portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6236
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
201/2017
faktúra
Službyt, s.r.o.
31675361
31,84 EUR
26.10.2017
Predmet: Oprava nefunkčného sociálneho zariadenia
200/2017
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
26.10.2017
Predmet: Správa servera OS LINUX za september 2017
199/2017
faktúra
GLOSSA, Igor Treťjakov
33951802
990,00 EUR
26.10.2017
Predmet: Učebnice cudzieho jazyka pre žiakov 1. a 2. ročníka SŠ v počte 66 ks
67/2017
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
843,00 EUR
23.10.2017
Predmet: Osobné ochranné pracovné pomôcky v celkovej sume 843
66/2017
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
532,60 EUR
23.10.2017
Predmet: Čistiace prostriedky a potreby
65/2017
objednávka
Syndicus, s.r.o.
46360841
26,00 EUR
23.10.2017
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
198/2017
faktúra
MR SERVICE .s.r.o.
50687786
580,00 EUR
17.10.2017
Predmet: Dezinsekcia objektu budovy Spojenej školy Svidník
197/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
590,14 EUR
17.10.2017
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov
196/2017
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,28 EUR
17.10.2017
Predmet: Predĺženie registrácie domény (18.10.2017-17.10.2018)
195/2017
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
45258767
99,00 EUR
17.10.2017
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ - Prvouka 2 v počte 30 ks
64/2017
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
65,06 EUR
16.10.2017
Predmet: Toner do tlačiarne HP LJ Pro MFP M225dn
194/2017
faktúra
VELCON, s. r. o.
36056677
90,00 EUR
10.10.2017
Predmet: Servisná prehliadka V65 - schodisková plošina
193/2017
faktúra
Colonnade Insurance S.A.
50013602
-44,00 EUR
10.10.2017
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 01.08.2017 - 31.10.2017 - DOBROPIS
192/2017
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
115,54 EUR
10.10.2017
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 01.10.2017 - 31.12.2017
191/2017
faktúra
LiberaTerra, s.r.o.
35927097
115,50 EUR
10.10.2017
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ - matematika pracovný zošit 35 ks
190/2017
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
256,94 EUR
10.10.2017
Predmet: Kancelárske potreby, zošity a popisovače na biele tabule
189/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
98,00 EUR
10.10.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 09/2017
188/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
10.10.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - október 2017
187/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 291,28 EUR
10.10.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 08/2017
186/2017
faktúra
VSE, a. s.
44483767
483,22 EUR
10.10.2017
Predmet: Odber elektriny - 08/2017
62/2017
objednávka
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
06.10.2017
Predmet: Čistenie kanalizácie pretlakovým čistiacim vozidlom v objekte budovy Spojenej školy Svidník
63/2017
objednávka
Andrea Saganová - ASA
44977581
448,20 EUR
06.10.2017
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
185/2017
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
04.10.2017
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v ŠJ
184/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
04.10.2017
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 08/2017
183/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,50 EUR
04.10.2017
Predmet: Volania v rámci VVPN - 08/2017
165/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
04.10.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - september 2017
182/2017
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
372,60 EUR
04.10.2017
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ na vyučovanie nemeckého jazyka
181/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,48 EUR
04.10.2017
Predmet: Služby mobilného operátora - 08/2017
180/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,30 EUR
04.10.2017
Predmet: MT PROFESIONAL - 08/2017
179/2017
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
22,80 EUR
04.10.2017
Predmet: Tlačivá (stravné lístky pre ŠJ, dovolenkové lístky, peňažný denník, objednávky)
178/2017
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
29,40 EUR
04.10.2017
Predmet: Nezábudníky pre žiakov 1.ročníka ZŠ
177/2017
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
119,65 EUR
04.10.2017
Predmet: Elektroinštalačný materiál
61/2017
objednávka
Službyt, s. r. o.
31675361
28.09.2017
Predmet: Oprava nefunkčného sociálneho zariadenia
60/2017
objednávka
GLOSSA, Igor Treťjakov
33951802
990,00 EUR
28.09.2017
Predmet: Učebnice cudzieho jazyka pre žiakov 1. a 2. ročníka SŠ v počte 66 ks
59/2017
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
590,14 EUR
28.09.2017
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov
58/2017
objednávka
LiberaTerra, s.r.o.
50687786
115,50 EUR
28.09.2017
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ - matematika pracovný zošit 35 ks
57/2017
objednávka
MR SERVICE s.r.o.
50687786
580,00 EUR
28.09.2017
Predmet: Dezinsekcia objektu budovy Spojenej školy Svidník
56/2017
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
28.09.2017
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v ŠJ
176/2017
faktúra
Tatiana Drábová
41910486
48,79 EUR
21.09.2017
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ
175/2017
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
21.09.2017
Predmet: Správa servera OS LINUX za august 2017
174/2017
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
361,62 EUR
21.09.2017
Predmet: Vodné a stočné
173/2017
faktúra
Colonnade Insurance S.A.
50013602
44,00 EUR
21.09.2017
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 01.08.2017 - 31.10.2017
172/2017
faktúra
CART PRINT, s.r.o.
34131159
247,39 EUR
21.09.2017
Predmet: Triedne knihy pre školský rok 2017/2018
171/2017
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
119,26 EUR
21.09.2017
Predmet: TEMPO PLUS DIESEL, TEMPO PLUS 95
170/2017
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
399,00 EUR
21.09.2017
Predmet: aSc Agenda Komplet SŠ 2018
55/2017
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
119,65 EUR
06.09.2017
Predmet: Elektroinštalačný materiál
54/2017
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
256,94 EUR
06.09.2017
Predmet: Kancelárske potreby, zošity a popisovače na biele tabule
53/2017
objednávka
Distribučná agentúra AD REM
11782889
372,60 EUR
06.09.2017
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ na vyučovanie nemeckého jazyka
52/2017
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
22,80 EUR
06.09.2017
Predmet: Tlačivá (stravné lístky pre ŠJ, dovolenkové lístky, peňažný denník, objednávky)
51/2017
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
29,40 EUR
06.09.2017
Predmet: Nezábudníky pre žiakov 1.ročníka ZŠ
50/2017
objednávka
Tatiana Drabová
41910486
48,79 EUR
06.09.2017
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ
169/2017
faktúra
Ing. Jaroslav Holub STK
34237607
26,00 EUR
22.08.2017
Predmet: Vykonanie technickej kontroly služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
168/2017
faktúra
Ing. Ján Holub - Š - Autoservis
30301301
22,00 EUR
22.08.2017
Predmet: Vykonanie emisnej kontroly služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
167/2017
faktúra
Syndicus, s.r.o.
46360841
25,00 EUR
22.08.2017
Predmet: Servisné práce na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
166/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
98,00 EUR
22.08.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 08/2017
164/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 310,68 EUR
22.08.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 07/2017
163/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
22.08.2017
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 07/2017
162/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,46 EUR
22.08.2017
Predmet: Volania v rámci VVPN - 07/2017
161/2017
faktúra
VSE, a. s.
44483767
295,93 EUR
22.08.2017
Predmet: Odber elektriny - 07/2017
160/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
78,05 EUR
22.08.2017
Predmet: Služby mobilného operátora - 07/2017
159/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,26 EUR
22.08.2017
Predmet: MT PROFESIONAL - 07/2017
158/2017
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
318,06 EUR
22.08.2017
Predmet: Vodné a stočné
157/2017
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
22.08.2017
Predmet: Správa servera OS LINUX za júl 2017
156/2017
faktúra
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
466,92 EUR
22.08.2017
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník: 25.08.2017 - 25.11.2017
155/2017
faktúra
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
1 878,30 EUR
22.08.2017
Predmet: Servis a revízia plynového zariadenia plynovej kotolne (škola a telocvičňa), zariadenia kuchyne a revízia tlakového zariadenia kotolne
154/2017
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
46,80 EUR
22.08.2017
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 05-07/2017
153/2017
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
22.08.2017
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 2. Q 2017
152/2017
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
22.08.2017
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 1. Q 2017
151/2017
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
22.08.2017
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 01.08.2017 - 31.10.2017
150/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
22.08.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - august 2017
149/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 255,04 EUR
22.08.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 06/2017
148/2017
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
43,97 EUR
22.08.2017
Predmet: Tlačivá, výkazy, triedne knihy pre ZŠ
49/2017
objednávka
Syndicus, s. r. o.
46360841
25,00 EUR
16.08.2017
Predmet: Servisné práce na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
147/2017
faktúra
AlfaGreen s.r.o.
48062766
85,00 EUR
15.08.2017
Predmet: Oprava hojdacej súpravy
146/2017
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
15.08.2017
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.07.2017 - 30.09.2017
145/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
98,00 EUR
15.08.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 07/2017
144/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
15.08.2017
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 07/2017
142/2017
faktúra
VSE, a. s.
44483767
883,33 EUR
15.08.2017
Predmet: Odber elektriny - 06/2017
05/08/2017
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
30794536
13 058,20 EUR
14.08.2017
Predmet: Podpora vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov pre UoZ/ZUoZ - 2 krát pedagogický asistent
141/2017
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
76,38 EUR
07.08.2017
Predmet: Údržbársky materiál