portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Oslany
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 15086
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2020/062
objednávka
Metrostav a.s.
300,00 EUR
31.12.2020
Predmet: asfalt.priečnych prekopov vody a plynu
2678.
zmluva
Metrostav a.s.
00014945
99 986,84 EUR
20.04.2020
Predmet: Zmluva o dielo na zhotovenie stavby č. 20080200
2604.
zmluva
Metrostav a.s.
00014945
133 636,48 EUR
15.10.2019
Predmet: Zmluva o dielo na zhotovenie stavby č. 19080471
220224
faktúra
Metrostav a.s
31792693
99 986,81 EUR
31.12.2020
Predmet: rek. a asfalt.komunik.
219604
faktúra
Metrostav a.s
31792693
133 636,48 EUR
31.12.2019
Predmet: stav.pr.cesty
2959.
zmluva
METROPOLITEJ, s.r.o.
36544019
1,20 EUR
13.01.2022
Predmet: Kúpna zmluva
2819.
zmluva
METROPOLITEJ, s.r.o.
36544019
1,00 EUR
12.04.2021
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
2687.
zmluva
METROPOLITEJ, s.r.o.
36544019
2 740,00 EUR
04.05.2020
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena
220075
faktúra
METRO Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
508,70 EUR
26.04.2020
Predmet: pivný set
2020/034
objednávka
Metro Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
508,70 EUR
26.04.2020
Predmet: pivný set
465. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Metód Vrtiel
0,00 EUR
27.06.2014
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
219. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Metód Vrtiel
0,00 EUR
17.12.2012
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na nájomný byt
589. Zmluva o účasti na projekte
zmluva
Metodicko-pedagogické centrum
00164348
0,00 EUR
12.08.2014
Predmet: Zmluva o účasti na projekte č.22243/26120130025
145. Kúpna zmluva
zmluva
Mesto Velká Bystřice
00299651
1 600,00 EUR
30.04.2012
Predmet: Kúpna zmluva
943.
zmluva
Mesto Prievidza
318442
0,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
1414.
zmluva
Mesto Partizánske
00310905
0,00 EUR
24.05.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
942.
zmluva
Mesto Partizánske
00310905
0,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
692.
zmluva
Mesto Partizánske
00310905
0,00 EUR
16.04.2015
Predmet: Zmluva č.217/2015 o platení úhrady za sociálnu službu
1612.
zmluva
Mesto Nováky
00318361
0,00 EUR
04.01.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
1328.
zmluva
Mesto Nováky
00318361
0,00 EUR
23.03.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
224241
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
205,20 EUR
15.12.2024
Predmet: opr. kosačky-špulky
2024/087
objednávka
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
205,20 EUR
15.12.2024
Predmet: materiál kosačka-špulka
223412
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
136,80 EUR
31.12.2023
Predmet: BN špulka-kosačka
2023/093
objednávka
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
136,80 EUR
31.12.2023
Predmet: náhrad. diel kosačka
223036
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
117,00 EUR
08.08.2023
Predmet: lanko kosačka
2023/015
objednávka
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
117,00 EUR
07.08.2023
Predmet: žacie lanko
222292
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
117,00 EUR
25.12.2022
Predmet: žacie lanko
2022/105
objednávka
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
117,00 EUR
25.12.2022
Predmet: žacie lanko
221386
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
117,00 EUR
12.09.2021
Predmet: lanko žacie
2021/126
objednávka
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
117,00 EUR
12.09.2021
Predmet: žacie lanko Bison
221086
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
117,00 EUR
06.09.2021
Predmet: BN špulky
2021/036
objednávka
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
117,00 EUR
06.09.2021
Predmet: lanko Bison
1185.
dodatok
Medija Veseli
0,00 EUR
25.01.2016
445. Nájomná zmluva
zmluva
Medija Veseli
0,00 EUR
24.04.2014
Predmet: prenájom plochy
113. Dodatok k nájomnej zmluve M.V.
zmluva
Medija Veseli
0,00 EUR
28.02.2012
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve M.P.
224350
faktúra
MB Techmont, s.r.o.
55684653
912,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zapož.dieselagregatu 770.
2024/126
objednávka
MB Techmont, s.r.o.
55684653
912,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zapožičanie elektrocentrály 770.výr.obce
218172
faktúra
MB SERVIS, s.r.o.
44020091
190,80 EUR
17.04.2018
Predmet: zametacia kefa
2018/073
objednávka
MB SERVIS, s.r.o.
44020091
190,80 EUR
17.04.2018
Predmet: zametacia kefa
215381
faktúra
MB SERVIS, s.r.o.
44020091
190,80 EUR
26.08.2015
Predmet: ND - mult.vozidlo
2015/101
objednávka
MB SERVIS, s.r.o.
44020091
26.08.2015
Predmet: zametacia kefa na multifunkčné vozidlo
224507
faktúra
Matúš Vančo
33787271
478,00 EUR
01.01.2025
Predmet: opr.bleskoz.TJ Slov. rev.
2024/165
objednávka
Matúš Vančo
33787271
478,00 EUR
16.12.2024
Predmet: opr. bleskozvodu TJ Slovan, revízia
3032.
zmluva
Matúš Krasula a manž.
0,00 EUR
12.07.2022
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2558.
zmluva
Matúš Krasula a manž.
0,00 EUR
28.06.2019
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2476.
dodatok
Matúš Krasula a manž.
0,00 EUR
22.02.2019
Predmet: Dodatok č.1-2018 k nájomnej zmluve na nájomný byt č. 08
1440.
zmluva
Matúš Krasula a manž.
0,00 EUR
30.06.2016
Predmet: Zmluva o nájme bytu
483. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Matúš Krasula a manž.
0,00 EUR
27.06.2014
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
324. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Matúš Krasula a manž.
0,00 EUR
28.06.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
2021/162
objednávka
Matej Šulek - Deratizácia Šulek
52577384
329,00 EUR
04.11.2021
Predmet: dezinfekcia,upratovanie
221468
faktúra
Matej Šulek - DERATIZÁCIA
52577384
329,00 EUR
04.11.2021
Predmet: dezinfekcia Školská
218493
faktúra
Matej Nagy - MOHA TANYA
40926133
1 070,00 EUR
30.12.2018
Predmet: rezbárske práce
1018/184
objednávka
Matej Nagy
40926133
1 070,00 EUR
30.12.2018
Predmet: reybárske práce
221210
faktúra
Martinus, s.r.o.
45503249
447,00 EUR
06.09.2021
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
2021/019
objednávka
Martinus, s.r.o.
45503249
447,00 EUR
06.09.2021
Predmet: MŠ-učeb. pomôcky
2085.
zmluva
Martin Svitok
30,00 EUR
22.08.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
889.
zmluva
Martin Svitok
0,00 EUR
29.10.2015
Predmet: Dodatok k Zmluve o nájme hrobového miesta
3585.
zmluva
Martin Suchý
700,00 EUR
14.04.2025
Predmet: KÚPNA ZMLUVA Avia
222102
faktúra
Martin Skučka
52211991
870,00 EUR
22.05.2022
Predmet: mal.práce TJ Slovan
2022/037
objednávka
Martin Skučka
52211991
870,00 EUR
22.05.2022
Predmet: maľovanie priestorov šatne TJ Slovan
749.
zmluva
Martin Priekala
0,00 EUR
26.08.2015
Predmet: Zmluva o dielo - stočné
3571.
zmluva
Martin Pavkeje
0,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2852.
zmluva
Martin Liptaj
10,00 EUR
06.07.2021
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
213216
faktúra
Martin Kováčik
46441099
840,00 EUR
17.06.2013
Predmet: murárske práce
1288.
zmluva
Martin Jurík
0,00 EUR
14.03.2016
Predmet: Nájomná zmluva
654.
zmluva
Martin Jurík
0,00 EUR
26.01.2015
Predmet: Nájomná zmluva
408. Nájomná zmluva
zmluva
Martin Jurík
0,00 EUR
07.02.2014
Predmet: Nájomná zmluva
61. Dodatok k nájomnej zmluve M.H.
zmluva
Martin Hudec
14.09.2011
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve M.H.
216042
faktúra
Martin Hrúz - A.N.D. Agency
46703896
309,00 EUR
03.03.2016
Predmet: rečníc.ozvučovací systém
2016/9
objednávka
Martin Hrúz - A.N.D. Agency
46703896
309,00 EUR
03.03.2016
Predmet: ozvučovací systém
2732.
zmluva
Martin Gaššo
10,00 EUR
29.09.2020
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
222571
faktúra
Martin Ferjanec
41366336
140,00 EUR
30.12.2022
Predmet: zábradlie amfit.-montáž
222505
faktúra
Martin Ferjanec
41366336
200,00 EUR
30.12.2022
Predmet: zábradlie amfit.
2022/156
objednávka
Martin Ferjanec
41366336
340,00 EUR
30.12.2022
Predmet: zábradlie amfiteáter
220428
faktúra
Martin Ferjanec
41366336
150,00 EUR
31.12.2020
Predmet: montáž kov.ohrady-sv.Joze
2020/106
objednávka
Martin Ferjanec
41366336
150,00 EUR
31.12.2020
Predmet: kovová ohrada-podstavec sochy sv. Jozefa
218227
faktúra
Martin Ferjanec
41366336
391,00 EUR
14.07.2018
Predmet: zámočnícke práce KD
218226
faktúra
Martin Ferjanec
41366336
1 029,00 EUR
14.07.2018
Predmet: zámočnícke práce KD
2018/099
objednávka
Martin Ferjanec
41366336
391,00 EUR
14.07.2018
Predmet: zámočnícke práce ver. bud.
2018/097
objednávka
Martin Ferjanec
41366336
1 029,00 EUR
14.07.2018
Predmet: zámočnícke práce ver. bud.