE ZDRAVIE.SK"
0543/13/EO
objednávka
CREO/YOUNG&RUBICAM, s.r.o.
31319475
73,56 EUR
26.08.2013
Predmet: Predĺženie platnosti domény "respektprezdravie.sk" (17.8.2013- 16.8.2014), ktorá zahŕňa nasledovné služby: 1.Doména respektprezdravie.sk na obdobie 17.8.2013- 16.8.2014, 2.Webhosting k doméne respektprezdravie.sk na obdobie 17.8.2013- 16.8.2014.
B/1124/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
73,28 EUR
05.08.2013
Predmet: Za pravidelnú ročnú kontrolu vysielac. zariadenia - Jankolova - 09.07.2013
B/0208/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
73,28 EUR
11.03.2013
Predmet: Poplatok za pravidelnú ročnú kontrolu vysielacieho zariadenia - Sabinovská - 13.02.2013
B/0527/14
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
73,06 EUR
15.05.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 24.03.2014-20.04.2014
B/0365/14
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
73,06 EUR
23.04.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obd.24.02.2014-23.03.2014
B/0232/14
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
73,06 EUR
21.03.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 27.01.2014-23.02.2014
B/2167/13
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
23.01.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 01.12.-29.12.2013
B/0956/13
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
17.07.2013
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 20.05.2013-16.06.2013
B/0778/13
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
28.06.2013
Predmet: prenájom rohoží za obd.22.04.2013-19.05.2013
B/0567/13
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
14.05.2013
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 25.03.2013-21.04.2013
B/0408/13
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
18.04.2013
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 25.02.2013-24.03.2013
B/0245/13
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
19.03.2013
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 28.01.2013-24.02.2013
B/0070/13
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
15.02.2013
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 31.12.2012-27.01.2013
B/2083/12
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
29.01.2013
Predmet: Prenájom rohoží za obd.01.12.-30.12.2012
B/1843/12
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
02.01.2013
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 05.11.-30.11.2012
B/1665/12
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
26.11.2012
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 08.10.-04.11.2012
B/1483/12
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
05.11.2012
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 10.09.-07.10.2012
B/1267/12
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
03.10.2012
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 13.08.-09.09.2012
B/1122/12
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
04.09.2012
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 16.07.-12.08.2012
B/0986/12
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
13.08.2012
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 18.06. - 15.07.2012
B/0850/12
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
23.07.2012
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 21.5.-17.6.2012
B/0681/12
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
11.06.2012
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 23.4. - 20.5.2012
2021-604-SM
dodatok
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
72,82 EUR
12.07.2021
Predmet: Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku.
2021-604-SM
zmluva
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
72,82 EUR
22.06.2021
Predmet: Rámcová dohoda o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb. Predmetom tejto rámcovej dohody je úprava práv a povinností zmluvných strán pri dodávaní elektrickej energie vymedzenej množstvom a časovým priebehom výkonu, pri prevzatí zodpovednosti za odchýlku a pri zabezpečení distribúcie elektrickej energie do rámcovou dohodou vymedzených odberných miest vrátane súvisiacich služieb spojených s dodávkou elektrickej energie počas trvania rámcovej dohody na dobu určitú, a to do 30. 06. 2023 v súlade s Článkom 15 tejto rámcovej dohody.
2020-530-DOP
zmluva
Karol Nemčovič
72,72 EUR
16.07.2020
Predmet: Nájomná zmluva č. 95/2020/NZ/Chorvátsky Grob Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
B/0477/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
72,57 EUR
13.05.2014
Predmet: Preklad záznamu z prac.stretnutia - EdTRANS
0209/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
72,57 EUR
09.04.2014
Predmet: Zabezpečenie prekladu Záznamu z pracovného stretnutia projektových partnerov projektu EdTRANS zo dňa 26.3.2014 zo slovenského do nemeckého jazyka v rozsahu 3,6 normostrany. Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119/SaRP uzatvorenej medzi spoločnosťou EURO VKM,s.r.o. a Úradom BSK. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 14 dní, s položkovým rozpisom nákladov a názvom projektu "EdTRANS". Náhľad faktúry prosíme zaslať vopred elektronicky na kontrolu na e-mail: jan.kollar@region-bsk.sk.
B/0447/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
72,04 EUR
24.04.2013
Predmet: Vodné Malinovo za obd. 16.02.2013-16.03.2013
B/1665/14
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
72,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Údržba kávovaru
B/1360/14
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
72,00 EUR
29.10.2014
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1154/14
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
72,00 EUR
10.09.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0036/14-predplatné-ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ od 11/2014-10/2015
B/0547/14
faktúra
Petit Press, a.s. divízia tyždenníkov,o.z.
35790253
72,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Za inzerciu v týždenníku MY SENEC Pezinok -08.04.2014
0763/13/EO
objednávka
SNM Historické múzeum Bratislavský hrad
72,00 EUR
05.11.2013
Predmet: Zabezpečenie vstupu do priestorov historického múzea na Bratislavskom hrade v rámci programu výmenných pobytov študentov z partnerských škôl v rámci projektu EdTRANS dňa 5.11.2013 a 7.11.2013. Predmetom služby bude zabezpečenie vstupeniek a sprievodcu pre 22 osôb.
B/1369/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
72,00 EUR
08.10.2013
Predmet: čistenie kávovaru
0630/13/EO
objednávka
SOWA - Ing. Martin Žilinský
34677062
72,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Zabezpečenie grafického návrhu pamätných listov pre dobrovoľné hasičské zbory. Objednávka zahŕňa grafický návrh a editáciu pamätného listu.Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/1419/12
faktúra
EVROFIN Int. spol. s r.o.
44563485
72,00 EUR
22.10.2012
Predmet: Profylaktická prehliadka frankovacieho stroja NEOPOST IJ40/50
0665/12/EO
objednávka
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o.
35795379
72,00 EUR
18.10.2012
Predmet: Účasť na konferencii Salón ďalšieho vzdelávania dňa 25.-26.10.2012 v Bratislave pre Mgr. Ingrid Gabrišovú Hovorkovú.
0603/12/EO
objednávka
EVROFIN Int. spol. s r.o.
44563485
72,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Profylaktickú prehliadku frankovacieho stroja Neopost IJ 40.
0350-12-EO
objednávka
IURA EDITION
31348262
72,00 EUR
04.06.2012
Predmet: Odborný seminár "Aké zmeny priniesla nová lieková legislatíva" - účastnícky poplatok
B/0427/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
72,00 EUR
27.04.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0538/14
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
71,38 EUR
04.06.2014
Predmet: Vizitky BSK-650ks
B/1095/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
71,00 EUR
04.09.2012
Predmet: 1x ubytovanie-Hotel Premium-Bratislava-18.7.-19.7.2012- p .Lorenzo Foti
0433-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
71,00 EUR
30.07.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Lorenzo Foti, KEEP technická podpora, v termíne 18. - 19.7.2012 v Bratislave. Účasť na internom stretnutí INTERACT sekretariátu ohľadom projektu KEEP dňa 18.7.2012 a na stretnutí so spoločnosťou INTERWAY, nový poskytovateľ služby pre KEEP, dňa 19.7.2012.
0341/15/EO
objednávka
Profesia, spol. s r.o.
35800861
70,80 EUR
29.06.2015
Predmet: Zverejnenie inzerátu na pozíciu referenta Odboru financií - oddelenie rozpočtu na Bratislavskom samosprávnom kraji. Pracovná ponuka bude uverejnená na webovej stránke www.profesia.sk na dobu jedného týždňa (od 26. 06. 2015 do 02. 07. 2015), Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.