portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Oslany
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 15158
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
218018
faktúra
Martin Ferjanec
41366336
174,00 EUR
16.04.2018
Predmet: mreže ver.bud.
218017
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
209,83 EUR
16.04.2018
Predmet: sadrokart.-ver.bud.
218016
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
118,72 EUR
16.04.2018
Predmet: mobil Oú+internet TJ Sl.
218015
faktúra
TEKDAN, spol. s.r.o.
31332552
120,00 EUR
16.04.2018
Predmet: sprac.VO do map.aplik.CLE
218014
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
11,64 EUR
16.04.2018
Predmet: sobášne listy
218013
faktúra
SPP,a.s.
35815256
122,00 EUR
16.04.2018
Predmet: plyn 1/18 KD
218012
faktúra
SPP,a.s.
35815256
652,00 EUR
16.04.2018
Predmet: plyn 1/18 MŠ
218011
faktúra
SPP,a.s.
35815256
259,00 EUR
16.04.2018
Predmet: plyn 1/18 Oú
218010
faktúra
SPP,a.s.
35815256
126,00 EUR
16.04.2018
Predmet: plyn 1/18 TJ Slovan
218009
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
40,07 EUR
16.04.2018
Predmet: mobil Oú+VO 15.12.17-14.1
218008
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
48,00 EUR
16.04.2018
Predmet: doprava Oslany-PE
218007
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
256,32 EUR
16.04.2018
Predmet: balík sl. rok 2018
218006
faktúra
Anna Gdovinová
34899961
209,00 EUR
16.04.2018
Predmet: odhŕňač snehu
218005
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
16.04.2018
Predmet: BOZP 1-3/18
218004
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
16.04.2018
Predmet: ČOV-odber vzoriek
218003
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
91,80 EUR
16.04.2018
Predmet: el.en 1/2018 TJ Slovan
218002
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 255,01 EUR
16.04.2018
Predmet: el.en 1/2018
218001
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 162,35 EUR
16.04.2018
Predmet: el.en 1/2018
1823.
zmluva
Joma Travel, s.r.o.
46961747
450,00 EUR
11.04.2018
Predmet: Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v Cestovnom informátore
1822.
zmluva
Odbor Klubu slovenských turistov Žarnov Oslany
42139945
2 500,00 EUR
06.04.2018
Predmet: Zmluva č.3/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
1821.
dodatok
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
0,00 EUR
29.03.2018
Predmet: Dodatok č.1
1820.
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
699,58 EUR
29.03.2018
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
1819.
zmluva
Základná organizácia "HOREC" Oslany - Ľubianka
550,00 EUR
28.03.2018
Predmet: Zmluva č.6/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
1818.
zmluva
Marek Hano a Mgr.Monika Adamec
0,00 EUR
28.03.2018
Predmet: Zmluva o nájme bytu
1817.
zmluva
Marek Kamberský
0,00 EUR
28.03.2018
Predmet: Zmluva o nájme bytu
1816.
zmluva
Emília Kopálová
0,00 EUR
28.03.2018
Predmet: Zmluva o nájme bytu
1815.
zmluva
Občianske združenie Stolnotenisový klub PD Žarnov Oslany
00625329
1 300,00 EUR
28.03.2018
Predmet: Zmluva č. 4/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
1814.
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
3,25 EUR
27.03.2018
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
1813.
zmluva
Katarína Kollárová
150,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Zmluva o zabezpečení advokátskej úschovy
1812.
zmluva
Katarína Kollárová
55 000,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Kúpna zmluva
1811.
dodatok
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
19.03.2018
Predmet: Dodatok č. 06 k Zmluve o dodávke plynu
1810.
dodatok
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
19.03.2018
Predmet: Dodatok č. 06 k Zmluve o dodávke plynu
1809.
dodatok
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
19.03.2018
Predmet: Dodatok č.06 k Zmluve o dodávke plynu
1808.
dodatok
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
19.03.2018
Predmet: Dodatok č.06 k Zmluve o dodávke plynu
1807.
zmluva
Ľubomír Černák a manželka
0,00 EUR
01.03.2018
Predmet: Zmluva o nájme bytu
1806.
zmluva
Ján Hrebíček a manželka Anna
0,00 EUR
27.02.2018
Predmet: Zmluva o nájme bytu
1805.
zmluva
Ján Lasák, Jana Beniaková
0,00 EUR
27.02.2018
Predmet: Zmluva o nájme bytu
1804.
zmluva
Viera Kosírová
0,00 EUR
27.02.2018
Predmet: Zmluva o nájme bytu
1803.
zmluva
Žaneta Vozárová
0,00 EUR
27.02.2018
Predmet: Zmluva o nájme bytu
1802.
zmluva
Mgr. Milan Žiško a manž. Janka
0,00 EUR
27.02.2018
Predmet: Zmluva o nájme bytu
1801.
zmluva
Janka Svitoková, Rudolf Zima
0,00 EUR
27.02.2018
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2018/028
objednávka
B2B partner
44413467
292,80 EUR
19.02.2018
Predmet: parkové lavičky
2018/027
objednávka
ALUPROJEKT s.r.o.
46847782
1 700,00 EUR
19.02.2018
Predmet: informač.vitrína, stojan, nápis, osvetlenie
2018/026
objednávka
Štefan Šimun
40652599
25,00 EUR
19.02.2018
Predmet: preprava osôb Oslany-Nováky
2018/025
objednávka
Daffer spol.s.r.o.
36320439
2 600,00 EUR
19.02.2018
Predmet: MŠ-interaktívna tabuľa s prísl.
2018/024
objednávka
Mgr. Branislav Čukan
200,00 EUR
19.02.2018
Predmet: veľký detský karneval v ZŠ Oslany
2018/023
objednávka
GEOing, spol. s.r.o.
36317110
183,00 EUR
19.02.2018
Predmet: vyprac.geom.plánu priechod pre chodcov
2018/022
objednávka
MK hlas, s.r.o.
45352305
2 341,80 EUR
19.02.2018
Predmet: modernizácia obecného rozhlasu
2018/021
objednávka
DEMA Senica, a.s.
36244490
411,76 EUR
19.02.2018
Predmet: MŠ-ležadlo drevené čalúnené
2018/020
objednávka
CIB, s.r.o.
46831371
2 267,50 EUR
19.02.2018
Predmet: dodávka a montáž, inštalácia komponentov k ozvučeniu a osvetleniu ver. bud.
2018/019
objednávka
VKÚ Harmanec, s.r.o.
467477770
600,00 EUR
19.02.2018
Predmet: turistická a cyklistická mapa Vtáčnik
2018/018
objednávka
MALIŠKA s.r.o.
44778741
909,10 EUR
19.02.2018
Predmet: stav.mater. ver.bud.
2018/017
objednávka
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
161,40 EUR
19.02.2018
Predmet: Účtovníctvo, právo pre ROPO 2018
2018/016
objednávka
MALIŠKA s.r.o.
44778741
1 097,93 EUR
19.02.2018
Predmet: stavebný materiál, sadrokart.systém...
2018/015
objednávka
CIB, s.r.o.
46831371
51,29 EUR
19.02.2018
Predmet: ventilátor+montáž
2018/014
objednávka
TEKDAN, spol. s.r.o.
31332552
120,00 EUR
19.02.2018
Predmet: sprac.dopr.značenia do ma aplikácie
2018/013
objednávka
Cleerio SK s.r.o.
46812342
120,00 EUR
19.02.2018
Predmet: ePv dopravné značenie
2018/012
objednávka
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
31592503
96,00 EUR
19.02.2018
Predmet: ročný prístup verejná správa
2018/011
objednávka
Pro Solutions, s.r.o.
0,00 EUR
19.02.2018
Predmet: MŠ-pedagogická literatúra
2018/010
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
11,64 EUR
19.02.2018
Predmet: tlačivá-sobášne listy
2018/009
objednávka
biGG s.r.o.
45893322
1 698,00 EUR
19.02.2018
Predmet: sadrokart.práce ver.bud. banketka
2018/008
objednávka
ReMoFa stav s.r.o.
50336711
4 396,99 EUR
19.02.2018
Predmet: stav.práce a rekonštr. ver.bud.-banketka, kuchyňa...
2018/007
objednávka
Štefan Šimun
40652599
15,00 EUR
19.02.2018
Predmet: preprava osôb oslany-Čereňany a späť
2018/006
objednávka
Joma Travel, s.r.o.
46961747
450,00 EUR
19.02.2018
Predmet: inzercia v cestovnom informátorovi 2018
2018/005
objednávka
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
59,16 EUR
19.02.2018
Predmet: Práce a mzdy rok 2018
2018/004
objednávka
REKUK, spol. s.r.o.
36284319
898,80 EUR
19.02.2018
Predmet: Osliansky spravodaj-tlač
2018/003
objednávka
JUDr. Magdaléna Gogorová
14223929
0,00 EUR
19.02.2018
Predmet: právne služby
217703
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 424,41 EUR
08.02.2018
Predmet: vyučt.plyn 2017 MŠ
217702
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-323,38 EUR
08.02.2018
Predmet: vyučt.plyn 2017 Oú
217701
faktúra
SPP,a.s.
35815256
269,44 EUR
08.02.2018
Predmet: vyučt.plyn 2017 TJ Slovan
217700
faktúra
SPP,a.s.
35815256
623,45 EUR
08.02.2018
Predmet: vyučt.plyn 2017 KD
217699
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
326,14 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-MŠ
217698
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-20,29 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-VO Východ
217697
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-26,20 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-VOSNPAKtr
217696
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-36,64 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-VOLubAE
217695
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-27,13 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-VO Pekar.
217694
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-31,33 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-VO cintor
217693
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-22,39 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-VO cintor
217692
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-241,25 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-VONám.sl.
217691
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-655,01 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-VONám.sl.