portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3748
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
51/2021
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
665,89 EUR
24.05.2021
Predmet: plyn pre kotolňu 4/2021
51/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
32,00 EUR
12.04.2022
Predmet: dodávka plynu 4/2022
51/2022
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
58,80 EUR
09.12.2022
Predmet: aktualizácia a servis programu pre školskú jedáleň ŠJ4 od 01.01.2023 do 31.12.2023
51/2023
faktúra
MILAN BOJNANSKÝ AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
40961478
72,00 EUR
14.04.2023
Predmet: služby technika BTS a PO 1.Q23
51/2023
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
500,00 EUR
28.11.2023
Predmet: hygienické a čistiace prostriedky pre MŠ: Domestos – 20 ks, Savo 4l – 10ks, aviváž – 2ks, toal.papier 8ks – 50 ks, rukavice jednorazové S – 8 ks, Ajax 5l – 7ks, Fixinela – 15ks, utierky skladané papierové – 1kartón, tekuté mydlo 5l – 6ks, vrátane dovozu.
51/2024
faktúra
BVS, a.s.
35850370
231,70 EUR
26.03.2024
Predmet: vodné, stočné, zrážky 23.2.-22.3.2024
51/2024
objednávka
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
220,00 EUR
04.09.2024
Predmet: cyklus ekovýchovných a environmentálnych programov pre predškolákov v období november 2024 (4 lekcie)
51/2025
faktúra
Peter Mráz PM GASTRO
41785665
77,49 EUR
23.04.2025
Predmet: oprava elektrických rozvodov - 2ks vypínač, materiál, cestovné náklady, práca
5/12/ŠJ/23
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
420,67 EUR
31.05.2023
Predmet: potravinársky tovar
5/12/sj/25
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
317,95 EUR
16.05.2025
Predmet: potravinársky tovar
5130302
faktúra
NOMI s.r.o.
204,72 EUR
27.09.2013
Predmet: NOMI pracovné zošity a tlačoviny
5/13/ŠJ/23
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
107,59 EUR
31.05.2023
Predmet: mäso a mäsové výrobky
5/13/sj/24
faktúra
FRAMIPEK
31425062
231,43 EUR
30.05.2024
Predmet: pekárenské výrobky
5/13/sj/25
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
162,09 EUR
16.05.2025
Predmet: mäso a mäsové výrobky
5/14/ŠJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
139,81 EUR
31.05.2023
Predmet: potravinársky tovar
5/14/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
32,94 EUR
30.05.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
5/14/sj/25
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
197,74 EUR
21.05.2025
Predmet: potravinársky tovar
5/15/ŠJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
79,27 EUR
31.05.2023
Predmet: potravinársky tovar
5/15/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
351,11 EUR
30.05.2024
Predmet: potravinársky tovar
5/15/sj/25
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
287,55 EUR
21.05.2025
Predmet: potravinársky tovar
5/16/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
78,78 EUR
30.05.2024
Predmet: potravinársky tovar
5/16/sj/25
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
247,74 EUR
21.05.2025
Predmet: potravinársky tovar
5/17/ŠJ/23
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
287,52 EUR
31.05.2023
Predmet: potravinársky tovar
5/17/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
235,20 EUR
30.05.2024
Predmet: potravinársky tovar
5/17/sj/25
faktúra
Penam Slovakia, a.s.
36283576
161,96 EUR
23.05.2025
Predmet: pekárenské výrobky
5/18/ŠJ/23
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
34,56 EUR
31.05.2023
Predmet: mäso a mäsové výrobky
5/18/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
182,33 EUR
30.05.2024
Predmet: potravinársky tovar
5/18/sj/25
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
85,30 EUR
23.05.2025
Predmet: mäso a výrobky z mäsa
5/19/ŠJ/23
faktúra
Bidfood Slovakia, s.r.o.
34152199
186,94 EUR
05.06.2023
Predmet: potravinársky tovar
5/19/sj/24
faktúra
Bidfood Slovakia, s.r.o.
34152199
199,80 EUR
30.05.2024
Predmet: potravinársky tovar
5/19/sj/25
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
125,90 EUR
28.05.2025
Predmet: potravinársky tovar
5/1/ŠJ/23
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
78,65 EUR
22.05.2023
Predmet: mäso a mäsové výrobky
5/1/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
55,46 EUR
30.05.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
5/1/sj/25
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
131,25 EUR
02.05.2025
Predmet: potravinársky tovar
5/1/sj/25
faktúra
Penam Slovakia, a.s.
36283576
109,96 EUR
06.05.2025
Predmet: pekárenské výrobky
52011
faktúra
Ing. Horanská
150,00 EUR
25.03.2011
Predmet: účtovníctvo 01 2011
52012
faktúra
Ing. Horanská
170,00 EUR
17.02.2012
Predmet: Spracovanie účtovníctva 01/2012
52013
faktúra
Ing. Horanská
200,00 EUR
26.02.2013
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 01 2013
5/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,26 EUR
21.01.2014
Predmet: ŠJ telefón internet 12/2013
5/2015
objednávka
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
9,90 EUR
04.05.2015
Predmet: 1x odborná publikácia "ROZPRÁVKOVÁ GRAFOMOTORIKA"
5/2015
zmluva
Ing. Milan Horanský
32078391
250,00 EUR
15.01.2016
Predmet: Vedenie účtovníctva rok 2016
5/2016
faktúra
BVS, a.s.
35850370
43,13 EUR
01.02.2016
Predmet: voda zrážková 12/2015
5/2017
faktúra
BVS, a.s.
35850370
39,82 EUR
07.02.2017
Predmet: voda zrážková 12/2016
5/2017
objednávka
Peter Mráz PM GASTRO
41785665
60,00 EUR
14.02.2017
Predmet: diagnostika a oprava umývačky riadu školskej jedálne
5/2018
faktúra
BVS, a.s.
35850370
40,92 EUR
30.01.2018
Predmet: voda zrážková 12/2017
5/2018
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
30,00 EUR
02.05.2018
Predmet: 1500 ks trojdielnych tlačív - poštových poukazov na účet pre Školskú jedáleň i s dodávkou
5/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,04 EUR
14.01.2019
Predmet: telekomunikačné služby MŠ 12/2018
5/2019
objednávka
Peter Mráz PM GASTRO
41785665
600,00 EUR
07.02.2019
Predmet: oprava konvektomatu Elektolux a montáž zmäkčovača vody
5/2020
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
09.01.2020
Predmet: činnosť zodpovednej osoby 1/20
5/2020
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
250,00 EUR
10.02.2020
Predmet: mydlo tekuté 5 L Moss 8226 – 12 ks, WC papier Katrin Classic 16 ks 8272 – 28 bal., Jar expert 5 l 1353 – 5 ks, Sanitec Fornonet 6640 – 10 ks.
5/2021
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
431,94 EUR
13.01.2021
Predmet: elektrina 12/2020
5/2021
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
250,00 EUR
12.03.2021
Predmet: Topmatic universal 1441 25kg – 1 ks, Toprinse 1389 10 l – 1 ks, soľ zmäkčovacia 1388 25 kg – 1 ks
5/2021
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
125,00 EUR
03.05.2021
Predmet: soľ zmäkčovacia 1388 25 kg – 4 ks, vrece 35 L 5490 – 60 ks, jar – 4 ks.
5/2021
zmluva
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. RR - Bratislava
00151700
139,20 EUR
12.11.2021
Predmet: Skupinové úrazové poistenie pre školy
5/2022
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
13.01.2022
Predmet: činnosť ZO
5/2022
objednávka
Panta Rhei s.r.o.
31443923
1 050,00 EUR
10.02.2022
Predmet: knihy do školskej knižnice: Chichotavé rozprávky, Farma, ktorá nás živí, Chráňme našu planétu, Zázračné rozprávky, Maľované čítanie - Moje prvé rozprávky 22 ks, Maľované čítanie 22 ks, Vtáky, Ako sa Zajkovci učili nakupovať, Miško a Brumko hovoria o pocitoch, Mamutia kniha vedy, Slovensko - Spoznajme ho spolu, Ako sa Zajkovci učili zarábať, Spomaľ a pozri sa, Zuby, Mami, oci, objímte ma, Kubko upratuje, Kúzelné čítanie: Už viem, ako sa to robí, Miško a Brumko sa vedia správať , Spomaľ a pozoruj, Veľká kniha superschopností, Labková patrola - Nové 5-minútové rozprávky, Vtáky, Škriatok v pyžamku a iné rozprávky 2. vydanie, Čo sa skrýva pod zemou, Kúzelné čítanie: Hravá prírodoveda, Opica Škorica opäť vystrája, Kto rastie v sade, Kto rastie v parku, Ako to rastie - Moja prvá knižka, Prečo?, Pippi Dlhá pančucha - set , Ezopove bájky, Čarodejník z krajiny Oz, 250 otázok a odpovedí, Pravda či omyl?, Príbehy z lúk a mokradí , O Malom kozmonautovi, Zázračný herbárik, Dokonalá Klára, 3. vydanie, Štyri kosti pre Flipra, Neposlušné rozprávky, Zemeguľa plná detí, Cesta krajinami sveta, Nejdem a basta! - 3.vydanie, Slovensko - rodný náš kraj, Štedrovečerné rozprávky, Kam chodia kozmonauti na záchod?, Dobrý deň, opica Škorica, Rozprávočky kvapky Anky, Láskavé rozprávky , SLOVENSKOpédia, Vitaj v múzeu, Kúzelné čítanie: Rozprávkové učenie s elektronickou ceruzkou, Kúzelné čítanie: Vesmír s elektronickou ceruzkou, Kúzelné čítanie: Pexeso, Hudobné nástroje, Povedz mi prečo, Povedz mi prečo 2, Kúzelné čítanie: Ľudské telo, Kúzelné čítanie: Minikniha Lesné zvieratká, Kúzelné čítanie: Vesmír, Kúzelné čítanie: Minikniha, Domáce zvieratká, Kúzelné čítanie: Zvieratká na farme, Kúzelné čítanie: Zvieratká v ZOO, Slovenský detský rok, Ako sa Zajkovci učili šetriť, Kubko sa hnevá, Kúzelné čítanie: Rozmotaj si jazýček, Etiketa - Pravidlá slušného správania, Zdravia, šťastia vinšujeme, Naše ľudové tradície a sviatky
5/2022
zmluva
ATC-JR, s.r.o.
35760532
0,00 EUR
24.08.2022
Predmet: Kúpna zmluva - rámcová Predaj a kúpa tovaru
5/2023
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
13.01.2023
Predmet: činnosť zodpovednej osoby 1/23
5/2023
zmluva
Dagmar Cipárová
50,00 EUR
18.01.2023
Predmet: Zmluva o fin.príspevku
5/2023
objednávka
Slovenská filharmónia
164704
100,00 EUR
01.02.2023
Predmet: Hudobná akadémia pre materské školy – objednávka 50 ks vstupeniek.
5/2024
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
696,78 EUR
22.01.2024
Predmet: elektrina 12/2023
5/2024
objednávka
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
390,90 EUR
07.02.2024
Predmet: automatická práčka BEKO EWUE86261CSH1W, s dovozom, vynesením, montážou a odvozom starého spotrebiča
5/2025
faktúra
BVS, a.s.
35850370
69,91 EUR
14.01.2025
Predmet: vodné stočné zrážky 24.12.-31.12.2024
5/2025
objednávka
Slovenská filharmónia
164704
120,00 EUR
18.02.2025
Predmet: Hudobná akadémia pre materské školy – objednávka vstupeniek – 40 ks.
5/2025
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,55 EUR
12.05.2025
Predmet: Zmluva po poskytovaní telekomunikačných služieb - mobilný hlas SIM karta a zariadenie Xiaomi Redmi 14C a mobilný hlas (paušál Biznis XS)
5/20/ŠJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
68,04 EUR
05.06.2023
Predmet: potravinársky tovar
5/20/sj/25
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
135,46 EUR
28.05.2025
Predmet: potravinársky tovar
5/21/ŠJ/23
faktúra
FRAMIPEK
31425062
297,34 EUR
05.06.2023
Predmet: pekárenský tovar
5/21/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
364,55 EUR
31.05.2024
Predmet: potravinársky tovar
5/21/sj/25
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
158,83 EUR
28.05.2025
Predmet: potravinársky tovar
52/2014
faktúra
Ing. Horanská Gabriela
40254356
200,00 EUR
22.04.2014
Predmet: spracovanie účtovníctva za marec 2014
52/2016
faktúra
BVS, a.s.
35850370
164,95 EUR
04.05.2016
Predmet: voda úžitková 24.02.2016 až 23.03.2016
52/2017
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
13.04.2017
Predmet: prevádzka kotolne 03/2017
52/2018
faktúra
BVS, a.s.
35850370
122,59 EUR
30.04.2018
Predmet: BVS voda úžitková 25.02. až 24.03.2018
52/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,86 EUR
11.04.2019
Predmet: telekomunikačné služby pre MŠ 3/2019
52/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,08 EUR
14.04.2020
Predmet: telekom.služby pre ŠJ
52/2021
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
40,00 EUR
12.06.2021
Predmet: účastnícky poplatok - povinnosti riad. a zriad. pri riadení MŠ
52/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
600,58 EUR
12.04.2022
Predmet: elektrina 3/2022
52/2022
objednávka
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
150,00 EUR
12.12.2022
Predmet: ekovýchovné programy pre predškolákov Zvieratká v zime – 3x
52/2023
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
14.04.2023
Predmet: činnosť zodpovednej osoby 4/23